Налоговая служба декларация / Налоги - 2507 советов адвокатов и юристов

Напишите заявление в налоговую об изменении реквизитов Здравствуйте!

Если вы ошиблись при указании реквизитов банковской карты в декларации на возврат налога, то вам следует обратиться в налоговую службу и сообщить о своей ошибке. Вам могут предложить заполнить новую декларацию с правильными реквизитами карты или другого счета, на который вы хотели бы получить возврат налога. Также возможно, что налоговая служба может запросить у вас дополнительные документы, подтверждающие ваши банковские реквизиты. Добрый день. Подайте пояснения по расчетному счету в ЛК на сайте налог ру, или сходите ножками в ФНС и уточните информацию по предоставленному расчетному счету. Перепишите заявление При оформления декларации на возврат налога не правильно указали реквизиты (карту которой уже нет) что делать?

Ответственность предусмотрена ст. 119 НК РФ. Если задержать подачу декларации хотя бы на один день, ИФНС может оштрафовать на 5% от суммы неуплаченного налога, но не более 30% и не менее 1 000 руб. Если задержка составляет несколько месяцев, штраф платится за каждый полный или неполный месяц. В апреле 2021 года я купила авто за 55 тысяч. Через год продала за 50. Сейчас налоговая требует справку 3 ндфл на доход от авто. Что будет если я его не подам?

Вторую декларацию можно подавать только в случаях, когда предыдущая декларация была ошибочной или неполной. Также возможно подать вторую декларацию, если были допущены ошибки в расчетах или неправильно указаны данные. В остальных случаях подача второй декларации не допускается. Если вы подали декларацию, но обнаружили ошибки, лучше связаться с налоговой службой и уточнить, какие меры можно принять. Можно ли подавать вторую декларацию

Так как не имею доступа к полной информации о доходах и расходах данного человека, а также к налоговым законам Российской Федерации. Рекомендуется обратиться к специалисту по налогам или к налоговой службе для получения более точной информации по данному вопросу. Они смогут провести расчеты и определить, может ли данный человек воспользоваться комбинированным вычетом с кодом 903 и 906 в налоговой декларации. Автовладелец имеет возможность комбинировать. Человек продал две машины в прошлом году.

Одну купил за 250 тыс продал так же 250 тыс. (оба договора в наличии).

Вторую купил за 10 тыс продал за 250 тыс (договор продажи в наличии, покупки утерян.

Вопрос.

Может ли он воспользоваться комбинированным вычетом с кодом 903 и 906 в налоговой декларации. Такая возможность регламентирована письмом Министерства Финансов Российской Федерации № 03-04-05/9-133 от 15 марта 2011 г:

Налог подлежит уплате с разницы между полученной суммой от продажи и суммой налогового вычета (250 000 рублей). Использование кредитных средств не имеет значения. Затраты на погашение кредита также не снижают налогооблагаемую базу. Объясните налоговой службе через налоговую декларацию. Продала автомобиль взятый в кредит. После продажи погасила этот автокредит. На руках осталось около 100 тыс. рублей. Нужно ли платить налог и как это обьяснить в налоговой

Приветствую.

Перечисленные суммы рассматриваются как излишне оплаченный налог и могут быть возвращены на основании п. 14 ст. 78 НК РФ. Для этого нужно подать заявление в налоговую службу.

В нем нужно указать:

реквизиты получателя, которые указаны в чеке;

ФИО плательщика;

дату совершения платежа;

основание для возврата средств;

реквизиты счета, на который нужно вернуть деньги.

К заявлению нужно приложить копию чека, подтверждающего выполненный платеж.

Кроме того, нужно будет представить копию налоговой декларации. Патент Мигрант

Здравствуйте Я опоздал оплачивать патент но оплачивал, патент уже аннулировали можно ли вернуть деньги?

Да, сможет Здравствуйте. Если за нее платят отчисления в ИФНС то сможет Сможет и она и муж её, если платят налог на дохода НДФЛ. Конечно сможет. Вместе с декларацией прикладываете справку 2 ндфл, договор купли продажи, платёжные документы, выписку из егрн и будет вам счастье. Так же можно написать заявление о распределении вычета с мужем. И он сможет вернуть 13% Родители собираются покупать дом, мама оформляет договор купли-продажи на себя, сможет ли она потом сделать налоговый вычет если работает она официально но у частника (ип)

Бесплатный вопрос юристам онлайн

Если Вам трудно сформулировать вопрос — позвоните, юрист Вам поможет:
Бесплатно с мобильных и городских

Один договор заключаеся. Он называется договором купли-продажи. Договор есть в ГИБДД.

Подайте декларацию, можете ничего не прикладывать, ИФНС будут смотреть по данным ГИБДД Продад автомобиль (во владение менее 3 лет) договор а продаже имеется, а договора о покупке нету, как правильно указать сумму или как восстановить договор покупки?

Эльмира, налог по выигрышу в Гослото свыше 15 000 руб. оплачиваете сами через Федеральную налоговую службу РФ, путем подачи соответствующей декларации (или, когда пропустите срок уплаты налога, вам придет уведомление на Госуслугах). Комиссия, оплата конвертации и т.п. - это мошенническая схема.

P.S.: Юристы не знают ваших контактных данных. Поэтому, звонки от юристов исключены. А если звонят от имени юристов - это мошенники. Просят оплатить комиссию 5500 в пс Рапида, за вывод средств, это развод? Можно ответить без звонка пожалуйста

Да. Можете. А муж нет. Могу помочь с заполнением и отправкой в налоговую декларации 3 ндфл через личный кабинет налогоплательщика, где можно отслеживать ход проверки и статус обращения. Присылайте документы на ватсап. Сопровождаю до получения вычета. Можете с 1\2 цены квартиры, так как 1\2 в силу ст.34 СК РФ принадлежит супругу.

И то ИФНС может отказать и придется обращаться в суд... Можно ли получить налоговый вычет на покупку недвижимости, если я купила квартиру у родителей супруга?

Для разъяснения сути письма вы можете обратиться к любому юристу в личные сообщения. Здравствуйте, в соответствии со ст.228 НК РФ, граждане, получившие доходы от продажи личного имущества, обязаны самостоятельно исчислить суммы налога, подлежащие уплате в бюджет, а также представить в налоговый орган по месту своего учета (месту жительства) соответствующую налоговую декларацию.

Если Вы продавали что-то, то необходимо отчитаться перед налоговой, если нет написать пояснения письменные. Советую обратиться в ИФНС по вашему месту жительства, заполнить декларацию и получить разъяснения у консультанта. Добрый день. Вам лучше обратиться за разъяснениями непосредственно в налоговую. Пришло письмо из налоговой службы по статье 228 и 229, чтоб предоставить декларацию и 3 ндфл в налоговую службу. Мне не понятен суть письма, за что хотят у меня удержать налог?

3-НДФЛ подавать необходимо за 2023 год. Подавайте 3-НДФЛ за 2023 год до 30 апреля 2024, если будет начислен налог, оплатить до 15 июля 2024. Подать декларацию о доходах физических лиц нужно в ИФНС по месту вашей постоянной регистрации в срок до 30 апреля следующего года (п. 1 ст. 229 НК РФ). Заплатить подоходный налог после подачи 3-НДФЛ нужно позже — до 15 июля.

Аванс - 3-НДФЛ за 2022 г., окончательный расчет - 3-НДФЛ за 2023 г. Когда нужно подать декларацию 3-НДФЛ, если аванс за продаваемый дом был получен в конце декабря 2022 (в дату подписания договора купли-продажи), а окончательный расчет был произведен в 2023 г. (в дату государственной регистрации договора)

Вы сможете уточнить в ифнс. Здравствуйте! Да. Только не социальный, а стандартный вычет. 12 000 на ребенка инвалида.

Могу помочь с заполнением и отправкой в налоговую декларации 3 ндфл через личный кабинет налогоплательщика, где можно отслеживать ход проверки и статус обращения. Присылайте документы на WhatsApp. Сопровождаю до получения вычета. Работаю в РЖД официально. 2,5 года назад родился третий ребенок. Он инвалид. Узнал в этом году только что социальный налоговый вычет на ребенка инвалида больше чем 1400 р. И написал заявление только на 2023 год. получается эти два года я не знал и не получал положенный вычет. Вопрос. Можно ли за пропущенные два года вернуть деньги?

Добрый день, Александр!

Чтобы вернуть НДС, в первую очередь заполните декларацию и сдайте ее в ИФНС. Если вычеты получились больше, чем начисления, то направьте вместе с декларацией заявление на возврат НДС. Заявление можно отправить и позже, но тогда и деньги вы получите позже. Как вернуть ндс после покупки.

Есть два варианта или же переподписать договор с исправлением ошибки или заключить дополнительное соглашение. У вас не должно возникнуть проблем в части уплаты налогов, т.к. право собственности возникает с момента гос. регистрации + акт приема-передачи имущества также подтвердит, что имущество вам было передано в 2023 году, а не в 2022. Внести исправления в договор, сдав допсоглашение.

И для налогов важно право собственности, а не дата заключения договора.

ИФНС что то мудрит. Можно, но вряд ли это поможет во взаимоотношениях с налоговой. В договоре купли-продажи квартиры допустили ошибку и указали год не 2023, а 2022. Росреестр такой договор пропустил. Из-за этого возникли налоги из-за того, что срок владения не истек. Налоговая декларацию не принимает. Можно ли доп. соглашением изменить дату уже зарегистрированного договора? И какие варианты исправить ситуацию?

Не знание закона не освобождает от ответственности, Подавайте 3-НДФЛ и платите штраф. Вряд ли получится оспорить, но можете попытаться. Вам надо подойти на прием в налоговую и уточнить и лучше поговорить с начальником отдела. Можете подать жалобу апелляционную в вышестоящую УПравление ИФНС.

Муж должен был подать декларацию, он же тоже получил дохода и уплатить 1\2 того, что Вы уплатили.. У нас с мужем была совместная собственнось (однокомнатная квартира), которую мы преобрели в 2020 году, в 2021 году мы ее продали, прибыль составила 50000 т. р. В 2022 году я подала декларацию на прибыль и заплатила 13% налог с прибыли. В конце января 2023 года моему мужу прислали штраф с налоговой 3 т 300 р за то, что он не подал декларацию. Вопрос: муж должен был подать нулевую декларацию? И почему такой большой штраф, он не знал, что ему нужно было отдельно подавать декларацию.

Граждане, претендующие на замещение должностей муниципальной службы, включенных в соответствующий перечень, муниципальные служащие, замещающие указанные должности, обязаны представлять представителю нанимателя (работодателю) сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. Если Вы уволились, декларацию подавать не нужно. Я сложила свои полномочия как муниципальный депутат 15 сентября 2022 года. Надо ли мне подавать налоговую декларацию за 22 год?

Вы сможете уточнить в ифнс. Если мы с супругом будем подавать каждый на вычет по строительству дома, то нужно написать заявление на распределение расходов и каждый должен в налоговую отправить на свою сумму платежные документы?

Андрей, вы не совсем корректно сформулировали вопрос.

1. Если вы госслужащий, то ваше з/п и есть ваш доход - который показывает ваш работодатель предоставляя отчетность в ФНС России. И вы дополнительно, отчитывать в налоговую ФНС не должны.

2. Возможно вы путаете СПРАВКУ БК (декларацию) о доходах госслужащего с Налоговой декларацией? Так это разные документы. Есть методические рекомендации по заполнению справок БК - на сайте каждой госструктуры или службы, есть в кадровом аппарате Специалисты - проверяющие справки БК, которые могут проконсультировать по вопросу заполнения.

3. Как правило в справке БК указываются реквизиты счета и сумма а на конец декабря отчетного года. Также иногда требуется справка из банка о начислениях. Отдельно что-то прописывать о % нет необходимости.

[b]Надеюсь, мой ответ был полезен.[/b]

Делайте выводы. Нужно указывать в налоговой декларации госслужащего доход от процентов на остаток дебетовой карты?

Конечно обязан, это будет не нулевая декларация, а отрицательная, так как взносы в палату и ПФР придется платить. Нотариусами и Адвокатами, занимающимися частной практикой нулевая декларация 3-НДФЛ согласно закону подается даже при отсутствии дохода или прибыли. Однако, не все перечисленные лица обязаны сдавать нулевую 3-НДФЛ. Так, если с гражданина взимаются налоги на основной работе, через бухгалтерию, а дополнительных доходов в отчетном периоде не было получено, то декларацию сдавать не нужно. Если доход адвоката за предыдущий год был нулевым, обязан ли он сдавать в ИФНС нулевую 3-НДФЛ?

Здравствуйте! Вы можете получить вычет с суммы в 2 миллиона от стоимости дома (то есть вернуть 260 тысяч) и 13 % от процентов, уплаченных по ипотеке (390 тысяч максимально). Но возвращать их вам ИФНС будет соразмерно тому, сколько НДФЛ с вас было удержано в каждом году. То ест ьв 2023 году можете получить весь НДФЛ, уплаченный вами за 2022 год. И так каждый год будете подавать декларации, пока не выберете всю причитающуюся вам сумму вычета. Не более того, что Вами уплачено в налог.

Например у Вас зп за год 600 000, налог у вас оплачен 78 000 - не более его в год можно вернуть.

Поэтому и подаются несколько раз (разные года), особенно те, у кого официалка маленькая. С цены дома, но не более 2 млн. рублей. Такой вопрос: в августе взяла дом в ипотеку, сейчас хочу подать декларацию на возврат 13 %. Скажите пожалуйста, мне вернутся все 13% с покупки дома или только с тех денег, которые уплачены?

Обратитесь в ИФНС для ознакомления с документами на основании которых вы стали учредителями. Добрый день! Напишите в налоговую письмо с просьбой откорректировать данные, можно оформить электронное обращение через Интернет. Надо обратится в налоговую.

Р 34001 – «Заявление от физического лица о недостоверности сведений о нем в ЕГРЮЛ»

Заполнив такую форму. Хотел бы узнать как можно убрать две компании в которых я никогда не работал, появились в налоговой, я инвалид 2 группы я не работаю получаю пенсию. Кому можно обратиться чтоб убрали у меня компании эти?

Валя,

если не будет дохода, то налог платить не надо, но надо будет предоставить декларацию по итогам года. Необходимо будет заплатить взносы в ПФР и ФМС. Ст. 430 НК РФ. Исходя из фактического количества дней когда ИП был зарегистрирован. За период надо сдать нулевую отчетность, в общем-то и все. И заплатить за 2 недели страховые взносы. Рассчитать их можно на сайте налоговой в зависимости от даты закрытия и открытия https://www.nalog.gov.ru/rn77/service/ops/ Если человек впервые откроет ИП и закроет его через 1-2 недели, нужно ли будет платить что-то, кроме госпошлины? Нужно ли будет платить налог в случае, если ИП не будет вести никакой фактической деятельности, но откроет счета в банках, например, и сразу закроет? (ИП нужен для тестирования нового сервиса для предпринимателей.)

Добрый день!

Если это спрашивают по запросу ИФНС, то необходимо дать пояснения с рамках ответа на запрос/требование ИФНС и сдать в налоговую.

Если вопрос связан с чем-то иным, то нужна более детальная информация.

НЕ забывайте оставлять отзывы. В декларации не указала счёт в банке по которому брала товар в рассрочку, как можно описать ситуацию.

Анастасия, добрый день!

Для получения налогового вычета Вам необходимо подать декларацию в налоговую инспекцию или МФЦ. Возмещение НДФЛ при покупке квартиры может быть произведено через территориальную ИФНС путем зачисления денег на расчетный счет налогоплательщика или через работодателя в виде неудержания с зарплаты налога при ее выплате. Как получить налоговый вычет 13%от покупки квартиры?

И какую сумму налога должны оплатить с покупки недвижимости сумма которой не превышает 1 млн. руб?

Бесплатный вопрос юристам онлайн

Если Вам трудно сформулировать вопрос — позвоните, юрист Вам поможет:
Бесплатно с мобильных и городских
Помощь юристов и адвокатов
Спроси юриста! Ответ за5минут
спросить
Администратор печатает сообщение