Налоговый вычет юридических лиц / Налоги - 19 советов адвокатов и юристов

ИП не будет ничего. Здравствуйте, Андрей.

Закон не запрещает организации выполнять работы или оказывать услуги, если соответствующий ОКВЭД не указан в ЕГРЮЛ. Компании вправе заниматься любым видом деятельности не запрещенном законодательством РФ. Отсутствие соответствующего ОКВЭД при этом, не влияет на ведения деятельности, которая законна. Такой вывод следует из письма ФНС от 03.09.2018 № ЕД-19-2/263@.

Но, для того, чтобы избежать споров с налоговиками следует внести в ЕГРЮЛ ОКВЭД.

Т.к. налоговая служба может принять решение о фиктивности сделки и снять при налогообложении расходы по оплате работы, отменить вычеты и оштрафовать. Индивидуальному предпринимательству не будет ничего. Если у меня оквэд открыт на предоставление услуг переводы с иностранного языка, а я укажу в договоре и в акте выполненных работ другой вид услуги ремонт пластиковых окон. Какая ответственность за это может быть?

Компенсация за НДС-обман, никакой компенсации за нее не существует. Или кто то что то не понял или вопрос был некорректный.2 есть понятие возврата НДС - это возвращение на расчетный счет излишне уплаченного налога на добавленную стоимость. Вернуть его можно, если по итогам налогового периода сумма налоговых вычетов превышает общую сумму налога, исчисленную по операциям, признаваемым объектом налогообложения НДС - но только для юридических лиц.

Какой либо компенсации физическим лицам за уплату НДС-не предусмотрено. Здравствуйте. Никакой компенсации НДС не существует

Это мошенничество. Ксения Журавлёва правда ли юрист? И не обман ли про компинссацию НДС?

1.через интернет-портал госуслуги. 2.если Вы не перечисляли страховые взносы, то НВ не предоставляется. Как можно проверить могу ли я получить налоговые вычеты за прошедший год, как учредитель и юрлица? И второй вопрос: официально не трудоустроена с 2018 г. . могу ли я получить вычет с пенсионных накоплений за 2018 год или вообще есть такая возможность?

Здравствуйте. Дополнительный налоговый вычет («бонус») в размере 12 130 руб. предоставляется всем самозанятым гражданам с 1 июня 2020 года.

С 1 июля по 31 декабря 2020 года налоговый вычет («бонус») будет автоматически применяться для полной оплаты налога, задолженности и пени по налогу на профессиональный доход.

1 января 2021 года неиспользованный остаток дополнительного налогового вычета будет аннулирован, основной налоговый вычет будет сохранен.

С 1 января 2021 года остаток налогового вычета будет применяться, как и ранее: уменьшать ставку налога на 1% в отношении доходов, полученных от физических лиц, и на 2% - в отношении доходов, полученных от юридических лиц и ИП.

Налоговый вычет после его использования

повторно не предоставляется. Если пенсионер решит стать самозанятым (платить налог 4%),то он может в конце года претендовать на налоговый вычет?

Добрый день - это подоходный налог, он уходит в государство.

Подоходный налог — основной вид прямых налогов. Исчисляется в процентах от совокупного дохода физических или юридических лиц за вычетом документально подтверждённых расходов, в соответствии с действующим законодательством. А пенсионный стаж входит в это? Здраувствуйте есть такой вопрос я работал до 2014 года т.е до выхода на пенсию 3 года по договору, с меня вычитывали деньги 13% , а за что, куда они тогда уходили если ни на накопительную пенсию?

Здравствуйте, уважаемая Татьяна!

[b]Во-первых[/b], ИП (Индивидуальный предприниматель) не открывается и не закрывается, а регистрируется гражданином и им же прекращается деятельность Индивидуального предпринимателя согласно положений Федерального закона РФ № 129-ФЗ от 08.08.2011 г. "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей", а также согласно положений Налогового кодекса Российской Федерации.

[b]Во-вторых[/b], после погашения долгов (налоги, взносы в пенсионный фонд) Вы сможете сами на основании положений Федерального закона РФ № 129-ФЗ прекратить деятельность ИП.

Удачи Вам. У меня такая проблемка у меня есть ип но деятельностью я не занимаюсь, работаю на государственной работе, я платила деньги чтоб мне его закрыли но в итоге я узнала что его не закрыли и на мне ещё долги, арестовали счета и с работы 50% вычитывают, налоги уже выщитали, осталась большая сумма в пенсионный фонд, у меня вменёнка.

Доброго времени суток! Специальных льгот по налогам для коммерческих организаций, занимающихся благотворительностью, НК РФ не содержит. По региональным налогам законодательными актами субъектов РФ могут устанавливаться налоговые льготы в регионе.

При использовании УСН льгот нет. Добрый вам вечер

Уважаемый Владимир, в данном случае для решения вашего вопроса советую вам пройти по ссылкам указанных мною и разрешить свой вопрос:

http://ppt.ru/news/124855#a16

http://znaybiz.ru/nalogi/sistemy-nalogooblozheniya/nalogovye-rezhimy/blagotvoritelnost.html Здравствуйте Владимир!

Не подлежат налогообложению передача товаров, выполнение работ, оказание услуг, передача имущественных прав безвозмездно в рамках благотворительной деятельности. Здравствуйте, существуют ли налоговые льготы или вычеты, при благотворительности (помощь ДЮСШ по настольному теннису) для юридические лица?

Бесплатный вопрос юристам онлайн

Если Вам трудно сформулировать вопрос — позвоните, юрист Вам поможет:
Бесплатно с мобильных и городских

Если Вы являетесь нерезидентом и покупаете недвижимость в Украине, то налог при покупке квартиры (заключении договора купли-продажи) будет состоять из:

15% от доходов, получаемых в Украине;

20% НДС для юридических лиц, имеющих представительство на Украине и соответственно зарегистрированных плательщиком налога на добавленную стоимость;

23% — налог на прибыль (для представительства нерезидента).

(ст.ст. 162-179 НК Украины).

Налоговый вычет в РФ не полагается (ст. 220 НК РФ). Здравствуйте. Налоговое законодательство Украины не предусматривает налогообложения сделок по приобретению недвижимости, как резидентами, так и нерезидентами. Обязанность по уплате налога по сделке от купли-продажи жилья возлагается на владельца объекта недвижимости продавца ст. 172 НКУ. Гражданин России покупает квартиру в Донецкой Народной Республике должен ли он заплатить налог как покупатель квартиры Если да то какой налог.

Возьмите Выписку из Единого государственного реестра юридических лиц. В ней будет отражена эта реорганизация. Выписка берется в налоговой инспекции. Хочу получить вычет за заочное обучение, за 2015 и 2016 годы. Но дело в том, что в сентябре 2016 СибГТУ объединился с СибГАУ и взял его название, и теперь я учусь в СибГАУ. Но в 2015 ом и весной 2016 был же СибГТУ. Какие документы в итоге собирать?

А если я в этом семестре (сентрябрь-декабрь 2016) не платила за учебу?

Здравствуйте! Подоходный налог — основной вид прямых налогов. Исчисляется в процентах от совокупного дохода физических или юридических лиц за вычетом документально подтверждённых расходов, в соответствии с действующим законодательством.

Если речь идет о детях, то здесь вы можете воспользоваться вычетом на каждого ребенка.Вычет на ребенка - это сумма, которая не подлежит налогообложению. Вы должны написать заявление и подать его в бухгалтерию.

Если налоговый вычет на ребенка не производился, то вы по истечении периода налогообложения можете самостоятельно обратиться в налоговый орган.

Всего доброго. Могут ли с меня не удерживать подоходный налог т.к. у меня двое житей.

Государство такую льготу не предоставляет Добрый день.

От государства можете получить налоговый вычет, при определенных условиях!

На ремонт - нет! Конечно нет. Государство не участвует в сделках граждан и юридических лиц и не несет за них ответственность. Договор купли-продажи видимо Вами подписан, отделка оговорена договором. Удачи Вам При покупке квартиры без отделка потрачена большая сумма, вопрос:

возможна ли выплата от государства на ремонт.

Платите по графику, можете написать официальный запрос ликвидатору и узнать когда планируется окончание процесса ликвидации Продолжать уплачивать платежи. Кроме того, вам следует связаться с ликвидатором/арбитражным управляющим компании. Где узнать список компаний на ликвидацию в Москве с сентября 2015 г. по сегодняшний день? Фирма есть в ЕГРЮЛ, но отчетность в ИФНС за 2015 г.не сдает. А я не могу получить налоговый вычет за лечение в 2015г. Сменили ген. директора и учредителя, найти никого невозможно. Что мне делать? Мою 3-НДФЛ налоговая без отчета фирмы не примет. Сегодня узнал, что лизинговая компания с сентября 15 года в стадии ликвидации. Договор лизинга кончается через месяц. Что сейчас делать?

Здравствуйте!Обязанность своевременно (в течение 3 рабочих дней с момента начала ведения новой деятельности) сообщить в регистрирующую ИФНС об изменении кодов ОКВЭД прямо установлена Законом .№129-ФЗ .За ее неисполнение для руководителя организации предусмотрена административная ответственность - предупреждение или штраф 5000 руб. ( Часть 3 ст. 14.25 КоАП РФ).

Тех, кто ведет деятельность, о которой нет сведений в ЕГРЮЛ/ЕГРИП, могут ожидать более серьезные проблемы - налоговики могут отказать

в возмещении НДС на том основании, что отсутствует код по ОКВЭД, соответствующий деятельности, в рамках которой заявлены вычеты ,штраф за несдачу деклараций и т.д. Не зарегистрирован вид деятельности в налоговой инспекции. Считается ли этот вид незаконным? Какие штрафные санкции? Будет ли считаться административным правонарушением?

Необходимость использования ИНН возникает как обычно при решении вопросов связанных с уплатой налогов и взносов, а также при проведении операций с связанных с налоговыми вычетами как для физических лиц и ИП (индивидуальный предприниматель)так и юридических лиц Российской Федерации и иностранных организаций осуществляющих деятельность на территории Российской Федерации. Инн -это индивидуальный номер налогоплательщика и по закону его должен иметь каждый, т.к. налоги в том числе и платежи а пенсионный фонд перечисляются работодателем с указанием ИНН работника. Получать ИНН необходимо в налоговой инспекции. Я нехочу делать инн, у меня никогда небыло о твкже официально была устроина. Директор на другой работе требует инн. Какие налоги она за меня плотит? Так она сказала. Итак с зарплаты везде вычитают и что это зв номер обьясните зачем нужкн. Есть паспорт. Сделаеш номер на себя и до конца жизни я буду платить неизвестно кому и зачто. Зачем инн вобще объясните пожалуйста.

В случае ликвидации организации-кредитора сумма кредиторской задолженности учитывается в составе внереализационных доходов в целях налогообложения прибыли на основании п. 18 ст. 250 НК РФ в том отчетном (налоговом) периоде, когда в единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о ликвидации кредитора.

Таким образом, списать задолженность нельзя. Необходимо один раз учесть в целях налогообложения прибыли и заплатить налог.

Теперь по НДС: Сумма НДС, ранее правомерно принятая к вычету по приобретенным товарам, при списании с учета кредиторской задолженности в связи с ликвидацией организации-кредитора восстановлению не подлежит. Предприятию выполнили работу, но оно не оплатило его, в ходе обстоятельств предприятие оказавшее услугу ликведировалость, висит кредиторская задолженность, но предприятие поставщик не претендует на данные деньги как быть, какие можно оформить документы чтобы списать кредиторскую задолженность. Спасибо за ответ.

Очень похоже на задачку из учебника. Я такие в годы учебы старалась сама решить, а не за подсказками обращалась. ФЛ купило права на строящуюся квартиру у ЮЛ №1 и оплатило договор путем передачи векселя ЮЛ №1, который ФЛ купило у ЮЛ № 2 за деньги. Может ли ФЛ получить имущественный налоговый вычет в связи с приобретением квартиры.

Нет, в данном случае вычет не предоставляется. А могутли получать налоговый вычет для юридических лица? Ситуация такова: у моего друга кафе сейчас он приобрел участок рядом с целью расширения бизнеса... Имеет ли он право на налоговый вычет?

За ранее спасибо.

Если Вы состоите в браке, то лучше всего будет прописаться к ней и оформить договор дарения квартиры, причем, в соответствии со ст. 578 Гражданского кодекса РФ, она будет защищена от возможных юридических последствий в случае Вашей смерти, т.к. необходимо будет внести в договор условие о том, что она имеет право отменить дарение в случае, если она переживет одаряемого.

Если Вы не состоите в браке, то лучше всего будет оформить куплю-продажу, в этом случае Вы сможете получить налоговый вычет в размере налога на доходы физических лиц (подоходного). У моей бабушки 2-х ком. квартира (приватизированная на неё). Как ей поступить чтобы оставить мне её в собственность после смерти. Нужно ли мне к ней прописываться или просто составить завещание или сразу передать в собственность не прописываясь. Расскажите пожалуйста про все варианты. Заранее спасибо.

Уважаемый Станислав!

перечень льгот - имущественых и социальных вычет по налогу на доходы физических лиц приведен в НК РФ и по общему правилу явлется исчерпывающим.

Всякая дополнительная информация - толкования налоговых органов, практикующими юристами и правоприменителями (судебными органами).

первое и второе можно найти в специализированных бухгалтерских и юридических изданиях. Скажите пожалуйста, какие существуют социальные и имущественные вычеты? Где можно найти дополнительную информацию по данному вопросу (кроме НК)? Заранее спасибо!

Бесплатный вопрос юристам онлайн

Если Вам трудно сформулировать вопрос — позвоните, юрист Вам поможет:
Бесплатно с мобильных и городских
Помощь юристов и адвокатов
Спроси юриста! Ответ за5минут
спросить
Администратор печатает сообщение