Налоговый учет физических лиц / Защита прав потребителей - 723 советов адвокатов и юристов
ИНН не является информацией, входящей в перечень персональных данных, применяется исключительно в целях упорядочения учета налогоплательщиков внутри системы налоговых органов, а также служит для ускорения обработки огромного потока информации. В настоящее время от физического лица ИНН требуют при приёме на работу, однако его получение остаётся добровольным. ИНН в обязательном порядке требуется для регистрации на Едином портале государственных услуг Gosuslugi.ru. ИНН также необходим при входе в Интернет-сервис "Личный кабинет налогоплательщика". Здравствуйте!
Для оплаты налога; идентификации человека. А для каких обычно целей может потребоваться ИНН?
![](https://u.9111s.ru/uploads/202109/26/30x30/1c4ce0e832b8808b4a0786cb9f9d508a.jpg)
ИНН не является информацией, входящей в перечень персональных данных, применяется исключительно в целях упорядочения учета налогоплательщиков внутри системы налоговых органов, а также служит для ускорения обработки огромного потока информации. В настоящее время от физического лица ИНН требуют при приёме на работу, однако его получение остаётся добровольным. ИНН в обязательном порядке требуется для регистрации на Едином портале государственных услуг Gosuslugi.ru. ИНН также необходим при входе в Интернет-сервис "Личный кабинет налогоплательщика".
Спросить![](https://u.9111s.ru/uploads/201710/19/30x30/352893.jpg)
Здравствуйте, Андрей. Само по себе свидетельство будет иметь силу, даже если Вы его не распечатаете. Здесь важна не ЭЦП должностного лица, а сам факт внесения сведений в отношении Вас базу данных налогового органа. Если желаете, Вы можете получить в ФНС Уведомление о постановке на учет физического лица в налоговом органе по месту жительства по форме N 09-2-3 (Приказ МНС России от 03.03.2004 N БГ-3-09/178 (ред. от 29.06.2012). Это будет равнозначно свидетельству. Получил свидетельство ИНН и там написано, что подпись действительна до 21.01.2022, само свидетельство будет действительно когда я его распечатаю? Если нет, что необходимо сделать?
![](https://u.9111s.ru/uploads/202101/19/30x30/7da8c7c34c07644c0d2cd1ffb285245d.jpg)
Здравствуйте, Андрей. Само по себе свидетельство будет иметь силу, даже если Вы его не распечатаете. Здесь важна не ЭЦП должностного лица, а сам факт внесения сведений в отношении Вас базу данных налогового органа. Если желаете, Вы можете получить в ФНС Уведомление о постановке на учет физического лица в налоговом органе по месту жительства по форме N 09-2-3 (Приказ МНС России от 03.03.2004 N БГ-3-09/178 (ред. от 29.06.2012). Это будет равнозначно свидетельству.
СпроситьСогласно п. 1 ст. 83 НК РФ физические лица подлежат постановке на учет в налоговых органах по месту жительства физического лица, а также по месту нахождения принадлежащего ему недвижимого имущества и транспортных средств и по иным основаниям, предусмотренным НК РФ. Будьте любезны, подскажите пожалуйста, могу ли я открыть ювелирную мастерскую не по месту прописки?
Согласно п. 1 ст. 83 НК РФ физические лица подлежат постановке на учет в налоговых органах по месту жительства физического лица, а также по месту нахождения принадлежащего ему недвижимого имущества и транспортных средств и по иным основаниям, предусмотренным НК РФ.
СпроситьИ раньше было. Любой доход - это 13 %.
С уважением. Здравствуйте, Ирина Дмитриевна! По правилам п.1 ст.210 Налогового кодекса РФ при определении налоговой базы по налогу на доходы физических лиц учитываются все доходы налогоплательщика, полученные им как в денежной, так и в натуральной формах. С учетом изложенного, доход от продажи щенков подлежит налогообложению в общем порядке, ставка налога 13%. Облагается ли налогом Продажа щенков (приплод собственной собаки)? Собака родила и я их хочу вскоре продать. Раньше этого не было. Доки на собаку и щенков имеются.
![](https://u.9111s.ru/uploads/201710/21/30x30/353434.jpg)
![](https://u.9111s.ru/uploads/202104/13/30x30/6c1f56ab814f68598ad18263417fc4c9.jpg)
Здравствуйте, Ирина Дмитриевна! По правилам п.1 ст.210 Налогового кодекса РФ при определении налоговой базы по налогу на доходы физических лиц учитываются все доходы налогоплательщика, полученные им как в денежной, так и в натуральной формах. С учетом изложенного, доход от продажи щенков подлежит налогообложению в общем порядке, ставка налога 13%.
СпроситьЗдравствуйте! Налог придется уплачивать с суммы, превышающей 250 000 руб. [quote]Суммы, полученные от продажи автомобиля, принадлежащего на праве собственности менее трех лет, подлежат налогообложению. Исчисление и уплата НДФЛ в данном случае производятся физическим лицом самостоятельно с представлением в налоговый орган по месту своего учета соответствующей налоговой декларации по форме 3-НДФЛ (пп. 2 п. 1, п. 3 ст. 228 НК РФ). Доход от продажи можно уменьшить либо на сумму имущественного вычета, но не более чем на 250 000 руб., либо на сумму фактически произведенных и документально подтвержденных расходов физического лица, связанных с покупкой автомобиля, впоследствии переданного в счет приобретения нового автомобиля (пп. 1, 2 п. 2 ст. 220 НК РФ).
[/quote] С какой суммы мне прийдется платить налог на авто, владение меньше 3 лет.
![](https://u2.9111s.ru/uploads/202401/27/30x30/62596a8ac04d9c1ee1efa099e8637232.jpg)
Здравствуйте! Налог придется уплачивать с суммы, превышающей 250 000 руб.
Суммы, полученные от продажи автомобиля, принадлежащего на праве собственности менее трех лет, подлежат налогообложению. Исчисление и уплата НДФЛ в данном случае производятся физическим лицом самостоятельно с представлением в налоговый орган по месту своего учета соответствующей налоговой декларации по форме 3-НДФЛ (пп. 2 п. 1, п. 3 ст. 228 НК РФ). Доход от продажи можно уменьшить либо на сумму имущественного вычета, но не более чем на 250 000 руб., либо на сумму фактически произведенных и документально подтвержденных расходов физического лица, связанных с покупкой автомобиля, впоследствии переданного в счет приобретения нового автомобиля (пп. 1, 2 п. 2 ст. 220 НК РФ).Спросить
Можете предъявить. Он действителен. Здравствуйте, Евгений! Защищенные бланки давно в прошлом. Начиная с 2017 года, Свидетельства о постановке на учет в налоговом органе российской по месту ее нахождения и постановке на учет физического лица как документы оформляются на незащищенных полиграфических бланках. Так что, наличие/отсутствие голограммы на Вашем бланке никакого юридического значения не имеет. У меня отклеилась галаграмма на ИНН можно ли предъявить его в банке при ипотеке, он будет действителен?
![](https://u.9111s.ru/uploads/202005/19/30x30/bccd9bbd56df943ce6b04a91de08c837.jpg)
![](https://u.9111s.ru/uploads/202111/20/30x30/dbb6899b04988ea1f6a9dd1da2f63217.jpg)
Здравствуйте, Евгений! Защищенные бланки давно в прошлом. Начиная с 2017 года, Свидетельства о постановке на учет в налоговом органе российской по месту ее нахождения и постановке на учет физического лица как документы оформляются на незащищенных полиграфических бланках. Так что, наличие/отсутствие голограммы на Вашем бланке никакого юридического значения не имеет.
СпроситьЗдравствуйте, Ольга.
Если он умер во время продажи автомобиля и не снял с учета - да.
Если супруг умер при продаже, предварительно сняв с учета - нет.
Если автомобиль перешел Вам по наследству, то - ДА. Да, налог надо платить при продаже. Здравствуйте, Ольга! Если с момента приобретения автомобиля в браке до момента его продажи супругой, получившей автомобиль по наследству, прошло три года, то налог на доходы физических лиц не уплачивается на основании п.17.1 ст.217 Налогового кодекса РФ. Надо платить, если срок со дня покупки менее 3 лет.
Или отнять цену покупки. Если купили более трех лет назад то не надо, для верности поставьте еще и цену 250 000 она не облагается налогом. Машина куплена в браке оформлена на мужа. Муж умер при продаже машины надо платить налог?
![](https://u2.9111s.ru/uploads/202307/26/30x30/c3be5591ad4715509dc019368798d8a6.jpg)
Здравствуйте, Ольга.
Если он умер во время продажи автомобиля и не снял с учета - да.
Если супруг умер при продаже, предварительно сняв с учета - нет.
Если автомобиль перешел Вам по наследству, то - ДА.
Спросить![](https://u.9111s.ru/uploads/202405/28/30x30/bac5acada32b2d5bbde27befd4026805.jpg)
![](https://u.9111s.ru/uploads/202104/13/30x30/6c1f56ab814f68598ad18263417fc4c9.jpg)
Здравствуйте, Ольга! Если с момента приобретения автомобиля в браке до момента его продажи супругой, получившей автомобиль по наследству, прошло три года, то налог на доходы физических лиц не уплачивается на основании п.17.1 ст.217 Налогового кодекса РФ.
Спросить![](https://u.9111s.ru/uploads/202103/18/30x30/59c5c5e334f0b9590b97696503fdaf28.jpg)
Здравствуйте!
Вопрос не совсем понятен.
Если вас интересует льгота по налогу на имущество физических лиц, то вы от такого налога освобождены
[quote]Статья 407. Налоговые льготы
1. С учетом положений настоящей статьи право на налоговую льготу имеют следующие категории налогоплательщиков:
2) инвалиды I и II групп инвалидности;[/quote] Я являюсь инвалидом 2-группы. Недавно мы с мужем купили комнату в равных долях. Положена ли мне какая-нибудь льгота? Спасибо.
Здравствуйте!
Вопрос не совсем понятен.
Если вас интересует льгота по налогу на имущество физических лиц, то вы от такого налога освобождены
Статья 407. Налоговые льготыСпросить1. С учетом положений настоящей статьи право на налоговую льготу имеют следующие категории налогоплательщиков:
2) инвалиды I и II групп инвалидности;
Здравствуйте. Да, если 0,1 % - это налоговая ставка, то для расчета берется 0,1% от кадастровой стоимости квартиры. Это если считать примерно, без учета налоговых вычетов, коэффициентов, долей и т.д. Чтобы самостоятельно рассчитать налог можете воспользоваться налоговым калькулятором по ссылке https://www.nalog.gov.ru/rn23/service/nalog_calc/ Физ лицо имеет в собственности две квартиры и одна квартира попадает под льготу. Как должны считать налог брать в при расчете стоимость одного объекта и 0,1% ?
![](https://u.9111s.ru/uploads/202110/17/30x30/d361ac2cf960747367858444bb3e2a80.jpg)
Здравствуйте. Да, если 0,1 % - это налоговая ставка, то для расчета берется 0,1% от кадастровой стоимости квартиры. Это если считать примерно, без учета налоговых вычетов, коэффициентов, долей и т.д. Чтобы самостоятельно рассчитать налог можете воспользоваться налоговым калькулятором по ссылке Подробнее ➤
СпроситьДа нужно платить пошлину. Она составляет 150 рублей. Доброго времени суток.
Размер апелляционной пошлины в суды общей юрисдикции установлен пп. 9 п. 1 ст. 333.19 НК РФ. В соответствии с данной статьей, заявителю придется заплатить 50% от пошлины, уплачиваемой при подаче неимущественного иска, т.е. 50% от 300 руб. для физлиц, и от 6000 руб. для юрлиц (пп. 3 п. 1 ст. 333.19 НК РФ).
С учетом этого требования госпошлина за подачу апелляционной жалобы будет такой:
для физических лиц – 150 руб.;
для юридических лиц – 3000 руб.
Реквизиты для оплаты размещены на сайте суда, через который будет оспариваться решение. На решение суда по ЖКХ решил писать апелляционную жалобу. За нее надо платить госпошлину? Если да то сколько?
![](https://u2.9111s.ru/uploads/202311/16/30x30/6ddb0353937d5232cad95a56fa4ce1fa.jpg)
![](https://u.9111s.ru/img/avatars/30x30/В.png)
Доброго времени суток.
Размер апелляционной пошлины в суды общей юрисдикции установлен пп. 9 п. 1 ст. 333.19 НК РФ. В соответствии с данной статьей, заявителю придется заплатить 50% от пошлины, уплачиваемой при подаче неимущественного иска, т.е. 50% от 300 руб. для физлиц, и от 6000 руб. для юрлиц (пп. 3 п. 1 ст. 333.19 НК РФ).
С учетом этого требования госпошлина за подачу апелляционной жалобы будет такой:
для физических лиц – 150 руб.;
для юридических лиц – 3000 руб.
Реквизиты для оплаты размещены на сайте суда, через который будет оспариваться решение.
СпроситьПод налогом понимается обязательный,[b] индивидуально безвозмездный платеж[/b], взимаемый с организаций и физических лиц в форме отчуждения принадлежащих им на праве собственности, хозяйственного ведения или оперативного управления денежных средств [b]в целях финансового обеспечения деятельности государства и (или) муниципальных образований[/b]. (п.1 ст.8 НК РФ).
Объекты налогобложения выбиратся таким образом, чтобы исключить сокрытие доходов или сделать это невыгодным, а также регулировать экономическое поведение людей с учетом интересов государства и общества. У меня свой дом, земля и дом, моё. Так же и гараж, в гаражах, но куплена земля и постройка. Вопрос, почему я должен платить налог? За машину ясно, я пользуюсь дорогами, я кобы загрезняю пр. Среду и т. Д. Они обслуживают и делают дороги. А дом и гараж. Они не как не относятся к ним, нет обслуживания и т. Д. За что я плачу налоги на дом и гараж. Ответ в почту пожалуйста. sergey.pokotilov@mail.ru
![](https://u2.9111s.ru/uploads/202405/30/30x30/2f16b22faf9bd10b1a19920cffb7962d.jpg)
Под налогом понимается обязательный, индивидуально безвозмездный платеж, взимаемый с организаций и физических лиц в форме отчуждения принадлежащих им на праве собственности, хозяйственного ведения или оперативного управления денежных средств в целях финансового обеспечения деятельности государства и (или) муниципальных образований. (п.1 ст.8 НК РФ).
Объекты налогобложения выбиратся таким образом, чтобы исключить сокрытие доходов или сделать это невыгодным, а также регулировать экономическое поведение людей с учетом интересов государства и общества.
СпроситьТак и предоставьте в налоговый орган заявление на льготу по имущественному налогу. В чём проблема? Определение возраста с которого возможно пользование этой льготой, отдано на откуп региональных властей. В основной массе регионов этот возраст установлен - 60 лет (для мужчин) То есть при достижении указанного возраста, Вы будете пользоваться этой льготой. Однако более точно Вы можете узнать в налоговой по месту жительства. Согласно подп.7 п.1 ст.400 Налогового кодекса РФ право на освобождение от уплаты налога на имущество физических лиц имеют граждане, уволенные с военной службы по достижении предельного возраста пребывания на военной службе, состоянию здоровья или в связи с организационно-штатными мероприятиями, имеющие общую продолжительность военной службы 20 лет и более. Обратитесь в инспекцию ФНС, в которой состоите на учете, с заявлением о предоставлении налоговой льготы. Я военный пенсионер. Возраст 57 лет обязан ли я платить налог за квартиру.
![](https://u.9111s.ru/img/avatars/30x30/Л.png)
Так и предоставьте в налоговый орган заявление на льготу по имущественному налогу. В чём проблема?
Спросить![](https://u.9111s.ru/uploads/202109/19/30x30/61f9effc868d4b0cb99352235252d53d.jpg)
Определение возраста с которого возможно пользование этой льготой, отдано на откуп региональных властей. В основной массе регионов этот возраст установлен - 60 лет (для мужчин) То есть при достижении указанного возраста, Вы будете пользоваться этой льготой. Однако более точно Вы можете узнать в налоговой по месту жительства.
Спросить![](https://u.9111s.ru/uploads/201906/22/30x30/ac4bba9d0e02a779ec2e891e094d9bbb.jpg)
Согласно подп.7 п.1 ст.400 Налогового кодекса РФ право на освобождение от уплаты налога на имущество физических лиц имеют граждане, уволенные с военной службы по достижении предельного возраста пребывания на военной службе, состоянию здоровья или в связи с организационно-штатными мероприятиями, имеющие общую продолжительность военной службы 20 лет и более. Обратитесь в инспекцию ФНС, в которой состоите на учете, с заявлением о предоставлении налоговой льготы.
СпроситьНикак, это в любом случае будет его доход с которого нужно платить налог. Здравствуйте.
Предусмотреть в договоре такую сумму вознаграждения, чтобы она учитывала уплату налога. Налоговым агентом в этом случае будет организация, именно она будет платить НДФЛ за исполнителя, просто эта сумма вычитается из суммы вознаграждения.
С уважением. Никак. Налог платить обязаны в любом случае. У меня в договоре звучит: Сумма за выполнение работы 92 000 рублей (без учета налогов и взносов). Это правильная формулировка или нет. Спасибо. Как заключить договор возмездного оказания услуг организации физическим лицом, что бы исполнитель не платил налоги.
![](https://u.9111s.ru/uploads/202005/26/30x30/bc71b17087020109b5bad6c5ec23e0b0.jpg)
![](https://u.9111s.ru/uploads/202002/12/30x30/3a97d59cd71535cd49e46cce538b5440.jpg)
Здравствуйте.
Предусмотреть в договоре такую сумму вознаграждения, чтобы она учитывала уплату налога. Налоговым агентом в этом случае будет организация, именно она будет платить НДФЛ за исполнителя, просто эта сумма вычитается из суммы вознаграждения.
С уважением.
Спросить![](https://u.9111s.ru/uploads/202306/07/30x30/2cd919eb3ed73d1ef71a70ff25cf6f2a.jpg)
![](https://u.9111s.ru/img/avatars/30x30/В.png)
У меня в договоре звучит: Сумма за выполнение работы 92 000 рублей (без учета налогов и взносов). Это правильная формулировка или нет. Спасибо.
Спросить![](https://u.9111s.ru/uploads/202010/07/30x30/e886ba7a806ebd474dbb5eb062501899.jpg)
![](https://u.9111s.ru/uploads/202103/10/30x30/50099533c33c7f08c914d01366478da5.jpg)
Здравствуйте, Валерий!
Эта формулировка означает, что на руки Вы получите 80 040 руб. 11 960 руб. будет удержано в качестве НДФЛ. А заказчик в силу ст. 226 НК РФ при любых формулировках в договоре обязан будет являться Вашим налоговым агентом.
СпроситьДля того, чтобы узнать ИНН физического лица необходимо:
заполнить форму запроса о наличии постановки на учет с присвоением ИНН;
отправить запрос;
если физическое лицо состоит на учете в налоговых органах с присвоением ИНН, ИНН появится в строке результата.
https://service.nalog.ru/inn.do Самиева Анаргул Камытовна инн хочу узнать 19.05.1983
![](https://u.9111s.ru/img/avatars/30x30/Щ.png)
Для того, чтобы узнать ИНН физического лица необходимо:
заполнить форму запроса о наличии постановки на учет с присвоением ИНН;
отправить запрос;
если физическое лицо состоит на учете в налоговых органах с присвоением ИНН, ИНН появится в строке результата.
https://service.nalog.ru/inn.do
СпроситьЗдравствуйте!
Как я понял супруга работает не по трудовому договору?
О каком декретном отпуске может идти речь? 1. Встать на учёт в ФСС;
2. По достижению срока (30 неделя) подать заявление в ФСС с документами (Справка от гинеколога, оформить больничный лист). Необходимые документы: копия свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя; копия свидетельства о постановке на учёт в налоговом органе (при наличии); копия документа, удостоверяющего личность; заявление о вступлении в правоотношения по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности. У неё магазин, в котором работает сама. Если супруга ИП, какие документы необходимо сотруднику уис чтобы выйти в декретный отпуск.
![](https://u.9111s.ru/uploads/201811/22/30x30/552661.jpg)
Здравствуйте!
Как я понял супруга работает не по трудовому договору?
О каком декретном отпуске может идти речь?
Спросить![](https://u.9111s.ru/uploads/201811/22/30x30/552661.jpg)
1. Встать на учёт в ФСС;
2. По достижению срока (30 неделя) подать заявление в ФСС с документами (Справка от гинеколога, оформить больничный лист).
Спросить![](https://u.9111s.ru/img/avatars/30x30/К.png)
Необходимые документы: копия свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя; копия свидетельства о постановке на учёт в налоговом органе (при наличии); копия документа, удостоверяющего личность; заявление о вступлении в правоотношения по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности.
СпроситьИП и юрлица при получении дохода от сдачи имущества в аренду обязаны уплатить налоги, предусмотренные выбранным режимом налогообложения. Юридические лица — налог на прибыль и НДС, ИП — ЕНВД (Единый налог на вмененный доход) или УСН по ставке 6% или 15% в зависимости от выбранного объекта учета. Для физического лица данный доход является объектом обложения НДФЛ. Однако в случае наличия оценочных обстоятельств, свидетельствующих о предпринимательском характере деятельности физического лица, не имеющего статуса ИП, с данного дохода необходимо уплатить НДС.
Самое частое нарушение собственников коммерческих площадей — это неуплата налогов. Обычно за это устанавливается штраф в размере 20% от неуплаченной суммы налога. Мать подарила сыну нежилое помещение которое сдавала в аренду с переходом помещения сын также продолжает сдавать в Оренду налоговая прислала требования хочет получить усн по кад стоимости за помещение Это правильно?
![](https://u.9111s.ru/uploads/202112/29/30x30/83c0b3de90a4f169f7e228ddad502167.jpg)
ИП и юрлица при получении дохода от сдачи имущества в аренду обязаны уплатить налоги, предусмотренные выбранным режимом налогообложения. Юридические лица — налог на прибыль и НДС, ИП — ЕНВД (Единый налог на вмененный доход) или УСН по ставке 6% или 15% в зависимости от выбранного объекта учета. Для физического лица данный доход является объектом обложения НДФЛ. Однако в случае наличия оценочных обстоятельств, свидетельствующих о предпринимательском характере деятельности физического лица, не имеющего статуса ИП, с данного дохода необходимо уплатить НДС.
Самое частое нарушение собственников коммерческих площадей — это неуплата налогов. Обычно за это устанавливается штраф в размере 20% от неуплаченной суммы налога.
СпроситьЭто у вас казино просит оплатить?
С уважением. Согласно ст. 217 НК РФ сумма выигрыша в размере до 4 000 руб. налогом не облагается. Если больше, то налог в размере 13% с учетом вычета из этой суммы 4000 руб.
Статья 217 НК РФ. Не подлежат налогообложению (освобождаются от налогообложения) следующие виды доходов физических лиц:
28) доходы, не превышающие 4000 рублей, полученные по каждому из следующих оснований за налоговый период: стоимость выигрышей, полученных участниками азартных игр и участниками лотерей; Если я выиграла в казино, какой налог я должна заплатить? И можно ли заплатить с выигреша.
![](https://u.9111s.ru/uploads/201710/21/30x30/353434.jpg)
![](https://u.9111s.ru/uploads/202206/18/30x30/1a9cd7f16eb1efe2834e073f850c8f8f.jpg)
Согласно ст. 217 НК РФ сумма выигрыша в размере до 4 000 руб. налогом не облагается. Если больше, то налог в размере 13% с учетом вычета из этой суммы 4000 руб.
Статья 217 НК РФ. Не подлежат налогообложению (освобождаются от налогообложения) следующие виды доходов физических лиц:
28) доходы, не превышающие 4000 рублей, полученные по каждому из следующих оснований за налоговый период: стоимость выигрышей, полученных участниками азартных игр и участниками лотерей;
СпроситьДля введения трудовой деятельности в РФ вам необходим ИНН, поскольку данный документ свидетельствует о постановке на налоговый учёт.
В соответствии с пунктом 1 статьи 83 Налогового Кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс) физические лица подлежат постановке на учет в налоговых органах по месту жительства, а также по месту нахождения принадлежащего им недвижимого имущества и транспортных средств и по иным основаниям, предусмотренным Кодексом. Под физическими лицами понимаются граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства. Для работы и проживания в РФ обязательно надо иметь ИНН и СНИЛС, иначе работодатель не сможет заплатить за Вас налоги. Я гражданка Казахстана, работаю в рф, по трувому договору, снилс сделала, нужен ли иин, если работодатель сам платит за меня ндфл.
![](https://u.9111s.ru/uploads/202107/25/30x30/e01a2d6c2d983bc4280a7d03cca70b1b.jpg)
Для введения трудовой деятельности в РФ вам необходим ИНН, поскольку данный документ свидетельствует о постановке на налоговый учёт.
В соответствии с пунктом 1 статьи 83 Налогового Кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс) физические лица подлежат постановке на учет в налоговых органах по месту жительства, а также по месту нахождения принадлежащего им недвижимого имущества и транспортных средств и по иным основаниям, предусмотренным Кодексом. Под физическими лицами понимаются граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства.
Спросить![](https://u.9111s.ru/uploads/202405/28/30x30/bac5acada32b2d5bbde27befd4026805.jpg)
Для работы и проживания в РФ обязательно надо иметь ИНН и СНИЛС, иначе работодатель не сможет заплатить за Вас налоги.
СпроситьОбращайтесь в ИФНС по месту регистрации. Здравствуйте!
ИНН физического лица (свидетельство) выглядит как бланк А 4 со степенями защиты. На этом бланке указывается ФИО, пол, дата рождения, место проживания, дата постановки на учёт в инспекцию, данные об инспекции, где выдавалось свидетельство, и сам ИНН (цифры в квадратиках). [b]ИНН получают в налоговой службе.[/b] Обратитесь в ИФНС.
Всего вам доброго. По месту регистрации - в соответствующем ифнс. Как узнать когда и кем выдан ИНН Физического лица?
![](https://u.9111s.ru/uploads/202405/28/30x30/bac5acada32b2d5bbde27befd4026805.jpg)
![](https://u.9111s.ru/uploads/202102/16/30x30/b93588a2d4a5d87094cb6ae32b7ff33a.png)
Здравствуйте!
ИНН физического лица (свидетельство) выглядит как бланк А 4 со степенями защиты. На этом бланке указывается ФИО, пол, дата рождения, место проживания, дата постановки на учёт в инспекцию, данные об инспекции, где выдавалось свидетельство, и сам ИНН (цифры в квадратиках). ИНН получают в налоговой службе. Обратитесь в ИФНС.
Всего вам доброго.
Спросить![](https://u.9111s.ru/uploads/202112/26/30x30/4f450d4fdd978b123d7481a1e6300ddf.jpg)
Здравствуйте!
Вячеслав, номер налогоплательщика не меняется в течение всей жизни, об этом говорит статья 84 НК РФ. Значит, номер ИНН при смене места жительства менять нет необходимости. Нахожусь на пенсии. Переехал из г. НАДЫМ ЯНАО в г.Уфа на постоянное место жительства.
Надо менять Свидетельство о постановке на учет физического лица по месту жительства на территории РФ (ИНН)
![](https://u.9111s.ru/uploads/202010/28/30x30/30141df539859df3c130631db6937c3d.webp)
Здравствуйте!
Вячеслав, номер налогоплательщика не меняется в течение всей жизни, об этом говорит статья 84 НК РФ. Значит, номер ИНН при смене места жительства менять нет необходимости.
СпроситьДобрый день. Да, можете, запрета нет. Добрый день! Не желательно в силу следующего.
В силу пп. 2 п. 2 ст. 105.1 НК РФ взаимозависимыми лицами признаются физическое лицо и организация в случае, если такое физическое лицо прямо и (или) косвенно участвует в такой организации и доля такого участия составляет более 25%.
Согласно п. 1 ст. 105.14 НК РФ в целях НК РФ контролируемыми признаются сделки между взаимозависимыми лицами (с учетом особенностей, предусмотренных указанной статьей). Такие сделки подлежат особому налоговому контролю.
В соответствии со ст. 105.16 НК РФ налогоплательщики обязаны уведомлять налоговые органы о совершенных ими в календарном году контролируемых сделках. Я физическое лицо, у меня в собственности нежилое помещение, также у меня открыт ооо, где я являюсь единственным учредителем, могу ли я как физическое лицо сдать себе свое помещение для ооо?
![](https://u.9111s.ru/uploads/202003/15/30x30/2c2ed12886e6c471b564e243c2797c2b.jpg)
Добрый день! Не желательно в силу следующего.
В силу пп. 2 п. 2 ст. 105.1 НК РФ взаимозависимыми лицами признаются физическое лицо и организация в случае, если такое физическое лицо прямо и (или) косвенно участвует в такой организации и доля такого участия составляет более 25%.
Согласно п. 1 ст. 105.14 НК РФ в целях НК РФ контролируемыми признаются сделки между взаимозависимыми лицами (с учетом особенностей, предусмотренных указанной статьей). Такие сделки подлежат особому налоговому контролю.
В соответствии со ст. 105.16 НК РФ налогоплательщики обязаны уведомлять налоговые органы о совершенных ими в календарном году контролируемых сделках.
СпроситьЛев, добрый день. В соответствии с письмом Министерства Финансов Российской Федерации, от 13 декабря 2011 года № 03-05-06-03/96, Согласно п. 18 ст. 217 Налогового кодекса Российской Федерации, не подлежат налогообложению (освобождаются от налогообложения) доходы физических лиц в денежной и натуральной формах, получаемые от физических лиц в порядке наследования или дарения, за исключением вознаграждения, выплачиваемого наследникам (правопреемникам) авторов произведений науки, литературы, искусства, а также открытий, изобретений и промышленных образцов. Добрый день! Согласно пункту 18 статьи 217 НК доходы в денежной и натуральной форме, получаемые от физических лиц в порядке наследования, не облагаются НДФЛ. Я получил наследство в виде денежной суммы от умершего родственника-гражданина США, сэта сумма была обложена налогом в США, должен ли я указать эту сумму в своей 3 НДФЛ, и если-да-то нужно ли ее включать в налоговую базу?
![](https://u.9111s.ru/uploads/202110/28/30x30/7806c4943c7c17da6a1d125feec9cbf9.jpg)
Лев, добрый день. В соответствии с письмом Министерства Финансов Российской Федерации, от 13 декабря 2011 года № 03-05-06-03/96, Согласно п. 18 ст. 217 Налогового кодекса Российской Федерации, не подлежат налогообложению (освобождаются от налогообложения) доходы физических лиц в денежной и натуральной формах, получаемые от физических лиц в порядке наследования или дарения, за исключением вознаграждения, выплачиваемого наследникам (правопреемникам) авторов произведений науки, литературы, искусства, а также открытий, изобретений и промышленных образцов.
Спросить![](https://u.9111s.ru/uploads/201810/27/30x30/543443.jpg)
Добрый день! Согласно пункту 18 статьи 217 НК доходы в денежной и натуральной форме, получаемые от физических лиц в порядке наследования, не облагаются НДФЛ.
СпроситьДля лиц, применяющих специальный налоговый режим, налог на профессиональный доход, и вступивших в добровольные правоотношения по обязательному пенсионному страхованию, не установлен минимальный размер страховых взносов. Чтобы получить целый год страхового стажа, необходимо уплатить в расчетном периоде не менее фиксированного размера страхового взноса на обязательное пенсионное страхование, определяемого в соответствии со ст. 430 Налогового кодекса РФ (за 2021 год – 32 448 рублей), и весь год состоять на учете, добровольно вступив в правоотношения. В случае уплаты меньшей суммы, в страховой стаж будет засчитан период, пропорциональный уплаченным страховым взносам. Какую минимально возможную сумму должно вносить физ лицо в добровольном порядке в пфр чтобы не уменьшались пенсионные баллы и шёл стаж? Например самозанятый.
![](https://u.9111s.ru/uploads/202312/25/30x30/7edf00ca0c2fccdcacd4e410b8211d10.jpg)
Для лиц, применяющих специальный налоговый режим, налог на профессиональный доход, и вступивших в добровольные правоотношения по обязательному пенсионному страхованию, не установлен минимальный размер страховых взносов. Чтобы получить целый год страхового стажа, необходимо уплатить в расчетном периоде не менее фиксированного размера страхового взноса на обязательное пенсионное страхование, определяемого в соответствии со ст. 430 Налогового кодекса РФ (за 2021 год – 32 448 рублей), и весь год состоять на учете, добровольно вступив в правоотношения. В случае уплаты меньшей суммы, в страховой стаж будет засчитан период, пропорциональный уплаченным страховым взносам.
СпроситьСнять Вас с учета в качестве индивидуального предпринимателя обязаны в любом случае, что не препятствует последующему взысканию недоплаченных налогов\взносов с вас как с физического лица. ФНС отказалос закрыть ИП при наличии задолженности в ПФр и ОМС. Насколько это законно?
![](https://u.9111s.ru/img/avatars/30x30/Б.png)
Снять Вас с учета в качестве индивидуального предпринимателя обязаны в любом случае, что не препятствует последующему взысканию недоплаченных налогов\взносов с вас как с физического лица.
СпроситьЗдравствуйте, ПФР делает, только у ИП он ничтожно мал. Запросите у них полную расшифровку - они выдают ее бесплатно. Уведомление о снятии с учета физического лица в налоговом органе на основании заявления о снятии с учета ИП В КАЧЕСТВЕ налогоплательщика ЕНВД для отдельных видов деятельности. Почему ПФР не делает начисления коэфициента для пенсии.
![](https://u.9111s.ru/uploads/201007/01/30x30/42060.jpg)
Здравствуйте, ПФР делает, только у ИП он ничтожно мал. Запросите у них полную расшифровку - они выдают ее бесплатно.
Спросить