Налогообложение в налоговой / Налоги - 6125 советов адвокатов и юристов

Пришёл ответ от налоговой. Уведомление о неисполнении обязанности по предоставления налоговой декларации. Что это означает? У меня ИП, УСН 6%.

По налогам. Зарегистрирован как ИП на УСН код 68.20.1 (сдача в наем собственного и арендованного жилого недвижим ого имущества) Имеем в собственности квартиру в Многоквартирном жилом доме и гостевой номер (апартаменты) в Торговом Комплексе, являющиеся нежилой (коммерческой) недвижимостью, которые ранее сдавали в наем. Сейчас в квартире живет сын, ее мы не сдаем, остался только небольшой гостевой номер, но возникла проблема в том, что на сдачу в аренду нежилой недвижимости нужно поменять ОКВЭД и сдавать только через ККТ, который стоит недешево. Да и его использование и обслуживание требует немалых средств. Стало не выгодным сдавать номер на таких условиях, апартаменты решили продать. А пока продается продолжать сдавать аренду посуточно. Вопрос заключается в том, что мы не знаем как законно сдавать в аренду апартаменты без кассового аппарата, пока не найдется покупатель на них, и при продаже воспользоваться налоговым режимом для ИП в 6 процентов?

Налоговая выставила требование об увеличении ставки с 1 до 5% по причине того что за прошлый год работал лишь с одним контрагентом и он зарегистрирован в СПб. У меня ИП, Мурманская область (родился, прописан), УСН Доходы. Можно ли как-то оспорить требование и сохранить ставку. Я работаю онлайн и офффлайн, езжу по стране (в том числе клиентам Мурм. обл), оказываю услуги тренера. По факту ничего не нарушаю, просто видимо нужно собирать доказательства в этом году...

ДОГОВОР от 17 июня 1992 года. МЕЖДУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИЕЙ И СОЕДИНЕННЫМИ ШТАТАМИ АМЕРИКИ ОБ ИЗБЕЖАНИИ ДВОЙНОГО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ПРЕДОТВРАЩЕНИИ УКЛОНЕНИЯ ОТ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ В ОТНОШЕНИИ НАЛОГОВ НА ДОХОДЫ И КАПИТАЛ. что значит это самое двойное налогообложение? Мы должны платить налоги какому то одному из государств, либо РФ либо США?

Организация (ООО) на ОСН. 09.01.2024 было отправлено уведомление по ТКС в ИФНС о переходе на УСН. Решение было не совсем обдуманное. 28.02.2024 по ТКС отправили уведомление об отзыве ранее отправленного уведомления. А так же по окончанию 1 квартала 2024 была сдана декларация по НДС. (решили что этого будет "достаточно" что бы вернуться на ОСН) . Сегодня звонит ИФНС и сообщаю что мы на УСН. И будем сидеть на ней до конца года. Если не "утратим" возможность использовать УСН. Прочитала как "слететь с УСН". - открыть филиал. Но если мы его откроем в июне, ОСН будет только со 2-ого кв.2024. А 1 кв.2024 УСН - нам так не надо. - отправить уведомление об утрате права в связи с трудоустройством сотрудников более 100 человек. - и написать Уведомление что в январе 2024 года у нас была произведена крупная сделка (более 150 млн. руб). Они запросят подтверждение? Какие варианты еще есть? Нам желательно что бы нам признали что еще в 1 квартале мы перешли на ОСН..

Приобрела как ФЛ полуразрушенное 2-х этажное здание в мае 2023 г. (нежилое помещение) по договору КП за 700 т.р. Кадастровая стоимость составляет 7,5 млн. руб. Для расширения бизнеса. Но обстоятельства изменились, ремонт не закочен. Хотелось бы продать, но встал вопрос об уплате налогов при продаже. Не получится ли его продать себе в ущерб. Планируемая цена продажи 3 млн. руб. Являюсь ИП на патенте и УСН (доходы). Подскажите, пожалуйста, как минимизировать налоги и есть ли смысл в продаже. Даже если пройдет 5 лет, я так понимаю на меня это не распространяется... Спасибо:)

Является ли нарушением ст. 17 Закона о гражданской службе то, что сотрудник налоговой инспекции, в чьи обязанности входила проверка налоговой отчетности ряда организаций после увольнения со службы устроился работать в фирму, оказывающую консалтинговые услуги по вопросам налогообложения?

Бесплатный вопрос юристам онлайн

Если Вам трудно сформулировать вопрос — позвоните, юрист Вам поможет:
Бесплатно с мобильных и городских

В апреле 2021 г зарегистрировался как самозанятый, работал в Яндексе. В Марте 2024 г решил дополнить сферу деятельности, открыл ИП, одновременно с открытием ИП подал уведомление на переход на УСН. В итоге с марта получал небольшой доход как самозанятый у уже основной доход как ИП на УСН (доходы). После открытия ИП на УСН заявление на снятие с НПД (самозанятого) не подавал, просто не знал об этом. Сейчас налоговая прислала уведомление о несоответствии требованиям применения УСН с пометкой: "Обработка Уведомления о переходе на упрощенную систему налогообложения возможна до получения ответа на данное уведомление". В личном кабинете налогоплательщика написано, что я нахожусю на НПД, хотя по закону нельзя применять одновременно 2 льготных режима, при открыитии ИП я подавал на УСН. В теории налоговая должная была меня снять с НПД, но не сняла. Каким образом они пересчитают налоги и есть ли вероятность, что с марта поставят УСН?

В 2020 г. физ лицо получило в дар от отца нежилое помещение. На момент дарения физ лицо имело статус ИП. Помещение в предпринимательской деятельности не использовалось, находилось в состоянии черновой отделки и требовало ремонта. Налоговым органом при проверке рыночная стоимость подаренного помещения была отнесена к внереализационным доходам ИП, главным критерием отнесения дохода к доходам предпринимателя был вид помещения "нежилое помещение" и возможность его использования в предпринимательской деятельности. В 2023 данное помещение было продано, до момента продажи в предпринимательской деятельности не использовалось, находилось все в том же состоянии "черновой отделки". Как необходимо отчитаться о продаже данного нежилого помещения, включить в состав доходов УСН по ставке 6% или необходимо сдать декларацию 3-НДФЛ и заплатить 13%.%?

Пожалуйста, о штрафных санкциях. В октябре 2023 года закрыла ИП без работников (система налогообложения УСН, доходы), забыла сдать декларацию за 2023 г. Планирую до 25.04 сдать декларацию в налоговую. Какие штрафные санкции предусмотрены в отношении меня? Также интересует нужно ли мне платить налог, взносы и сдавать нулевую декларацию за 1 квартал 2024 г.?

Ситуация следующая: рамочный договор на годовое сотрудничество подписали обе стороны. Услуги оказаны (первая услуга в году на малую часть общей суммы договора), т.е. Заказчик планирует еще присылать заявки на выполнение работ. В итоге оказывается, что в договоре прописан НДС. Мы (исполнитель) работаем без НДС (у нас ИП и мы работаем по УСН). Договор заключен по 44 фз. Насколько правомерно сейчас просить заказчика рассмотреть доп. соглашение? Можно ли продолжать принимать заявки от заказчика, пока допсоглашение на рассмотрении? Есть ли выход из этой ситуации с наименьшими финансовыми потерями для нас (Исполнителя), то есть как можно избежать уплаты всех налогов за квартал в случае неподписания допсоглашения? Посоветуйте, пожалуйста, как правильно выйти из ситуации, сохранив сотрудничество и продолжив работать без выплаты НДС.

Пришло требование на ИП о доначислении налогов по УСН (Доходы) в связи с продажей единственного жилья, приобретенного более 12 лет назад, предпринимательской деятельность начал заниматься 8 лет назад. На сколько это законно?

Я индивидуальный предприниматель (УСН доходы). Мой доход за 2023 составил 560000. В течение года я не платил авансовых платежей, а страховые взносы уплатил одним платежом 45842 руб., 29.12.2023. Налог 6% составляет 33600 руб. Должен ли я уплатить эту сумму в 2024 году или она уменьшина на размер страховых взносов и платить 33600 не надо?

Будет ли начислен НДФЛ за продажу квартиры в 2024 г. за 6250 тр., если она покупалась за 5450 тр. в 2023 г. Единственное жилье, и будет покупаться другое жилье в течении 2 месяцев. Налоговый вычет разовый предоставлялся давно.?

Как мне составить официальный договор с человеком у меня официально я сама занятый хочу его нанять водителем как мне это сделать всё официально чтобы ему платить зарплату с налоговым отчислением?

Здравствуйте!

С 1 января 2019 года доходы от продажи жилых помещений и автомобилей, используемых в предпринимательстве, освободили от НДФЛ, на основании Федерального закона от 27.11.2018 № 425-ФЗ. В соответствии с абзацем четвертым пункта 17.1 статьи 217 Налогового кодекса Российской Федерации в том случае, если транспортное средство находилось в собственности налогоплательщика три года и более, доходы от его продажи не подлежат налогообложению [b]и в том случае, когда оно использовалось в предпринимательской деятельности.[/b] Какое будет обложение дохода при продаже грузового автомобиля, в собственности 6 лет, использовался в предпринимательской деятельности ПСН, договор купли-продажи оформлен от физлица, ИП (ПСН+УСН 15%) ?

Вопрос по поводу налогообложения при продаже недвижимости. Ситуация такая: мама купила комнату в коммунальной квартире (не доля, отдельный лицевой счёт), за 2 млн руб, оформила на себя. Спустя несколько лет подарила дочери, по договору Дарения. Дочь хочет продать её, не дожидаясь срока владения 3 лет. С какой суммы нужно будет платить налог 13 процентов? У матери на руках остались документы купли - продажи, с распиской продавца в получении средств. В налоговой ответили, что налог нужно платить с суммы: сумма продажи, которая будет минус сумма покупки матери в свое время (2 млн). Мать в тот период времени официально не работала, на налоговый вычет не подавала. Так ли это?

При продаже унаследованного в равных долях автомобиля, денежные средства от продажи долей несовершеннолетних детей зачисляются им на счет в банке. Т.е. мать указанными денежными средствами не распоряжается и это не является её доходом. Так вот вопрос, с какой суммы платить налог на доход от продажи ТС?

Какой статус нашего жилья? Жилое помещение, состоящее из двух отдельных квартир, было распределено на семью по одному договору соц. найма от Министерства Обороны, с одним лицевым счетом. В дальнейшем указанное жилое помещение в Москве было приватизировано. Вопрос мы являемся собственниками одной квартиры (жилого помещения, состоящего из двх отдельных приватизированных квартир) или собственниками двух приватизированных квартир? Если в собственности это одна квартира, то, как военный пенсионер не обязан платить имущественный налог. Если это две квартиры в собственности, то за одну должен платить имущественный налог, как считает и требует Федеральная налоговая служба. Какой статус нашего жилья и соответственно наши права и обязанности?

Я работал в Яндекс такси на арендованных машинах бренда Яндекса и само занятым от чего Яндекс почему-то показал налоговой все четко что через меня прошли все деньги за минусом своего % что делать

Каким образом можно подать заявление в налоговую, об освобождении от налогообложения, применив ФЗ-382, ссылкой на ст. 217.1 п.2 НК, мы подходим под все условия данной статьи.

В прошлом году выиграл суд у застройщика и в качестве компенсации получил возмещение средств по устранению строительных недостатков, морального вреда и затрат средств на услуги юридической помощи и экспертизу. Спустя год в личном кабинете налогоплательщика появилась информация по налогу не уплаченному мною в результате выигрыша в суде по статье дохода - устранение строительных недостатков. Написал обращение в ИФНС, где мне ответили, что это налогооблагаемый доход, хотя я с этим не согласен. И я хочу подать жалобу в вышестоящий налоговый орган, но до конца не уверен является ли такая категория дохода не налогооблагаемой. Помогите, пожалуйста, разобраться, какими налоговыми статьями данный доход регулируется.

Я занимаюсь оказанием услуг по поиску клиентов Российским заводам изготовителям сельхозтехники, на основании заключенных агентских договоров с моим ИП, ИП на УСН. Но 70% заводов изготовителей работают с НДС и при выплате агентских удерживают с меня 2 ой НДС. Я планирую дополнительно открыть ООО на ОСНО и продавать оборудования Заводов уже через ООО и также дальше оказывать услуги по поиску клиентов. Будет ли данная схема считаться налоговой как дробление бизнеса.

Вопрос к налоговым юристам о переходе ИП с ОСНО на УСН. Суть вопроса. Ип потеряло право на УСН в 22 году и автоматически перешло на ОСНО. В декабре 23 года было подано уведомление о переходе обратно на УСН. Налоговая прислала ответ с отказом в праве на переход ИП с аргументов превышения лимита за 9 месяцев 23 года. Но вопрос в том что данное требование распространяется на юридические лица. Индивидуальный предприниматель при подаче уведомления о переходе на УСН с ОСНО не попадает под это требование. Хотел бы проконсультироваться по данному вопросу. Так как во всех источниках указано что на ИП данное требование не распространяется.

Сын, предприниматель по общей системе налогообложения получает в дар от матери коммерческую недвижимость (магазин по оптовой продаже стройматериалов) является плательщиком НДС. в расходы при получении в дар магазина как основное средство не стоит и соответственно НДС тоже не уменьшал. Сейчас хочет закрыть ИП и продать магазин. Какие налоги по продаже может ему предъявить налоговая. Как избежать налогообложения

Бесплатный вопрос юристам онлайн

Если Вам трудно сформулировать вопрос — позвоните, юрист Вам поможет:
Бесплатно с мобильных и городских
Помощь юристов и адвокатов
Спроси юриста! Ответ за5минут
спросить
Администратор печатает сообщение