НДФЛ 3 / Налоги - 14743 советов адвокатов и юристов

Здравствуйте, можно снизить но в судебном порядке. Нет, Вы проспали, там не такой и большой штраф и пени, платите скорее и всё. При желании - оспаривайте, но шансов особых не видно В апреле 2022 года продала недвижимость, которой владела два с половиной года, по цене, превышающей стоимость покупки. О необходимости предоставить декларацию по форме 3-НДФЛ знала только теоретически, давно не работаю и ничего не предоставляю, поэтому пустила на самотек. Сегодня увидела на госуслугах, что мне насчитали сам налог, а также штраф за непредоставление декларации в срок и пени. Завтра иду в налоговую. Вопрос: есть ли какие-нибудь юридические основания для уменьшения суммы штрафа и пени. Спасибо заранее всем за ответы!

Здравствуйте, если владеете более 5 лет, то налог при продаже не платите, в не зависимости сколько у вас есть еще в собственности. Здравствуйте. Нет не будете Добрый день! Оплата по НДФЛ [b]не возникает[/b], т.к. соблюдены сроки минимального владения 3-5 лет. Хотел узнать буду ли я платить налог при продаже дома, которым я владею порядка 10 лет, если я имею ещё квартиру

Положен, если на работе не был предоставлен, только у одного работодателя, где дольше работали, чтобы выплата была больше. Для этого необходимо подать декларацию 3-НДФЛ за 23г и указать стандартный вычет на детей Добрый день!

В соответствии с п.п. 4 п. 1 ст. 218 НК РФ налоговый вычет за каждый месяц налогового периода распространяется на родителя, супруга (супругу) родителя, усыновителя, на обеспечении которых находится ребенок, в следующих размерах: 1 400 рублей - на первого ребенка; 1 400 рублей - на второго ребенка; 3 000 рублей - на третьего и каждого последующего ребенка.

Вам положен налоговый вычет на детей, наличие дохода за предыдущий год при этом значения не имеет. С 01.02.2023 по 14.09.2023 я работала официально, с 21.09.2023 по 23.01.2024 я стояла на бирже и с 24.01.2024 я устроилась в Муниципальное бюджетное детское образовательное учреждение (детсад), положены ли налоговые вычеты 13% на ребенка? Говорят, что официально должен быть рабочий предыдущий год

Здравствуйте.

Если это сделка между близкими родственниками, у вас нет обязанности сообщать в налоговую инспекцию о факте дарения имущества, поэтому и декларацию 3-НДФЛ подавать не нужно. Если квартиру дарите на общих основаниях, декларацию на следующий год оформляет одаряемый. Добрый день! Если квартиру подарили родственники, не указанные в ст. 14 Семейного кодекса (не являющиеся близкими), то одаряемый должен заплатить налог на доход 13% от кадастровой стоимости полученного в дар имущества. Вам не надо подавать эту декларацию Затем, что налоговая не видит родственных связей между дарителем и одаряемым. Родство нужно подтвердить документально. И, если дарение было не от близкого родственника (мама, папа, супруги, дети, бабушки, дедушки, сестра, брат), значит одаряемый заплатит налог 13% от кад.стоимости. Зачем подавать справку 3 ндфл в налоговую, если квартиру подарили родственники?

Посмотрите, например, здесь: https://nalog-nalog.ru/posobiya/posobie_po_vremennoj_netrudosposobnosti_bolnichnyj/maksimalnyj-i-minimalnyj-razmer-bolnichnogo-lista/ Работодатель оплатил за 3 дня больничного 4822.53 уже с вычетом ндфл хотя по расчётам фсс средний дневной заработок больше и составляет 3300 в день бухгалтерия говорит что все правильно расчёт пособия прилогаю

Добрый день!

Организация в любом случае будет налоговым агентом и обязана удержать НДФЛ.

По нашему мнению, по гражданско-правовому договору, срок действия которого истек до окончания налогового периода по НДФЛ, у организации отсутствует обязанность пересматривать статус физического лица и пересчитывать НДФЛ по ставке 30%.

В отношении доходов, получаемых физическими лицами, не являющимися налоговыми резидентами РФ, налоговая ставка установлена в размере 30%, за исключением доходов, перечисленных в п. 3 ст. 224 НК РФ (п. п. 1, 3 ст. 224 НК РФ). С 2023 г.не являюсь налоговым резидентом РФ. При заключении Договора ДГПХ с организацией в РФ будет ли организация налоговым агентом? На кого возлагается уплата НДФЛ на меня или организацию? Работу буду осуществлять дистанционно, не с территории РФ.

Добрый день! Можете обратиться в любое время, если право на вычет у Вас уже сформировано в полном объеме (то есть Вы уплачивали НДФЛ с официальных доходов на сумму не менее 2000000 рублей, п. 1 ч. 3 ст. 220 Налогового кодекса), лучше обратиться быстрее, чтобы получить деньги, смысла ждать нет. 2025 Купила квартиру в апреле 2024. Когда нужно обращаться в налоговую службу, что бы получить налоговый вычет одной суммой, сейчас или в 2025 году?

Бесплатный вопрос юристам онлайн

Если Вам трудно сформулировать вопрос — позвоните, юрист Вам поможет:
Бесплатно с мобильных и городских

Алименты взыскиваются только после того, как с дохода исчислен и удержан НДФЛ. Если налог не удерживается, например, в случае применения имущественного вычета, то алименты начисляются со всей суммы зарплаты (п. 1 ст. 210 НК РФ, п. 1 ст. 99 закона 229-ФЗ). Комиссия за перевод средств алиментополучателю уплачивается за счет должника (п. 3 ст. 98 закона 229-ФЗ). по общему правилу любые вычеты происходят после оплаты подоходного налога После удержания налогов с вашей зарплаты идёт удержание алиментов. Алименты впоследствии налогом не облагаются Алиментщик вправе стандартный вычет на ребёнка, детей сделать по НДФЛ - на первого 1 400,00 руб., на второго - 1 400,00 руб., на трёх и более детей 3 000,00 руб. и алименты будут немного побольше. Пожалуйста от какой зарплаты рассчитываются алименты? До вычисления подоходного налога или после?

Здравствуйте, в соответствии с трудовым кодексом РФ, сроки выдачи справки 2-НДФЛ на работе — три рабочих дня после того, как работник организации обратился к работодателю Камеральная проверка проводится в течение 3-х месяцев со дня представления декларации в налоговый орган. https://www.nalog.gov.ru/rn77/taxation/reference_work/desk_audits/#:~:text=%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F%20%D0%B2%20%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5,%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%B2%20%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9%20%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD. Как долго рассматривается налоговая декларация на доходы физлиц?

Здравствуйте уважаемая лилия!

Вам необходимо обратиться по месту жительства в ИФНС.

При необходимости можете обратиться к любому из юристов портала для содействия

Удачи Как можно вернуть НДФЛ? Работала официально только пару лет назад, общий стаж около 3-х лет.

Да Софья! Заполнить декларацию 3-НДФЛ можно на сайте налоговой, если у вас есть личный кабинет. Чтобы получить доступ к кабинету, получить логин и пароль можно обратиться в ближайшую налоговую.

Также подойдут логин и пароль от сайта «Госуслуги». Можно ли обратиться по поводу получения налогового вычета за обучение в налоговый орган по месту временной регистрации?

Здравствуйте.

Если срок владения металлическим счётом более 3 лет и сумма от продажи менее 250 000 рублей, то НДФЛ не будет. Был открыт металлический счёт с 2021 года. За это время несколько раз пополнял счёт. Недавно продал часть металла. Нужно ли платить НДФЛ? Заявку подавать самостоятельно или банк сам отправит декларацию в налоговую?

Нет; Налоговую декларацию 3-НДФЛ должны представлять иностранные граждане:

если они налоговые резиденты, получившие доходы из источников, находящихся за пределами РФ,

налоговые резиденты и нерезиденты, получившие доходы из источников в России, если налоговыми агентами не были удержаны налоги с этих доходов. Я являюсь иностранным гражданином, проживаю на территории РФ на основании РВП, трудоустроена официально и работодатель высчитывает из моих доходов 13% НДФЛ ежемесячно, нужно ли мне подавать декларацию 3-НДФЛ?

Добрый день. Если срок владения объектом превышает три года, платить ничего не придется. В противном случае — 13% с суммы, превышающей 1 млн руб. В Вашем случае ни чего платить не придется если сумма сделки в ДКП 630 000. Будете платить налог, так срок владения менее 3 лет если кадастровая стоимость дома и земельного учестка не превышает 1 миллион, то обязанности платить налог и подавать декрарацию 3-НДФЛ у вас нет. Имейте также в виду, что за счет мат. капитала приобретаются только жилые помещения, но не земельные участки, поэтому в договоре обычно указывают, что земля продана за наличку и указывают ее символическую стоимость.

Основания Налоговый кодекс, ст. 217-220 Продаю дом с участком, который унаследовала менее 1 года назад. Право собственности зарегистрировала в ЕГРН, в доме никто не прописан. Покупатели хотят приобрести недвижимость за материнский капитал (630 тыс руб). Могут ли возникнуть какие-либо проблемы? И придется ли мне уплачивать налог с продажи имущества?

Здравствуйте, Евгений.

За расходы, понесённые на медицинские услуги в 2023 году, вы будете подавать декларацию или в 2024, или в 2025, или в 2026 году. То есть у вас есть три года на то, чтобы заявить право на вычет. Главное условие: вы уплатили НДФЛ в том году, за который просите вернуть 13 % расходов.

В каком месяце подавать — выбирать вам, так как сделать это можно в любое время без ограничений. Главное, сделать это нужно после окончания года, в котором у вас были затраты. В течение 3 х лет Вы можете возмещать расходы, т.е. за 2023 - подать декларацию в 2024 и/или 2025 и/или 2026., в пределах лимита НДФЛ того года когда были произведены расходы. Можно ли в этом году оформить вычет за дорогостоящее лечение за 2023 год а в следующем году подать справку за обычное лечение но тоже за 2023 год? (сумма ндфл по зарплатн меньше расходов на лечение?)

Да, можно. Необходимо оформить справку об оплате медицинских услуг на имя того, кто будет получать вычет за ваше лечение. К декларации 3-НДФЛ также необходимо приложить чек на оплату услуг и документы, подтверждающие родство. Нет. Кто оформил договор в клинике, тот и получает вычет.

Вы на него прав не имеете, как пенсионер. Если договоры были заключены от имени дочери и оплата осуществляется с её карты или её наличными вычет можно получить Дочь возвращала налог за 2023 по покупке недвижимости, сейчас я взяла в частной клинике справку. Что я потратила на лечение зубов Можно ли еще дочери получить возврат и сэтой суммы?

Если площадь изменилась и вы изменения перерегистрировали недавно, то вам нужно будет платить налог. Нужно ли платить налог после продажи дома, если время регистрации права собственности обнулилось? Столкнулись с требованием подачи налоговой декларации до конца месяца. Дом в собственности больше 5 лет, кадастровые номера не менялись. Недавно выяснилось, что из-за расширения дома срок владения, видимо, стал меньше года. Фактически пристройке больше 5 лет, но своевременно инженеры почему-то не внесли изменения в реестр. Продали с целью постройки нового дома, но готовых документов еще не имеем. Цитаты из ЕГРН: Дата присвоения кадастрового номера 28.04.2014 ... Вид, номер, дата и время государственной регистрации права: Собственность, ..., 28.04.2023... Документы-основания: Договор дарения жилого дома и земельного участка 2009-10-02, Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию... 2017-01-11

Смотря какая сумма авто и срок владения узнают...- не узнают... : на кого потом хотите повесить жалобу, что вам дали совет? Продал автомобиль а потом поменял фамилию, нужно ли подавать 3 НДФЛ, или могут не узнать

Сразу, после регистрации перехода права по договору дарения в Росреестре. Поскольку Вы владеете долей в праве собственности на гараж, перешедшей по наследству, более 3-х лет, от уплаты НДФЛ будете освобождены. Сразу и продайте при переходе прав))) Владею долей гаража более 3 лет, получаю долю гаража от сестры по дарственной, когда можно продавать гараж

Здравствуйте.

Когда гражданину подарили квартиру, он может хоть на следующий день ее передарить. При этом никакого налога ему платить не придется. Даритель не платить налог, поскольку он не получает никакого дохода.

А вот одараяемый(если он не близкий родственник) будет платить налог в любом случае и течение времени уйти от налога не поможет. Важно знать, являются ли даритель и одаряемый близкими родственниками (супруги, родитель и сын/дочь, внук/внучка и бабушка\дедушка, братья/сестры). Если являются, то не облагается дарение НДФЛ 13% никогда. Если не являются такими близкими родственниками, тогда одаряемый в любом случае НДФЛ обязан платить независимо от даты оформления договора.

А вот продать полученную в дар недвижимость без НДФЛ можно через 3 года с даты госрегистрации перехода права в ЕГРН. Через сколько времени можно передарить недвижимость по дарственной, чтобы не облагалось налогами.

Добрый день. Физлицам больше не нужно будет подавать в инспекцию налоговую декларацию при продаже недвижимого имущества (жилых домов, квартир, комнат, садовых домов или земельных участков) на сумму до 1 млн рублей, а иного имущества (транспорта, гаражей и т.д.) - до 250 тыс. рублей. Указанные суммы соответствуют размерам имущественных налоговых вычетов по НДФЛ. При этом если доходы от продажи объектов превышают размер вычетов, обязанность по предоставлению в инспекцию декларации по форме 3-НДФЛ сохраняется.

Данные нововведения будут распространяться на лиц, продавших имущество начиная с налогового периода 2021 года. Таким образом, за продажу машино-места декларация подаётся. Не могу разобраться, помогите, пожалуйста. Нужно ли мне подавать декларацию о доходах в 2024 году, если я продала машино-место в 2023 году за 750 тысяч рублей.

Федеральный закон от 02.07.2021 № 305-ФЗ.

Физлицам больше не нужно подавать в инспекцию налоговую декларацию при продаже недвижимого имущества (жилых домов, квартир, комнат, садовых домов или земельных участков) на сумму до 1 млн рублей, а иного имущества (транспорта, гаражей и т.д.) – до 250 тыс. рублей. Указанные суммы соответствуют размерам имущественных налоговых вычетов по НДФЛ. При этом если доходы от продажи объектов превышают размер вычетов, обязанность по предоставлению в инспекцию декларации по форме 3-НДФЛ сохраняется. Продала недвижимость меньше миллиона рублей. Надо ли подавать декларацию 3 НДФЛ? Если нет, то что написать в пояснении о не предоставлении 3 НДФЛ?

Есть у вас такое право. 3 НДФЛ. При подаче декларации 3 НДФЛ (продажа автомобиля, срок владения менее 3 лет) можно ли на вычет указать цену доп оборудования и стоимость работ по его установке, если в ДКП сказано о передаче автомобиля с доп. оборудованием без перечисления его. Есть в наличии заказ-наряд от того же продавца с указанием используемых материалов и их цены, а также стоимостью работ.

Необходимо подать декларацию о доходах 3-НДФЛ Приложите договор купли продажи и квитанцию о переводе денежных средств. Можете применить налоговый вычет при наличии оснований Сын купил автомобиль Лада Гранта в автокредит, через какое-то время объединил в денежный кредит. В мае 2023 года попал в аварию, не стал восстанавливать, а продал перекупщикам за меньшую сумму, чем купил в автокредит. Пришло уведомление о налоговой декларации подать 3-ндфл за 2023 год. Документа о купле-продаже нет, есть только квитанция о переводе на карту Сбербанк. Скажите, пожалуйста как ему быть, как подавать? Спасибо

Невозможно сказать. нужно смотреть документ целиком. а не вырванную из контекста фразу. Здравствуйте

Это значит что нужно принести в суд справки 2-НДФЛ за три года или декларации 3-НДФЛ за тот же период.

Подробнее о банкротстве читайте в книге

https://ridero.ru/books/put_bankrotstva/

https://www.9111.ru/questions/7777777772441072/ Скажите, что обозначает данное, было написано в определение о банкротстве - сведения о полученных доходах за период, предшествующий дате подаче заявления о признании гражданина

Бесплатный вопрос юристам онлайн

Если Вам трудно сформулировать вопрос — позвоните, юрист Вам поможет:
Бесплатно с мобильных и городских
Помощь юристов и адвокатов
Спроси юриста! Ответ за5минут
спросить
Администратор печатает сообщение