Налоги на физ лица / Налоги - 1978 советов адвокатов и юристов

Если физ. лицо не имеет статуса ИП, то на него возлагается обязанность уплатить только НДФЛ в размере 13 % с суммы дохода, полученной по договору. По истечении налогового периода нужно будет сдать декларацию и уплатить налог, т.е., например, за 2018 г. в 2019 году. Если заключён договор подряда между физ лицами налоговые сборы только в размере 13% от суммы вознаграждения. Или есть ещё какие-то?

Добрый день, необязательно переводить землю под коммерческое использование, достаточно уплатить налог на доходы физ лиц. Я пенсионерка, хочу летом сдавать дом в аренду отдыхающим. Должна ли переводить землю в коммерческую?

Общая система Вам не нужна в любом случае, т.к. Вы, как я понимаю, будете работать главным образом с физ. лицами. В Москве деятельность фотографа должна подпадать под ЕНВД. Также, вы можете выбрать УСН (доходы или доходы минус расходы). Какое из этих спецрежимов для Вас лучше - это уже экономический вопрос, ответ на него зависит от специфики именно Вашего бизнеса (количество клиентов, планируемый доход, затраты и др.). Хочу заняться частной практикой фотографа. Какая система налогообложения мне нужна и как оформиться?

Федеральный закон "О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации" от 28.12.2017 N 436-ФЗ. Прочитав, ничего не поняла. Платить за 3 г. Или за 2018 только. Путин списал физлицам налог на собственность (срок и номер указа)

Здравствуйте. Конечно, нужно. Ведь это товарная накладная, а не просто описка в указании реквизитов.

Вы ведь организация, а не физ. лицо, Вы не вправе совершать такие ошибки. Но мы же не являемся плательщиками НДС и КПП не является обязательным реквизитом в данном случае. Наша организация не является плательщиком НДС, поставщик выставил нам товарную накладную и счет-фактуру с указанием нашего неверного КПП, нужно ли просить его изменить документ или нет? Заранее спасибо.

Согласно НК РФ налогом облагаются любые доходы, полученные в т.ч. по гражданско - правовым договорам за исключениями прямо указанными в соответствующих статьях. НК РФ не определяет возможность исключить из налогооблагаемой базы доходы, полученные от договоров, заключенных на срок менее года. Соответственно доход, полученный от договора найма, заключенного на 11 месяцев будет подлежать налогообложению. Облагается ли договор найма заключенный на 11 месяцев налогом (НДФЛ)

Здравствуйте. Вы совершенно правильно понимаете, что данная мера создана исключительно для налогообложения самозанятых граждан при переводах им оплаты товаров и услуг.

Другие же переводы с карты на карту между физ. лицами не являются доходами и, соответственно, не облагаются доходом. К тому же, сумма, переведенная Вам, не является крупной, и это не та сумма, ради которой будет проводиться налоговая проверка, так что данная новость не является достоверной (говоря словами зампреда комитета Государственной Думы по бюджету и налогам Ирины Гусевой). Слышала про новый закон с 1 июля об уплате налога при получении денег на карту. Это же касается в основном тех, кто работает на себя? Дело в том, что мне друг на карту перечислил долг (9 000 р.) Должна ли я буду доказывать в налоговой, что это не бизнес, а просто долг?

Бесплатный вопрос юристам онлайн

Если Вам трудно сформулировать вопрос — позвоните, юрист Вам поможет:
Бесплатно с мобильных и городских

Добрый день. Вам проще сделать два договора купли-продажи, указав цену ЗУ менее 1 000 000 рублей (если в пользовании был менее 3 лет), а цену автомобиля менее 250 000 рублей (если в пользовании менее 3 лет). В этом случае налог платить не будете. Договор мены можно сделать, но по нему сложнее зарегистрировать права на ЗУ и поставить автомобиль на учет. Можно ли произвести обмен между физлицами земельный участок промназначения на автомобиль? И что будет по налогам?

Добрый день. Размер ставки земельного налога определяется органами местного самоуправления и рассчитывается исходя из кадастровой стоимости земельного участка. Таким образом не имея более подробной информации о земельном участке Вам никто размер налога не скажет. Нас интересует какой налог будет на коммерческую землю 35 соток, для физ. лица?

Индивидуальный предприниматель не является субъектом права собственности. Поэтому Вам нет необходимости переводить землю на ИП. ИП просто особый статус гражданина. Понял! Такая ситуация, купил землю промназначения, не учёл один момент, что налог с продажи рассчитывается из кадастровой стоимости, в итоге я купил за 1,4 млн, продаю за 5 млн, а кадастровая стоимость 20 млн, таким образом 20-1,4=18,6/13% налога = около 2,2 млн, есть ли какие нибудь лазейки? Как перевести землю промназначения с физ лица на ИП?

Расходы на содержание автомобиля для налога с дохода от продажи имущества не имеют никакого значения. Поскольку продаете дешевле, чем заплатили за покупку, то налоговая база составит 0, налог 0. Для этого необходимо в налоговой декларации о доходах физ. лица 3-НДФЛ указать на уменьшение дохода от продажи имущества на расходы, произведенные на приобретение этого же имущества. Ст.220 НК РФ. Я купил машину за миллион хочу продать ее за 800 тысяч я нахожусь в убытке плюс ее обслуживание в собственности 1.5 года должен ли я платить налог с продажи?

Задним числом Вы не можете заключить договор, так как Вы или физ. лицо которому Вы оказывали услуги по договору обязаны уведомить УВМ о данном договоре в течение 3 рабочих дней. Вы можете заключить договор дарения денег Вам от другого лица либо Предоставить выписку со счета с суммой не менее 12 прожиточных минимумов по Вашему региону. Я гражданка узбекистана получила РВП 1 сентября прошлого года и за прошедшее с этой даты время 10 месяцев ни где не работала и не платила налоги как я могу решить данный вопрос, что бы мой РВП не анулировали и не наложили административный штраф. Как мне объяснили по законодательству я имею права не работать пять месяцев за год. я могу оформить трудовой договор с физическим лицом указав чуть больше минимальной зарплаты по Вадимирской области 12 000 руб и оплатить налоги, пологаю вместе со штрафом за не своевременную уплату в налоговый орган, и нужно ли трудовой договор предоставлять в МВД умвд что бы поставили отметку или при РВП можно не предоставлять.

Здравствуйте.

В соответствии со ст. 224 НК РФ налоговая ставка подоходного налога установлена в размере 13%.

п.2 ст. 207 НК РФ если физ. лицо фактически находилось в РФ не менее 183 календарных дня в течение 12 следующих подряд месяцев оно признается налоговым резидентом РФ и с него удерживается 13%.

Ставка 30% применяется к нерезидентам, находящимся в РФ менее 183 дней. Какой подоходный налог уплачивает работник с заработной платы разрешением на временное проживание, проживающий в России круглогодично.

Заключить договор купли-продажи и оформить передачу денег распиской (если оплата наличными) либо указать в назначении платежа оплату с ссылкой на договор (если оплата на счет безналом). По окончании налогового периода (календарного года), в котором получен доход, до 30 апреля следующего года подать в налоговую инспекцию декларацию о доходах физ. лица 3-НДФЛ и заплатить НДФЛ 13% с дохода до 15 июля следующего года. Работаю оффициально, но есть хобби. Занимаюсь искусством. Пишу для себя. Но есть те, кто интересуются моими работами и даже готовы приобрести.

Если в определённый момент сдамся и продам что-то, то как заплатить налог единоразово?

Т.е. продажа (например, 60000) единоразовая, открывать для продажи ИП бессмысленно. Как при этом быть законопослушным гражданином?

Если продаётся квартира стоимостью менее 1 млн. руб., то налог не платится. То, что Вы пенсионеры, правового значения в данном случае не имеет. Добрый день! Налогоплательщик платит налог на доходы физ. лиц с продажи недвижимости (13%), в случае если он владеет ей менее минимального установленного срока (3 года для объектов, права на которые возникли до 2016 года и 5 лет для объектов, права на которые возникли после 2016 года). Если собственник владеет недвижимостью более установленного минимального срока владения, то никакие налоги при продажи больше не платятся.

Всего хорошего! Какой налог с продажи квартиры 750 тыс должны заплатить пенсионеры?

Добрый день. Договоры безвозмездного оказания услуг по своей сути всегда несут налоговые риски. В частности могу сказать что договоры безвозмездного оказания услуг между юридическими лицами лучше вообще не заключать. В Вашем случае исполнитель договора физ лицо не трудоустроенное в данной организации, но ИП всё равно получает от этого прибыль и может "попасть" на налоги. Так что рекомендую всё таки составить гражданско-правовой договор на оказание услуг с условной, хоть и небольшой, стоимостью услуг или указать формально взаимовыгодные (стоимостные) условия. Гражданско правовой договор как оформить? На время отпуска как правильно оформить договор о безвозмездном оказании услуг между ИП и продавцом?

Оба родителя имеют право на стандартный налоговый вычет на детей. С совместным проживанием или непроживанием право на вычет никак не связано. Размер вычета (необлагаемой налогом суммы дохода) на первого ребенка составляет 1400 руб. Вычет может предоставляться по месту работы (службы) ежемесячно путем подачи заявления с документами по месту работы (по месту службы) или один раз в год по окончании налогового периода (календарного года) путем подачи в налоговую инспекцию декларации о доходах физ. лица 3-НДФЛ с приложением документов, подтверждающих право на вычет. Ст.218 НК РФ. Добрый день. Мой муж служит по контракту в др населенном пункте. Я работаю в г.Пскове, у нас есть ребенок 5 лет, ребенку нужен специлизированный детский сад, из-за этого мы с ребенком не можем приехать к месту службы мужа. Слышали, если супруга с ребенком не может переехать к месту службы мужа, возвращается подоходный налог, подскажите, как это можно сделать?

Добрый день, обязанность по уплате налога с дохода физ. лиц лежит на том, кто получил доход, т. е. на вашем продавце. Юридически вы не обязаны этого делать, тем более договорённость с продавцом по расписке на первоначальный взнос была достигнута. При оформлении покупки дома в ипотеку необходимо было указать первоначальный взнос и мы сделали расписку на получение продавцом этих денег, кредитных средств дали как раз чтобы заплатить за стоимость дома. А теперь продавец требует чтобы мы уплатили налог с продажи дома за эту сумму аванса которую он не получал. Что лучше сделать уплатить эту сумму или нет? С деньгами конечно проблематично, но помаленьку можно выплатить. Какие могут быть у нас трудности?

Да, нужно платить налог с дохода от продажи недвижимости, находившейся в собственности менее минимального срока владения (три года). Доход (налоговую базу) можно уменьшить на имущественный вычет с доходов от продажи недвижимости в размере 1 млн. руб., с остальной части дохода - НДФЛ по ставке 13%. Налоговую декларацию о доходах физ. лица 3-НДФЛ мама обязана подать до 30 апреля 2019, срок уплаты налога - до 15 июля 2019. В декларации следует указать на имущественный вычет с дохода, чтобы уменьшить налоговую базу.

Ст.220 НК РФ.

У пенсионеров нет льгот по НДФЛ. Льгот по НДФЛ в принципе нет, есть вычеты у некоторых категорий граждан. Была приватизация квартиры в 2008 г есть договор о безвозмездной передачи в собственность а свидетельство о собственности получили в октябре 2015 году продала квартиру мама пенсионерка в мае 2018 г нужно ли ей платить налог.

Здравствуйте!

Для начала внимательно изучите договор ПФ,нет ли специальных условий о расторжении договора. Если нет, то достаточно написать заявление в Ваш НПФ о расторжении и указать, что делать с деньгами: перевести в другой ПФ или на счет в банке. Если на счет в банк, то с вас удержать налог 13% на доходы физ лица, а так же вычтут деньги за расходы связанные с переводом денег. Я уволилась с работы. Мне до пенсии осталось 2 года. Сейчас нахожусь по уходу за бабушкой. Могу ли я расторгнуть договор с пф и хабрать деньги? Пф не государственный.

Если продадите за ту же цену, за которую покупали, то налоговая база составит 0, налог 0. Для уменьшения налоговой базы нужно в декларации о доходах физ. лица 3-НДФЛ указать расходы на покупку того же имущества, с продажи которого получен доход.

Цена недвижимости не должна быть менее 70% кадастровой стоимости недвижимости. Если будет меньше, то налоговый орган может доначислить налог по ставке 13% с разницы в цене.

Ст.217.1,220 НК РФ. От уплаты налога освобождаются граждане, владеющие имуществом на праве собственности более 5 лет. Налог будет рассчитан исходя из кадастровой стоимости недвижимости. В 2015 году купил у родного Дяди дом за один миллион рублей. Сейчас дядя требует чтобы дом переоформили снова на него по купле продаже. Вопрос-Будет ли с меня налог если в договоре указать ту же сумму, что и при покупке, то есть один миллион? Придется делать выплату по этому поводу в налоговую? И если будет, то какой процент-13 % ?

Вы будете платить налог на доходы физических лиц, если от продажи получите доход в виде разницы между ценой продажи и ценой приобретения (гл. 23 Налогового кодекса РФ). Здравствуйте, Владимир! А каким образом вы оформляете ваши отношения с этой фирмой? Вы работаете по агентскому договору? От этого зависит ваше налогообложение. Более подробно могу вас проконсультировать по телефону. С уважением, Аверкова Татьяна, юрист с 33-летним стажем из Волгограда. 8 905 668 81 82 Я физ лицо, продаю оборудование фирме. Нужно ли мне уплачивать какой-либо налог с продажи?

Да, должен платить налог с полученного от продажи квартиры налог. При этом он имеет право на имущественный вычет с дохода в размере 1 млн. руб. (необлагаемая налогом сумма), с остальной части дохода - налог по ставке 13%. Ст.220 НК РФ.

По НДФЛ у пенсионеров нет льгот. Ни у кого по НДФЛ нет льгот.

Чтобы воспользоваться правом на имущественный вычет, необходимо указать в налоговой декларации о доходах физ. лица 3-НДФЛ на данный вычет. Срок сдачи декларации о доходах - до 30 апреля года, следующего за годом получения дохода. Подача декларации обязательна, за неподачу декларации в установленный срок - штраф 1000 руб. Здравствуйте, если пенсионер, продаст квартиру, которая подарена и менее 3-х лет в собственности, будет должен платить налог 13%?

Добрый день, если арендодатель _физическое лицо 17% от суммы дохода, если ИП 6% от доходов. Отчетность на физ. лиц сдается ежеквартально. Я имел ввиду, ежемесячный налог как арендодатель.

По окончании налогового периода, в котором уплачивали проценты, подайте в налоговую инспекцию декларацию о доходах физ. лица 3-НДФЛ, в которой укажите доходы и имущественный вычет по процентам при приобретении жилья, приложите справку 2-НДФЛ и документы, подтверждающие приобретение жилья и платежи по кредиту на покупку жилья, заявление о возврате налога. Срок камеральной проверки - до трех месяцев, перечисление денег на счет налогоплательщика - один месяц.

Ст.220 НК РФ. Когда я смогу вернуть налоговый вычет за проценты по ипотеке на квартиру купленную в мае 2018? Как это сделать? Какие нужны документы? Спасибо.

Бесплатный вопрос юристам онлайн

Если Вам трудно сформулировать вопрос — позвоните, юрист Вам поможет:
Бесплатно с мобильных и городских
Помощь юристов и адвокатов
Спроси юриста! Ответ за5минут
спросить
Администратор печатает сообщение