Налоговая декларация физических лиц / Налоги - 1496 советов адвокатов и юристов

Оформляйте самозанятость-3% налог. Плюс там есть бонус по налогу. Я уже 3 года самозанятая, весь бонус еще не израсходован. Для физ лиц существует один налог с доходов - НДФЛ - 13 %

Декларацию надо подавать о доходах в налоговую, когда дело касается сдачи жилья. ПО остальным доходам отчеты подает работодатель - организация, как вариант. Здравствуйте

Зарегистрируйтесь как самозанятое лицо и будете оплачивать 4 %.

Отчетность формируется в приложении, чеки. Оформите самозанятость, чтобы платить налог 4 %, а не 13 НДФЛ. По общим основаниям выплачивается подоходный налог 13 процентов, Договор аренды на срок более 1 года регистрируется в Росреестре. Какими налогами будет облагаться сдача частного жилья физическим лицом? Какие отчеты и в какие органы нужно будет предоставить?

Налог на прибыль платят организации, ИП.

Налог НДФЛ - это налог на доходы физических лиц.

Возможно получить налоговый вычет, который зависит от цены продажи. Добрый день! Увы, но пенсионеры не освобождены от НФДЛ при продаже недвижимости ранее минимального срока владения. Но можно уменьшить сумму налога, воспользовавшись либо стандартным вычетом 1 000 000 рублей, либо предъявив в налоговую документы о расходах наследодателя на приобретение квартиры, если они есть (ст. 220 Налогового кодекса). И в том, и в другом случае чтобы воспользоваться вышеперечисленными льготами, нужно подать в налоговую декларацию 3-НДФЛ до 30 апреля года, следующего за годом получения дохода. Мама со своей сестрой получили в наследство квартиру от их отца. Квартиру эту продали сразу после смерти их отца. Нужно ли платить налоги на прибыль ндфл если мать пенсионерка?

Разбирайтесь с ИФНС. При продаже имущества, включая машиноместо, может возникнуть обязанность уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ) с полученной суммы. В некоторых случаях налоговая ответственность может быть распределена между супругами в соответствии с законодательством о брачных отношениях.

Если Вы уверены, что налог был полностью оплачен одним из супругов, а штраф пришел только вам, то возможно стоит обратиться в налоговую инспекцию для выяснения причины этого и возможности оспорить штраф. Возможно, это связано с какой-то ошибкой или недоразумением, которое можно разъяснить. Вам необходимо обратиться а налоговый орган. Но сначала уточнить некоторые моменты: декларацию подала Ваша жена? Имущество на неё было оформлено (оно в сомвнстной собственности, но налоговая видит по данным из ФРС)? Продав машиноместо с супругой (пол года владели), налог оплатила со всей суммы сама. В итоге через год пришёл мне штраф за не уплату из располовиненной суммы налога

Если гражданин продал машину, которой владел больше 3 лет, то стоимость ее продажи не облагается НДФЛ (п. 17.1 ст. 217 НК РФ). А если облагаемого дохода у физического лица нет, то и подавать декларацию 3-НДФЛ не нужно (Письмо Минфина от 30.05.2018 N 03-04-05/36698) Автомобиль в собственности более 3 х лет, (стоит на учете). Обязан ли я платить налог с продажи, если допустим цена продажи будет больше, чем на момент покупки? Спасибо.

С полученной суммы дохода от продажи земельного пая вам необходимо будет подать декларацию о доходах физических лиц по форме 3-НДФЛ. Обязанность эта лежит на физическом лице, продавшем пай. В графе доходы вам необходимо будет отразить сумму, полученную от продажи, а в графе расходы, ту сумму, которая оговорена в главе 23 Налогового Кодекса. В случае получения положительной разницы сумма налога исчисляется по ставке 13 процентов. Все завит от того, когда вы стали собственником, является ли данный пай учредительным взносом и т. п. При получении суммы за пай, при продаже его своей организации, данная организация имеет право удержать с вас сумму налога Если пенсионер продает земельный пай сельхоз назначения (6 гр) платит он налог с продажи или нет?

Физическое лицо освобождается от уплаты НДФЛ в случае, если объект любого недвижимого имущества находился в собственности 5 лет и более (ст. 217.1 Налогового кодекса РФ). Это правило применимо и к так называемой коммерческой недвижимости. Не надо подавать декларацию и платить НДФЛ. Я продал коммерческую недвижимость, которая была в собственности более 5 лет, продал как физ. лицо, надо ли мне подавать декларацию 3-НДФЛ и платить налог?

Добрый день.

Что, значит, доверили? В чем выразилось доверие Ип? Как вы это оформили? Эта история не интересна ФНС, вам придется самостоятельно регулировать эти моменты. С товарищем разбираться будете отдельно. Закон неумолим: переоформить статус индивидуального предпринимателя на другого человека нельзя. Статус ИП позволяет вести бизнес без юридического лица и носит личный характер. Сергей, здравствуйте!

Обращайтесь в налоговую с заявлением о государственной регистрации прекращения физическим лицом деятельности в качестве индивидуального предпринимателя.

Все ответственность по долгам лежит на вас. Доверил ип не знакомому, декларации он не подал, налоги не заплатил, связи с ним нет.

Бесплатный вопрос юристам онлайн

Если Вам трудно сформулировать вопрос — позвоните, юрист Вам поможет:
Бесплатно с мобильных и городских

Сестра или мама подарит?

Вообще лучше подать декларацию, и приложить документы по родству Здравствуйте, Инна.

В случае дарения квартиры сестрой Вы не обязаны уплачивать НДФЛ и у Вас нет обязанности предоставления декларации в налоговую. (п. 18.1 ст. 217 НК РФ; п. 4 ст. 229 НК РФ).

В другом случае: если бы Вы получили квартиру по договору дарения [u]не от близкого родственника[/u], то обязаны были бы в соответствии со ст. 228 и п. 4 ст. 229 НК РФ представить налоговую декларацию по налогу на доходы физических лиц (форма 3-НДФЛ) и уплатить налог.

[b]Вам беспокоиться не о чем. То, что у Вас с сестрой разные отцы, не имеет никакого значения. От уплаты налога и предоставления декларации по договору дарения Вы освобождены[/b]. Скажите пожалуйста, если моя сестра (одна мама), подарим мне квартиру по договору дарения, должна ли я деклорировать свой доход в следующем году и указать данную недвижимость?

Добрый день!

Да, может. Физическому лицу нужно будет указать в декларации доход и уплатить налог.

С уважением, юрист Ермаков Сергей Александрович. Здравствуйте!

Физлицо [b]может сдавать в аренду[/b] коммерческое помещение. С арендной платы [b]уплачивается НДФЛ[/b], что прямо предусмотрено статьёй 208 Налогового кодекса РФ. Может ли физ. лицо сдавать в аренду коммерческое помещение юр. лицу без оформления первому ИП. И как в этом случае поступать с оплатой налогов за прибыль (арендную плату)?

С 500 тыс. руб. Нерезидент - налоговая ставка 30% Добрый день!

При условии, что Вы НЕ являетесь налоговым резидентом РФ согласно ст. 207 НК « налоговыми резидентами признаются физические лица, фактически находящиеся в Российской Федерации не менее 183 календарных дней в течение 12 следующих подряд месяцев» применяется налоговая ставка в размере 30%.

Если нерезидент владел машиной менее з-х лет, то ему нужно заплатить НДФЛ с дохода от ее продажи. Ставка налога в данном случае составляет 30 % (п. 3 ст. 224 НК РФ). Вычеты к доходам нерезидентов не применяются. На основании пунктов 2 и 3 статьи 228 НК РФ при продаже машины налогоплательщик самостоятельно рассчитывает налог и представляет в ИФНС декларацию. Разъяснения дал Минфин РФ в письме от 29.07.2022 № 03-04-05/73519. Налог с продажи автомобиля менее 3 лет с какой суммы, если купила за 1.000.000, а продала за 1.500.000 и нахожусь в стране РФ менее 180 дней.

Добрый день! В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, военнослужащие, которые получают зарплату с вычетом 13% налога, могут воспользоваться правом на возврат суммы, удержанной из заработной платы в размере налога на доходы физических лиц. Для этого необходимо подать декларацию налоговой базы и суммы налога в налоговый орган, который осуществляет налоговый учет военнослужащих. Подробнее о порядке заполнения и подачи декларации можно узнать на сайте Федеральной налоговой службы. Муж военнослужащий. Удержан налог вместо 13 %, по расчетам выходит, что 28% за месяц, в расчетке прям четко прописано с 1 июля по 31 июля налог такой-то. Куда обращаться?

Здравствуйте. Да. Если Вы продали земельные участки, находившиеся у Вас в собственности менее трех (пяти) лет Вам необходимо самостоятельно отразить полученные доходы в налоговой декларации по налогу на доходы физических лиц, также и дом Добрый день, исходя из норм налогового кодекса, если срок владения менее установленного срока (три или пять лет), то у Вас сохраняется обязанность по подаче декларации по форме 3-ндфл и уплате налога.

Есть варианты для уменьшения налогооблагаемой базы путем использования налогового вычета при продаже, также возможна и комбинация налоговых вычетов (при продаже и покупке). Для более точного ответа необходима дополнительная информация.

Освобождение от налога возможно, если сумма продажи не более 1 000 000,00 рублей Да, платите налог в любом случае, нет минимального срока владения. Дом жилой 50 м и земля 12 соток (ЛПХ) хотим продать по семейным обстоятельствам, в собственности меньше года. Будет ли требоваться оплатить налог?

Всё обязательно. Вы ИП открыли, изучите свои права и обязанности! Да, звучит как-то "неправильно".

Но... Нужно всегда исходить из посыла: а что мне за это будет?

Согласно закону № 402-ФЗ от 06.12.2011 ИП разрешается не вести и не сдавать бухгалтерскую отчётность. Расходы ваши на усн 6, или на патенте, например, вам подтверждать не нужно. Они н кому не интересны. Декларацию вы сдали, налог с дохода заплатили. Поэтому, я считаю, что вы вполне можете так делать... А уплата налогов вашими продавцами - физиками - это уже их головная боль... Могу ли я как физическое лицо покупать товар у физического лица, а продавать как ИП? Обязательны ли какие то документы, чеки?

Здравствуйте!

Продажа авто обычным человеком облагается НДФЛ — налогом на доходы физических лиц. Резиденты РФ платят его по ставке 13%. Это тот же налог, который удерживают из официальной зарплаты или который нужно начислить при сдаче квартиры внаем или продаже квартиры раньше минимального срока владения.

Пп. 2 п. 1 ст. 228 НК РФ

При продаже физическим лицом любого имущества учитывается минимальный срок владения. Это период, по истечении которого собственник не обязан подавать декларацию и платить НДФЛ. Для автомобилей он составляет три года.

Если машину купили в 2014 году, а продали в 2022 году, налога при продаже вообще не будет. Сообщать государству о полученном доходе тоже не придется. Срок владения нужно считать с даты заключения договора купли-продажи. Пожалуйста облагается ли налогом покупка автомобиля? Если да, то свыше какой стоимости.

Здравствуйте. Имеете право работать как самозанятый но у разных работодателей. Доходы отражать будете по чекам из приложения налоговой для самозанятых Совмещение возможно, если Вы не на госслужбе. Все доходы отражаются в личном кабинете самозанятого "Мой_налог". Да такое возможно, налог будите сами уплачивать через приложение налог, там же можно будет и справку заказать 2-ндфл для банка. Доброе утро, Алексей!

Такое возможно!

Да, самозанятость и заработок от ГПХ можно отразить в 2-НДФЛ как дополнительный заработок. Для этого необходимо указать соответствующие доходы в декларации по налогу на доходы физических лиц (2-НДФЛ) и предъявить ее в банк при получении кредита или других финансовых услуг. Я сейчас работаю на официальной работе. Хочу устроиться на подработку, но там нужно сделать самозанятость и договор гпх. Такое возможно? Еще один вопрос. Можно ли как-то самозанятость и гпх отразить в 2-ндфл как заработок для предъявления в банк?

13% от полученного дохода. Добрый день!

Вам необходимо будет заплатить НДФЛ в размере 13%, при этом можно оформить налоговый вычет, уменьшив стоимость дома и участка на 1 млн руб. Однако все это необходимо будет отразить в налоговой декларации. Здравствуйте. Налог в данном случае 13% с дохода после продажи имущества. Налоговый вычет оформляется в личном кабинете физического лица налогоплательщика. От одного объекта Вы вправе отнять 1 млн, а с другого должны платить 13% Сколько я должна заплатить налог с продажи недвижимости? Я продала дом с участком за 1,2 млн. руб. Владела им менее 1 года (наследство). Кадастровая стоимость около 500 тыс. руб.

Здравствуйте, уважаемый Александр!

В данном конкретном Вашем, случае, с правовой точки зрения сумма выигрышей и призов, полученных при проведении игр, конкурсов, викторин и розыгрышей, которые не связаны с рекламой товаров, работ, услуг, облагается налогом на доходы физических лиц на основании п. 1 ст. 224 Налогового кодека РФ (НК РФ) по ставке 13 процентов.

Вам нужно подать декларацию, при этом самостоятельно рассчитать и уплатить НДФЛ в органы ИФНС. Налог составит 13%.

Всего доброго Вам! Рад был помочь! Я - "Ветеран военной службы". Имею удостоверение. Должен ли я платить налог в размере 350 рублей на врученный мне в качестве подарка пылесос на программе "Поле чудес"?

Если договор заключен Вашим отцом и оплата проведена от его имени Вы не можете получить налоговый вычет. Здравствуйте. Вы можете подать на вычет онлайн через личный кабинет физического лица налогоплательщика. Там всё приложите. Когда поступала в институт была несовершеннолетней, в следствии чего в договоре "Плательщик" был указан мой отец.

При подаче я заполнила, как "вычет за своё обучение", не вычет по обучению за своих детей, ниже напишу почему.

В декларации нужно прикрепить договор об обучении\квитанции, везде указан мой отец.

Загвоздка в том, что мой отец не трудоустроен официально (и не был), соответственно не был налогоплательщиком.

Что мне делать в таком случае?

Договор дарения и свидетельство о рождении ваше. Нужно обоснование что подарил именно родитель. Добрый день!

В том случае, если одаряемый является близким родственником, то полученная в дар недвижимость не признается его натуральным доходом и НДФЛ он с него не уплачивает.

Налоговым законодательством определено, что физические лица не обязаны указывать в декларации по форме 3-НДФЛ доходы, которые освобождены от НДФЛ, в т. ч. и по рассматриваемым операциям (абз. 2 п. 4 ст. 229 НК).

Если вас прямо очень) беспокоит данный вопрос, вы можете через личный кабинет налогоплательщика направит в соответствующую ФНС пояснения с приложением копии договора дарения (но это совсем не обязательно)) В 2022 году я получила в дар от отца недвижимое имущество. Какие документы в налоговую мне нужно предоставить, для обоснования отсутствия обязанности подавать налоговую декларацию?

Если супруга открыла ИП в марте 2023 года, то она не обязана была сдавать отчетность за этот период, так как на момент окончания отчетного периода (31 марта 2023 года) она не проводила никаких хозяйственных операций. Однако если она проводила хозяйственные операции в течение этого периода, даже если они не привели к доходам, то необходимо было сдать НДС-отчетность и налоговую декларацию по налогу на доходы физических лиц (если она не применяет систему налогообложения "Упрощенная декларация"). Супруга открыла на себя ИП по УНС, без работников в марте 2023, нужно ли ей было сдавать нулевую отчётность?

Андрей! Вот Статья 217 НК РФ:

[quote]Доходы, не подлежащие налогообложению (освобождаемые от налогообложения)

17.1) доходы, получаемые физическими лицами за соответствующий налоговый период:

от продажи иного имущества, находившегося в собственности налогоплательщика [b]три года и более[/b].

[/quote]

Поэтому этот доход от продажи авто в 2022 году подлежит налогообложению и, соответственно, декларацию тоже нужно подавать. Авто в собственности жены с августа 2017 г. По договору купли-продажи муж в сентябре 2020 г покупает у нее авто. В феврале 2022 г. муж продает авто посторонним лицам. Надо ли подавать декларацию? Если нет то со ссылками на НПА

Добрый день! Налоговыми резидентами признаются физические лица, фактически находящиеся в Российской Федерации не менее 183 календарных дней в течение 12 следующих подряд месяцев.

Если гражданин работает за рубежом, но при этом является налоговым резидентом. РФ, то с полученного им дохода от этой работы он обязан самостоятельно исчислить и уплатить НДФЛ, а также представить декларацию по НДФЛ (форма 3-НДФЛ) в налоговый орган по месту своего жительства не позднее 30 апреля следующего года (ст. 228, 229 НК РФ). Указанный доход подлежит обложению НДФЛ по ставке 13% (ст. 224 НК РФ). Я работаю в Бангладеш, подоходного налога у нас с зарплаты нет. Я тут всего 3 месяца, получается я пока что налоговый резидент РФ, я планирую работать тут еще не один год и точно перестану им быть. Мне нужно сейчас платить налоги в РФ с доходов полученных в Бангладеш?

Самозанятый не обязан сдавать декларацию. Уточните в налоговой, как это делать. По сути - применим указанный вывод

[quote]Для ИП на УСН, патенте и общей системе и юрлиц выгода от бесплатной аренды (договор о безвозмездном пользовании)— это доход в натуральной форме. В доход ставят рыночную стоимость аренды похожего имущества. [/quote] Самозанятый взял в ссудареду (договор о безвозмездном пользовании) у физлица нежилое помещение. Нужно как то отражать это в декларации?

Для уточнения такого вопроса следует обратиться к специалисту по налогам, который сможет рассчитать налоговые обязательства и подсказать, как правильно подать декларацию. Однако, если деятельность по продаже и строительству недвижимости не была зарегистрирована как вид деятельности ИП, то в данном случае возможно потребуется подать декларацию как физическое лицо. Нужно составить декларацию за 2022 год. Продано три земельных участка и построенный жилой дом. Есть действующее ИП УСН 6%, но в видах деятельности нет сферы по продаже и строительству недвижимости. Нужно подать декларацию в этом случае как физ лицо или ИП?

Общий доход за год Составить 3 НДФЛ можно в личном кабинете налогоплательщица там все просто В налоговой декларации указываете сумму доходов за год. Если хотите получить налоговые вычеты, то заполняете соответствующие пункты.

Ч.4 Ст. 229 Налогового кодекса В налоговых декларациях физические лица указывают все полученные ими в налоговом периоде доходы (в том числе фиксированную прибыль), налоговые вычеты, если иное не предусмотрено настоящим пунктом, источники выплаты таких доходов, суммы налога, удержанные налоговыми агентами, суммы фактически уплаченных в течение налогового периода авансовых платежей, суммы налога, подлежащие уплате (доплате) или зачету (возврату) по итогам налогового периода. В декларации 3 ндфл должна отображаться за 12 месяцев, сумма до вычета налогов или после.

Бесплатный вопрос юристам онлайн

Если Вам трудно сформулировать вопрос — позвоните, юрист Вам поможет:
Бесплатно с мобильных и городских
Помощь юристов и адвокатов
Спроси юриста! Ответ за5минут
спросить
Администратор печатает сообщение