Налогообложение при продаже авто / Налоги - 143 советов адвокатов и юристов

Согласно статье № 12 ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» работа станций технического обслуживания автомобильного транспорта и других автосервисных предприятий не требует наличия лицензии По ф.з. "О лицензировании отдельных видов деятельности" данная деятельность не требует лицензирования. Для торговли моторными маслами ИП на УСН должен иметь разрешение на торговлю санитарно-эпидемиологической службы, заключить договор с поставщиками моторных масел, а также необходимо учитывать налог на добавленную стоимость при продаже товаров. Кроме кассы и ОКВЭДа, необходимых для регистрации ИП, дополнительных разрешений на продажу моторных масел для ИП на УСН не требуется. Какая лицензия нужно при замене авто масел и фильтров по закону

Если до 30 апреля сдавали налоговую декларацию то с 64100 руб. 13%, если не сдавали то с 1 миллиона 13% Налог к уплате 8333 (1250000-1185900) *13% Вы имеете право на налоговый вычет на авто, налог с суммы:

1250000 - 250000 * 13% = 130 тыс. это налог. Подала на имущественный налог, а там мне прислали что сначала доход от машины предоставьте, купила машину в 2020 году за 1185900, и 2022 году продала за 1250000, сколько налог нужно оплачивать?

Андрей! Вот Статья 217 НК РФ:

[quote]Доходы, не подлежащие налогообложению (освобождаемые от налогообложения)

17.1) доходы, получаемые физическими лицами за соответствующий налоговый период:

от продажи иного имущества, находившегося в собственности налогоплательщика [b]три года и более[/b].

[/quote]

Поэтому этот доход от продажи авто в 2022 году подлежит налогообложению и, соответственно, декларацию тоже нужно подавать. Авто в собственности жены с августа 2017 г. По договору купли-продажи муж в сентябре 2020 г покупает у нее авто. В феврале 2022 г. муж продает авто посторонним лицам. Надо ли подавать декларацию? Если нет то со ссылками на НПА

Здравствуйте, да придется уплатить налог 13%, с суммы 240000 руб. Налог начисленный по ставке 13 процентов нужно платить с суммы, превышающей 250 000 руб. Если продажная стоимость машины равна или меньше 250 тыс., то налог с продажи автомобиля платить не надо. Если продажная стоимость машины больше 250 000 руб., то налог нужно платить с суммы превышения. И в первом и во-втором случае задекларировать доход и сдать в инспекцию декларацию 3-НДФЛ по проданному автомобилю вы обязаны.

Срок владения машиной не имеет значения.

Удачи. Максим, минимальный срок владения авто, необходимый для освобождения от налогообложения составляет три года.

В вашем случае придется платить налог с суммы дохода, то есть 13 % с 240 тыс. Я владею машиной менее 3 лет купил за 250000, а продал за 490000 рублей буду ли платить подоходный налог.

Для налогообложения в данном случае - то, что имущество принадлежало родственнику на момент дарения, значения не имеет. Право собственности будет отсчитываться в любом случае с момента получения собственности -

Вами. Вопрос: Моя мама от мужа (мой отчим) своего получила в наследство автомобиль и подарила его мне. Я его продал (менее трех лет), могу ли я как то уменьшить сумму налога, получается автомобиль был в одной семье. Например если предоставить ДКП когда мы его покупали?

Вам начислят налог с 1,5 млн., даже если предоставили в ГИББД др. договор. Будет начисление налога на 300 тр, так как в ИФНС договор, что предоставляли ранее должен быть. Продал авто со сроком владения менее 3 лет. Сумма продажи 1.5 млн руб. Покупал за 1.3. С продавцом (юр. лицо) было 2 варианта ДКП. На 1.3 и на 1.5 (с кредитом и без). При регистрации авто в ГАИ предоставил на 1.3. Если в налоговую предоставлю на 1.5 что будет. Юр лица уже не существует - ликвидировано.

Надо будет. Но можно снизить сумму. За счет вычета. Указанная в договоре дарения "рыночная стоимость" автомобиля не будет иметь какого-либо значения, поскольку дарение - это безвозмездная сделка.

Если вы продадите автомобиль, подаренный вам год назад, вам потребуется по итогам этого года уплатить НДФЛ с дохода от его продажи за вычетом 250 тыс. руб.

Если сохранились документы, подтверждающие расходы вашего сына на приобретение подаренного вам автомобиля, то вместо указанного вычета в 250 тыс. руб. вы можете в целях налогообложения вычесть из суммы дохода от продажи автомобиля сумму этих расходов. Надо ли будет платить налог при продаже подаренного сыном в 2021 году автомобиля В договоре дарения указана рыночная стоимость аналогичных авто 600000 руб. Спасибо за ответ.

Бесплатный вопрос юристам онлайн

Если Вам трудно сформулировать вопрос — позвоните, юрист Вам поможет:
Бесплатно с мобильных и городских

Существенную роль! Если возникнет ситуация при которой придётся расторгать ДКП, то покупатель будет возвращать продавцу именно ту сумму, которая указана в ДКП. Добрый день.

Для регистрации никакой. Играет разную роль!

И при расторжении договора и при подачи в налоговую. От суммы договора зависит налогообложение. Какую роль играет сумма договора продавца и покупателя в договоре при регистрации авто.

Здравствуйте, при продаже любого вида имущества в целях налогообложения применяется так называемый "минимальный срок владения" - это период владения, по истечении которого имущество можно продавать без последующего декларирования дохода и уплаты с него НДФЛ. Для автомобилей такой срок составляет 3 полных года (п. 17.1 ст. 217 НК). Хочу спросить нужно ли будет платить налог с продажи авто. Например, купил новую машину год назад, но цена на новые машины выросла и на б/у тоже, естественно сейчас машина будет продаваться по новой рыночной цене и дороже. Вопрос, налог получается с прибыли платить? Хотя цены то выросли.

Да, нужно платить налог 13% с полученного дохода. Здравствуйте!

[quote]Приобрёл авто в 2021 году[/quote]

Обязанность по налогу есть, так как владели машиной менее 3 лет.

[quote]Облагается ли налогом моя прибыль в 130 тр. и нужно ли подавать декларацию[/quote]

Вы вправе зачесть расходы на покупку авто и заплатить налог только с разницы (130.000*13%). Обязательно нужно подать налоговую декларацию и приложить оба договора. Налоговую декларацию Вы обязаны предоставить не позднее 30 апреля 2023 года, а налог должны заплатить до 15 июля 2023 года. Здравствуйте, Борис!

Да, с разницы в 130 000 рублей нужно будет заплатить НДФЛ по ставке 13% и обязательно нужно будет подать налоговую декларацию. Приобрёл авто в 2021 году за 520 тр. В 2022 продал за 650 тр. Облагается ли налогом моя прибыль в 130 тр. и нужно ли подавать декларацию в обеих случаях (облагается/не облагается).

Нет, к сожалению, снизить налог нельзя. Здравствуйте, Евгения!

В соответствии с положениями ст.220 Налогового кодекса РФ Вы сможете лишь уменьшить для целей налогообложения доход, полученный от продажи, на сумму расходов, связанных с его приобретением. С полученной разницы и будет рассчитываться налог. Я пенсионер, 2 группа инвалидности. Получила в наследство от умершего мужа авто, пользование в браке менее трёх лет. Хочу продать авто в 2 раза дороже (купили за 700 тысяч, продаю за 1400 000) Документы на приобретение авто, а также чеки все сохранены. Есть ли условия понижения суммы налога? И с какой суммы. Уже буду платить налог?

Оценка не является обязательной.

В идеале нужно продать по рыночной стоимости. Добрый день! Если сделка совершена между невзаимозависимыми лицами, то для целей налогообложения рыночной признается договорная цена (п. 1 ст. 105.3 и п. 1 ст. 105.14 НК). Но есть нюансы. У налоговой есть возможности доначислить Вам налог на прибыль и НДС, а физическому лицу– НДФЛ с материальной выгоды от разницы между рыночной ценой и ценой покупки. В случае признания лиц взаимозависимыми при продаже по цене ниже рыночной у покупателя возникает налогооблагаемый доход с суммы превышения рыночной стоимости над покупной как с материальной выгоды (подп. 2 п. 1 ст. 212 НК РФ). Обрый день! Подскажите пожалуйста. Была осуществлена покупка б/у авто недорогое для хоз. нужд предприятия у частного лица в сентябре 2021 г. Теперь для нее работы таковой уже нет. Каков порядок действий при продаже на данное время частному лицу? Нужна ли оценка авто?

Добрый день! В договоре и отгрузочных документах просто указываете сумму продажи и отмечаете "Без НДС" (покупатель в платежном документе тоже так указывает), счет-фактуру не оформляете. По общему правилу вы в документах НДС не выделяете. В случае выставления счета с выделением суммы НДС, вы обязаны подать в налоговый орган налоговую декларацию по НДС с отражением данной суммы и уплатить ее в бюджет. Организация работает на УСН продает авто фирме, работающей с НДС как правильно оформить.

Здравствуйте! Налог придется уплачивать с суммы, превышающей 250 000 руб. [quote]Суммы, полученные от продажи автомобиля, принадлежащего на праве собственности менее трех лет, подлежат налогообложению. Исчисление и уплата НДФЛ в данном случае производятся физическим лицом самостоятельно с представлением в налоговый орган по месту своего учета соответствующей налоговой декларации по форме 3-НДФЛ (пп. 2 п. 1, п. 3 ст. 228 НК РФ). Доход от продажи можно уменьшить либо на сумму имущественного вычета, но не более чем на 250 000 руб., либо на сумму фактически произведенных и документально подтвержденных расходов физического лица, связанных с покупкой автомобиля, впоследствии переданного в счет приобретения нового автомобиля (пп. 1, 2 п. 2 ст. 220 НК РФ).

[/quote] С какой суммы мне прийдется платить налог на авто, владение меньше 3 лет.

Написать письмо в налоговую, о том что авто не продавали и доход не получали, а автомобиль снят с учета в счёт погашения долга. К сожалению для Вас, платить налог. Налогоплательщики должны включать в состав внереализационных доходов кредиторскую задолженность, списанную в связи с истечением срока исковой давности или по другим основаниям. Валерий, ФНС России привела позицию Верховного Суда Российской Федерации по вопросу налогообложения транспортным налогом владельца арестованного автомобиля при его принудительной реализации (письмо ФНС России от 28 июля 2020 г. № БС-4-21/12123). Удачи. Год назад автоломбард (Микрофинансовая компания) забрал машину в счёт долга через приставов. Далее в отделе ФССП подписали документ о том, что обе стороны, не имеют к друг другу претензий. На этом разошлись. Сегодня пришло письмо из ФНС с требованием оплатить налог с продажи автомобиля 13%. Что делать в таком случае?

Какие сроки Вас интересуют?

Срок владения авто для налогов? Добрый день! Правило о продаже авто находящегося в собственности более 3 х лет на юр лицо не распространяется. Юрлицо платит налоги независимо от срока владения авто с учетом избранной им системы налогообложения. Для юр.лица и частника есть разница в сроках продажи авто без вопросов от налоговой-какие сроки?

Алексей, здравствуйте!

Если двумя авто владеете более 3 х лет, то такие сделки не будут облагаться налогом, поскольку соблюден минимальный срок владения, который необходим для освобождения от налогообложения.

Удачи! Что требуется уплатить при продаже двух авто в один год, которые были в пользовании более 3-х лет? Цены автомобилей 200000 р и 250000 р.

В случае дарения близкому родственнику в соответствии с п.18.1 ст.217 НК РФ НДФЛ не платится. Доходы, полученные в порядке дарения, освобождаются от налогообложения в случае, если даритель и одаряемый являются членами семьи и (или) близкими родственниками в соответствии с Семейным кодексом Российской Федерации. В случае купли-продажи осуществляется уплата НДФЛ продавцом с учетом налогового вычета 250 тыс. руб. (если авто было в собственности менее 3 лет — ст.220 НК) Хочу перерегистрировать автомобиль на близкого родственника, как лучше сделать через Дарственную или Договор-Купли-Продажи?

Здравствуйте!

Вы вправе зачесть расходы на покупку авто и заплатить налог с разницы (860 - 250)*13%. Вложения в ремонт авто в целях налогообложения не учитываются. Такой вопрос: купил машину за 250 т.р (с серьезными поломками), отремонтировал. Общая стоимость вышла 900 т.р., продал за 860 т.р. Все чеки о ремонте есть. Надо ли платить налог с продажи авто?

Статья 220 НК РФ - налогообложение доходов от продажи транспортного средства.

Возврат налога при покупке автомобиля не осуществляется. Можно ли вернуть 13% от стоимости авто?

Добрый день! Вопрос не совсем корректен.

В налоговый орган направляется заявление о наличии в налоговом уведомлении недостоверной информации. Заявление может быть подано лично, направлено почтой, либо через личный кабинет налогоплательщика. Данное заявление пишется в произвольной форме. В нем, однако, необходимо указать номер уведомления, адрес инспекции, Ваши ФИО, ИНН. В чём суть вопроса? Если новый собственник не произвёл регистрацию ТС на своё имя в течение 10 дней с момента заключения ДКП, прежний собственник, по истечении указанного времени, вправе обратиться в ГИБДД с заявлением о прекращении регистрации ТС.

Субъектом налогообложения является лицо, на которое ТС зарегистрировано в ГИБДД. Авто продано год назад в кз по купле продаже а налог пришел на авто которое продано тоесть с учета оно не снято.

Игорь, здравствуйте!

Согласно п.17.1 ст. 217 НК РФ Не подлежат налогообложению (освобождаются от налогообложения) следующие виды доходов физических лиц: доходы, получаемые физическими лицами за соответствующий налоговый период: от продажи иного имущества, находившегося в собственности налогоплательщика три года и более.

К таком можно отнести транспортные средства.

Таким образом, полученный доход от продажи такого имущества, налогом не облагается.

С уважением,

юрист Дмитрий Квон. Хочу приобрести коммерческое авто у физ лица оформив его на своё Ооо. Какие налоги.

Заплатит физ лицо (более 3 х лет использовавшее данный автомобиль)

Здравствуйте.

В этом случае будете платить налог на получнный с продажи авто доход. Здравствуйте! Можете, конечно. Только вся проблема в том, что с каждой проданой машины Вам придется оплатить налог 13 процентов. Имущественный вычет (сумма, на которую уменьшается налоговая база - деньги с продажи автомобиля) составляет 250000 в год. То есть, если Вы продали 2 машины в месяц, стоимостью 1000000 каждая, Вам придется задекларировать и оплатить налог в сумме (2000000-250000) * 13%, а именно 227500 рублей. Можете, но какой дурак-продавец на такое согласиться в реальности.

ТС же постоянно будет на бывшем собственнике и штрафы и налог всё ему..., ничего не меняется для него...

Через 10-дней он прекратит регистрацию ТС и всё.., все поездки прекратятся.. Привет. Могу ли я продавать и покупать обратно авто раз в неделю? Например, купил 1.01.20, продал обратно 07.01.20. Купил 14.01.20 и тд. Чтоб не регистрировать авто и не платить Тр Налог.

Дмитрий,

увы. Доходы считаются до налогообложения. В этой ситуации налог Вы не платите, поскольку положительная разница между расходами на приобретение авто и выручкой от продажи составляет 0 рублей, но для целей определения уровня обеспеченности Вашей семьи цена продажи учитывается.

Можете попробовать оспорить отказ, но шансов мало. Разве что, в процедуре поискать ошибки. Надо посмотреть отказ. Мы подали документы в соц защиту на субсидию, но нам отказали, т.к мы купили машину за 235 т.р и через 1 год её продали за 235 т.р,они посчитали 235 т. р.доходом к зарплате за шесть месяцев и отказали, сказали, что доход превышает, мы многодетные.

Формы налогообложения имеют роль при продаже машин. Когда ИП продал грузовой автомобиль, НДС-вычеты определяются следующим образом. Платят при продаже транспортного средства налоги и физические лица, и предприниматели. В этом случае они составляют для обычного налогоплательщика: НДФЛ – 13%.

НДФЛ - 13 процентов А индивидуальным предпринимателям придется заплатить не только эту сумму, но и вдобавок к ней НДС, что составит еще 18%, но в том случае, когда деятельность осуществлялась по общей системе – ОСНО. При продаже грузового авто мне отдали вместо указаных 950000 р-250000 остальные устно договорились в рассрочку и до сиг пор не отдали. Придется ли мне платить налог с продажи как ип.

Бесплатный вопрос юристам онлайн

Если Вам трудно сформулировать вопрос — позвоните, юрист Вам поможет:
Бесплатно с мобильных и городских
Помощь юристов и адвокатов
Спроси юриста! Ответ за5минут
спросить
Администратор печатает сообщение