Плательщики налога на имущество / Налоги - 298 советов адвокатов и юристов

Здравствуйте

Речь идет о налоговой задолженности. Взыскание налога — неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанности по уплате налога (сбора) является основанием для направления налоговым органом, органом государственного внебюджетного фонда или таможенным органом налогоплательщику требования об уплате налога.

Взыскание налога или сбора за счет иного имущества налогоплательщика-организации или налогового агента-организации — при недостаточности или отсутствии денежных средств на счетах налогоплательщика или налогового агента налоговый орган вправе обратить взыскание налога за счет имущества, в том числе за счет наличных денежных средств налогоплательщика организации. Налог – обязательный взнос плательщика в бюджет и внебюджетные фонды в определенных законом размерах и в установленные сроки.

Сбор - это взимаемые или собранные за что-нибудь (сделка, перевозка, растаможка) деньги, взнос. Что значит взыскание налогов и сборы?

Плательщиком транспортного налога является собственник транспортного налога до момента фактического отчуждения, не зависимо от того был ли наложен арест на транспортное средство или нет. Ольга, здравствуйте.

Вы собственник, поэтому должны. Залог обременяет имущество, но никак не отменяет обязанностей по уплате налога.

Если на момент покупки автомобиля он числился в реестре залогов (что весьма вероятно, раз залогодержатель банк), то увы: претензии предъявлять особо некому.

Тем не менее, не исключен вариант, что банк вовремя не внес информацию в единую информационную систему через нотариуса. Тогда будут шансы залог прекратить, поскольку Вы будете являться добросовестным приобретателем. Судебная практика в целом положительная по таким делам. Она оказалась в залоге, машину забрали судебные приставы. А именно представитель банка взял ее под ответ хранения. Должны ли мы оплачивать налог за это машину?

Добрый день! Непосредственно договор ренты является самостоятельным, имеющим свои особенности видом договора. А полученное по нему имущество, в том числе бесплатно, не является даром плательщику ренты и само по себе не рассматривается как его доход. А значит, по мнению ФНС России, в момент получения имущества не возникает объекта обложения НДФЛ. Хочу добавить, что человек, с которым я хочу заключить договор пожизненного содержания с иждивением - граждан Украины, а я гражданка РФ. Отсюда и мой вопрос о налоге на недвижимость по договору пожизненного содержания с иждивением с гражданином Украины. Благодарю за ответ. Хочу оформить договор пожизненного содержания с иждевением. Надо ли платить налог? Спасибо за ответ.

Здравствуйте, Вячеслав.

[quote]Статья 45.1. Единый налоговый платеж физического лица

1. Единым налоговым платежом физического лица признаются денежные средства, добровольно перечисляемые в бюджетную систему Российской Федерации на соответствующий счет Федерального казначейства налогоплательщиком - физическим лицом в счет исполнения обязанности по уплате транспортного налога, земельного налога и (или) налога на имущество физических лиц.[/quote]

Многие плательщики налогов введены в заблуждение словом "добровольно", дело в том, что никто ни от каких налогов не освобождается, просто теперь плательщики могут оплатить все налоги не дожидаясь уведомления с налоговой, единым платежом. А, так от ответственности за неуплату налогов никто не освобожден. Согласно 232 фз от 29 07 2018, статья 45/1 могу ли я не платить транспортный налог и налог на имущество?

Непонятно, почему должно отниматься. Но собственник доли, какого размера бы она ни была, в недвижимости, в данном случае в доме - является плательщиком налога на имущество. В жилом доме 84 квад. Метра, собственника 4, 50 квадратов отнимается от доли или из общих квадратов, должны ли платить налог на имущество?

Надежда! Это очень объемный вопрос. Все зависит от того, плательщиком каких налогов и сборов, а также взносов является конкретное СНТ, соответствующую отчетность товарищество должно представлять в налоговый орган, ФСС и ПФР. Например, при осуществлении выплат физическим лицам, в том числе в рамках трудовых отношений, являющихся объектом обложения страховыми взносами, СНТ должно представить в налоговый орган расчет по страховым взносам.

В некоторых случаях это будет отчетность и по налогу на имущество организаций и земельному налогу.

С 01.01.2020 ситуация облегчается. С 01.01.2020 не нужно представлять расчеты по авансовым платежам по налогу на имущество организаций. С отчета за 2020 год обязанность представления декларации по земельному налогу отменена и т.п. Какие документы нужно подавать в налоговую от СНТ и в какие сроки.

Бесплатный вопрос юристам онлайн

Если Вам трудно сформулировать вопрос — позвоните, юрист Вам поможет:
Бесплатно с мобильных и городских

Скорее всего потому что ребенок собственник какого-то имущества. Плательщик налога всегда собственник, а если он несовершеннолетний, то обязанности исполняют родители. Поэтому извещения приходят всем, в том числе и несовершеннолетним собственникам. Налоговая не знает кто родители. Она получает данные из Росреестра и она направляет тому лицу, кто в реестре. Почему пришло извещение из налоговой на имя несовершеннолетнего ребёнка?

На обоих собственников и на зарегистрированных в квартире лиц. Согласно ст. 249 ГК РФ каждый участник долевой собственности обязан соразмерно со своей долей участвовать в уплате налогов, сборов и иных платежей по общему имуществу, а также в издержках по его содержанию и сохранению. Екатерина!

Скорее всего УК привлечет к суду Вашего бывшего мужа (получит судебный приказ), исходя из того, что он плательщик. Однако, в случае искового производства, муж на первом же заседании привлечет Вас в качестве соответчика. В случае с судебным приказом, если приказ будет отменен, то уже управляющая компания привлечет Вас соответчиком, если судебный приказ не будет отмене, муж сможет взыскать с Вас половину взыскиваемых средств в порядке регресса (ст. 1081 ГК РФ).

Удачи. В квартире 2 собственника. Я и бывший муж. Квитанции все приходят на его имя. На кого из нас жкх будет подавать в суд за задолженность, на обоих или на того, кто в квитанции?

Здравствуйте, Вероника. Налог на имущество платит собственник имущества. Если вы собственником дома и квартиры не являетесь, то и налог платить не должны. Вероника, поскольку вы не являетесь собственником, соответственно, не являетесь плательщиком налога на имущество. Читала недавно один закон, что если дом на меня не зарегистрирован, то я могу не платить налог за дом! вопрос такой, я получила квартиру как сирота 4 года назад договор по спец найму, получаестя что дом этот еще принодлежит адменнистрации района, должна ли я платить налог за квартиру?

Дарение - это безвозмездная передача. В подп.1 п. 1 ст. 146 НК РФ сказано, что объектом обложения НДС признаются операции по реализации товаров, работ и услуг (а также передача имущественных прав) на возмездной и безвозмездной основе. В силу этого прямого указания юрлицо обязано исчислить и уплатить НДС со стоимости безвозмездно переданных товаров, работ и услуг. При этом под стоимостью понимается рыночная стоимость. НДС не облагается только безвозмездная передача имущества в целях благотворительности.

У физлица - получателя имущества, возникнет обязанность по оплате НДФЛ 13%. Это уплату производит либо организация, как налоговый агент, либо само физическое лицо, если организация не имеет возможности удержать и оплатить этот налог. Если ООО не является плательщиком НДС? Какой налог платит организация при оформлении дарственной на коммерческую недвижимость на физ. лицо.

Здравствуйте.

Инвалидность в данном случае роли не играет. Вы имеете право на получение налогового вычета, если дом находился в Вашей собственности не менее 3 лет, если соблюдается хотя бы одно из следующих условий:

- право собственности на объект получено налогоплательщиком в порядке наследования или по договору дарения от физического лица, признаваемого членом семьи и (или) близким родственником этого налогоплательщика в соответствии с Семейным кодексом Российской Федерации;

- право собственности на объект получено налогоплательщиком в результате приватизации;

- право собственности на объект получено налогоплательщиком - плательщиком ренты в результате передачи имущества по договору пожизненного содержания с иждивением.

В иных случаях минимальный предельный срок владения объектом недвижимого имущества составляет 5 лет.

Это НК РФ Статья 217.1 Я инвалид второй группы, недавно продал дом могу ли я воспользоваться налоговым вычетом при оплате налога с продажи дома?

По договору ренты одна сторона (получатель ренты) передает другой стороне (плательщику ренты) в собственность имущество, а плательщик ренты обязуется в обмен на полученное имущество периодически выплачивать получателю ренту в виде определенной денежной суммы либо предоставления средств на его содержание в иной форме. Да, до истечении 3-х лет при передаче квартиры будет исчисляться налог. Прошу ответить на два вопроса. Первый - при подписании договора ренты право собственности оформляется сразу на плательщика ренты или после смерти получателя ренты? Второй - если не истек трехлетний срок после получения квартиры по наследству, то платит ли получатель ренты 13% налог как при продаже квартиры?

Обратитесь на сайт госуслуги, или ФНС. если есть имущество, Вы будете плательщиком налогов. Получите выписку из ЕГРН на сайте росреестра. Как можно узнать, имею я какие-нибудь доли жилья и если имею, где они находятся?

Доказать, что по условиям договора и документам - право собственности на имущество, в виде останков авто, перешло к страховой, вот она и будет плательщиком налога. Кому доказать? Подавать в суд? Авто передано страховой по утилизации, страховая отдала пакет документов и номера для снятия с учёта в мрэо, в мрэо номера забрали, а с учёта не сняли. Налог начислялся 6 лет. Как разобраться в данной ситуации, чтобы не платить налог?

А это надо смотреть исходя из системы налогообложения ООО, если ООО является собственником гостиницы. Вполне возможна уплата налога на прибыль НК РФ Статья 247. Объект налогообложения. Зависит от налогового режима предпринимателя. Предприниматель является плательщиком налога на имущество физических лиц, если у него есть имущество, признаваемое объектом налогообложения (ст. 400 НК РФ). Налоговая ставка по налогу на имущество организаций устанавливается законодательством субъектов и не может превышать 2,2%. (ст. 380 НК), может быть дифференцированной. В Вашем случае порядок н/обложения зависит от применяемого Вами в момент продажи режима налогообложения поскольку в любом случае Вы хотите знать н/обложение по ДКП. Сделка будет коммерческой. Я владелиц ООО (гостиница) с 1998 г. продаю, каки налоги уплачу после продажи.

Здравствуйте, вы собственник, поэтому налог платить будете. Проживание с детьми не является основанием для получения налоговой льготы.

Удачи вам и всего наилучшего. Если моя доля в приватизированной квартире 17 кВ метров, должна ли я платить налог на имущество? И должен ли муж в своей приватизированной квартире платить меньше налог на имущество, если с ним проживают наши несовершеннолетние дети?

У меня такой вопрос: Моя дочь вступила в наследство от бабушки квартира. Должны ли мы платить налог на имущество если ей всего 13 лет? Семья у нас многодетная и малоимущая.

Добрый день, реализация недвижимого имущества для организаций, является такой же сделкой как и любая другая. Если вы продаете недвижимость выше балансовой стоимости, то заплатите налог на прибыль, если ваша организация является плательщиков НДС, то вам необходимо продавать недвижимость: балансовая стоимость плюс НДС 20 % Продаю Нежилое помещение Я ООО Какой налог мы Заплатим? С 2014 г собственность.

Здравствуйте! Согласно ч 1 ст.526 Налогового кодекса РК не являются плательщиками налога на имущество физических лиц отдельно проживающие пенсионеры в пределах 1000-кратного размера месячного расчетного показателя, установленного законом о республиканском бюджете и действующего на 1 января соответствующего финансового года от общей стоимости всех объектов налогообложения, находящихся на праве собственности. Таким образом, для ответа на ваш вопрос необходимо знать общую стоимость всех объектов налогообложения, находящихся в собственности. На 1 января 2019 г. МРМ составляет 2525 тенге. Освобождаются от налога на землю пенсионеры РК отдельно проживающие (земельный налог на квартиру и гараж)

Доброй ночи! Следует отметить, что физические лица не признаются плательщиками НДС, в том числе при оказании услуг по предоставлению в аренду собственного имущества. Такой вывод следует из ст. 143 НК РФ. Аналогичного мнения придерживается и Минфин России (письмо от 10.02.2004 № 04-04-06/21). Я арендую помещение у кзио как физ лицо. Кзио возлагает на меня оплату ндс в налоговую. Правомерно ли с физ лица брать ндс т:89872973504

Здравствуйте! Да, в данном случае налог на имущество исчисляется и должен уплачиваться (если плательщик налога не относится к категориям граждан, имеющих право на налоговую льготу по данному налогу - п.1 ст.407 НК РФ). От того, что квартира находится в залоге у банка, она не перестает быть собственностью залогодателя.

С уважением, А.Д.Руслин. Начисляется ли налог на собственность на квартиру в ипотеке, если она под залогом у банка.

Добрый день! В ст. 407 НК РФ перечислены лица, освобождаемые от уплаты налога на имущество физических лиц. Индивидуальные предприниматели в ней не поименованы. Вместе тем предприниматели, применяющие специальные налоговые режимы (УСН, ЕНВД, ПСН), не признаются плательщиками налога на имущество физлиц в отношении имущества, используемого для предпринимательской деятельности, за исключением объектов, включенных в перечень, определяемый в соответствии с п. 7 ст. 378.2 НК РФ с учетом особенностей, предусмотренных абзацем вторым п. 10 ст. 378.2 НК РФ Нужно четко понимать на каком Вы налогообложении. Система налогообложения УСН 6%. А если объект включен в перечень в соответствии с п.7 ст. 378.2, но на данный момент в объекте идет строительство. Разрешение на строительство есть. У меня есть объект коммерческой недвижимости, который я сдаю в аренду как ИП. В этом году вышла огромная сумма налога. Что делать?

Здравствуйте!

Уплачивают налоги собственники, если квартира не приватизирована предусмотрена квартплата.

[quote]«Плательщиками налогов на имущество физических лиц (далее - налоги) признаются физические лица - собственники имущества, признаваемого объектом налогообложения» (ст.400 НК РФ).

[/quote] Если квартира не приватизирована, платится ли налог на имущество?

Любовь Александровна здравствуйте!

По общему правилу налог составляет 13% от суммы дара.

Однако, если соблюдено одно из нижеуказанных условий и Вы владеете квартирой более 3-х лет, то налог не платится:

1) право собственности на объект недвижимого имущества получено налогоплательщиком в порядке наследования или по договору дарения от физического лица, признаваемого членом семьи и (или) близким родственником этого налогоплательщика

2) право собственности на объект недвижимого имущества получено налогоплательщиком в результате приватизации;

3) право собственности на объект недвижимого имущества получено налогоплательщиком - плательщиком ренты в результате передачи имущества по договору пожизненного содержания с иждивением.

В иных случаях для избежания налогообложения Вам необходимо владеть квартирой в течение 5 лет. Как высчитать процент налога за подаренную недвижимость, если одариваемый не родственник?

Бесплатный вопрос юристам онлайн

Если Вам трудно сформулировать вопрос — позвоните, юрист Вам поможет:
Бесплатно с мобильных и городских
Помощь юристов и адвокатов
Спроси юриста! Ответ за5минут
спросить
Администратор печатает сообщение