Продажа декларации / Налоги - 12415 советов адвокатов и юристов

К декларации прикладываете решение о разделе и копию межевого плана. Продал долю в доме и долю в земельном участке. Обеими долями владею с 2014 г, но незадолго от сделки был произведен раздел земельного участка в простой письменной форме, на его месте возник новый. При этом мои доли никак не менялись. В том же году была совершена сделка, по которой я продал свои доли в земле и доме, а налоговая в этом году прислала требование о подаче декларации за доли в земле, считая что это новый объект недвижимости после раздела. Как указывать стоимость доли земельного участка, если договор купли-продажи содержит только общую цену по договору за доли в земле и в доме? Отдельно цену объектов в договоре никто не указывал.

Дополнительного соглашения не было.

Как подавать декларацию?

Добрый день, Ольга

Если с момента смерти наследодателя на момент продажи не прошло 3 года, то вам действительно надо предоставить декларацию. Но в ней вы можете указать о применении налогового вычета (максимум 1 млн), и в вашем случае налог платить не придется. (но тут на всякий случай надо еще смотреть кадастровую стоимость комнату, могут быть нюансы) Знаете декларацию нулевую. Я продала комнату в коммунальной квартире полученную в наследство за 250000. Сегодня пришло письмо, что я обязана предоставить декларацию по налогам на доходы, тк я не пользовалась жильем 3 года после вступления в наследство.

Данная сделка будет признана ничтожной. Цена при продаже имущества товаров или отправлении услуг является существенным условием договора, отсутствие которого влечет недействительность сделки. На основании договора и документа об оплате. А если договор с юр лицом, оплата наличными, но договор без указания цены и без ндс. Его же подали в гибдд при снятии с учета. Декларацию подавать на основании каких документов? Чтобы цена покупки и продажи была одинаковая, владели менее 3 х лет.

Здравствуйте

5 лет в собственности

всё.. налога платить не нужно. Здравствуйте

Если владение недвижимостью продолжалось менее установленного срока, нужно заплатить налог на продажу недвижимости. А если минимальный срок прошел, то подавать декларацию и платить налог с продажи не нужно. Сумма полученного дохода тоже не будет иметь значения. Минимальный срок владения — 3 или 5 лет и зависит от вида имущества и ряда нюансов.

В вашем случае уже ничего не нужно платить. Если в собственности паркинг более 5 лет, налог не платите. Хотим продать паркинг в многоквартирном доме, покупали более пяти лет назад за 800 тыс руб, продаем за 1 млн 150 тыс рублей. Должны ли заплатить налог с продажи и сколько? Как рассчитать?

Здравствуйте! Декларацию подаёте но платить ни чего не надо. Налог платить не нужно, Вы имеете право заявить на имущественный налоговый вычет 1 млн рублей. Налог платить не нужно, Вы имеете право заявить на имущественный налоговый вычет 1 млн рублей. При продаже квартиры подаренной мне бабушкой не прошедшие срок владения 3 года за 600000 рублей должен ли я платить налог.

Семён, добрый день! Земля и дом это разные объекты налогообложения. При регистрации права собственности на новый дом, срок владения на участок сгореть не может. Только будьте внимательны! Если вы участок РАЗДЕЛИЛИ (размежевали и каждому отдельному участку был присвоен новый кадастровый номер), то срок владения начинается заново с момента регистрации нового права. Если же участки были разделены как вы пишите более 5 лет назад, то с продажи участка налог не платите и декларацию не подаете. Только на построенный дом. Владею больше 5 лет землёй и домом.

На участке построил второй дом в 2011 г но на учёт поставил в 2022 г.

При продаже первого и часть земли налог будет? Или при этой регистрации ногово дома сгорел срок на землю.

А то хочу оформить 1/2 долю переживаю не попаду я под 13%

Здравствуйте, да нужно платить. Если Вы продали земельный участок, находившиеся у Вас в собственности менее трех лет Вам необходимо самостоятельно отразить полученные доходы в налоговой декларации по налогу на доходы физических лиц (форма 3-НДФЛ). Доходы, полученные лицами от продажи земельных участков, подлежат обложению налогом на доходы физических лиц.

Для граждан, проживающих в Российской Федерации более 183 дней в году, такие доходы облагаются по налоговой ставке 13%. В отношении граждан, получивших рассматриваемые доходы и находившихся в Российской Федерации менее 183 дней в году, применяется налоговая ставка в размере 30%. Купил земельный участок за 60000 руб, продал за 150000 руб, в собственности 1 год, надо ли платить налог 13% государству?

Бесплатный вопрос юристам онлайн

Если Вам трудно сформулировать вопрос — позвоните, юрист Вам поможет:
Бесплатно с мобильных и городских

Добрый день, Галина. При продаже имущества по стоимости менее 1 млн. рублей налог не платится и декларация не подается. Добрый день. Зависит от кадастровой стоимости дом и земли. Если суммарно цена кадастра меньше миллиона, значит нет. Нужно ли платить налог от продажи дома с земельным участком, если сумма продажи менее миллиона рублей, (кадастровая стоимость тоже менее миллиона рублей), но в собственности дом и земля были менее 3 х лет? Если налог платить не нужно, декларацию (нулевую) нужно подавать?

Вы наверное знаете, что оформление декларации или сертификата на самозанятого невозможно. Согласно ТР ТС 009/2011 "О безопасности парфюмерно-косметической продукции" заявителем должен быть зарегистрирован в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя.

Самозанятый может производить только продукцию, которая не подлежит обязательной сертификации и декларированию.

Указать на вещь, дав ей другое название нельзя. Мыло есть мыло.

Мыло относится к парфюмерно-косметической продукции — для нее есть свой техрегламент. На мыло тоже нужно получать декларацию соответствия.[b] Но обратиться за такой декларацией могут только организации или ИП, которые занимаются производством, импортом и/или продажей парфюмерии и косметики.[/b] Сувениры по постановлению Правительства РФ не подлежат сертификации. Хочу продавать сувенирное мыло ручной работы и вязаные игрушки на маркетплейс. Могу ли я указывая что это сувенир, не сертифицировать товары?

Я самозанятая.

3-НДФЛ подавать необходимо за 2023 год. Подавайте 3-НДФЛ за 2023 год до 30 апреля 2024, если будет начислен налог, оплатить до 15 июля 2024. Подать декларацию о доходах физических лиц нужно в ИФНС по месту вашей постоянной регистрации в срок до 30 апреля следующего года (п. 1 ст. 229 НК РФ). Заплатить подоходный налог после подачи 3-НДФЛ нужно позже — до 15 июля.

Аванс - 3-НДФЛ за 2022 г., окончательный расчет - 3-НДФЛ за 2023 г. Когда нужно подать декларацию 3-НДФЛ, если аванс за продаваемый дом был получен в конце декабря 2022 (в дату подписания договора купли-продажи), а окончательный расчет был произведен в 2023 г. (в дату государственной регистрации договора)

К декларации Вы будете прикладывать ДКП автомобиля, который был заключен в 2022 году. Соответственно доход у Вас будет за 2022 год. Машину купила 8 октября 2022 г, затем 24 декабря 2022 г продала, на учёт новый собственник поставил 8 января 2023 г, в личном кабинете налоговой не отображается уведомление о подаче декларации, а мне нужно подавать декларацию на возврат по ипотеке, в какой год упадёт информация, тк машину продала за 475 тр.

Здравствуйте!

Паспорт безопасности имеет судьбу относительно первичного товара (смолы), а не тары (упаковки). В качестве маркетиногового приема (повышения продаж) Вы можете указать производителя, но в данном случае Вам требуется согласовать с ним использование его бренда. Возможно посе контактов с производителем Вы получите коммерческую выгоду (скидку) за продвижение. У меня есть необходимость переупаковки продукции производителя в свою тару (причина: не эстетичная упаковка). Например, закупаю соль для ванны, фасую её в свою тару и перепечатываю этикетки, с указанием всей необходимой информации. Скажите, насколько это законно? Не нарушаю ли я прав производителя? Должны ли запрашивать какие-либо разрешения у производителя на подобные действия? И можем ли в таком случае пользоваться декларацией соответствия производителя?

Вам необходимо подавать декларацию, чтобы ИФНЧС не насчитала налог и пени по нему. Добрый день

Нет, если вы владели первой долей более 3 лет, так как срок владения ВСЕЙ квартирой считается именно по этой доле. Нет, не будете, так как срок владения превышает 3 года. Буду ли я платить налог от продажи квартиры, которая была в собственности по приватизации в двух долях с моим близким родственником, и который свою долю мне подарил менее трех лет назад?

Здравствуйте Екатерина

Если продажа и покупка нового жилья состоялись в одном налоговом периоде, соответственно налогообложения не возникает, следует подать нулевую декларацию. Продали квартиру в 21 году, она была в собственности месяц. После продажи я сразу купила квартиру. Но налоговая повесила налог по 162 тысячи на меня и на ребенка. Декларацию подала поздно, потому что не знала. Можно ли как то уйти от этого налога?

Добрый день!

Вам нужно руководствоваться ДКП. Ну какую в ГАИ показали, ту и пишите.

С уважением. Если Вы не укажите ту сумму, которая в договоре, то декларацию отклонят. Удачи. Как в ГИБДД, так как по ней проверка будет. Декларация оформляется исходя из договора купли-продажи, а не той, которая у вас в кармане. Покупатель указал другую сумму в своём ДКП, у меня то же ДКП с росписями. Продала машину, в договоре купли продажи одна сумма, в ГАИ другая, по какому документу заполнять диклорацию.

Вам надо смотреть Постановление Правительства Российской Федерации от 31.03.2020 № 384 "Об утверждении основных требований к порядку назначения и осуществления ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет включительно, примерного перечня документов (сведений), необходимых для назначения указанной ежемесячной выплаты, и типовой формы заявления о ее назначении", а именно пп. М) п.21 там сказано, что в состав среднедушевого дохода для расчета пособия на ребёнка от 3 до 7 лет, любой доход входит в пособие. Нет, если продали тоже за 500 т.. В декларации следует указать 0 доход. Я купила дом за 500000 и через несколько месяцев продала на этот же сумму теперь я хочу подать на детские пособие продажа дома войдёт в доход?

Добрый день. Да, нужно. Какая разница как вы продали квартиру по переуступке или уже готовую с оформления права собственности дело же не в этом а в том что Вы получили доход соответственно раздоход получен нужно платить налог есть льготы, освобождение и так далее вычеты. Декларация заполняется по итогам календарного года и направляется в налоговый орган. В декларации указывается доход от реализации квартиры, срок нахождения квартиры в собственности до момента заключения договора. Вид сделки значения не имеет. Если квартира передана в срок менее пяти или трёх лет со дня приобретения, налогоплательщик может использовать имущественный налоговый вычет или вычет в размере стоимости приобретения квартиры. В итоге может возникнуть НДФЛ с разницы между доходом и вычетом. На эту разницу и начисляется налог по ставке 13 процентов. Нужно подавать декларации о продаже квартиры, если она продана по переуступке?

Добрый день. Да, декларация подается. При определении налоговой базы учитывается кадастровая стоимость квартиры, если цена ДКП ниже кадастровой стоимости квартиры, в противоположной ситуации за налогооблагаемую базу берут цену ДКП.

--

При расчете налога можно использовать как имущественный вычет, так расходы, понесенные при покупке проданного жилья.

--

Покупка и продажа в одном налоговом периоде освободит Вас от налога при соблюдении нескольких условий. Все они прописаны в ст. 217.1 НК РФ. Купила и продала квартиру в одном налоговом периоде, квартира была не единственная в собственности, в собственности была менее 5 лет. Будет ли возникать налог или учитывается что была куплена другая квартира?

Добрый день. Вычет получить можете, если имели официальный доход в 2022. Подайте декларацию за 2022 год и сопутствующие документы. Да. За 2022 г можете получить социальный вычет. Необходима справка об оплате медицинских услуг и справка 2 ндфл. Могу помочь с заполнением и отправкой в налоговую декларации 3 ндфл через личный кабинет налогоплательщика, где можно отслеживать ход проверки и статус обращения. Присылайте документы на WhatsApp. Сопровождаю до получения вычета. В 2021 я уплатила налог с продажи имущества 13 тр. В 2022 году у меня было лечение в клинике РФ более чем на 150 тр. Могу ли я в 2023 году получить налоговой вычет за мед услуги? Это нужно отражать в декларации 3 ндфл за 2022 или отдельно?

Если сумма продажи недвижимости менее 1 миллиона рублей, налог платить не нужно, т.к. применяется налоговый вычет.

Сколько лет она была собственницей этой доли, прежде чем продала вам? Кассовый чек нужно для отчетности. Была собственицей всего около полугода. Сестра продала мне доли в квартире за 500 т. р. Нужно ли ей подавать декларацию и уплачивать налог? В интернете она прочла, что если продажа до 1 млн., то подавать и платить не нужно. А я нахожусь в сомнений. Не хочется попасть на штраф. Спасибо за ответы!

Добрый день! Если я правильно понимаю, дядя - это брат вашего отца, в таком случае они являются близкими родственниками (ст. 14 Семейного кодекса), и тогда необходимо подать налоговую декларацию, чтобы иметь возможность применить льготу по НФДЛ, и представить документы подтверждающие близкое родство между наследодателем и наследником. Если срок выдержан, то не надо подавать. И не важно у кого какая фамилия и за сколько продали. Нет мой отец получил наследство от своего дяди (то есть брат его отца) Мы продали земельный участок который был получен от дяди моим отцом по наследству, был выдержан срок 3 года со дня его смерти. Нужно ли нам подавать нулевую декларацию (3-НДФЛ) в налоговую если у родного дяди другая фамилия отличная от отца?

Если в собственности более 5 лет, то не нужно подавать.

При продаже применяется налоговый вычет, если не использовали его. Нужно ли подавать декларацию на земельный участок, который достался по наследству от супруга? И продан за 200 т.

Да. Имеете полное право. И Вам должны вернуть налоги, удержанные с Вас в 2022 году. Да. Весь налог удержанный в 2022 г вы вправе вернуть. Не обязательно подать декларацию до 30 апреля. Это относится только к отчётности о продаже имущества. Имущественный вычет не имеет срока давности. Даже если покупка была в 2016 г. Можно вернуть налог уплаченный за 3 предыдущих года с расходов на эту квартиру.

Могу помочь с заполнением и отправкой в налоговую декларации 3 ндфл через личный кабинет налогоплательщика, где можно отслеживать ход проверки и статус обращени. Сопровождаю до получения вычета. В 2022 году приобрела квартиру. Был официальный доход, при чем высокий.

В ноябре пришлось уволиться, так как заболел ребенок. Получили инвалидность. Теперь получаю пособие по ухожу за ребенком-инвалидом. Имею ли я право до 30.04.2023 подать заявление на налоговый вычет за 2022 год?

Ранее его не получала. Спасибо.

Жанна, добрый день.

1. Количество детей влияет на освобождение от уплаты налога при продаже жилья только в том случае, если вы приобретаете жилье больше по площади или кадастровой стоимости, чем продали. Плюс еще нужно соблюсти 4 обязательных пункта. Но эта история не про вас.

2. Уменьшить налогооблагаемую базу можно.

- если вы, к примеру, покупали проданную квартиру за 2 000 000 руб., то при подаче декларации можете уменьшить на эту расходную часть.

- если вы не получали покупной вычет, то вправе также уменьшить налогооблагаемую базу (средства маткапитала не учитываются). В 2022 г. продала квартиру, собственником которой являлась я.В собственности квартира была менее 3 лет. Продала за 3350000₽,купила потом комнату в общежитии за 750000₽ и квартиру за 900000₽ (с помощью маткапитала 498000₽).Муж официально работает, я нет. На иждивении двое детей. Имею ли я право на налоговый вычет? Можно ли платить меньше налог, если на иждивении двое детей?

Добрый день! Чтобы налоговая одобрила Вашу декларацию, нужно приложить к ней документы, подтверждающие оплату авто при покупке и продаже (ст. 220 Налогового кодекса), желательно банковские переводы. Купил авто месяца три назад, сейчас продаю.

Покупал за 500,000 р. Но договор оформили на 150,000 р. И в гаи сдал договор на эту сумму. Сейчас авто продаю и покупатель требует указать сумму в договоре 500,000 р.

Так получилось что у меня есть договор купли продажи с предыдущим собственником на 500,000 р. Со всеми подписями. (Продавец попросил в гаи сдать с меньшей суммой, а этот у меня остался.).

Могу ли я указать в декларации сумму в 500,000 р. Чтоб не платить налоги если при покупке в гаи отдал договор с указанной суммой в 150,000 р?

Бесплатный вопрос юристам онлайн

Если Вам трудно сформулировать вопрос — позвоните, юрист Вам поможет:
Бесплатно с мобильных и городских
Помощь юристов и адвокатов
Спроси юриста! Ответ за5минут
спросить
Администратор печатает сообщение