Учет расчетов по налогам - 581 советов адвокатов и юристов

Если Вы не являетесь управляющим товарищем, то это не про Вас. Но Вас, вероятно, касается п. 1 ст. 119 НК РФ

[quote]Непредставление в установленный законодательством о налогах и сборах срок налоговой декларации (расчета по страховым взносам) в налоговый орган по месту учета[/quote]

А товарищество - это п.2 данной статьи. Подумайте, какую декларацию Вы не предоставили в налоговый орган. Штраф за налоговое правонарушение установленные главой 16 Налогового кодекса РФ (штрафы за непредставление налоговой декларации расчета финансового результата инвестиционного товариществ) Штраф в размере 2345 р. Что означает инвестиционное товарищество? И откуда может быть штраф если не в каком товариществе не состою?

НДФЛ 13%. Но работник имеет право на налоговый вычет в размере 1400 рублей. Валентина, здравствуйте.

НДФЛ всегда удерживается в размере 13% от оклада, но при наличии детей работнику может быть предоставлен налоговый вычет. Размеры вычетов стандартные. На первого ребенка вычет предоставляется в размере - 1 400 руб., в месяц. Вычет предоставляется если доход с начала года не превышает 350 000 рублей. С з/п налог един для всех - 13% от размера з/п.

Можно получить налоговый вычет до 1400 руб.

Получить вычет можно как у работодателя, так и в налоговой инспекции, подав заявление вместе с декларацией по форме 3-НДФЛ. Какой процент налога в 2021 и 2022 гг берется с работника, если есть ребенок 7 лет и при окладе 2021 г-13000, а в 2022-14000? Спасибо.

Здравствуйте!

Если это единственное жилье, можете выждать 3 года и продать без налога.

Если жилье не единственное, возникает обязанность по налогу. Вы можете зачесть расходы на покупку и заплатить налог с разницы (2.700.000 - 1.700.000 = 1.000.000*13% = 130.000 руб) Налог придется заплатить с суммы 1,7 млн. (С учётом налоговой льготы) 1 млн. Добрый день! Если у Вас сохранились документы об оплате квартиры при приобретении, то Вы можете вычесть расходы из дохода и заплатить 13% разницы (2700000 - 1700000 = 1 000 000 х 13% = 130 000 рублей). Если же документы об оплате не сохранились, Вы можете воспользоваться налоговым вычетом 1 млн рублей (ст. 220 Налогового кодекса) и заплатить 13% с суммы за вычетом 1 млн: 2700000 - 1000000 = 1700000 х 13% = 221 000 рублей. Налог за продажу квартиры раньше 5 лет с момента покупки.

Приобрела квартиру 2.5 года назад (меньше чем 5 лт) за 1 млн.700 т. р, сейчас продаю за 2 млн.700 т. р. (цены выросли) какой налог придется заплатить?

Размер транспортного налога исчисляется от мощности двигателя авто, и в каждом регионе свои налоговые ставки. Здравствуйте, Муканбек! Согласно сти.359 Налогового кодекса РФ налоговая база по транспортному налогу определяется как мощность двигателя в лошадиных силах. С учетом изложенного, для расчета транспортного налога необходимо знать мощность указанных транспортных средств. Daewoo nexia daewoo matiz сколько будет налог на год.

Добрый день. Да правомерно. Работодатель из вашей заплаты платит страховые взносы из-за этого и такие заплаты высокие, а отними с них налоги и страховки на руки совсем другая сумма попадает. Вопрос по поводу пособия на первого ребёнка по 418 ФЗ. Ретенок 02.04.2020 гр, в октябре 2021 впервые обратилась в органы соц защиты с заявлением и со всеми документами для получения пособия. Мне пришло уведомление об отказе, по причине превышения дохода на 30 р. Я попросила у них показать расчёт, оказалось, что в расчёт они берут не суммы, которые указаны в справке 2 ндфл, а суммы которые им предоставляет налоговая по их запросу. Так вот суммы в справке 2 ндфл и суммы с налоговой разнятся на сумму страховых взносов, уплаченных работалателем в пользу меня в фонды РФ. Скажите, правомерно ли поступает соц защита, включая суммы страховавых взносов в расчёт среднедушевого дохода? Ведь по сути эти средства мне не выплачиваются, тк являются обязательными страховыми взносами.

Налоговый вычет при покупке квартиры можно получить только один раз. Это значит, что каждый человек сможет вернуть при покупке жилья максимум 260 тысяч рублей НДФЛ без учета процентов по ипотеке — то есть 13% от 2 млн рублей. Если квартира стоит меньше 2 млн рублей, можно вернуть 13% от фактических расходов. Какую сумму налога по 3-НДФЛ мне могут вернуть с покупки квартиры?

Квартира в новостройке стоила 1 800 000 руб. Покупалась в мае 2019 г. Сумма была уплачена полностью. Мой налог с зарплаты за период "май 2019-декабрь 2021" составляет 61790 руб. Из него мне уже была выплачена сумма 11433 руб. за лечение. Заранее спасибо за консультацию.

Это не может быть доходом, это возмещение затрат (ущерба).

НДФЛ не удерживается. Нет. СУММА возмещения ущерба от ДТП не является доходом. Доходом является: суммы присужденной пени, штрафа, и возврата оплаты услуг представителя. С этих сумм требуется заплатить подоходный налог. Поясните, деньги выплаченные по решению суда (возмещение имущественного ущерба, по ДТП) учитываются ли в доходы при расчёте среднедушевого дохода семьи для получения статуса малоимущей. Не нашла в Постановлении 512.

Бесплатный вопрос юристам онлайн

Если Вам трудно сформулировать вопрос — позвоните, юрист Вам поможет:
Бесплатно с мобильных и городских

13 % с дохода от доп услуг, при расчете отпускных данный доход не учитывается, если иное не указано в вашем трудовом договоре. Также как с заработной платы - с вас должны удерживать НДФЛ 13 % стст 208 и 210 НК РФ. Эти доходы должны учитываться при расчете ваших отпускных. Помимо ставки воспитателя веду платные доп. услуги - рисование. Какие налоги должны с меня удерживать? И Учитываются ли мои доходы при расчете отпускных?

Здравствуйте. Да, если 0,1 % - это налоговая ставка, то для расчета берется 0,1% от кадастровой стоимости квартиры. Это если считать примерно, без учета налоговых вычетов, коэффициентов, долей и т.д. Чтобы самостоятельно рассчитать налог можете воспользоваться налоговым калькулятором по ссылке https://www.nalog.gov.ru/rn23/service/nalog_calc/ Физ лицо имеет в собственности две квартиры и одна квартира попадает под льготу. Как должны считать налог брать в при расчете стоимость одного объекта и 0,1% ?

Вероятнее всего это афиллированные лица, это не только незаконно это нарушает бухгалтерский и налоговый учет. Если по договору услуги Вам оказаны не было, то необходимо обратиться в МВД и Налоговую, в части совершения мошеннических действия и уклонения от уплаты налогов. Дело очень интересное. Потребуйте от ИП справки (Акта сверки) о том, что расчет произведен верно. Где можно найти информацию о требованиях к банковским терминалам, которые устанавливают ИП? Почему я, заключая договор с ИП, по их банковскому терминалу деньги отправились другой организации (ООО)? Это же незаконно.

Здравствуйте!

[quote]по приватизации приобрел за 200 т. р.[/quote]

Поясните, что вы имеете здесь в виду? Вы купили квартиру? Приватизация это несколько иное - не купля-продажа.

Какая кадастровая стоимость квартиры? Добрый день.

Да, вы будете платить налог.

При расчете налога, Налогавая служба берет в учет либо стоимость продажи, либо кадастровую стоимость, в зависимости от того какая сумма выше.

Учтите это.

узнать кадастровую стоимость можно из Выписки ЕГРН на объект недвижимого имущества. Точнее Инвентаризационная стоимость 200 т. р. А как п.2.1 ст.220 не РФ? Или это другой случай? Нужно ли будет платить налог с продажи недвижимости (квартиры), если продаю её за 500 т. р., а по приватизации приобрел за 200 т. р.? Срок владения менее 3 х лет.

Если машина до сих пор числится за вами в ГИБДД то транспортный налог стст 361-362 НК РФ может придти Нужно снимать машину с учета чтобы не платить налог. Необходимо заплатить налог. И можете снять потом авто с учета, чтобы больше не начисляли налог. Налог придется оплатить, поскольку Вы являетесь собственником.

Однако, Вы можете подать возражения на судебный приказ, если период расчета налога превышает период исковой давности.

А также Вам необходимо снять автомобиль с регистрационного учета

Для этого вам необходимо заполнить заявление о прекращении регистрации

Далее с этим заявлением и паспортом вам необходимо обратиться в любое МРЭО ГИБДД по месту пребывания

Подать документы и получить входящий номер (и назначат дату второго визита в Госавтоинспекцию) либо сразу документ о снятии с учёта. У меня была машина ваз 2108 1983 г с 2009 года налоги за неё не плачу, куда она делась даже не помню... сегодня пришёл на неё налог. Как быть в данной ситуации?

Здравствуйте! Вы можете подать на пособие при постановке на учёт в ранние сроки беременности до 12 недель. Это можно сделать через госуслуги даже не выходя из дома. Либо лично в ПФР. Для расчёта среднедушевого дохода учитывается общий доход семьи до вычета налогов за 12 месяцев предшествующих 4 месяцам до момента падачи заявления. При ер: если подать заявление в сентябре 2021, учитывается доход с мая 2020 года по апрель 2021. Отказать в пособии могут, если среднедушевой доход семьи выше прожиточного минимума или срок постановки на учёт превышает 12 недель. Интересует такой вопрос. По август 2021 г была как мать одиночка, в июне вышла замуж, а в августе этого года установили отцовство ребенку. Сейчас беременна вторым, хочу встать на пособия на ранних сроках, но там смотрят на мое положение сейчас с доходами за прошлый год, т.е в тот момент когда я была мать одиночка я не работала, сейчас самозанятая, могут ли отказать в пособие?

Вопрос-то ваш в чем? При расчете ССД действительно учитываются доходы мужа по 2 НДФЛ до вычета налогов и алиментов. Отказ в назначении пособия от 3 до 7 лет. Превышен ссд, но если бы учли справку мужа об алиментах в другую семью, доход не был превышен.

Закупочная стоимость. По цене более 2000 это уже кража уголовная, с учётом НДС. По сложившейся практике за основу суммы ущерба берётся ЗАКУПОЧНАЯ стоимость товара для магазина, без учёта налогов. Но в случае с сетевыми магазинами возникает сложность с истребованием соответствующей информации. Ответ юриста Дацкевич не правилен. Минимальная сумма стоимости похищенного для уголовного состава кражи - 2500 рублей, если человек ранее не привлекался к административной ответственности по ч. 2 ст. 7.27 КоАП. В этом случае при любом повторном тайном хищении будет ответственность по ст. 158.1 УК РФ. По какой цене при кражи из магазина считается сумма ущерба и тем самым определение мелкое хещение это административква это, или уголовная ст. с закупочной цене, или по цене розничной (реализации, продаже) с учетом высчитать с нее 20% НДС? !

При применении организацией упрощенной системы налогообложения в составе доходов, согласно пунк­ту 1 статьи 346.15 НК РФ, учитываются доходы от реализации то­­варов, работ, услуг, имущественных прав и внереализационные доходы,­ определяемые в соответствии со статьями 249 и 250 НК РФ. Выручка от реализации исчисляется исходя из всех поступлений, связанных с расчетами за реализованные товары, работы, услуги или имущественные права. При этом статья 251 НК РФ не предусматривает исключение из доходов возмещения стоимости коммунальных услуг (электроэнергии, отоп­­ления и т. п.), поступающего арен­­додателю от арендатора.

Письмо Минфина РФ от 17.04.13 № 03-11-06/2/13101.

Удачи. Здравствуйте, Александр!

Да, Вы можете отнести данные затраты к расходам. Скажите пожалуйста, я ип, налоговый режим УСН. Сдаю квартиру. Получаю вознаграждение. При подаче декларации могу ли я учесть в раздел расходы платежи по ЖКХ?

Здравствуйте!

Налог вам придется заплатить со стоимости, равной сумме 70% кадастровой стоимости дома и участка (490 + 868)*13% = 175.500.

Но если вы примените имущественный налоговый вычет (1 млн. руб.), налог заплатите только с 350 тыс. руб. В декларации вычет нужно заявить, то есть заполнить специальный раздел о вычете. В 2017 г.взят участок в аренду, в 2018 году построен и введен дом, участок выкуплен в 2018 г. В 2020 г. участок и дом продан за 800 000 р. (400 000 р. дом и 400 000 р. участок). На 01 января 2020 г. кадастровая стоимость дома 700 000 р, участка 1 240 000 р. Как правильно рассчитать налог 13 % от продажи недвижимости, с учетом применения формулы "Налоговая база по НДФЛ в таком случае определяется с понижающим коэффициентом, применяемый к кадастровой стоимости недвижимости, равным 0,7"?

Елена, да можете бть самозанятой,, если выполняются следующие 4 условия:

Вы оказываете услуги сторонним лицам, а не своему работодателю.

У вас нет наемного персонала.

Выручка не превышают 2,4 млн руб. в год, т.е. 200 тыс. руб. в месяц.

Деятельность не попадает под ограничения, указанные в п. 2 ст. 4 и в ст. 6 Закона № 422-ФЗ. Например, вы не агент по недвижимости, не торговый посредник и не адвокат. Здравствуйте, в стоимость услуги включайте все затраты которые несёте. Расчёты производите с отражением в приложении Мой налог и выдачей (направлением на электронку) чека. Это я уже изучила, меня интересует, брать плату именно за услугу (стрижка, окраска) или с учётом материалов (шампунь, расходные материалы, красители) ? Хочу оформить самозанятость как парикмахер. Буду арендовать кресло в салоне. Вопрос в том, как мне брать плату за услугу? Материалы учитывать в общую сумму?

Сделайте расчет по этому договору, с учетом судебного решения о взыскании определенной суммы - если получится, что прощения долга не было, подавайте заявление в налоговую о возврате излишне взысканного налога, по ст. 78 НК РФ. При отказе - можете подать в суд. У меня когда был суд по этому кредиту судья мне рассчитывала какую я должна сумму платить по кредиту и банк не заявлял о прощение часть долга. А мне обратиться к присавам ведь у меня удерживают. Мне тогда нужно обратиться в налоговуб. Но приставы мне не сообщали что часть долга списана. Я не согласна платить налог? Мне пришёл налог на доход физических лиц, я направила письмо в налоговую но мне пришёл ответ что на меня подала кредита ная организации 2 ндфл я обратил в кредитную организации мне пришло письмо что они мне простили часть долга за 2019 г но мне суд присудил сумму кредита и удерживают приставы куда мне обратиться и я не согласна что бы платить налог.

Налоговый калькулятор - Расчет земельного налога и налога на имущество физических лиц

https://www.nalog.ru/rn77/service/nalog_calc/ Как рассчитать налог на имущество каждому собственнику. Площадь квартиры 40.4 кв. м,.доля составляет 1/2. Кадастровая стоимость 2500000 р. При этом надо учесть льготу 20 кв.м.

Добрый день! Вы не "слетаете" С ЕНВД в данном случае, речь идет об этой конкретной сделке, если Вы на общем режиме, то да, по этой сделке считаете налог на прибыль (если Вы организация, ЕСЛИ ИП, то НДФЛ 13%) и НДС. Причем по товару, который Вы продали по этой сделке, Вы можете принять НДС к вычету, предъявленный по ним поставщиком. Да и по налогу на прибыль Вы учитываете расходы по покупке этих товаров, на эти расходы уменьшаете прибыль. Плюс всякие административные и т.п. расходы можете распределить между видами деятельности, для этого делаете расчет в рамках раздельного учета. Если я слетаю с ЕНВД за продажу по договору поставки, то Насчитают налог на прибыль - 20%, НДС - 20% от суммы проданных товаров.

Вопрос. От суммы проданных товаров по конкретно этой сделки или если я автоматом слетаю с ЕНВД то по всей розничной продажи моего магазина за все время пока я был на ЕНВД посчитают?

Согласно ст.48 НК РФ, если в течение трех лет со дня истечения срока исполнения самого раннего требования об уплате налога, сбора, страховых взносов, пеней, штрафов, учитываемого налоговым органом (таможенным органом) при расчете общей суммы налога, сбора, страховых взносов, пеней, штрафов, подлежащей взысканию с физического лица, такая сумма налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов превысила 3 000 рублей, налоговый орган (таможенный орган) обращается в суд с заявлением о взыскании в течение шести месяцев со дня, когда указанная сумма превысила 3 000 рублей. Вам необходимо подать жалобу. Нам пришел транспортный налог за 3 года сразу, до этого ничего не приходило. Машина снята с учета 13.11.2019 г. Платить налог или подать жалобу на ФНС?

Если по одному договору продавали, то вычет делится на всех. 5 млн минус 1 млн 4 млн налогооблагаемая база.

Каждый платит 13% с 1 млн рублей, то есть по 130 т.р. Вопрос была полученна квартира по наследству и проданна за 5 млн, н ыло 4 наследника, какой налог должны заплатить, договор один, т.е. можно ли воспользоваться вычетом каждому насднику и в какой сумме?

Здравствуйте.

Период нетрудоспособности оплачивается из расчета среднего заработка за последние 12 месяцев и с учётом стада работы. Выплата за классное руководство т являться частью заработной платы и начисляться одновременно с ней.

А это значит, что с 5000 удерживаются 13 процентов подоходного налога, а также взносы за пенсионное страхование и обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.

Эта доплата учитывается при определении среднего заработка.

Эта сумма учитывается при расчете отпускных, дополнительных отпусков, предоставляемых для обучения, при начислении пособий (больничных) по временной нетрудоспособности, по беременности и родам.

Письмо Министерства Просвещения от 28 мая 2020 г. N ВБ-1159/08. Скажите, из Федеральных выплат за классное руководство (5 000 тр.) вычитается больничный, если учитель, находясь на б.л. всю работу классного руководителя выполнил в полном объёме?

Здравствуйте! При расчете среднего дохода учитывается сумма дохода с учетом НДФЛ, т.к. вычет по налогу может снизить сумму налога до 0. Учитывается ли налоговый вычет при расчёте среднего дохода семьи?

Бесплатный вопрос юристам онлайн

Если Вам трудно сформулировать вопрос — позвоните, юрист Вам поможет:
Бесплатно с мобильных и городских
Помощь юристов и адвокатов
Спроси юриста! Ответ за5минут
спросить
Администратор печатает сообщение