Учет расчетов по налогам - 581 советов адвокатов и юристов
Обращайтесь к юристам в личные сообщения у всех расценки свои. Вам надо все подробнее объяснять, так как пока не совсем понятно, что вы хотите конкретно и возможно ли это без последствий. Понятно только, что хотите не платить налоги и отчисления. Санкт-Петербург создать договор между ИП и ООО в заведении общественного питания (цель - выделить кухню в отдельное ИП, чтобы избежать налогов и выплат с фонда оплаты труда, и установить взаимоотношения на более серьезном уровне, чем отношения по ТК), с учетом наших пожеланий и современных реалий, во сколько обойдется?
Обращайтесь к юристам в личные сообщения у всех расценки свои. Вам надо все подробнее объяснять, так как пока не совсем понятно, что вы хотите конкретно и возможно ли это без последствий. Понятно только, что хотите не платить налоги и отчисления.
СпроситьПо первой квартире налог начисляется с учетом льготы, а по долевой квартире - на общих основаниях (без учета льгот) на 1/3 доли. КАК НАЧИСЛЯЕТСЯ НАЛОГ, ИЗ КАКОГО РАСЧЁТА, НА ИМУЩЕСТВО ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА, ИМЕЮЩЕГО 2 НЕДВИЖИМОСТИ ИЗ КОТОРЫХ одна квартира полностью в собственности с 31.08.17 г, на которую имеется налоговая льгота по потере кормильца. Во второй квартире является собственником 1/3 доли.
По первой квартире налог начисляется с учетом льготы, а по долевой квартире - на общих основаниях (без учета льгот) на 1/3 доли.
СпроситьУважаемая Наталья! В договоре аренды есть право арендатора сдавать технику в субаренду?7 Если да, то никакого умысла здесь - нет. Просто арендатор выставляет субарендатору счета с учетом НДС и уплачивает его в бюджет в общем порядке. Расчет арендатора с арендодателем производится без учета НДС. ИП собственник техники безНДСник сдал в аренду технику не взаимозависимому ООО, а это ООО в свою очередь сдало эту технику в субаренду другой компании, которая является соственностью ИП (как раз владельца техники) . Все ООО НДСники и субарендатор попал под подозрение у налоговой инспекции в занижении НДС. Как доказать не виновность и отсутствие злого умысла?
Уважаемая Наталья! В договоре аренды есть право арендатора сдавать технику в субаренду?7 Если да, то никакого умысла здесь - нет. Просто арендатор выставляет субарендатору счета с учетом НДС и уплачивает его в бюджет в общем порядке. Расчет арендатора с арендодателем производится без учета НДС.
СпроситьТак.
Статья 406 НК РФ. [quote]Налоговые ставки
4. В случае определения налоговой базы исходя из инвентаризационной стоимости налоговые ставки [b]устанавливаются на основе[/b] умноженной на коэффициент-дефлятор [b]суммарной инвентаризационной стоимости объектов налогообложения, принадлежащих на праве собственности налогоплательщику [/b] (с учетом доли налогоплательщика в праве общей собственности на каждый из таких объектов), расположенных в пределах одного муниципального образования (города федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга или Севастополя), в следующих [/quote] Имею две квартиры, как пенсионер льгота по одной. При расчете используют суммарную инвентаризационную стоимость и получается ставка 2% ,налог 10481, снимают льготу 5137, применяя ставку 2% (инв. ст. 265869 и ставка 0.1 %) и получается 5164. так ли это, а если нужно считать налог сразу по одной квартире и тогда получается 258 руб. Спасибо.
Так.
Статья 406 НК РФ.
Налоговые ставкиСпросить4. В случае определения налоговой базы исходя из инвентаризационной стоимости налоговые ставки устанавливаются на основе умноженной на коэффициент-дефлятор суммарной инвентаризационной стоимости объектов налогообложения, принадлежащих на праве собственности налогоплательщику (с учетом доли налогоплательщика в праве общей собственности на каждый из таких объектов), расположенных в пределах одного муниципального образования (города федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга или Севастополя), в следующих
Добрый день, в сооствествии с законодательством, ответственность за сохранность имущества несет его собственник. Износ имущества влияет на его инвентаризационную стоимость. Удачи! Если платить налог на имущество, а кто будет считать износ этого дачного имущества что со временем по мере износа и налог платить не надо, АААААА?
Добрый день, в сооствествии с законодательством, ответственность за сохранность имущества несет его собственник. Износ имущества влияет на его инвентаризационную стоимость. Удачи!
СпроситьЗдравствуйте, Галина Ивановна.
Вам необходимо, как говорится обратиться к первоисточнику. А именно в налоговый орган по месту учета за состоянием расчетов по земельному налогу. Собственно, у сотрудников налоговой узнать в связи с чем последовало обращение на взыскание налога/пени в такой сумме. По исполнительному производству№85343/18/61029-ИП от 14 сентября 2018 года была взыскана сумма 200 р 21 к причина взыскание налогов и сборов включая пени судебному приставу дозвониться не возможно а мне хотелось бы знать за что с меня вычли эту пусть и не большую сумму земельный налог я не плачу по возрасту предпринимательством не занимаюсь вот и хотелось бы знать за что?
Здравствуйте, Галина Ивановна.
Вам необходимо, как говорится обратиться к первоисточнику. А именно в налоговый орган по месту учета за состоянием расчетов по земельному налогу. Собственно, у сотрудников налоговой узнать в связи с чем последовало обращение на взыскание налога/пени в такой сумме.
СпроситьКакой регион будет определять коэффициент для расчета налога на автомобиль - Хабаровск или Приморье?
Добрый день.
Местом нахождения транспортного средства для целей постановки на учет в налоговых органах является место жительства его владельца (подп. 2 п. 5 ст. 83 НК РФ) Я проживаю в Хабаровском крае. Машина на учете в Приморье. Коэффициент какого региона будет применятся к расчету налог? Хабаровска или приморья?
Добрый день.
Местом нахождения транспортного средства для целей постановки на учет в налоговых органах является место жительства его владельца (подп. 2 п. 5 ст. 83 НК РФ)
СпроситьДоброе утро. В социальной защите населения считает непосредственно среднюю заработную плату за год которую он заработал. Хорошего приятного дня. Почему считают доход вместе с налогом в соцзащите, ведь мы его не получаем а работодатель платит в налоговую, мы многодетные и не прошли на 13 рублей, муж зарабатывает 28000 с налогом, и у меня декретные 8200, как тут можно прожить пятером.
Доброе утро. В социальной защите населения считает непосредственно среднюю заработную плату за год которую он заработал. Хорошего приятного дня.
СпроситьЗдравствуйте, доходы каждого члена семьи или одиноко проживающего гражданина учитываются до вычета налогов и сборов в соответствии с законодательством Российской Федерации (ст. 7 Федеральный закон от 05.04.2003 N 44-ФЗ (ред. от 02.07.2013) "О порядке учета доходов и расчета среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко проживающего гражданина для признания их малоимущими и оказания им государственной социальной помощи" Дочери нужна справка о доходах родителей на социальную стипендию. С подоходным налогом у на получается превышает прожиточный минимум. Должен ли учитываться подоходный налоги или его не учитывают)?
Здравствуйте, доходы каждого члена семьи или одиноко проживающего гражданина учитываются до вычета налогов и сборов в соответствии с законодательством Российской Федерации (ст. 7 Федеральный закон от 05.04.2003 N 44-ФЗ (ред. от 02.07.2013) "О порядке учета доходов и расчета среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко проживающего гражданина для признания их малоимущими и оказания им государственной социальной помощи"
СпроситьДля Вас налог на доходы о продажи квартиры, будет равен - 0 руб. 00 коп. И Вам не нужно даже подавать декларацию о доходах. Даже если Вы продадите свою долю за 1 000 000 000 руб. Наталья! Благодарю Вас за столь исчерпывающий ответ... Огромное вам спасибо... В 2011 году в течение совместной семейной жизни с супругой нами была приобретена 2-х комнатная квартира. В прошлом году супруга ушла из жизни. Я вступаю в наследство сначала в супружескую 1/2 доли, затем наследственная доля 1/6, итого 2/3. Оставшаяся треть поделена между другими 2 собственниками. Хотелось бы узнать размер имущественного налога для меня от продажи квартиры: стоимость по договору купли-продажи 1 850 000 руб., кадастровая 3 500 000 руб.?
Для Вас налог на доходы о продажи квартиры, будет равен - 0 руб. 00 коп. И Вам не нужно даже подавать декларацию о доходах. Даже если Вы продадите свою долю за 1 000 000 000 руб.
СпроситьОтказ законный, т.к. при расчете среднедушевого дохода налоги из доходов не исключаются.
[quote]Федеральный закон от 05.04.2003 N 44-ФЗ (ред. от 02.07.2013) "О порядке учета доходов и расчета среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко проживающего гражданина для признания их малоимущими и оказания им государственной социальной помощи"
Статья 7. Доходы каждого члена семьи или одиноко проживающего гражданина учитываются [b]до вычета налогов и сборов[/b] в соответствии с законодательством Российской Федерации.[/quote] Мы многодетная семья. При подаче документов в отдел соцзащиты, нам вдруг обьявили, что на каждого из членов семьи у нас выходит более 9600 руб. И мы не относимся к категории малоимущих. На вопрос почему они учитывают доход семьи не вычитая из него подоходный налог просто разводят руками. Т. К. в этом году у нас появилась дополнительная нагрузка на бюджет семьи - обучение сына в другом городе, мы очень нуждаемся в соцподдержке.
Отказ законный, т.к. при расчете среднедушевого дохода налоги из доходов не исключаются.
Федеральный закон от 05.04.2003 N 44-ФЗ (ред. от 02.07.2013) "О порядке учета доходов и расчета среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко проживающего гражданина для признания их малоимущими и оказания им государственной социальной помощи"СпроситьСтатья 7. Доходы каждого члена семьи или одиноко проживающего гражданина учитываются до вычета налогов и сборов в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Доброе утро Ксения. Весь вопрос в том, удочерил ли Ваш муж не родную ему дочь. В случае удочерения подоходный налог будет рассчитываться из расчета на двух детей, в противном случае на одного. Удачи и успехов Вам. У меня есть дочь и я вышла замуж у нас родился общий сын, мужу на работе при расчете подоходного налога должны учитывать обоих детей или только его? у моего ребенка отца нет.
Доброе утро Ксения. Весь вопрос в том, удочерил ли Ваш муж не родную ему дочь. В случае удочерения подоходный налог будет рассчитываться из расчета на двух детей, в противном случае на одного. Удачи и успехов Вам.
СпроситьРасчет производится исходя из суммы включая НДС. Были баталии по этому поводу и сейчас практика идет по пути расчета с учетом суммы с НДС.
По поводу ставки неустойки могу только предполагать. Возможно ситуация связана с распространением действия федерального закона от 03.11.2015 № 307-ФЗ на отношения, сложившиеся до его принятия. А там как раз неустойка в размере 1/130. Решением Забайкальского арбитражного суда с нас взыскана пени, которую истец рассчитал исходя из 1/130 ставки рефинансирования ЦБ РФ. В договоре электроснабжения сумма неустойки должна рассчитываться исходя из 1/200 ставки рефинансирования ЦБ РФ. Правильно ли была расчитана неустойка (пени)? И разве при расчете пени истец не должен был вычесть из суммы долга НДС?
Заранее благодарен.
Расчет производится исходя из суммы включая НДС. Были баталии по этому поводу и сейчас практика идет по пути расчета с учетом суммы с НДС.
По поводу ставки неустойки могу только предполагать. Возможно ситуация связана с распространением действия федерального закона от 03.11.2015 № 307-ФЗ на отношения, сложившиеся до его принятия. А там как раз неустойка в размере 1/130.
СпроситьДобрый день!
Все будет зависеть от оборота, который Вы планируете осуществлять в месяц. Если до 1 млн, подойдет ЕНВД, если больше, перейти на УСН. Это прежде всего Вы должны подсчитать как Вам будет выгоднее работать. На каком то этапе ЕНВД становиться невыгодным. Далее, если Вы будете только принимать денежные средства на счет, налог от оборота нужен будет, если Вы будете платить контрагентам, то доходы минус расходы. Тут прежде всего нужно смотреть как будет выгоднее работать Вам. По иному виду деятельности встать на учет плательщиком налога по иному специальному режиму налогообложения.
Для чего подать заявление в ИФНС. Я являюсь ИП на ЕНВД. Помимо розничного магазина я собираюсь реализовывать товары в точки общественного питания (рестораны, кафе и т.д.) и школы и сады по безналичному расчету через расчетный счет. Как мне поступить? Или перейти на УСН или же открыть другую дополнительную организационную систему. Спасибо.
Добрый день!
Все будет зависеть от оборота, который Вы планируете осуществлять в месяц. Если до 1 млн, подойдет ЕНВД, если больше, перейти на УСН. Это прежде всего Вы должны подсчитать как Вам будет выгоднее работать. На каком то этапе ЕНВД становиться невыгодным. Далее, если Вы будете только принимать денежные средства на счет, налог от оборота нужен будет, если Вы будете платить контрагентам, то доходы минус расходы. Тут прежде всего нужно смотреть как будет выгоднее работать Вам.
СпроситьПо иному виду деятельности встать на учет плательщиком налога по иному специальному режиму налогообложения.
Для чего подать заявление в ИФНС.
СпроситьДа,это ваше право расчёт будет производить бухгалтерия с учетом вычета налога обязать вас пользоваться зарплатной картой нельзя, но если в вашем трудовом договоре сказано как именно будет начисляться зарплата то тогда у вас выбора нет, ущемление прав здесь также не предусмотрено. Имеет ли сотрудник право отказатся от заработной карты и получать заработную плату наличными?
Да,это ваше право расчёт будет производить бухгалтерия с учетом вычета налога обязать вас пользоваться зарплатной картой нельзя, но если в вашем трудовом договоре сказано как именно будет начисляться зарплата то тогда у вас выбора нет, ущемление прав здесь также не предусмотрено.
СпроситьНет.
На основании абзаца второго пункта 17.1 статьи 217 и с учётом положений статьи 217.1 Налогового кодекса РФ НДФЛ собственник доли платить не должен, декларировать НДФЛ также не должен.
Однако есть некоторый нюанс. Если собственник доли является ИП, применяющий УСН, и использовал данный объект (по соглашению с Вами о порядке пользования) в своей предпринимательской деятельности, будучи освобождённым от уплаты налога на имущество на долю в этом объекте, то ему надлежит с продажи платить единый налог, применяемый при УСН. В 2008 году было приобретено нежилое помещение, в долевой собственности на двоих человек, по 1/2 доли на каждого. На сегодняшний день второй собственник продает мне свою долю. В договоре купли продажи мы хотим указать сумму 3.000.000 руб. Вопрос: должен ли продавец платить налог с продаж? Если должен, то как его расчитать самим. Спасибо.
Нет.
На основании абзаца второго пункта 17.1 статьи 217 и с учётом положений статьи 217.1 Налогового кодекса РФ НДФЛ собственник доли платить не должен, декларировать НДФЛ также не должен.
Однако есть некоторый нюанс. Если собственник доли является ИП, применяющий УСН, и использовал данный объект (по соглашению с Вами о порядке пользования) в своей предпринимательской деятельности, будучи освобождённым от уплаты налога на имущество на долю в этом объекте, то ему надлежит с продажи платить единый налог, применяемый при УСН.
СпроситьСогласно СП 118.13330.2012* с учетом технического плана (паспорта) помещения, налог из расчета этой площади (полезной) рассчитывается. Удачи вам. В выписке из реестра недижимости площадь гаража указанна 43 кв м, будто у меня гараж 5 на 9. Гараж размером 5,9 на 3,9 и погреб накой-же по периметру. Наверно площадь погреба должна облагаться как-то по другому?
Согласно СП 118.13330.2012* с учетом технического плана (паспорта) помещения, налог из расчета этой площади (полезной) рассчитывается. Удачи вам.
СпроситьДобрый день. Транспортный налог физических лиц исчисляется налогвым органом по месту учета. Вы можете обратится в налоговый орган и попросить распечатать уведомление об уплате налога за 2015 год, либо Вы можете уведеть уведомление об уплате налога в Личном кабинеет налогоплательщика.
При расчете налога за 2015 год будет использована ставка действовашая на момент его исчисления, на 2015 год. в 2015 г не пришел транспортный налог. По какой ставке его оплачивать по ставке 32 р как в 2015 или по 40 р как в 2017 г.
Добрый день. Транспортный налог физических лиц исчисляется налогвым органом по месту учета. Вы можете обратится в налоговый орган и попросить распечатать уведомление об уплате налога за 2015 год, либо Вы можете уведеть уведомление об уплате налога в Личном кабинеет налогоплательщика.
При расчете налога за 2015 год будет использована ставка действовашая на момент его исчисления, на 2015 год.
СпроситьНалоговая к этому сроку еще срок п. 2 ст. 88 нк рф прибавляет, поэтому 4 мес.
[quote]2. Камеральная налоговая проверка проводится уполномоченными должностными лицами налогового органа в соответствии с их служебными обязанностями без какого-либо специального решения руководителя налогового органа в течение трех месяцев со дня представления налогоплательщиком налоговой декларации (расчета) (в течение шести месяцев со дня представления иностранной организацией, состоящей на учете в налоговом органе в соответствии с пунктом 4.6 статьи 83 настоящего Кодекса, налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость).
(в ред. Федерального закона от 03.07.2016 N 244-ФЗ)[/quote] Срок возврата НДФЛ, при покупке квартиры, если вместе с декларацией 3-НДФЛ было подано заявление на возврат? В какой статье НК РФ они регламентированы? Можно ли применить статью 78 пункт 6 НК РФ, где сказано про 1 месяц? В налоговой говорят, что 4 месяца. На что они ссылаются?
Налоговая к этому сроку еще срок п. 2 ст. 88 нк рф прибавляет, поэтому 4 мес.
2. Камеральная налоговая проверка проводится уполномоченными должностными лицами налогового органа в соответствии с их служебными обязанностями без какого-либо специального решения руководителя налогового органа в течение трех месяцев со дня представления налогоплательщиком налоговой декларации (расчета) (в течение шести месяцев со дня представления иностранной организацией, состоящей на учете в налоговом органе в соответствии с пунктом 4.6 статьи 83 настоящего Кодекса, налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость).Спросить(в ред. Федерального закона от 03.07.2016 N 244-ФЗ)
За считается, т.е. в доходах семьи учитываются доходы до удержания с них НДФЛ.
Федеральный закон от 05.04.2003 N 44-ФЗ (ред. от 02.07.2013) "О порядке учета доходов и расчета среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко проживающего гражданина для признания их малоимущими и оказания им государственной социальной помощи", Постановление Правительства РФ от 20.08.2003 N 512 (ред. от 07.10.2015) "О перечне видов доходов, учитываемых при расчете среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко проживающего гражданина для оказания им государственной социальной помощи". Считается ли подоходный налог при расчете на малоимущую семью.
За считается, т.е. в доходах семьи учитываются доходы до удержания с них НДФЛ.
Федеральный закон от 05.04.2003 N 44-ФЗ (ред. от 02.07.2013) "О порядке учета доходов и расчета среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко проживающего гражданина для признания их малоимущими и оказания им государственной социальной помощи", Постановление Правительства РФ от 20.08.2003 N 512 (ред. от 07.10.2015) "О перечне видов доходов, учитываемых при расчете среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко проживающего гражданина для оказания им государственной социальной помощи".
СпроситьЗдравствуйте, [quote]Федеральный закон от 5 апреля 2003 г. N 44-ФЗ "О порядке учета доходов и расчета среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко проживающего гражданина для признания их малоимущими и оказания им государственной социальной помощи" (с изменениями и дополнениями)
Статья 7. Доходы каждого члена семьи или одиноко проживающего гражданина учитываются до вычета налогов и сборов в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Система ГАРАНТ: http://base.garant.ru/185716/#block_7#ixzz3UjTntB6B[/quote] Хочу получить справку о статусе малоимущей семьи. Не подскажите какой доход учитывается. С вычетом налога или без? Спасибо.
Здравствуйте,
Федеральный закон от 5 апреля 2003 г. N 44-ФЗ "О порядке учета доходов и расчета среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко проживающего гражданина для признания их малоимущими и оказания им государственной социальной помощи" (с изменениями и дополнениями)СпроситьСтатья 7. Доходы каждого члена семьи или одиноко проживающего гражданина учитываются до вычета налогов и сборов в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Система ГАРАНТ: Подробнее ➤
пожалуйста если муж оформиться как индивидуальный предприниматель как будут рассчитываться алименты?
Добрый день Юля! Для расчета суммы алиментов подлежащих удержанию с индивидуального предпринимателя используется сумма его чистой прибыли с учетом уплаченных налогов и сборов. В случае если должник имеет нерегулярный доход, то в данном случае алименты удерживается в твердой денежной сумме. Обычно привязывают размер алиментов к МРОТ. Здравствуйте. Подскажите пожалуйста если муж оформиться как индивидуальный предприниматель как будут расчитываться алименты?
Добрый день Юля! Для расчета суммы алиментов подлежащих удержанию с индивидуального предпринимателя используется сумма его чистой прибыли с учетом уплаченных налогов и сборов.
СпроситьВ случае если должник имеет нерегулярный доход, то в данном случае алименты удерживается в твердой денежной сумме. Обычно привязывают размер алиментов к МРОТ.
СпроситьЗдравствуйте! Иногда руководитель считает, что он находится в курсе бухгалтерских дел. Как правило, он ведёт отдельный от бухгалтерии учёт приходов и расходов, сам подписывает в клиент-банке каждый платёж. При этом бухгалтер не только ведёт документооборот компании по сделкам, но и производит расчёт налогов и зарплат, выполняет другие бухгалтерские функции. При такой схеме два информационных пространства, директора и бухгалтера, разъединены. Выявленные недостатки послужат сигналом к более детальной проверке документов. Здравствуйте! Если у собственников пропало доверие к председателю мкд и мы хотим, чтобы она предоставила нам отчет обо всех работах, акты и финансовый отчет. Какая последовательность действий должна быть и какие сроки? Мы попросили у нее устно отчет, она через неделю сказала, что предоставит после того, как подготовит и его проверят бухгалтеры. Возможно ли получить его раньше?
Здравствуйте! Иногда руководитель считает, что он находится в курсе бухгалтерских дел. Как правило, он ведёт отдельный от бухгалтерии учёт приходов и расходов, сам подписывает в клиент-банке каждый платёж. При этом бухгалтер не только ведёт документооборот компании по сделкам, но и производит расчёт налогов и зарплат, выполняет другие бухгалтерские функции. При такой схеме два информационных пространства, директора и бухгалтера, разъединены. Выявленные недостатки послужат сигналом к более детальной проверке документов.
СпроситьЕсли НДФЛ платит наниматель, то Вы получаете 32289 р. Если же НДФЛ платите Вы, то полную сумму, с которой в дальнейшем уплачиваете налог (НДФЛ). Судя по тому, что Вы пишете Вы получите 32289 р. ) Здравствуйте.
В соглашении указано: сумма к выплате 37 114 р за вычетом 13% НДФЛ в размере 4825 р.
Вопрос: какая сумма в итоге мне должна быть выплачена?
В случае отказа в правильной формулировке на каком основании я могу оспаривать сумму?
Если НДФЛ платит наниматель, то Вы получаете 32289 р. Если же НДФЛ платите Вы, то полную сумму, с которой в дальнейшем уплачиваете налог (НДФЛ). Судя по тому, что Вы пишете Вы получите 32289 р. )
СпроситьДобрый день!
В данном случае у Вас нет права на применение освобождения от обложения НДФЛ (т.к. имущество находится в собственности менее 3 х лет). Но Вы можете уменьшить свои доходы от продажи доли квартиры (при условии что она не использовалось в предпринимательской деятельности) на сумму имущественного налогового вычета в размере не более 1 000 000 рублей (пп. 1 п. 2 ст. 220 НК РФ).
Таким образом, сумма налога подлежащего уплате рассчитывается так:
сумма налога = (доход от продажи доли - 1 000 000 руб.) * 13 % Что вы несете? При чем тут владение менее 3-х лет и налоговый вычет? Расчет налога при продаже 1/2 квартиры, менее 3-х лет в собственности.
Квартира получена в наследство, 2 собственника по 1/2 у каждого, кадастровая стоимость квартиры 2400000, какой налог нужно будет оплатить с учетом налогового вычета? Собственник 1/2 продает другому собственнику 1/2.
Добрый день!
В данном случае у Вас нет права на применение освобождения от обложения НДФЛ (т.к. имущество находится в собственности менее 3 х лет). Но Вы можете уменьшить свои доходы от продажи доли квартиры (при условии что она не использовалось в предпринимательской деятельности) на сумму имущественного налогового вычета в размере не более 1 000 000 рублей (пп. 1 п. 2 ст. 220 НК РФ).
Таким образом, сумма налога подлежащего уплате рассчитывается так:
сумма налога = (доход от продажи доли - 1 000 000 руб.) * 13 %
Спросить