Что будет если не платить ндс - 586 советов адвокатов и юристов

Уважаемая Мария, г.Санкт-Петербург !

НДС (налог на добавленную стоимость) уплачивают только юридические лица и некоторые ИП.

Физические лица НДС НЕ платят.

Поэтому в цене Договора купли-продажи автомобиля можно НЕ выделять НДС.

Удачи вам Владимир Николаевич

г.Уфа 24.07.2013г

20:51 моск. Физ. лицо (не ИП) продает автомобиль юр.лицу, в договоре купли-продажи, составленном Покупателем, указана Общая сумма договора 400 000 руб, в т.ч. НДС 18%. Означает ли это, что организация перечислит на счет физ. лица не 400 000 руб, а 328 000 руб, либо перечислит 400 000 руб, но физ. лицо обязано уплатить в бюджет 72 000 руб.? Правомерно ли это? Возможно ли не указывать НДС? Спасибо!

Что значит оплачивать НДС? Высчитывать, подавать налоговую декларацию и перечислять на счета бюджета какой-либо НДС, связанный с оплатой электроэнергии, Вы, разумеется, не должны. А платить за электроэнергию сумму, включающую в себя НДС, - конечно должны, ведь платите же Вы НДС в составе цены за хлеб и колбасу в магазине. Должна ли я оплачивать НДС?

Я собственник земельного участка ведущий садоводство в индивидуальном порядке на территории садоводства (СНТ) и оплачиваю электроэнергию на расчетный счет СНТ. Должна ли я оплачивать НДС, как требует председатель?

Если налогоплательщик НДС - нужно. ООО купило объект недвижимости, и в течении месяца продала этот объект, нужно ли платить НДС, если в договоре купли-продажи про это ничего не сказано.

Вопросы цены – это договорные условия, которые самостоятельно согласуются сторонами. В этом смысле договорным является также условие о том, будет ли НДС включено с цену или будет выделено отдельно (вопросы об уплате НДС сторонами вообще могут не обсуждаться: если субарендадатель платит НДС, то налоговые органы уплату будут требовать независимо от того, что указано в договоре. Уплата налогов – это публичная обязанность, а не частная). Поэтому если субарендодатель дополнительно плюсует размер НДС, расценивайте это как увеличение ставки арендной платы. Это абсолютно правомерно, но, может быть, не совсем «по-партнерски». Вопрос такой, должен ли субарендатор выплачивать субарендодателю НДС, если помещение находится в собственности у физ. лица? Суть в том, что субарендодатель сказал сначала одну цену за кв.м. , а при подписания договора плюс еще НДС, это законно?

Если вы на УСН то вы платите только его, НДС - не платите (ни при УСН ни при ЕНВД), НДФЛ - не платите (это налог для физ. лиц), это другие виды налогов к вам не имеют отношения. Есть вероятность, что данный вид деятельности облагается ЕНВД, но это необходимо уточнить (я не из вашего города), можете позвонить в налоговую вам подскажут, если этот вид не подподает под ЕНВД то платите УСН, если подподает то платите ЕНВД. кроме того ООО как собственник платит транспортный налог. ООО находится на УСН (доходы минус расходы). Автомобили в собственности у ООО и предназначены для сдачи в аренду без экипажа. Скажите, пожалуйста, какие налоги в данном случае должно платить ООО? Налог на имущество, НДС. НДФЛ-платиться или нет?

Леонид, Вы как физ лицо не являетесь плательщиком НДС. У меня недостроенный дом по договору инвестирования с ООО, хочу уступить права новому человеку за большую сумму чем в договоре, нужно ли платить НДС? И какой порядок уступки прав?

Евгения. если договором установлено данное правило. то законом не допускается односторонний отказ от исполнения обязательства по договора -ст. 309-310 ГК РФ. Поэтому платить придётся Вам. Декларацию сдаете как ИП Надо смотреть систему налогообложения у Вашего ИП. Я зарегистрировалась как ИП. Взяла в аренду нежелые помещения старой школы у муниципалитета. В договоре аренды написано, что оплата аренды составляет 5000 руб. в месяц без учета НДС. В следующем пункте договора сказанно, что я самостоятельно обязана уплачивать НДС в налоговые органы. Вопрос: Обязана ли я самостоятельно платить НДС в Налоговые органы и ежемесячно сдавать декларацию на НДС?

Большое спасибо!

Бесплатный вопрос юристам онлайн

Если Вам трудно сформулировать вопрос — позвоните, юрист Вам поможет:
Бесплатно с мобильных и городских

Здравствуйте, Сергей.

Да вы как физ лицо что бы не покупали или не заказывали всегда платите НДС 18% к стоиомсти товара или услуги. Я на своей машине въехал в частный дом, хозяин дома подал на меня в суд, суд назначил строительно-техническую экспертизу. Эксперт насчитал ущерба на 130 тыр, в том числе 18% НДС на строй материалы и работу. Я физ. лицо.

Светлана. не НДС а НДФЛ - налог на доходы физических лиц - 13 процентов. Оплата производится в случае если дом был в собственности менее 3 лет. Законом предоставляется налоговый вычет 1 миллион рублей. То есть налог платите с суммы превышающей данный НВ. Мы продаем частное домовладение. Должны ли мы и в каком размере оплачивать налог на добавленную стоимость.

Обязанность оплачивать налоги на прибыль ляжет на вас, это НДС платит ил продавец или покупатель. Здравствуйте! Это не налог на аренду, а налог на доходы физ. лица. Платить его тот, кто получает доход от сдачи имущества. Планирую сдать квартиру юридическому лицу, с заключением договора аренды. Необходимо ли в договоре обязательно указывать пункт о том, кто оплачивает налог на аренду? Наступает ли налоговая ответственность, если мой арендатор не подаёт сведения в налоговую и не делает отчисления?

Т. к. Вы с гражданской женой брата не родственники Вы будете оплачивать налог на доходы физ. лиц. 13% от полученного дохода. Обычно в договоре дарения прописывают , что стороны оценили даримое имущество в такую- то сумму. С этой суммы и будете платить налог. Если не пропишите, налоговая посчитает по инвентаризационной оценке прописанной в тех. паспорте.

Родственники освобождены от уплаты налога. Делайте куплю- продажу. Гражданская жена брата дарит мне частный дом в селе. Буду-ли я платить НДС.

Здравствуйте, Марина,

действительно производство общестроительных работ по возведению зданий

никакого отношения к ЕНВД не имеет.

Каждая вновь созданная организация после регистрации делает выбор: применять упрощенную систему налогообложения или остаться на общей. Если соответствующее заявление не подавали в ИФНС, то надо сдавать декларации и платить все налоги по ОСНО (НДС, прибыль, имущество). Сходил в налоговую и мне прямо сказали что код 45.21.1 ни как не подходит под ЕНВД. мне сказали что слово производство и енвд несовместимы. Какой налог тогда я должна платить?

Физические лица не являются плательщиками НДС.

Имеете ввиду НДФЛ. НК РФ не предусматривает уплату НДФЛ с покупки.

НДФЛ это налог со всех видов доходов физического лица,а не расходов. Должен ли я платить ндс с покупки садового участка ценой 350 т. р.

Ирина, к сожалению, да, если при регистрации ИП (или перед годом, когда Вы сдавали помещение в аренду) Вы не выбрали УСН. В этом случае по видам деятельности, не подпадающим под ЕНВД Вы являетесь плательщиком налогов, находящемся на общей системе налогообложения (ОСН). Для ИП это означает быть плательщиком НДС и НДФЛ (сумма НДС, разумеется, вычитается из налоговой базы для НДФЛ). ИП на ЕНВД, Сдавали помещение в аренду. Кроме ндфл надо ли платить еще и НДС?

Сами - не должны. Тот же НДС, который указан в предъявляемых им для оплаты документах - да, оплачивается общая сумма, включающая НДС. Очень интересует вопрос НДС. До 2012 года установленный тариф на тепло в приказе по тарифам был без ндс, стояла только цифра 1292.15 руб/Гкал, с 2012 года в постановлении на тарифы стоит уже 2 цифры-1292.15 руб/Гкал без НДС и 1524.74 руб/Гкал с ндс. Так по какому тарифу правильней платить, должны ли физ. лица платить НДС? Заранее спасибо.

На возврат НДС - точно не можете, Вы его не платите. Здравствуйте.

Можете, но только налога на доходы физических лиц. Я произвела обмен квартиры на загородный дом (доплачивала за дом 500 тыс.). Был оформлен договор купли-продажи, в котором указывалась стоимость (3.900.000) дома и то, что все перечисления были произведены до подписания договора. Но, фактически, деньги (доплата) передавались на руки покупателю по расписке. И второй момент, дом покупался по 1/2 доли с дочкой (16 лет). Могу ли я рассчитывать на возврат НДС и с какой суммы?

Это проблемы заказчика- Ф-2 и Ф-3 сданы ему своевременно, замечаний на них не поступило- вот и пусть оплачивает.

В Вашем договоре наверняка написан срок до выполнения работ.

Если вы проведете работы 2012 годом, Вам необходимо вновь платить НДС, как за вновь выполненные работы- а это фальсификация, так как Заказчиком денежные средства ранее уже были списаны, а теперь хотят списать второй раз.

Если Вам нужны неприятности с ОБЭП и счетной палатой-то можете делать, как Вам предлагают.

Если не оплатят- обратитесь в арбитражный суд. Ситуация следующая, окончание сроков выполнения работ 31.12.2010 г. по договору, Заказчик КС-2 и КС-3 не принял за январь 2011 года, в настоящее время Заказчик согласен принять выполнение октябрем 2012 года. Как провести данное выполнение? Нужна пролангация договора? Как это отразиться в налоговом учете, счет - фактура выписана январем 2011 года и уплачен НДС.

Александр, то, что Вы ИП, в данном вопросе не главное. Главное, какую систему налогообложения Вы применяете, состоите на УСН, ЕНВД? Александр, если грузовая машина, взятая в лизинг, используется для осуществления деятельности, попадающей под ЕНВД, то вернуть НДС, выплачиваемый в составе лизинговых платежей, возможности нет. Зравствуйте. Могу ли я вернуть НДС если я ИП с того что плачу и платил до этого лизинг за грзовые машины?

Физические лица НДС не оплачивают. Уважаемая Наталья, г.Москва !

СОБСТВЕННИК нежилого помещения в соответствии с НК РФ:

1) Физическое лицо НЕ ОБЯЗАН !!! оплачивать НДС, но при этом ОБЯЗАН !!! оплачивать налоги на доходы физических лиц !!!

2)У Юридического лица и ИП ОБЯЗАННОСТЬ по оплате НДС зависит от формы налоговой отчётности !!!

С уважением Владимир Николаевич

г.Уфа 07.06.2012г

11:47 моск. Должени ли собственник нежилого помещения, который сдает данное помещени в аренду юридическому лицу, при оплате за коммунальные услуги уплачивать НДС? Договор на коммунальные услуги оформляется на собственника.

Какого-либо налогообложения на территории РФ нет. Иностранные организации уплачивают налоги, установленные НК РФ. Порядко уплаты зависит от того имеется ли у них тут постоянное представительство или нет. Для НДС важна еще и территория оказания услуг и т.п. В частности, иностранная организация платит налог на прибыль, если получает доход на территории РФ, если иное не предусмотрено Соглашениями об избежании двойного налогообложения. Более подробно об этом смотрите Налоговый Кодекс РФ и в т.ч. вопрос является ли внереализационным доходом, доход реализации валюты... Подлежит ли какому-либо налогообложению операция по продаже иностранной валюты за рубли РФ, совершаемая организацией-нерезидентом на территории РФ?

ИП выгодней, если на УСН. Ставка ниже (6 или 10), а ИП на общей 13% и НДС (если не обратились за освобождением), а физическое лицо - 13%. А вот ИП еще платит взносы в ПФ РФ в виде фиксированного платежа. Если вы являетесь ИП, то проще, применяя упрощенку 6% или доход-расход (15%), страховые вы итак платите, а если для сдачи помещения в аренду вы хотите открыть ИП, то не советую-потратите много времени, проще как физ. лицо оплатить 13% и подать в начале года декларацию о доходах физ лица 3-НДФЛ Сдаю нежилое помещение как ИП какие налоги я должна буду платить? Или мне лучше сдать как физ лицо?

Восемнадцать процентов есть только НДС, но пополам его не платят. Его либо включают в стоимость либо он уплачивается помимо стоимости покупателем и прописывается в документах. Скорее всего нет и квитанции на эту сумму. Можно обратиться в полицию с заявлением. Я из Воронежа. Мой папа купил машину в Москве за 365 т.р. в салоне. Там ему сказали, что нужно заплатить налог 18 процентов (пополам), т.е он заплатил им 9 процентов-34 т.р. Скажите, пожалуйста, существует ли такой налог или мой папа стал жертвой обмана? Заранее спасибо! Если обман, можно ли наказать мошенников?

18 % входят в сумму 348000 рублей. Дополнительно платить 53084 рубля не нужно! Заключил образец договора купли-продажи рено-логан аутентик. В договоре сказано 1.2 Предварительная стоимость 348000, в том числе и НДС 18 процентов (составляет-53084 рублей.).

Вопрос-не совсем понятно-НДС все таки входит в стоимость или оплачивается сверх 348000 руб?

Если право собственности на задние не зарегистрировано, то все договоры аренды недействительны. И это не зависит от сдачи или не сдачи объекта в эксплуатацию.

Однако к налогом это отношения не имеет для Вас. Вы с выручки платили налог на прибыль и НДС, я полагаю. Поэтому, к вам вопрос не будет, а вот у арендатором могут быть проблемы с учетом расходов. Но судебная практика показывает, что налоговая такие дела проигрывает.

Налоговая за незаконную аренду не наказывает и вообще тут нет никаких составов правонарушений. Здание введено в эксплуатацию в ноябре 2011 г. Помещения в этом здании начали сдавать в аренду с 01.01.2011 г. Налоговая запросила сведения по арендаторам. Мы обязаны указать номер и дату договоров аренды. Если укажем, что договор аренды был заключен 01.01.2011 г., чем это грозит Арендодателю?

Здравствуйте, Сергей! НДС при применении УСН не подлежит уплате. Оплачивает ли ИП при УСН НДС (И.П. занимется розничной торговлей стройматериалов). Если нет, то при какой именно схеме усн не платит.

Бесплатный вопрос юристам онлайн

Если Вам трудно сформулировать вопрос — позвоните, юрист Вам поможет:
Бесплатно с мобильных и городских
Помощь юристов и адвокатов
Спроси юриста! Ответ за5минут
спросить
Администратор печатает сообщение