Исключение из ЕГРИП, штрафы и переплаты - Как защитить свой ИП при налоговой проверке?
Моему ИП грозит исключение из ЕГРИП 22 апреля (вовремя неподанная декларация за 2019 год плюс штраф 4000 р – журнал «Ведомости»). Заявление об УСН я отправляла по почте простой почтой 12 декабря 2017 года. Квиток об отправке не сохранился. Моему ИП 3 года. Образовательная деятельность.
Я подавала декларацию в 2018 году и платила налоги по УСН. Я не прошла камеральную проверку за 2018 год, но об этом не знала. Узнала на днях на кабинете nalog.ru
В 2019 году я платила налоги по УСН через Тиньков банк и не подавала декларацию. В 2020 году я заплатила налоги через Тиньков банк, при этом декларацию еще не подала.
Налоговая находится в другом городе.
Позвонила в налоговую. Они меня ждут завтра на переговоры. Они считают, что у меня общая система налогобложения.
За 12 кварталов я ни разу не получала от налоговой требование рассчитать НДС или НДФЛ.
За 12 кварталов я не разу не получала уведомление, что я не являюсь плательщиком УСН, хотя плачу налоги по этой системе.
Меня ни разу не наказали за то, что у меня вовремя не поданы декларации, за 2019 года, например.
Я планирую писать жалобу на бездействие налогового органа по отношению меня в вышестоящие органы.
Однажды мне блокировали работу счета с требованием уплатить те или иные обязательные налоги (40 000 р)
На сайте nalog.ru висит штраф - 4000 р, переплата налогов 53 000 рублей, при этом вид налогообложения зафиксирован как основной.
Если рассчитать налоги, то по УСН за 3 года я должна государству 180 000, по общей схеме налогообложения – 854 670 (без пени и штрафов).
Завтра встреча в налоговой инспекции.
Какие вопросы задавать инспектору? Какой тактики поведения придерживаться? За что я могу побороться в такой сложной ситуации?
Евгения, побороться можно за сохранение статуса ИП, например, если Вам это интересно. Вопросы задавать соответствующие, тактики придерживаться продуманной...
Разработка правовой позиции возможна на платной основе и надо видеть все документы по сути вопроса.
СпроситьДмитрий Геннадьевич, спасибо за ответ. Я согласна с ликвидацией ИП. За 2020 я заработала 700 000 как ИП. Моя цель - избежать таких страшных налогов, разница в 5 раз в сравнении (860 000) с УСН и доказать что я работаю по УСН.
СпроситьЕвгения, понятно, надо изучать имеющиеся документы... разрабатывать Вашу позицию...
СпроситьКак ИП может доказать, что он при регистрации заявлял УСН, если нет квитка о вручении 26.2-1?Моему ИП грозит исключение из ЕГРИП 22 апреля (вовремя неподанная декларация за 2019 год плюс штраф 4000 р – журнал «Ведомости»). Заявление об УСН я отправляла по почте простой почтой 12 декабря 2017 года. Квиток об отправке не сохранился. Моему ИП 3 года. Образовательная деятельность.Я подавала декларацию в 2018 году и платила налоги по УСН. Я не прошла камеральную проверку за 2018 год, но об этом не знала. Узнала на днях на кабинете nalog.ruВ 2019 году я платила налоги по УСН через Тиньков банк и не подавала декларацию. В 2020 году я заплатила налоги через Тиньков банк, при этом декларацию еще не подала.Налоговая находится в другом городе.Позвонила в налоговую. Они меня ждут завтра на переговоры. Они считают, что у меня общая система налогобложения. За 12 кварталов я ни разу не получала от налоговой требование рассчитать НДС или НДФЛ. За 12 кварталов я не разу не получала уведомление, что я не являюсь плательщиком УСН, хотя плачу налоги по этой системе.Меня ни разу не наказали за то, что у меня вовремя не поданы декларации, за 2019 года, например.Я планирую писать жалобу на бездействие налогового органа по отношению меня в вышестоящие органы.Однажды мне блокировали работу счета с требованием уплатить те или иные обязательные налоги (40 000 р) На сайте nalog.ru висит штраф - 4000 р, переплата налогов 53 000 рублей, при этом вид налогообложения зафиксирован как основной.Если рассчитать налоги, то по УСН за 3 года я должна государству 180 000, по общей схеме налогообложения – 854 670 (без пени и штрафов).Завтра встреча в налоговой инспекции. Какие вопросы задавать инспектору? Какой тактики поведения придерживаться?
Моему ИП грозит исключение из ЕГРИП 22 апреля. Заявление об УСН я не подала в налоговую в декабре 2017 года. Моему ИП 3 года.
Я подавала налоговую декларацию в 2018 году и платила налоги по УСН через Тиньков банк.
В 2019 году я платила налоги по УСН через Тиньков банк и не подавала декларацию. В 2020 году я заплатила налоги через Тиньков банк, при этом декларацию еще не подала. На сайте nalog.ru висит штраф - 4000 р, переплата налогов 53 000 рублей, при этом с ужасом обнаружила, что вид налогообложения зафиксирован как обычный - Сведения о применении специальных налоговых режимов отсутствуют. Вопрос: как избежать уплаты налогов по общей системе налогооблажения? Препятствовать или нет исключению ИП из ЕГРИП? Какие будут правильные действия в этой ситуации?
Я купила дом в 2012 году. В 2013 году подала декларацию на имущественный вычет. В последующие годы декларацию не подавала. В 2017 году хочу подать декларации, но с начала 2016 года я нахожусь в декретном отпуске. Могу ли я подать декларацию за 2013-2015 года? Или только за 2014-2015? А остаток после выхода на работу?
Вопрос по имущественному вычету при покупке квартиры. Я подала декларацию за 2018 год (квартира была приобретена в 2018 году) в 2019 году. И сейчас узнала что можно было подать декларации и за 2017 и 2016 годы. Скажите пожалуйста-можно ли сейчас повторно подать декларации за 2017 и 2016 годы? Камеральная проверка прошла по декларации по 2018 году.
В 2010 году приобрела квартиру по ипотеке. Декларацию за 2010 год не подавала. В 2012 году заполнила и сдала декларацию за 2011 год, не указывая процентов по ипотеке (не знала). При этом вернула только часть налога. Готовлю декларацию за 2012 год и узнала о том, что проценты по ипотечному кредиту так же могут быть использованы для вычета.
Могу ли в 2013 году вернуть налог не только за 2012 год, но из 2010?
А так же каким образом указать проценты за 2010, 2011, 2012 года – подавать три отдельные декларации или все указать в декларации за 2012 год?
За сколько пршлых лет можно подать декларацию 3 НДФЛ на возврат медецинских услуг. Например если у меня есть чеки и справки с 2012 г и т. д. Могу ли сейчас подать декларации за 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 годы? Возместят ли мне все эти расходы? Все это время работала на официальной работе с официальной зарплатой.
Продали акции в 2011 году (достались по наследству в 2010), декларацию не подали. Платим ипотеку и подавали декларации с 2010 по 2014 года на возврат подоходного налога. В 2015 году налоговая позвонила по телефону (в период камеральной проверки за 2014 год) и затребовала заплатить налог в сумме 234 т.руб. и ещё пени и штраф. Наши действия?
Декларации с 2010 по 2012 года прошли проверку в прошлом году, но заявления на возврат денег не были оформлены. В этом году налоговая принимает заявления на возврат денег за 2011 и 2012 года аргументируя это тем что казначейство не выплатит за 2010 год. Как мне поступить, наставить чтоб приняли заявление за 2010 год, или подавать корректировки за 2011-2012 года и на их основании подавать декларацию за 2013 год?
Добрый день!
Помогите, пожалуйста, разобраться с заполнением налоговой декларации. Я работающий пенсионер, в 2016 году купила квартиру. В настоящее время заполняю декларацию за 4 года (2017,2016,2015,2014).
Вопрос в следующем: какой год указывать в каждой из деклараций в подпункте 1.11 листа Д 1 (год начала использования налогового вычета) — 2017 или 2014?
И еще вопрос: с какого года нужно начинать заполнять декларацию (с 2014 и переносить остаток на 2015, 2016, 2017) или наоборот начинать с 2017 и переносить остатки на 2015, 2014, 2013?
Заранее очень благодарна за ответ, спасибо!
29.04.2011 мною была подана налоговая декларация по доходам за 2010 год. Налоговая о проверке декларации не сообщила в течении года. 24 апреля 2012 года при подаче декларации за 2011 я подала заявление на налоговый вычет. Прошло 3.5 месяцев и до сих пор налоговый вычет не переведен. По новой декларации не получено сообщение о проверке, прошло уже 4 месяца. Правомерны ли действия налоговой, ведь нарушен п 6 ст.78 налогового кодекса, что делать?