Со ссылкой на закон как можно минимизировать уплату НДС для организации, занимающейся розничной продажей товаров.

• г. Тюмень

Со ссылкой на закон как можно минимизировать уплату НДС для организации, занимающейся розничной продажей товаров. Организация покупает у оптовика товар на сумму 10 млн. руб. в месяц (в т.ч. НДС) Торговая наценка 3 млн. руб. в месяц на данные товары.

Ответы на вопрос (1):

Здравствуйте, Наталья

Сократить налоговые платежи по НДС возможно, если Вы будете реализовывать товар по договору комиссии, а на комиссию его Вам будет передавать ПБЮЛ. ВЫ будете платить налоги лишь с комиссионного сбора, который установите сами в договоре. Основную денежную массу будет получать ПБЮЛ и платить 6% по упрощенке. Требования о размере дохода (11 млн. рублей за девять месяцев), на ПБЮЛ не распространяется.

С уважением,

Адвокат А.А.Царёв

Спросить
Пожаловаться

Наша организация покупает у оптового покупателя товар на сумму 10 миллионов рублей в месяц (в т.ч. НДС). Торговая наценка на данные товары составляет 3 миллиона руб. в месяц.

Помогите расшифровать и понять пункт договора (между банком, предоставляющим кредиты на товары и торговой организаций)

:

-Банк осуществляет уплату суммы перевода в оплату Товара на расчетный счет Торговой организации путем списания этой суммы со счета Покупателя (Заемщика) на счет расчетов по зачетам для осуществления зачета требования Банка к торговой организации по уплате такого комиссионного вознаграждения и встречных требований торговой организации по уплате банком сумм переводов в оплату товаров.

Помогите расшифровать и понять пункт договора (между банком, предоставляющим кредиты на товары и торговой организаций):

-Банк осуществляет уплату суммы перевода в оплату Товара на расчетный счет Торговой организации путем списания этой суммы со счета Покупателя (Заемщика) на счет расчетов по зачетам для осуществления зачета требования Банка к торговой организации по уплате банком сумм переводов в оплату товаров.

Я ИП на ЕНВД. У меня магазин, продаю пром. Товары за наличный и безналичный расчет, в том числе и организациям. Была выездная проверка. С общей суммы оборота по расч. Счету мне насчитали 18% (налоговая считает, что продажа товара организациям-это оптовая торговля, и подлежит налогообложению по общей системе налогообложения) Организациям выписывал счет-фактуры без выделения НДС. Я покупаю товар у организаций, которые выделяют НДС. 1. Права ли налоговая, посчитав НДС с полного оборота, может можно учесть входной НДС? 2. Могу ли я на ЕНВД продавать товар организациям для их текущей деятельности, не для перепродажи?

Суть вопроса такова: Организация N в форме ООО, была создана на территории РФ. В настоящее время организация не осуществляет предпринимательскую деятельность (не реализует товары, услуги, работы), поскольку производит закупку необходимого оборудования, инструментов, оргтехники и т.д. для собственного обеспечения деятельности. Приобретая вышеуказанное оборудование (не для последующей реализации, а для функционирования организации) у сторонних организаций, организация N уплачивает НДС, выставляемый сторонними организациями при продаже товаров, работ, услуг.

Поскольку организация N не имеет в настоящее время налогооблагаемой базы по НДС (по скольку не реализулет товары, услуги, работы), тем не менее имеет ли она право предъявлять к вычету НДС в счет будующей реализации товаров (работ, услуг)?

В этом случае, каков срок подачи организации N декларации в ИФНС?

В магазине увидела что наценка на товар составляет 120%, так как сам работаю на складе, принимаю товар, то знаю отпускные цены. Легально ли это или есть какой то закон регулирующий наценку на товары?

Торговая организация, реализует товары, как облагаемые НДС, так и освобожденные от НДС (ст.146, п 2, пп 2). В 3-м квартале 2002 г. у организации не было реализации товаров, следовательно не возникло объекта налогообложения по НДС.

Ответьте, пожалуйста, имеет ли право торговая организация предъявить к вычету в налоговой декларации по НДС за 3-й квартал сумму НДС, уплаченную по приобретенным в 3-м квартале 2002 г услугам (оприходованным и оплаченным)? Данные услуги являются обоснованными и документально подтвержденными и уменьшают налогооблагаемую базу по налогу на прибыль.

Если не имеет, то куда следует отнести эту уплаченную сумму НДС?

Будет ли реализация в 4-м квартале - не известно.

Бесплатный вопрос юристам онлайн

Если Вам трудно сформулировать вопрос — позвоните, юрист Вам поможет:
Бесплатно с мобильных и городских

Скажите пожалуйста как регулируется торговая наценка, есть ли строго определенный процент на какую-либо группу товара (я слышала что на хлеб допускается максимум 20% торговой наценки), верно ли это и на какие товары еще установлены такие ограничения?

Спасибо.

Вопрос. Мы торговая организация-"В" заключили договор с организацией "А"-поставщиком товара и с организацией "С"-конечный покупатель товара. По договору мы покупаем товар у организации "А"и продаем ее организации "С" на условиях самовывоза Транспортной компании организации "С" со склада организации "А". Отгрузку по транзитной схеме данные организации не принимают, настаивают на прямой. Как нам подстраховать себя, чтобы снизить риски в момент когда представитель ТК будет от нашего имени по доверенности? Или какому то договору забирать товар от нас и передавать его конечному покупателю, чтобы право собственности на товар перешло в момент отгрузки со склада "А" НА конечного покупателя.

Бесплатный вопрос юристам онлайн

Если Вам трудно сформулировать вопрос — позвоните, юрист Вам поможет:
Бесплатно с мобильных и городских
Помощь юристов и адвокатов
Спроси юриста! Ответ за5минут
спросить
Администратор печатает сообщение