Продажа дома и получение наличных - влияние на единое пособие.
Будут ли считать доходом на единое пособие если продали дом, который в собственности более 5 лет, налогом не облагается, деньги наличкой поступили.
Магазин имеет два торговых зала, но один не работает, в нем ничего нет и нет возможности сдать в аренду, надо за него платить налог ЕНВД.
Здравствуйте! Да, нужно платить налог с имущества. При расчете налога ИФНС использует сведения об инвентаризационной стоимости имущества, которые были предоставлены БТИ до 01.01.2013г. Налог рассчитывается исходя из полных 12 месяцев. Законодательством также предусмотрены и льготы по оплате данного налога, право на пользование данной льготой возникает в год ее получения, если льгота появилась у вас ранее и вы не обращались в ИФНС, то Вы вправе это сделать, Вам смогут пересчитать налог за последние 3 года. При уведомлении ИФНС о наличии у Вас льготы, обязательно приложите документ, подтверждающий существование льготы. Льготами пользуются: инвалиды I и II групп, пенсионеры. Многие льготы предусмотрены в местном законодательстве о существовании, которых можно узнать из сайта ФНС РФ.
СпроситьСобственно вопрос - каким образом облагается налогом доход с электронных кошельков?
По логике - просто подоходный (3 ндфл), но видел инфу, что если доход более 2 раз в год - это "систематический" доход и нужен ИП...
По факту - доход за выполнение услуги, может несколько месяцев подряд, потом пол года-год тишина (т.е. я не могу знать этого заранее)
Тут же не просто получение дохода имеет значение.
Размер тоже важен.
От кого, по каким операциям.
И тд.
СпроситьЯ ИП. В январе я нашла информацию, что налог ЕНВД может быть зачислен, как страховые платежи в Пенсионный фонд. И за 1 и 2 квартал оплачивала сумму налога ЕНВД в Пенсионный фонд. Никаких нареканий со стороны Налоговой инспекции не было. Однако за 3 квартал мне пришла задолженность по ЕНВД. Верно ли я делала, оплачивая ЕНВД в Пенсионный фонд и где мне найти эту информацию, если это верно.
ЕНВД не оплачивается в Пенсионный фонд.
ЕНВД можно уменьшить на сумму уплаченных в этом же квартале страховых взносов.
Ст.346,32 Налогового кодекса РФ:
"Индивидуальные предприниматели, не производящие выплаты и иные вознаграждения физическим лицам, уменьшают сумму единого налога на уплаченные страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации и Федеральный фонд обязательного медицинского страхования в фиксированном размере."
Сумма ЕНВД и сумма уплаченных страховых взносов отражается в налоговой декларации по ЕНВД. По некоторым видам деятельности в этом случае сумма ЕНВД равна "0".
СпроситьИП. Перейти на ЕНВД. Помогите определить конкретно мой бизнес может облагаться налогом ЕНВД. Снимать в аренду помещение (по тех. паспорту как - нежилое помещение) Там принимать клиентов, по образцам они смогут приобретать товар и забирать его на других складах. (Строительные материалы) А деньги платить мне, там в офисе..? Читала статьи, но не поняла, хотелось бы конкретный ответ.. Заранее благодарю!
1). По ЕНВД и УСН можно ли работать по безналичному расчету без НДС? 2). Сколько раз в год отчитываться по им? Заниматься буду транспортной экспедиторской сферой. 3). Можете подсказать сколько обойдется для меня налог по ЕНВД и УСН?
Здравствуйте. На ЕНВД переводятся только транспортные услуги. Транспортно-экспедиторские услуги не попадают под ЕНВД.
По оказанию транспортных услуг на ЕНВД и УСН можно работать по безналу.
Декларации по ЕНВД сдаются ежеквартально до 20 числе следующего месяца, по УСН- 1 раз в год до 30 апреля.
СпроситьОбъясните пожалуйста, в мае подаю уже на новое единое пособие, старое заканчивается в апреле, сказали что старое пособие будет входить в доходы при оформлении единого, то есть уже будет не 100 процентов, а меньше, а юрист сказал, что это не предусмотрено законом, что б старое пособие входили в доходы. Кого слушать, как же все таки будут считать единое пособие?
Здравствуйте!
Постараюсь объяснить, так как формально правы обе "говорящие" стороны.
Есть финансовая хитрость. И она касается тех семей, где есть несколько детей. При этом за назначением пособия (ий) на каждого ребенка родители обращаются в разное время.
Не учитываются выплаты "старых пособий" на того же ребенка, который указан в заявлении. Если одновременно указать в заявлении на единое пособие всех детей, их прошлые выплаты не войдут в расчет среднедушевого дохода.
Если подавать заявления на детей в разное время, на того же ребенка из заявления пособия не учитываются, а на других детей — входят в расчет.
СпроситьУ меня единое пособие будет на того же ребенка, он у меня один
значит на него не будет рассчитываться старое пособие?
СпроситьУвы, нет. Налогоплательщики по налогам, взимаемым в связи с ведением предпринимательской деятельности, в этом случае равны, льгот нет.
Спроситьна отдельном листе ее указываете в декларации где указана торговая точка и площадь
СпроситьЗдравствуйте!Объектом обложения ЕНВД является вмененный доход (п. 1 и 2 ст. 346.29 НК РФ). Поэтому операции, связанные с поступлением и использованием иностранной валюты , на расчет ЕНВД не влияют
СпроситьЗдравствуйте! "Налогом на имущество физических лиц облагаются следующие виды имущества: жилой дом, квартира, комната, дача, гараж, иные строения, помещения и сооружения, а также доля в праве общей собственности на это имущество (ст. 2 Закона от 09.12.1991 N 2003-1).
При расчете налога ИФНС использует сведения об инвентаризационной стоимости имущества, которые были предоставлены БТИ до 01.01.2013г. Налог рассчитывается исходя из полных 12 месяцев. Законодательством также предусмотрены и льготы по оплате данного налога, право на пользование данной льготой возникает в год ее получения, если льгота появилась у вас ранее и вы не обращались в ИФНС, то Вы вправе это сделать, Вам смогут пересчитать налог за последние 3 года. При уведомлении ИФНС о наличии у Вас льготы, обязательно приложите документ, подтверждающий существование льготы. Льготами пользуются: инвалиды I и II групп, пенсионеры. Многие льготы предусмотрены в местном законодательстве о существовании, которых можно узнать из сайта ФНС РФ."
СпроситьСкажите, пожалуйста, если мы хотим произвести обмен равноценными земельными участками, находящимися в собственности менее 3-х лет (один получен в наследство, другой куплен через аукцион в администрации деревни), какие налоги надо будет платить? Если налогом облагается доход, то при равноценном обмене он равен нулю, о каких налогах тогда может идти речь?
Полученный Доход при договоре меня исчисляется из стоимости имущества переданного в обмен и (при наличии) передаваемых денежных средств. Этот доход можно уменьшить на вычеты - 1 млн. руб. или стоимости приобретения недвижимости. После этого, все умножается на 13%\100. Вот и посчитайте сами налог. Если 0 умножить на 13%\100 Сколько будет?
СпроситьНикак . Налоговый вычет дается только по НДФЛ, а не по ЕНВД К сожалению. таков закон
СпроситьБукмекеры — налоговые агенты, они обязаны удержать с вас налог, если выигрыш превысил 15 000 Р. Будьте внимательны и не путайте выигрыш и прибыль. Если вы внесли на счет букмекера 16 000 Р, а снимаете после игры 36 000 Р, ваш выигрыш — а с точки зрения налоговой это доход — все 36 000 Р. Хотя чистая прибыль составила всего 20 000 Р: 36 000 Р − 16 000 Р.
За налоговую базу налоговый агент принимает все же не весь выигрыш, а выплаченную прибыль: выплата минус депозит. 13% налога букмекерская контора вычтет из этой разницы:
Налог = (выплата − депозит) × 0,13
ст. 214.7 НК РФ
Поясню на цифрах из нашего примера выше. Если вы выиграли и хотите снять все 36 000 Р сразу, налог будет считаться так: (36 000 Р − 16 000 Р) × 0,13 = 2600 Р. На карту вы получите 33 400 Р: 36 000 Р − 2600 Р. Налоговая база — 20 000 Р.
Если снимаете только 16 000 Р, налоговая база равна нулю — получите все 16 000 Р. Но если потом снимете оставшиеся 20 000 Р, получите их за вычетом 13% — 17 400 Р. То есть в сумме получатся те же 33 400 Р, но за два раза.
Не имеет значения, когда будете снимать деньги: сразу или через месяц. Налоговый агент в любом случае заберет налог при выплате.
Выигрыши до 4000 Р в год налогом не облагаются.
Спросить, может производить операции по расчетам с использованием наличных денежных средств без применения ККТ.
НЕТ - т.к. на это есть прямое указание в п.5 ст. 16 ФЗ "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции".
В соответствии со ст. 26 Федерального закона N 171-ФЗ в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции запрещается розничная продажа алкогольной продукции с нарушением требований ст. 16 Федерального закона N 171-ФЗ, то есть в том числе розничная продажа в городах алкогольной продукции с содержанием этилового спирта более 15 процентов объема готовой продукции без контрольно-кассовой техники.
Подробнее - см. Письмо Минэкономразвития РФ от 01.07.2010 N Д05-2114
СпроситьЯ ИП га енвд, занимаюсь гркзоперевозками и такси, без наемных работников. Налог енвд я должен платить за один вид деятельности?
Продали гараж и участок за 280 тыс. в договоре купли-продажи указали стоимость гаража 200 тыс. и участка 80 тыс. Оба объекта в собственности менее года, будут ли облагатся налогом гараж и участок и в каком размере?
Здравствуйте, Альбина!
В связи с тем, что можно применить налоговый вычет до 1 млн. руб., то налог на доход от продажи объекта недвижимости не возникает.
СпроситьЗанимаюсь рукоделием - делаю открытки ручной работы, продаж практически нет. Нужно ли мне регистрироваться в налоговой (какую сумму я должна зарабатывать, чтобы платить налоги)? Есть ли такая статья в УК - лишение вдохновения, когда мешают творить? Спасибо.
Если доход систематический ,то нужно регистрировать ИП.Нет такой статьи даже в КоАП РФ.
Спросить