Как стать банкротом и каковы последствия для ИП без имущества?
В прошлом году в сентябре я открыл ИП, арендовал магазин для продажи текстильной продукции. В налоговой мне поставили вменённый налог. До января месяца всё шло более менее, расходы я покрывал. В январе прибыль равна нулю, в двое увеличился пенсионный налог, в добавок кредиты. В конце февраля не выдержав я закрываю магазин. Оставив надежду продолжить бизнес я подаю заявление в налоговую о прекращении рабочей деятельности и снятия меня с ЕНВД, не закрыв ИП. Месяц назад выяснилось, что с ЕНВД меня не сняли и я числюсь действующим ИП. Я подал заявление в налоговую для расмотрения этого вопроса в связи с неспособностью оплатить эти деньги, так как в последние время не работаю потому, что моя жена после кесарева не в силах ухаживать за родившемся ребёнком.) Итог: у меня куча не уплаченных налогов и кредиты! Вопрос: могу ли я определить себя банкротом, как это сделать, и что мне за это будет? Никакого имущества я не имею.
Для возбуждения процедуры банкротства необходимо обратится в Арбитражный суд.Это процедура длительная и сама по себе потребует дополнительных затрат(например вознаграждения арбитражного управляющего,оплаты пошлины,аудит активов и пассивов). Если нужна будет помощь и в подготовке заявления в суд и по оформления бухгалтерских документов для суда - можете обратиться в нашу контору 910-320-02-75 .Кредиторская задолженность должна превышать активы(включая и дебиторскую задолженность если она есть) на 250 тысяч руб.
СпроситьНикаких аудитов проводить не надо, не имеет значение больше кредиторская задолженность активов или меньше. Важно чтобы ваши долги были связаны с предпринимательской деятельностью, задолженность была не менее 10000 рублей, срок задолженности более трех месяцев. Имущества нет, значит, вам не угрожает его изъятие, но расходы по процедуре оплачивать придется. Если у вас задолженность менее 300 тысяч, то смысла в процедуре нет. Если не нарушали закон, то вам за это ничего не будет. Закон «О банкротстве (несостоятельности)» для того и принят чтобы был выход из ситуаций подобных вашей.
СпроситьИП в течение 3 лет применял ЕНВД. В январе, феврале 2014 тоже применял ЕНВД по виду деятельности - розничная торговля., но в конце февраля подал заявление на применение патента по розничной торговле. Налоговый орган выдал уведомление на прво применения патента и уплату налога. ИП оплатил 1/3 налога. В марте месяце налоговый орган сказал, что ИП не может применять патентную систему, т.к. с 2013 года с ЕНВД нельзя уйти в течение года. При этом при получении уведомления, ИП подал завление о снятии с учета по ЕНВД в связи с переходом на другой режим налогообложения. В налоговом органе сказали, что в лучае выездной проверки насчитают налоги не по патенту. Как поступить ИП, чтобы уберечь себя от разборок с налоговым органом. Как правильно вернуться на ЕНВД? И как себе вернуть уплаченный патент? С уважением Лариса.
ИП применяет УСН доходы-расходы и спецрежим ЕНВД (кафе) 30 января 2015 подал заявление на снятие с ЕНВД так как закрыл кафе и отдал это помещение в аренду. Доходы от сдачи в аренду учел на УСН в феврале. В конце марта узнал, что с ЕНВД не сняли, потому что нет постановки на учет. Поставили на учет в конце марта. Снять с учета теперь с 01.02.2015 г. налоговая не может. Как быть? Платить ЕНВД полностью за весь квартал или заплатить за январь и представить объяснения в ФНС с подтверждающими документами о том, что у ИП была деятельность по УСН по данному объекту?
В конце декабря был суд по оспариванию отцовства. Мой иск был удовлетворен и решение я забрал как положено через месяц, то есть в конце января. За это время у меня из зарплаты все равно производили отчисления за декабрь, январь и часть февраля. Все это потому что я с решением пошел к приставам, а им этого мало. Как выяснилось мне надо идти писать заявление об отмене судебного приказа на основании этого решения по отмене алиментов. Алименты назад не возвращаются это я уже в курсе. Но можно ли подать заявление о возврате за эти последние два месяца так как уже выяснилось то что я не отец?
В первом квартале 2014 г отработал 2 месяца - январь и февраль, подав в налоговую соответствующую декларацию. Будучи на ЕНВД, 5 марта 2014 г я написал заявление о закрытии своей деятельности. Заплатив недоимки и пени по налогам. Заявление мне подписали только в конце марта.
С пустя полгода получаю из пенсионного фонда письмо с угрозами, что я не уплатил налог за март месяц 2014 г. На мой ответ, что я не вел уже деятельность в марте они говорят что их это не волнует так как меня закрыли в конце марта месяца и что я должен сейчас оплатить все их штрафы пени и судебные издержки.
Прав ли пенсионный фонд с таким требованием ко мне. ? Ведь деятельность в марте месяце я не вел о чем и отразил в квартальной декларации.
Что мне можно предпринять?
В 2010 году открыла ИП на енвд и работаю и подаю декларации по сей день, потом через год писала заявление на УСН и тоже веду эту деятельность и сдаю декларации, сейчас хочу начать новую деятельность попадающую под енвд, нужно ли мне писать заявление в налоговую, или могу вести деятельности как и прежде по енвд, так и по УСН безо всяких заявлений?
На предприятии выдавалась заработная плата один раз в месяц, Начисленная зарплата в январе выдавалась в конце месяца января, то есть заработная плата оплачивалась месяц в месяц. Налоги также оплачивали месяц в месяц (за январь в январе) считается это нарушением.
Закрываю одно из обособленых подразделений. ЕНВД. Подаю заявление о прекращении деятельности в этой обособке. Является ли такое заявление одновременно и заявлением о снятии с ЕНВД?
Продала в сентябре 2015 г. квартиру, которая была в собственности менее 3 лет, и разница составила - прибыль в 200 тыс. руб. В конце декабря 2015 г. по ДКП приобрела другую недвижимость за эти деньги, т.е., прибыли не имела с продажи квартиры, а вложилась в приобретение новой - до 3 млн. Однако, ДКП купленной новой квартиры зарегистрировали в регпалате только в конце января 2016 г. Вопрос: законно ли требовать с меня налоговой инспекции уплату 13% налога по 3-НДФЛ за якобы полученную прибыль от продажи квартиры, бывшей в собственности менее 3 лет, т.к. они мотивируют тем, что новую квартиру я, получается, купила не в одном налоговом периоде, потому что ДКП за декабрь 2015 года зарегистрирован только в январе 2016 года?
Последним днем моей работы было 25 января текущего года. В бугалтерии мне сказали что рассчет я получу в конце этого месяца (на предприятии после 25 числа произоводиться выплата аванса). В субботу 30 января я получил рассчет на сберкарту. Однако по моим рассчетам мне еще не выплатили часть суммы за отработаное время в январе и отпускные.
Зарплата на предприятии будет выдваться за январь месяц только после 15 февраля. Остальная часть как я думаю будет выплачена после 15 февраля. (будет производиться рассчет и начисление заработной платы в бугалтерии).
На предприятии я проработал с 22 июня 2009 по 25 января 2010 года.
Вопрос:"Насколько прав работадатель в отношении рассчета заработной платы и отпускных"?
У меня вопрос по налогам на продажу квартиры. Я продала свою квартиру в феврале 2007 года, сумма по договору купли-продажи 3,800,000 рублей. Квартиру я получила по завещанию (налог заплачен) в 2001 году.
Я не подавала никакой налоговой декларации после этого, так как я не работаю (домохозяйка). Недавно получила письмо от налоговой инспекции для рассмотрения вопроса о подаче декларации о доходах по форме 3 НДФЛ за 2008 год в связи с реализацией квартиры. Вопрос такой - надо ли мне платить 13% налог или я имею право на налоговый вычет? И надо ли мне платить штраф, если я не подала налоговую декларацию во время? Спасибо.