Ответственность за не представление декларации при продаже имущества - почему штраф 5 тыс. руб. не обоснован и отсутствуют ссылки на законодательство?
13.12.2013 я задала вопрос: какая ответственность предусмотрена за не представление декларации физическим лицом при продаже имущества? Получен ответ-штраф 5 тыс. руб.! считаю ответ не обоснованным! На каком основании штраф 5 тыс.? почему нет ссылок на законодательство? Любой ответ должен содержать ссылку на закон!
Если Вы не удовлетворены ответом - обращайтесь в платную юридическую консультацию.
Здесь юристы отвечают на вопросы по своей доброй воле, и ничем Вам не обязаны. Поэтому Вы не вправе предъявлять ответившим вам юристам каких-либо претензий!
.
Статья 119 Налогового кодекса РФ. Непредставление налоговой декларации (расчета финансового результата инвестиционного товарищества)
1. Непредставление налогоплательщиком в установленный законодательством о налогах и сборах срок налоговой декларации в налоговый орган по месту учета
влечет взыскание штрафа в размере 5 процентов неуплаченной суммы налога, подлежащей уплате (доплате) на основании этой декларации, за каждый полный или неполный месяц со дня, установленного для ее представления, но не более 30 процентов указанной суммы и не менее 1 000 рублей.
Спроситьштраф 5 000 рублей. А Вы отправьте ее заказной почтой, пусть позже, но отправьте.
СпроситьНе подал декларацию по продаже машины в 2014 г. авто было в собственности 5 лет. цена продажи 120 т.р. При подаче декларации в 2016 г. требуется справка 2 ндфл за 2014 или за 2015 г? Какая отвественность меня ждет?
Здравствуйте!
Доходы от продажи имущества, которое находилось в собственности более трех лет, не облагаются налогом и декларировать их не нужно (п. 17.1 ст. 217 Налогового кодекса РФ, пп. 2 п. 1 ст. 228 Налогового Кодекса РФ, п. 4 ст. 229 Налогового Кодекса РФ).
СпроситьПравомерны ли действия налоговой службы, при следующих обстоятельствах? - я в 2010 г. продал автомобиль за 120 000 руб., не знал, что нужно отчитываться по форме 3-НДФЛ, и декларацию не сдавал. (должен был сдать до 30.04.2011, а сдал 08.06.2011).
Сейчас мне пришло Решение о привличении к ответственности за совершение налогового правонарушения, на основании ст.119 НК РФ Несвоевременное представление налоговой декларации по налогу на доходы физических лиц за 2010 г. в размере 1 000 руб.
Должен ли я заплатить этот штраф? Читая ст 119 НК - (Непредставление налогоплательщиком в установленный законодательством о налогах и сборах срок налоговой декларации в налоговый орган по месту учета влечет взыскание штрафа в размере 5 процентов неуплаченной суммы налога, подлежащей уплате (доплате) на основании этой декларации, за каждый полный или неполный месяц со дня, установленного для ее представления, но не более 30 процентов указанной суммы и не менее 1 000 рублей), у меня возникает мысль, что штраф уплачивается от суммы налога подлежащей уплате? Или я ошибаюсь?
Просьба помочь советом, Спасибо!
Попробуйте обжаловать решение в судебном порядке, если Вы, конечно, располагаете уважительными причинами несвоевременной подачи декларации. В остальных случаях, придется платить штраф.
СпроситьВот такой вопрос: В 2010 году я взял ссуду в коммерческом банке Кедр на н-ую сумму, выплатил её раньше времени, при этом банк взял первоначально 3% с этой суммы. После выплаты, вышел закон о возврате этих 3%, я подал в суд и мне их вернули. В этом году мне прислали уведомление с налоговой службы на уплату 208 руб. На основании статьи п.3 ст.228 НК РФ предоставить в налоговый орган налоговую декларацию по налогу на доходы физических лиц формы №-НДФЛ за 2011 г. В случае несвоевременного представления налоговой декларации мера ответственности предусмотрена статьёй 119 НК РФ. Подскажите пожалуйста, должен ли я предоставить декларацию в налоговый орган и выплачивать эту сумму?
Декларацию предоставить необходимо, а выплачивать эту сумму нет, т.к. это не Ваш доход, а возврат ранее необоснованно взысканных с Вас денег. Вероятнее всего по суду помимо комиссии в Вашу пользу взыскали какие то проценты. Вот с суммы процентов нужно уплатить13 % подоходного налога.
СпроситьМы занимаемся розничной торговлей алкоголем. За 2012 подали декларацию 0 несмотря на то что поставки и продажа алкоголя были. 2013-2014 декларации подавались возможно с ошибками. Какая ответственность за это безобразие предусмотрена? И есть ли путь избежать наказания пока мы не попали в поле зрения Министерства экономики?
Если я сдаю квартиру, я должен подавать декларацию в любом случае, или это зависит от суммы договора аренды?
Заранее благодарен.
Согласно статье 229 НК РФ подавать декларацию Вы обязаны как физическое лицо, получившее доход по договору аренды. Сумма дохода не имеет значения.
Согласно статье 119 НК РФ:
а) непредставление налоговой декларации влечет взыскание штрафа в размере 5 процентов суммы налога, подлежащей уплате (доплате) на основе этой декларации, за каждый полный или неполный месяц со дня, установленного для ее представления, но не более 30 процентов указанной суммы и не менее 100 рублей;
б) непредставление налоговой декларации в течение более 180 дней по истечении установленного законодательством срока представления такой декларации влечет взыскание штрафа в размере 30 процентов суммы налога, подлежащей уплате на основе этой декларации, и 10 процентов суммы налога, подлежащей уплате на основе этой декларации, за каждый полный или неполный месяц начиная со 181-го дня.
С уважением,
СпроситьЗдравствуйте!
Это зависит от тех действий, которые совершил человек. От отмены сделки (договора) до привлечения к уголовной ответственности, например, за мошенничество.
СпроситьЯ ИП, на упрощёнке (доходы), консультации по вопросам ведения бизнеса для юридических и физических лиц. Физические лица оплачивают консультации по безналичному расчету. Вопрос: необходимо ли мне заключать договора с физическими лицами и на основании какого законодательства. Если нет, то на каком основании? Заранее спасибо за ответ.
Добрый день, Наталья!
Гражданский кодекс РФ устанавливает требования, предъявляемые к форме сделок. Должны совершаться в простой письменной форме, за исключением сделок, требующих нотариального удостоверения:
1) сделки юридических лиц между собой и с гражданами;
2) сделки граждан между собой на сумму, превышающую не менее чем в десять раз установленный законом минимальный размер оплаты труда, а в случаях, предусмотренных законом, - независимо от суммы сделки.
В данном случае, очевидно, речь идет о возмездном оказании услуг. ГК РФ не предъявляет специальные требования к форме такого договора, то есть действуют указанные правила.
Таким образом, при цене сделки, превышающей 1 000 руб, договор должен быть заключен в письменной форме.
СпроситьНаталья, Ваши отношения с клиентами регулируются гражданским законодательством, и по всей видимости это договор услуг, законодатель не предусматривает обязательной письменной формы, но так сложилась практика, что договора заключают письменно с обязательным приложением Акта приема-передачи, который уригулирует последующие споры.
С уважением Елена.
СпроситьДобрый день!
Помогите, пожалуйста, разобраться с заполнением налоговой декларации. Я работающий пенсионер, в 2016 году купила квартиру. В настоящее время заполняю декларацию за 4 года (2017,2016,2015,2014).
Вопрос в следующем: какой год указывать в каждой из деклараций в подпункте 1.11 листа Д 1 (год начала использования налогового вычета) — 2017 или 2014?
И еще вопрос: с какого года нужно начинать заполнять декларацию (с 2014 и переносить остаток на 2015, 2016, 2017) или наоборот начинать с 2017 и переносить остатки на 2015, 2014, 2013?
Заранее очень благодарна за ответ, спасибо!
Декларации Вы можете заполнить только за последние три года (2015,2016,2017). Годом начала использования налогового вычета будет считаться 2015. Остаток переносится с 2015 на 2016 и на 2017. По вопросу заполнения декларации Вы можете обратится на официальный сайт налоговой, где есть программное обеспечение, которое поможет Вам правильно заполнить декларацию. Перенос суммы будет автоматически сформирован программой и остаток Вы заполняете в следующей программе. С 01.07.2015 года больничные листы (которые оформлены через фонд социального страхования) в справке организации 2-НДФЛ не отражаются. Их необходимо брать в фонд социального страхования дополнительно.
СпроситьМожете не утруждать себя заполнением такого количества деклараций: квартира куплена в 2017 году, только за 2017 год вы и сможете получить налоговый вычет, если продолжите работать, значит, будете обращаться в налоговую в последующие годы.
Сколько подоходного налога в год вы заплатили, столько за год и вернут (сумма указана в справке 2 НДФЛ, берете в бухгалтерии).
Будете возвращать столько лет, пока не вернете всю сумму.
СпроситьВ течении какого срока по закону организации обязаны рассматривать заявления (жалобы, претензии) потребителей? Какая ответственность предусмотрена, если заявления не рассматривают, или не дают ответ месяцами? На основании какого закона все это регулируется (дайте, пожалуйста, ссылку на определенную статью)?
Закон РФ от 7 февраля 1992 г. N 2300-I
"О защите прав потребителей"
(с изменениями от 2 июня 1993 г., 9 января 1996 г., 17 декабря 1999 г., 30 декабря 2001 г., 22 августа, 2 ноября, 21 декабря 2004 г., 27 июля, 16 октября, 25 ноября 2006 г.)
Статья 22. Сроки удовлетворения отдельных требований потребителя
Требования потребителя о соразмерном уменьшении покупной цены товара, возмещении расходов на исправление недостатков товара потребителем или третьим лицом, возврате уплаченной за товар денежной суммы, а также требование о возмещении убытков, причиненных потребителю вследствие продажи товара ненадлежащего качества, подлежит удовлетворению продавцом (изготовителем, уполномоченной организацией или уполномоченным индивидуальным предпринимателем, импортером) в течение десяти дней со дня предъявления соответствующего требования.
Спросить