Можно ли применить схему доход минус расход после использования права на вычет при продаже имущества?
В 2013 году я продала земельный участок, находящийся в собственности менее 3 лет и купила в этом же году квартиру по договору долевого участия, акт подписала в 2013 году. Декларацию подала, произвели взаимозачет, т.е. мне предоставили вычет и с продажи и с покупки, часть вычета при покупке квартиры мне выплатили. В 2014 году я продала квартиру. Скажите, пожалуйста, могу ли я при декларировании дохода применить схему доход минус расход, если право вычета при продаже я уже ранее использовала.
Можно ли получить взаимозачет по налогу с продажи квартиры и покупки новой?
Продала квартиру на 3 млн. руб. В собственности менее 3-х лет.
Купила квартиру стоимостью 2,7 млн. руб. И продажа и покупка были в один налоговый период (год).
Возможно ли получить взаимозачет по налогу на доходы и налоговому вычету с покупки квартиры? Вычетом ранее не пользовалась.
Маргарита
да, возможно - налоговый вычет при продаже - 1 млн рублей, при покупке - 2 миллиона рублей. При подаче декларации попросите зачесть оба вычета. Налог 13% с суммы дохода при продаже 2 миллиона - платить не придётся. Но это при условии что ранее НВ при покупке не пользовались
СпроситьДолевые собственники продали квартиру (менее 3 х лет в собственности) по одному договору в 2015 году. Потом купили мне квартиру по договору долевого участия в строительстве, тоже в 2015. Акт о приёме квартиры получен в 2016 году. Можно ли за честь покупку как имущественный вычет при подаче декларации в 2016 году?
Зачесть, т.е. уменьшить доходы от продажи жилого помещения, можно только расходами, произведенными на покупку этой же квартиры. Ст.220 НК РФ.
СпроситьЗачесть нельзя.
Если Вы имеете доход, с которого уплачивается НДФЛ, и ранее правом на имущественный вычет по расходам на покупку жилья не пользовались, имеете право на вычет с 2016 года.
Вернуть НДФЛ с дохода от продажи жилья в 2015 не можете.
СпроситьСкажите, пожалуйста, могу ли я (работающий пенсионер) добавить к своим доходам за три года в декларации 3 НДФЛ доходы супруга (неработающего пенсионера) за три года соответственно для получения имущественного вычета на покупку квартиры. Квартира приобретена в 2015 году. Декларации подаю за 2012, 2013, 2014, 2015 годы. Супруг вычет на другую квартиру получал, но не полностью в 2009 году.
Я пенсионерка. В 2014 году купила квартиру (3209500 руб.) В 2016 году я оформила право собственности и продала квартиру. В 2017 году мне необходимо подать декларацию. Имею ли я право получить налоговый вычет при покупке квартиры, если да, то за какие года? Надо ли мне платить налог с продажи квартиры?
Здравствуйте, Я пенсионерка. В 2014 году купила квартиру (3209500 руб.) В 2016 году я оформила право собственности и продала квартиру. В 2017 году мне необходимо подать декларацию. Имею ли я право получить налоговый вычет при покупке квартиры, если да, то за какие года? Надо ли мне платить налог с продажи квартиры?
Здравствуйте!
Сообщаю Вам следующую информацию:
Налогом облагаются доходы, а не вся сумма продажи. Т.е. если скажем, что вы приобрели квартиру за 4,5 млн. и продали ее за 4,5 млн… или менее, то налог платить не нужно. При продаже уплачивается НДФЛ по ставке 13%. При покупке можно воспользоваться налоговым вычетом по ставке 13% (пп. 1 п. 1 и пп. 1 п. 2 ст. 220 Налогового кодекса). Если вы приобрели жилую недвижимость, то можете получить имущественные налоговые вычеты в сумме фактически понесенных вами расходов: — на приобретение жилого дома, но не более 2 млн. — на погашение процентов по целевым займам (кредитам), но не более 3 млн руб Чтобы воспользоваться вычетами, вам нужно иметь доходы, которые облагаются НДФЛ по ставке 13 процентов. Например, получать заработную плату. Т.е. если при продаже образовался доход (НДФЛ) вы его можете закрыть налоговым вычетом по той же ставке при покупке. Налоговую декларацию вы должны подать в любом случае, даже если при расчете налога его сумма равна нулю. Декларация заполняется по форме-3 НДФЛ по окончании года, в котором вы продали недвижимость. Срок ее подачи — до 30 апреля года, следующего за годом продажи недвижимости или доли в ней. Декларация сдается в налоговую инспекцию по месту вашего жительства (п. 3 ст. 228, п. 1 ст. 229 НК РФ).
Надеюсь хоть чем-то помогла.
СпроситьКогда возникает право на налоговый вычет при покупке квартиры (чистая покупка)? Договор купли-продажи квартиры заключен 28.12.2013 года, расчеты за квартиру произвели в 2013 году, расписки имеются. Договор купли-продажи зарегистрирован в Росреестре в 2014 году, свидетельства права собственности тоже 2014 года. Можно ли получить налоговый вычет за 2013 год? Спасибо.
Так как вы вступили в собственность в 2014 году к сожалению вернуть сможете только в 2015 году и только за 14 год
СпроситьС дохода, полученного от продажи квартиры платится налог 13% (за минусом вычета). Как определяется налоговая база при одновременной покупке другой квартиры, стоимость которой чуть превышает стоимость проданной? Доход-расход=налоговая база, или доход-вычет при продаже и расход на покупку-вычет при покупке? Стоимость продаваемой квартиры - 60.000, покупаемой 62.000, собственность менее 5 лет. Не хотелось бы платить еще и налоги, итак делается доплата! Очень прошу ответить, из НК ничего не поняла!
Анализ статьи 220 НК РФ показал следующее. При продаже дома стоимостью 60 тыс.долларов, или 1920000 руб. при условии владения домом менее 5 лет можно воспользоваться имущественным вычеотм в размере 1000000 руб. Облагаемая по ставке 13% база составит 920000 руб. Далее, покупая квартиру за 62 тыс.долларов, можно воспользоваться вычетом в сумме 600000 руб.Облагаемая база уменьшается до 320000 руб. Исчислив от этой суммы 13% получаем сумму налога в размере 41600 руб.
СпроситьМама купила квартиру в 2013 году. В этом году хотим подать на имущественный вычет за 2013 и 2014 годы. В августе 2015 она выходит на пенсию. В 2016 подадим декларацию для вычета от дохода за январь-август 2015. вопрос: можно ли в 2016 году воспользоваться переносом остатка вычета на 2012 год?
Если бы вы не подавали за эти 3 года, то тогда считаются 3 года от выхода на пенсию.
СпроситьПодача декларации НДФЛ 3
Здравствуйте, вопрос такой: нужно ли подавать в налоговую НДФЛ-3 на проданную по переуступке квартиру по той же стоимости что и была куплена.
В феврале 2012 года, была приобретена квартира в новостройке по договору долевого участия. Договор полностью оформлен на жену.
В октябре 2013 года данная квартира была продана по переуступке. Оформления в собственность и подписания акта прима-передачи не было. Цена продажи квартиры по переуступке та же самая, что и в Договоре долевого участия. То есть доход нулевой.
В декабре 2013 года была куплена новая квартира, сразу оформлена собственность. В Марте 2014 года жена подала комплект документов на налоговый вычет, в комплекте НДФЛ-3, где про продажу и покупку первой квартиры, которую продали по переуступке ни слова.
Скажите пожалуйста:
1. Нужно ли, чтобы продажа первой квартиры была отмечена в НДФЛ-3 если она была продана по той же цене что и куплена? То есть даже если дохода никакого не получено?
2. Какие санкции/штрафы если этого не будет в НДФЛ-3? Могут ли по этой причине отказать в налоговом вычете?
3. Нужно ли подавать корректировку ранее поданной НДФЛ-3, где не была отмечена продажа квартиры?
4. Какие сроки подачи корректировки если это необходимо? И как это можно сделать?
Заранее благодарю за профессиональную помощь в данном вопросе.
Если в право собственности вступить не успели, то налог с продажи недвижимости не взымается и декларация в налоговые органы не представляется.
СпроситьЗа 2011 год я получила налоговый вычет за лечение.
В 2012 году купила квартиру. Получила налоговые вычеты за 2012 и 2013 годы. Сейчас вышло положение, что работающие пенсионеры могут получить налоговые вычеты, связанные с покупкой квартиры, за предыдущие 3 года от момента покупки квартиры. Т.е. я могу получить налоговый вычет на квартиру в 2009, 2010 и 2011 году. Как это оформить в декларации?
Вы так сможете сделать, если перестанете работать, а пока остаток у вас будет переносится на будущие налоговые года, затем как перестанете работать остаток перенесется на прошлые налоговые периоды.
Спросить