Как поступить при отсутствии документов о получении дохода по машине, переданной по ген доверенности?
₽ VIP

• г. Москва

В начале 2008 по ген доверенности отдала машину, больше ничего о ней не слышала, а 10.06.2009 пришло уведомление о нарушении налогового законодательства с необходимостью явиться в Инспекцию для предоставления декларации по налогу, договор купли-продажи не подписывала и даже не видела, надо ли мне подавать декларацию, если нет документов, подтверждающих получение мной дохода?

Ответы на вопрос (4):

Уважаемая Татьяна!

Наличие генеральной доверенности не является причиной смены собственника транспортного средства. При действующей генеральной доверенности владельцем являетесь только Вы и никто более. Суда по всему гражданин, на чье имя выписана ген. доверенность (доверенное лицо), продал транспортное средство, выступая от Вашего лица по названной доверенности. То есть официально машину продал не он, а Вы. И соответственно все права и обязанности так же несете Вы, а не он.

Согласно требования налогового кодекса РФ все граждане РФ обязаны декларировать ВСЕ полученные доходы за истекший год. В том числе и суммы, полученные по договору купли-продажи транспортного средства. Согласно НК РФ Вы не оплачиваете налог от суммы 125000 руб вырученного дохода от продажи машины. От суммы, превышающей 125000 оплачивается налог на доходы физических лиц в размере 13 %. При расчете налоговой декларации в данном случае и расчете самого налога существуют еще некоторые тонкости, предусмотренные ст. 220 НК РФ. Вам необходимо обратиться к уполномоченному налоговому представителю.

На будущее больше никогда не отдавайте свою машину по генеральной доверенности, а в обязательном порядке оформляйте договор купли-продажи или договор дарения.

Желаю удачи.

Профатило М.Ю.

Спросить
Пожаловаться

Татьяна, договор купли продажи подписали от вашего имени на основании ген доверенности. Но налог на доход свыше 125000 будете оплачивать вы.

Спросить
Пожаловаться

Предполагаю, что машину продали от вашего имени по вашей же доверенности (вот один из минусов гендоверенностей)

Поскольку стороной по сделке являлись вы, то и налог должны платить вы (по идее), однако как налоговая будет доказывать размер вашего дохода, пока что не понятно.

Может коллеги что-то конкретное подскажут.

Спросить
Пожаловаться

Уважаемая Татьяна! Свои обязанности по налогам нужно выполнять, поэтому обращайтесь в МРЭО ГИБДД, где Ваша машина состояла на учёте, там всё известно о покупателе и именно этот орган сообщил данные налоговому органу. В результате узнаете информацию о том, кому продади и за сколько через доверенное лицо. После этого заполняете декларацию по форме №3-НДФЛ со справками по форме №2НДФЛ с мест работы, включаете в неё полученную от продажи машины сумму и отдельно пишете заявление на вычет. Если машиной владели до продажи более 3-х лет(если копия ПТС не сохранилась, то может быть есть договор с автосалоном, платёжные документы или получите справку в МРЭО), то вычет составляет всю сумму независимо от её размера(пп.1 п.1 ст.220 НК РФ). Если владели менее 3-х лет до продажи, то максимальный вычет 125000руб. Если продали дороже, есть документы на покупку, то вместо использования вычета можно произвести зачёт затрат на покупку машины из полученной от продажи суммы и только с превышения НДФЛ составит 13%. Штраф за просрочку подачи декларации, если налог платить не нужно, составляет всего 100руб.

Спросить
Пожаловаться

Пользуясь налоговым вычетом на стоимость квартиры и уплаченных процентов мной подавались декларации в налоговую инспекцию за 2004, 2005, 2006 и 2007 года. За 2008 год я декларацию подать не успел. Сейчас занимаюсь оформлением декларации за 2009 год.

Вопрос: могу ли я в декларацию 3-НДФЛ включить расходы за 2008 год или мне надо офомлять две декларации - отдельно за 2008 и 2009 годы?

С уважением. Владимр.

Разъясните, пожалуйста, за какие периоды (2005, 2006, 2007 г. г.) можно подавать в налоговую инспекцию декларации по налогу на доходы на возврат налога, если право собственности на квартиру наступает в 2008 г.?

Вопрос о возврате подоходного налога. В 2003 г. оплачена стоимость квартиры, в 2004 г. подписан акт приема-передачи и оформлено право собственности, подана налоговая декларация в 2005 г. за 2004 г, часть суммы была возвращена, в 2006 г. декларацию не подавали. Можно ли подать декларацию в 2007, и вернуть остаток, и если можно, то за какой год подавать декларацию за 2005 или 2006? Спасибо за внимание.

Прошу Вашей помощи разобраться в следующем вопросе!

В 2009 г. подаю в налоговую инспекцию Декларации 3 НДФЛ на получение имущественного налогового вычета за купленную квартиру в 2006 году.

Декларации подаю за 2006, 2007 и 2008 годы.

Квартира оформлена на мужа и жену и оформлена как общая совместная собственность.

Имущественный вычет решили распределить между владельцами (то есть мужем и женой) указанной квартиры в соотношении 50% и 50%.

В 2006, 2007 и 2008 году доход имела только жена. Соответственно декларацию подали только на нее.

Так как муж не имел дохода в период 2006, 2007 и 2008 годf, то он не имеет налоговой базы и, соответственно, декларацию на него не подали, но имущественный вычет все равно распределили в соотношении 50% и 50%.

Вопрос:

Правильно ли мы сделали, что не подали нулевую Декларацию 3 НДФЛ на мужа за 2006, 2007 и 2008 годы, предполагая, что когда-то в будущем он будет иметь налоговую базу по подоходному налогу и воспользуется имущественным вычетом за те годы, в которых будет иметь доход?

Может ли налоговая инспекция применить понятие срока исковой давности (три года) и отказать в принятии Декларации 3 НДФЛ и отказать в возврате излишне уплаченного подоходного налога мужа, если он устроится на работу и будет иметь доход допустим в 2010 году (или позже) и напишет Декларацию 3 НДФЛ в 2011 году, чтобы вернуть имущественный налог за 2010 год с учетом того, что он Декларацию 3 НДФЛ за 2006, 2007 и 2008 годы (даже нулевую) не подавал?

С уважением, Ришат.

Вопрос 1:

Мною была приобретена квартира в 2007 году, в 2008 году была подана налоговая декларация и получен имущественный вычет. Поскольку не хватило в 2007 году уплаченного НДФЛ, часть вычета была перенесена на 2008 год.

Необходимо ли при подаче декларации за 2008 год прикладывать копии документов по купле квартиры или достаточно копий документов, приложенных к декларации за 2007 год?

Вопрос 2:

Помогаю оформить подруге документы на получение социального вычета за обучение ее ребенка за 2006, 2007, 2008 года.

Необходимо заполнить декларации за 3 года (2006, 2007, 2008) либо заполнить только декларацию за 2008 год и в ней учесть ее расходы за 3 указанных года?

Заранее благодарю.

Каков срок подачи налоговой декларации по НДФЛ (форма 3-НДФЛ) для получения социального налогового вычета в связи с расходами на собственное обучение? Могу ли я в настоящее время подать декларацию и заявление на возврат излишне уплаченного налога и вернут ли мне его за 2006, 2007 и 2008 год? Оплата произведена 09.08.2006, 13.02.2007 - за 2006-2007 учебный год, 13.06.2007 - за 2007-2008 учебный год, 18.07.2008 - за 2008-2009 учебный год.

Скажите пожалуйста каков срок требований налоговой по подаче декларации о доходах физ. лиц и какая ответсвенность за неподачу декларации? В 2006-2007 году была сдана квартира по договору, декларация не подавалась, пришло письмо из налоговой с требованием явиться для предоставления декларации.

Бесплатный вопрос юристам онлайн

Если Вам трудно сформулировать вопрос — позвоните, юрист Вам поможет:
Бесплатно с мобильных и городских

Добрый вечер! Сумма страховых взносов за 2002 г-10866, за 2003-12007, за 2004-11432, 2005-19052, 2006-31628, 2007-41132, 2008-68500, 2009-68500,2010-55400 с учетом индексации сумма капитала. Спасибо.

Я хочу подать декларацию за 2004, 2005, 2006 гг. для получения социального налогового вычета по НДФЛ за обучение. Форма декларации в 2006 г. менялась. У меня возникает вопрос: Какой бланк декларации я должна использовать? Тот, который действует сейчас или тот, который действовал в том периоде, когда должна была быть подана декларация. Спасибо.

Уважаемые специалисты по налоговому законодательству!

Я являюсь индивидуальным предпринимателем, перешедшим на Упрощенную систему налогообложения (далее - УСНО) с 2007 года. Т.е. я обязан подавать в налоговую инспекцию декларации по УСНО не позднее 25 дней после окончания отчетного периода. По итогам отчетных периодов в течение 2008 года я не подавал декларации. А теперь узнал, что отменили с 1 января 2009 года подачу деклараций по итогам отчетного периода. Сейчас я собираюсь подавать декларацию по итогам налогового периода 2008 года.

Вопрос: могут ли меня налоговая оштрафовать за неподачу деклараций по УСНО за отчетные периоды 2008 года сейчас - в 2009 году, или они могли наложить штраф только до 1.01.2009 г.? Если можно, пожалуйста, напишите статью закона, почему они не могут меня штрафовать!

Бесплатный вопрос юристам онлайн

Если Вам трудно сформулировать вопрос — позвоните, юрист Вам поможет:
Бесплатно с мобильных и городских
Помощь юристов и адвокатов
Спроси юриста! Ответ за5минут
спросить
Администратор печатает сообщение