Налоговая требует предоставить документы подтверждающие расходы на покупку квартиры при продаже через 3 года владения

• г. Москва

Была продана квартира за 3000000 руб (в собственности менее 3 лет), при подаче декларации 3 НДФЛ был указан вычет на сумму расходов на покупку данной квартиры, также расный 3000000 руб. Позвонили из налоговой и сказали, что требуется предоставить документ, подтверждающий расходы на покупку квартиры (т.е. непосредственный документ, где было бы видно что данная сумма поступила на счет продавца квартцы, выписки со счета, расписка продавца). Договор долевого участия на покупку квартиры (квартира была в ипотеке) и договоро купли-продажи (при продаже) был приложен к декларации. Декларация подавалась в июле 2015 года, на тот момент на сайте налоговой мной не было найдено такого требования. Документ подтвердлающий получение денег подавцо у меня отсутствует, как быть?

Ответы на вопрос (1):

А вы позвоните в налоговую и попросите что прислали требование в письменной форме официально.

Спросить
Пожаловаться

Я за счет личных сбережений в 2010 году приобрел квартиру. При предоставлении налоговой декларации за 2010 год мной был заявлен имущественный налоговый вычет и представлены необходимые документы. Однако по итогам 2010 года я не смог полностью использовать имущественный налоговый вычет. Летом 2011 года квартира была продана. В налоговой декларации 2011 года мной был заявлен имущественный вычет на приобретение квартиры в неиспользованной за 2010 год сумме. Налоговый орган отказал в вычете по той причине, что он не смог представить документ, подтверждающий право собственности на квартиру, так как она была к тому времени продана. Правомерны ли действия налогового органа?

В 2013 году была приобретена квартира в строящемся доме по договору долевого участия, а в 2014 году эта квартира была продана по переуступке прав. Какие документы нужно предоставить при подаче налоговой декларации? На руках только Договор Долевого участия и Договор переуступки, стоимость в обоих случаях стоит одинаковая. Расписки в получении денег не было. Также в 2014 году по Договору долевого участия была приобретена друга квартира.

Госслужащий обязан сдавать налоговую декларацию по установленной форме и в установленные сроки (до 30 апреля). При подаче документов на социальный вычет, налоговый инспектор сказала, что необходимо сдать декларацию по форме 3-ндфл и необходимо предоставить данные о продаже объекта (гаража менее 250 т.р.) - хотя реализация объекта была указана в налоговой декларации госслужащего. А так как декларация на социальный вычет была подана в августе, налоговая инспекция предъявила штраф - за несвоевременность предоставления декларации.. Правомерны ли действия по наложению штрафа, ведь декларация подавалась и объект был указан?

Подаю декларацию 3-НДФЛ (владение менее 3 лет). Утерян договор купли-продажи (ДКП) на приобретение автомобиля, но остались чеки о переводе продавцу на сумму 400 тыс. руб. В ДКП покупку автомобиля была указана другая сумма 100 тыс. руб. Продала авто в договоре указали сумму 365 тыс. руб. Могу ли я к декларации вместо ДКП приложить чеки и ДКП о продаже авто? Или если суммы разнятся (что в договоре указано и по чекам) лучше запросить в ГАИ копию договора.

Подача декларации НДФЛ 3

Здравствуйте, вопрос такой: нужно ли подавать в налоговую НДФЛ-3 на проданную по переуступке квартиру по той же стоимости что и была куплена.

В феврале 2012 года, была приобретена квартира в новостройке по договору долевого участия. Договор полностью оформлен на жену.

В октябре 2013 года данная квартира была продана по переуступке. Оформления в собственность и подписания акта прима-передачи не было. Цена продажи квартиры по переуступке та же самая, что и в Договоре долевого участия. То есть доход нулевой.

В декабре 2013 года была куплена новая квартира, сразу оформлена собственность. В Марте 2014 года жена подала комплект документов на налоговый вычет, в комплекте НДФЛ-3, где про продажу и покупку первой квартиры, которую продали по переуступке ни слова.

Скажите пожалуйста:

1. Нужно ли, чтобы продажа первой квартиры была отмечена в НДФЛ-3 если она была продана по той же цене что и куплена? То есть даже если дохода никакого не получено?

2. Какие санкции/штрафы если этого не будет в НДФЛ-3? Могут ли по этой причине отказать в налоговом вычете?

3. Нужно ли подавать корректировку ранее поданной НДФЛ-3, где не была отмечена продажа квартиры?

4. Какие сроки подачи корректировки если это необходимо? И как это можно сделать?

Заранее благодарю за профессиональную помощь в данном вопросе.

В 2016 г. подал декларацию 3-НДФЛ за 2015 г (год получения акта приема-передачи по ДДУ) на возврат налога (имущественный вычет) при покупке квартиры.

В декларации за 2015 г указал:

1) сумму налога для возврата, удержанного у работодателя в 2015 г.

2) сумму налога для возврата, уплаченного мной в 2015 г (начислен при продаже имущества, находящегося в собственности менее 3 лет; имущество фактически продано в 2014 г; соответственно, декларация была подана в 2015 г и налог был уплачен также в 2015 г).

При проведении камеральной проверки сотрудник налоговой инспекции сказал, что сумму налога, уплаченного мной по п.2 (см. выше) мне не смогут вернуть, т.к. данная сумма относится к 2014 г (год продажи недвижимости), а не к 2015 г (год фактической уплаты).

Прав ли сотрудник инспекции?

Заранее спасибо за ответ.

Ситуация. Доход от продажи старой квартиры (дарственная от матери в собственности менее 3-х лет) в 2017 году 2700000 рублей, покупка новой квартиры в этом же году 1700000 рублей. За 2016 год подавалась декларация 3 ндфл при покупке квартиры взятой в ипотеку. В данной декларации были заявлены расходы, подтвержденные на сумму 500 000 руб. Вопрос: Какой налог нужно заплатить по первой сделке в 2018 году?

Бесплатный вопрос юристам онлайн

Если Вам трудно сформулировать вопрос — позвоните, юрист Вам поможет:
Бесплатно с мобильных и городских

В 2013 году продана квартира, которая была в собственности менее 3-х лет. Вычет на нее при покупке не заявлялся. За эти деньги приобретается жилье в строящемся доме по 214 - ФЗ, которая будет сдана в 2014 году. Вопрос: является ли договор купли продажи по 214 ФЗ основанием для подачи заявления на налоговый вычет при предоставлении налоговой декларации 3 НДФЛ за 2013 год, чтобы налоговый вычет за купленную квартиру погасил налог за продажу квартиры (взаимозачет).

Купила квартиру у застройщика по предварительному договору купли-продажи. В договоре была указана полная сумма квартиры. Также была получена от продавца (застройщика, физ.лицо) рассписка на полную сумму. Когда дом был сдан и пришло время оформлять квартиру в юстиции, застройщик отказался указывать в договоре купли-продажи полную сумму. Может ли быть расписка и предварительный договор купли-продажи доказательством для налоговой, о том что была уплачена полная сумма, а ни та что указана в договоре купли-продажи?

Продана квартира в 2016 году, которая приобретена в 2015 году.

Заполняем 3-НДФЛ.

Из подтверждающих документов на суммы расходов и доходов (соответственно при покупке и при продаже квартиры) имеются только сами договора купли-продажи где указаны суммы приобретения и продажи этой квартиры. Квитанций или расписок в получении денежных средств нет.

Примет ли ИФНС такие подтверждения произведенных расходов при покупке и доходов при продаже?

Бесплатный вопрос юристам онлайн

Если Вам трудно сформулировать вопрос — позвоните, юрист Вам поможет:
Бесплатно с мобильных и городских
Помощь юристов и адвокатов
Спроси юриста! Ответ за5минут
спросить
Администратор печатает сообщение