Договор гпх какие налоги - 34 советов адвокатов и юристов

Иностранные работники могут законно работать в нескольких организациях или совмещать трудовую деятельность по нескольким должностям на одном месте работы. Договора прежде всего нужны для того, что бы были основания платить налоги.

Главное, что-бы у Вас НЕ БЫЛО СПОРА с работодателем.

Если cпора нет и налоги вроде того платятся - то всем наплевать сколько и какие у Вас договора. Работайте сколько хотите Можно иностранцу работать на 3 местах?

Например один по трудовому договору и 2 по договору ГПХ?

ГПХ это не трудоустройство. Пока пенсионер работает (осуществляет работу и (или) иную деятельность, в период которой он подлежит обязательному пенсионному страхованию), его пенсия не индексируется. Иная деятельность - это оказание услуг по договору ГПХ (договор гражданско-правового характера), если на него отчисляются страховые взносы.

С пенсии при работе по договору ГПХ ничего не удерживается. СФР имеет право удерживать с пенсии какие-либо суммы только по исполнительным документам или при согласии самого пенсионера в случае переплаты пенсии. Здравствуйте.

С пенсии ничего не удерживается. Удерживается подоходный налог с вознаграждения и иногда страховые взносы. Пенсия только не будет индексироваться.

С уважением. Если к пенсии была установлена доплата до прожиточного минимума, то работающим пенсионерам она не положена. Пенсионер работает по гпх, может ли пенсионный фонд высчитывать с пенсии какую либо сумму? Если официально работает пенсионер, будут ли высчитывать с пенсии

Что и как будут перечислять, зависит от условий конкретного договора. Здравствуйте, Светлана!

Нет особой разницы в уплате налогов работодателем по договору ГПХ или по трудовому. А заключить и получить экземпляр договора в Ваших интересах, чтобы в случае спора у работодателя было меньше возможностей для маневров. По гпх какие отчисления положено делать работодателю по договору гпх? Налог точно не платили ещё какие. Работаю 10 месяцев. Это же наверное зависит от договора гпх договор никакой не оформлялся, сейчас хотят подсунуть какой то договор гпх. Я не пошел его брать.

Нужно смотреть, о каком договоре идет речь. Не могут а обязаны. С 1 января 2023 г. на выплаты по гпх начисляются взносы на ОПС, ОМС, ВНиМ, аналогично трудовым (ст. 420 НК РФ). В договоре у вас прописывать обязаны за какие отчисления с вас удерживать должны (СФР, ИФНС и т.д.). Могут ли удержать налог 43 процента с суммы 7 300 по договору ГПХ

Можно по договору ГПХ. Здравствуйте!

Вы можете выбрать упрощенную систему налогообложения, налоговая ставка 6% с доходов; 15% - доходы минус расходы.

Необходимо будет платить обязательные взносы в фонды.

Для подробной консультации можете обратиться к выбранному юристу в личные сообщения. Можно ИП заниматься работой сторожа и какие налоги надо платить.

Такие налоги, либо с продажи недвижимости, либо по договорам гпх о работе, либо получение денежных средств от организаций, либо с выигрыша. Уточните в налоговой по какому пункту статьи хотят взыскать неуплаченный налог. Пришло требование о уплате налога. Никаких пояснений в нем нет, что бы простой человек понял о чем речь. В графе о налоге написано - налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьёй 228 НК РФ. Хотелось бы узнать, к каким доходам применима данная 228-я ст.нк рф?!

Добрый день!

Трудоустроен по трудовому договору или по договору ГПХ? Вот этого я незнаю. Знаю что по договору. Муж пенсионер, работает по договору. Какие налоги высчитывают с зарплаты, и идут ли отчисления в пенсионный фонд?

Бесплатный вопрос юристам онлайн

Если Вам трудно сформулировать вопрос — позвоните, юрист Вам поможет:
Бесплатно с мобильных и городских

Доброго дня Оля.

Да они отслеживают самозанятость и могут истребовать доходы отраженные по НПД в ФНС.

Место работы они отсеживают запросами в ПФР и ФНС об источниках получения доходов (по отчислениям работодателя в фонды) таким образом могут вычислить не только место постоянной работы, но и по договорам ГПХ, авторским вознаграждениям, внешним совместительствам - и на все предприятия разослать ИД на удержание до 50% дохода. У самазанятого нету место работы. Куда приставу слать Испол. Лист. Вы можите дома сидеть и работать услуги мож. какие предоставлять. Могут ли пристава отследить самозанятость и прислать испол. Лист на работу?

Если ваш работодатель не отчислял налог в ПФР, то там ничего не узнают. Никакого штрафа не положено. Штрафа не будет. Но могут потребовать вернуть уплаченную компенсационную выплату с момента заключения договора, если работодатель выплатил за вас страховые взносы. Если не платил, значит. Не взыщут ничего. Штраф здесь не предусмотрен единственныое что, ПФР если когда нибудь узнаёт может попробовать вернуть пособие за 1 месяц но это невозможно, переживать вам не за что, не волнуйтесь. Меня зовут Юлия. Я была оформлена в Пфр как осуществляющий уход за бабушкой 83 года. Один месяц прошлого года я работала по договору гпх, но в пфр об этом я не сообщила. Какой размер штрафа будет у меня? Могу ли я вновь подать документы на уход за бабушкой? С той работой ничего не сложилось и я только 23 дня там проработала.

Работодатель буде уплачивать те налоги, которые будут предусмотрена договором. По договору ГПХ он не будет считаться Вашим работодателем, а Вы не будете его работником в смысле трудового законодательства. Как налоговый агент, он удержит 13 %. Как составить договор гпх на оказание услуг? Мой начальник хочет меня оформить по гпх договору, он ип какие налоги он будет выплачивать за меня? Я единственный работник у него.

Какие доходы подойдут для назначения выплаты

Все взрослые члены семьи, которые учитываются в ее составе для назначения выплаты, должны иметь хотя бы один вид дохода:

Зарплату на работе.

Выплаты по гражданско-правовым договорам — за услуги или работы.

От бизнеса или самозанятости.

Пенсию.

Стипендию.

Алименты и пособия учитываются при расчете среднедушевого дохода, но одних этих поступлений для назначения выплаты недостаточно. А вот если есть хотя бы 1000 Руб. от самозанятости или пенсия по инвалидности — этого хватит. В вашем случае ваш заработок является официальным доходом, тем более что вы оплачиваете с вашей зарплаты налог. Обратись к руководителю соцзащиты, отказ неправомерен. Выполняю работы по договорам ГПХ с физ лицами, самостоятельно отчитываюсь в налоговую и плачу налоги. В СЗН утверждают, что такого рода заработок не учитывается как доход, соответственно доход у меня нулевой. Правы ли они?

Пришлите ваш договор. Только так можно сделать по нему какие то выводы. Договор у меня не сохранился. Меня интересует как должно быть по закону. Сама нашла информацию, что по закону заказчик Всегда и Без объяснения причины может самостоятельно официально расторгнуть отношения, разумеется, если договор именно ГПХ. В любой момент. Это так или есть нюансы? В общем, у меня 2 вопроса. Второй-В каких случаях, если сотрудничество прекращено формально, не документально, продолжает выплачивать заказчик налог в ПФР, а другие налоги не платит? 1,5 года от меня не поступает отчетности, не подписываю акты выполненных работ и мне за это время не поступает никаких выплат. И, да, я не работаю на эту контору. Официального заявления о приостановлении своей деятельности не писала. Заказчик устно, на словах, не захотел продолжать сотрудничество.

[quote]Обязаны ли они платить ОМС[/quote]Да. Налоговый агент, кроме НДФЛ должен оплатить взносы в ПФР РФ и ФОМС. Налоговый агент, это тот, кто предоставляет работу, - заказчик по договору ГПХ. Почитала предыдущий ответ к вопросу, и засомневалась в нём. А разве обычное физлицо (не ИП) - это налоговый агент? Нет. Он не является работодателем. Он всего лишь заказчик. Вопрос я поняла именно так. Два физ. лица заключили между друг-другом гражданско-правовой договор (ведение домашнего хозяйства). Какие налоги нужно заплатить помимо НДФЛ? Обязаны ли они платить ОМС, учитывая, что обе стороны - физические лица? И если да, то кто должен его платить?

Даже по договору ГПХ вы должны платить в ПФР и ФСС.

С уважением. Здравствуйте Мила.

Нет, не должны. По договору ГПХ Вы как налоговый агент платите только НДФЛ. Мы, Юра лицо. У нас договор с юристом физиком по оказанию услуг по работе с должниками. Оплата по результату поступления денег от должников по седельным приказам. В договоре прописано что мы платим только взносы НДФЛ и все, правомочно ли это? Должны ли мы платить страховые взносы?

При выплате вознаграждения физическому лицу по договору ГПХ все налоги и страховые взносы платит ООО. Соглашусь с коллегой.

С уважением. По договору ГПХ с ООО (оказание услуг, консультации) организация выплатила сумму по договору в полном объеме. Какие налоги мне необходимо оплатить (кроме НДФЛ, как я понимаю функцию налогового агента организация не выполнила)

При заключении договора ГПХ с физическим лицом, не являющимся ИП и самозанятым, с каждой выплаты удерживается НДФЛ. У меня договор не с физическим лицом, а с организацией. Какие налоги перечисляют по договору гпх?

Если куда то пойдут налоги или ещё какие отчисления то пособие снимут. Получаю пособие за ребенка-инвалида. Могу ли я устроиться на работу по договору ГПХ?

В рамках консультации нет возможности составить договор. За помощью можете обратиться к любому юристу в личные сообщения. Необходимые вам условия, мы не знаем какие условия нужны вам. при этом нужно еще законодательство соблюсти, чтобы проблем потом не было с ифнс и пфр при проверках, так как договор гпх будут пристально изучать и пытаться признать трудовым, потом насчитают налоги, взносы, штрафы, дороже выйдет. Такие договоры нужно внимательно и вдумчиво составлять, не всегда это вообще возможно. Вам никто не сможет раасказать как это правильно делать за пять минут, тут нужно индивидуально думать и составлять, минимумизировать риски и то всегда есть шанс проблем, даже если грамотно все составить. А вы хотите самостоятельно все сделать и за 10 минут разобраться как это все работает. Если составим договор ГПХ с кочегаром какие условия прописываем.

Добрый день.

Договор ГПХ?

В этом случае для исполнителей по договорам гражданского характера применяется самостоятельное внесение суммы обязательных платежей в бюджет государства (подоходный налог, страхованием и ОМС). Если в условиях Договора прописано работодатель платит страховку от возникновения профессиональных заболеваний и несчастных случаев при нахождении работника на территории предприятия. Предприятие платит члену союза художников по разовому договору. Какие налоги платит предприятие?

Попробуйте более точно сформулировать, что Вас интересует. Если договор ГПД - по нему и не может быть зарплаты, она только в рамках трудового договора бывает. По договорам ГПХ плательщик обязан удержать с любых выплат физлицу 13% НДФЛ, и затем перечислить их в бюджет, взносы в фонды не уплачиваются. ТСЖ работает по упрощенной системе налогообложения, бухгалтер, уборщица, дворник все оформлены по гражданско-правовому договору и получают вознаграждения, свою зарплату... как так не может быть зарплаты?! Сегодня была у юриста из Правовой поддержки... там мне сказали, что платить надо только 13 %, остальные налоги по страхованию, пенсионный-не надо.. Какие налоги оплачиваются по гражданско-правовому договору в случае разовых выплат зарплаты и систематических?

При договоре оказания услуг (ГПХ) выплаты осуществляются в соответствии с договором (как правило, это просто цена договора за услуги/работы). Срок договора определяется по соглашению сторон и может быть любым.

Если ГПХ заключен между юрлицом (ИП)-заказчиком и физлицом-исполнителем, то налоги и взносы уплачивает заказчик. Какие выплаты должны быть по договору ГПХ, на какой срок он должен быть заключен и кто платит налоги и в каком размере?

Здравствуйте! Платит те же налоги, что и с работником-гражданином РФ. Может быть иной размер НДФЛ, если работник не является налоговым резидентом. НДФЛ будет 30%. Добрый день.

Юридическое лицо не платит налоги по договору гражданско-правового характера с узбеком, поскольку это не трудовые отношения и в данном случае юридическое лицо не является налоговым агентом узбека. Какие налоги платит юр лицо по договору ГПХ с узбеком, работающего по патенту.

Здравствуйте! Если Вам оказывают услуги по договору ГПХ - то это не работник, а исполнитель. С его дохода по договору Вы обязаны уплатить 13% НДФЛ. Добрый день, Игорь! Если заключен договор ГПХ, то удерживать налог вы должны в размере 13%. Руководствуйтесь условиями заключенного с физическим лицом договора. Советую обратиться к юристам cайта в личную почту они помогут в решении вашей проблемы, подскажут пути и способы ее решения, составят необходимые документы. Успешно решить Ваш вопрос можно с юридической помощью.

Спасибо за то, что воспользовались услугами сайта! Помогите пожалуйста. Я ИП, у меня упрощенная система налогооблажения. Какие налоги я должен платить за работника? И сколько %. И он работает по гражданскому договору, не по трудовому.

Все взносы, как и по трудовому договору. Разницы нет никакой. Пенсионный фонд, страховые взносы, налог на доходы физлиц. Какой налог и взносы платит Заказчик при ГПХ с иностранного гражданина?

Доброго времени суток!

Не является он работодателем и налог не платит, потому что договор не трудовой, а гражданско-правового характера

Всего доброго, желаю удачи и всех благ! Какие налоги и взносы платит работодатель с ГПХ с белорусами?

Бесплатный вопрос юристам онлайн

Если Вам трудно сформулировать вопрос — позвоните, юрист Вам поможет:
Бесплатно с мобильных и городских
Помощь юристов и адвокатов
Спроси юриста! Ответ за5минут
спросить
Администратор печатает сообщение