Налоговая инспекция заполнить декларацию

Содержание:

  • Нарушено ли право моего брата, поскольку он продавал не квартиру, а лишь долю в ней,
  • Налоговая предупредила о взимании налога не обоснованно.
  • Может ли налоговая инспекция требовать с меня уплату налогов и пений если прошло уже два года?
  • Квартира получена по наследству в ветхом фонде, дом снесли дали в новом доме, документы мена, Надо ли заполнять декларацию?
  • Посоветуйте как поступить!
  • Ведь 2/3 квартиры находились в собственности более 3 лет и они вообще не подпадают ни под какие налоги?
  • И необходимо ли теперь идти и составлять декларацию на проданный автомобиль, если сумма сделки составила 90.000 рублей?
  • Вопрос у меня такой: возможно ли нам доказать, что зять, то есть мой муж, является близким родственником моему отцу,
  • Нужно ли заполнять декларацию?
  • Вопрос: кто же из нас, я или брат, должен идти в налоговую инспекцию, чтобы уладить вопрос с этим имууществом?
  • Что за декларацию я должна заполнить и могут ли они потребовать какие-либо штрафы?
  • Должны ли мы платить налог на прибыль от реализации нашей квартиры?
  • Права ли налоговая инспекция?
  • Права ли налоговая инспекция, утверждая, что участок принадлежал ей меньше 3 лет,
  • Каким образом и могу ли я расчитывать на выплату ВСЕЙ суммы (моя белая з\п это позволяет) налогового вычета единовременно?
  • Права ли налоговая инспекция?
  • Существуют ли в данной ситуации какие-либо нарушения со стороны агентства или налоговой инспекции?
  • Имею ли я право не заполнять налоговую декларацию, или меня может заставить это сделать налоговая инспекция через суд.
  • Как следует ответить налоговой инспекции на уведомление о подаче декларации?
  • Как заполнить декларацию с учетом больничного?
  • Что можно с этим поделать, какие санкции Налоговая в праве применить в этом случае?
  • Должна ли она заполнять декларацию (тем более, что ничего нового из ее декларации налоговая для себя не узнает),
  • Интересует так же покажет ли банк мои поступления на личный счет в налоговую инспекцию и что она мне может сделать,
  • Имеет ли право налоговая инспекция требовать расписку и заполнение налоговой декларации для получения налогового вычета?
  • Правомерно ли их требование и обязан ли я предоставлять эту декларацию.
  • Правильно ли я понимаю, что имущественный налоговый вычет при продаже квартиры и перезачет подоходного налога при покупке квартиры ...
  • 15 коп. Формально получается налоговая инспекция права?
  • Законно ли требование по заполнению декларации за 1998 г.
  • Правомерно ли это? в связи с этим вопрос-Какова сумма подарка (в денежном выражении-, не облагаемая налогом?
13.12.2020, 18:34
• г. Уфа

Нарушено ли право моего брата, поскольку он продавал не квартиру, а лишь долю в ней,

При продаже, по договору купли-продажи с ипотекой в силу закона в 2017 г. по 1/3 доли 3-х комнатной квартиры, доставшейся от покойных родителей после вступление в наследство в декабре 2016 г. я, мой брат 1954 г.р., (с инвалидностью по 3 группе, во время срочной службы в Советкой Армии), и мой племянник, выручили доход по 960 000 р. каждый. При этом в договоре купли-продажи были прописаны доли принадлежавшие на тот момент трём наследникам и размер денежных сумм которые выручает с продажи каждый владелец доли.

В установленные сроки, 15 февраля 2018, мой брат, подал налоговую декларацию 3 НДФЛ. Поскольку сам он был не в состоянии самостоятельно заполнить декларацию о доходах, он по совету сотрудника налоговой, он братился за помощью в расположенную рядом юридическую фирму), которая и заполнила декларацию не разъяснив

и не обратив его внимание на то, что в ему начислен налог в размере 81 500 р., (13% от суммы, от разницы с дохода в 960 000 р. от продажи доли в квартире, за минусом 333 333 р. (1/3 от суммы в 1 000 000 р. налогового освобождения). Полагая, что его доход освобождён от каких-либо налогов, поскольку был ниже 1000 000 р., он в тот же день подал декларацию в районную налоговую инспекцию.

В декабре 2020 г. состоялось предварительное заседание в районном суде по Административному исковому заявлению, поданному налоговой, на пени в сумме 3 100 руб. начисленные, на не оплаченные налоги.

На основную сумму, начисленного налога в сумме 81 500 руб., налоговая инспекция, в суде не заявлялась.

Нарушено ли право моего брата, поскольку он продавал не квартиру, а лишь долю в ней, и теперь налоговый орган пытается взыскать и налог и в судебном порядке, пени? И если нарушено, то каким образом, его можно отстоять?

И может ли иметь значение для отмены налога то, что площадь квартиры, полученной покойным отцом в 1967 г., предполагала проживание в ней, на тот момент, трёх несовершеннолетних детей, в последствии – наследников (свидетельство об этом возможно сохранилось в домовой книге). И её размер, а значит и стоимость жилища была заложена изначально на всех членов семьи, что не противоречит духу и смыслу нормы, заложенной законодателем, при исчислении срока в 3 года использования жилого помещения с момента вступления в наследство и до момента его продажи, в целях полного освобождения от налога дохода от продажи.

Юрист г. Санкт-Петербург
13.12.2020, 19:25

1) Право не нарушено, т.к. 13 % НДФЛ никто не отменял.

2)Срок владения исчисляется с момента приобретения права собственности то есть с декабря 2016 в Вашем случае.

3) Вычет предоставляется с 1000000 за целый объект, соответственно с 1/3-с 333000 руб.

Вам помог ответ?ДаНет
Адвокат г. Кумертау
14.12.2020, 06:54

Минфин России разъяснил, что в случае, если предметом договора является продажа доли в праве собственности на квартиру, как самостоятельного объекта купли-продажи, имущественный налоговый вычет предоставляется владельцу доли в сумме не более 1 млн руб. При этом сумма дохода, превышающая сумму примененного имущественного налогового вычета, подлежит налогообложению НДФЛ в общеустановленном порядке по ставке 13 % (письмо Департамента налоговой и таможенной политики Минфина России от 4 сентября 2017 г. № 03-04-05/56544).

Налогоплательщик при определении размера налоговой базы по НДФЛ имеет право на получение имущественного налогового вычета, в частности, при продаже имущества, а также доли (долей) в нем (подп. 1 п. 1 ст. 220 Налогового кодекса).

Имущественный налоговый вычет предоставляется в размере доходов, полученных налогоплательщиком в налоговом периоде от продажи, в частности, квартир или доли (долей) в них, находившихся в собственности налогоплательщика менее минимального предельного срока владения объектом недвижимого имущества, установленного в соответствии со ст. 217.1 НК РФ (для объектов недвижимого имущества, приобретенных до 1 января 2016 года – находившихся в собственности менее трех лет), не превышающем в целом 1 млн руб. (подп. 1 п. 2 ст. 220 НК РФ).

При реализации имущества, находящегося в общей долевой собственности, соответствующий размер имущественного налогового вычета распределяется между совладельцами этого имущества пропорционально их долям (подп. 3 п. 2 ст. 220 НК РФ).

Таким образом, в случае если предметом договора купли-продажи является квартира, находящаяся в общей долевой собственности нескольких лиц, сумма имущественного налогового вычета, установленного подп. 1 п. 1 ст. 220 НК РФ, распределяется между совладельцами этого имущества пропорционально их долям в праве собственности на данную квартиру. Для каждого владельца доли сумма не должна превышать 1 млн руб.

Вам помог ответ?ДаНет
06.07.2019, 15:32
• г. Саратов
₽ VIP

Налоговая предупредила о взимании налога не обоснованно.

Здрвствуйте! Осенью 18 года я продала нежилое помещение которое мне принадлежало на праве собственности с апреля 2014 г. и в собственности находилось больше 3-х лет и я как физическое лицо считала что налог от продажи недвижимости мне платить не надо, но в апреле 2019 г. меня вызвали в налоговую инспекцию и предупредили что я должна заполнить декларацию о полученном доходе и оплатить налог от продажи на том основании что у меня был зарегистрирован в Росреестре договор аренды с предпринимателем с 02.2015 г по 02.2017 г. и за эти периоды я как физическое лицо подавала декларации о полученных доходах, доходы были ничтожно малыми за весь период в размере примерно 10 тыс. руб., предпринимателю этот договор нужен был для заключения другого договора субаренды. Свои требования налоговая инспекция обосновывает на основании того что в "Консультанте плюс" имеется описание аналогичной ситуации и там собственника обязали оплатить налог с продажи недвижимости но ознакомившись с выпиской из консультанта плюс которую мне вручили в налоговой инспекции я обратила внимание что в собтсвенности помещение у собственника было всё-таки меньше 3-х лет, и самое главное чтобы начислить мне налог они собираются признать меня предпринимателем на том основании что я сдавала в аренду помещение индивидуальному предпринимателю. Скажите пожалуйста права налоговая инспекция и должна я в сложившейся ситуации платить налог как физическое лицо с продажи нежилого помещения находящегося в собственности более 3-х лет с 04.2014 г. и как я могу защитить свои права какие мои должны быть действия, могу ли я обратиться за помощью в такой ситуации к адвокату, декларацию о продаже я не подала.

Юрист г. Казань
06.07.2019, 15:34

Если помещение использовалось в предпринимательской деятельности, то правила о сроке владения, предусмотренные статьей 217 Налогового кодекса Российской Федерации, не действует. В этом случае налог платится даже в случае если недвижимость было собственности больше минимального срока владения на общих основаниях согласно статье 220 Налогового кодекса Российской Федерации. Если имущество не использовался предпринимательской деятельности, то при определённых обстоятельствах налог платить Вы не должны. В частности, если имущество находится в собственности больше 3 лет и было приобретено до 1 января 2016 года, налог не платится. Если у налоговой нет достаточных доказательств тому, что имущество использовалось в предпринимательской деятельности, то Вы не обязаны платить налог.

Вам помог ответ?ДаНет
Юрист г. Краснодар
06.07.2019, 15:36

Признать Вас предпринимателем и приравнять к ИП с точки зрения оплаты налогов у налоговой не получится. А вот налог заплатить придется, так как от сдачи в аренду получен доход, ст.208 НК РФ. Если помещение использовалось в предпринимательской деятельности, то правило о сроке владения (ст.217 НК РФ) не действует.

Вам помог ответ?ДаНет
Юрист г. Владикавказ
06.07.2019, 15:44

Все просто Елена

[b]Если Вы успели стать владельцем объекта до 2016 года, то налог не платиться. Ст.217 НК РФ

Если ИП продает нежилое помещение, налоги, которые ему придётся выплатить, будут считаться по правилам и нормам, предусмотренным для юридических лиц.

В этом случае их объём будет полностью зависеть от той формы налогообложения, которой пользовался предприниматель[/b]

Так как вы не ИП и владели имуществом более 3 х лет вам следует отстоять свою позицию.

Вам помог ответ?ДаНет
Юрист г. Новокузнецк
06.07.2019, 15:52

Речь не идет о признании Вас предпринимателем-таких полномочий у налоговой инспекции нет

Речь идет об использовании нежилого помещения в связи с заключением договора аренды ст 606 ГК РФ в коммерческих целях Пусть полученный доход ничтожно мал всего 10000 руб-но значение имеет факт получения дохода. А не его размер Когда физическое лицо использует свою недвижимость в коммерческих целях, то не действует правило, установленное ст 217 НК РФ об освобождении от уплаты НДФЛ при нахождении в собственности три и больше года

В данной ситуации, когда у налоговой инспекции есть доказательства получения дохода от сдачи в аренду этого помещения Вы к сожалению ничего не сможете сделать.

Вам помог ответ?ДаНет
Юрист г. Барнаул
06.07.2019, 15:54
Это лучший ответ

Если имущество в момент реализации не используется в предпринимательской деятельности и продается лицом, прекратившим данную деятельность или вообще ее не осуществляющим, в силу абз. 1 п. 17.1 ст. 217 НК РФ оно не должно облагаться НДФЛ.

Ведь есть же п. 7 ст. 3 НК РФ не отменен. Согласно этой норме все неустранимые сомнения, противоречия и неясности актов законодательства о налогах и сборах толкуются в пользу налогоплательщика (плательщика сборов)), суд обязан будет им руководствоваться.

Налоговый орган обязан доказать, что Вы использовали объект в предпринимательской деятельности на момент продажи. Если не докажет, то Вы не должны платить налог.

Вам помог ответ?ДаНет
24.04.2017, 17:39
• г. Тверь

Может ли налоговая инспекция требовать с меня уплату налогов и пений если прошло уже два года?

Здрасвтвуйте! У меня к вам вопрос. Я 2015 году выиграл деньги в покер, декларацию не подавал налог не платил. Может ли налоговая инспекция требовать с меня уплату налогов и пений если прошло уже два года? И могу ли заполнить декларацию и уплатить налог за 2015 год не доводя дело до суда?

Юрист г. Белово
24.04.2017, 17:40

Доброго времени суток. Да, налоговая может требовать течение 3 лет, это общий срок исковой давности. При этом, если Вы самостоятельно исчислить и уплатить налог Подойдите декларацию, вы избежите начисление вам штрафов. До суда дело в этом случае не дойдет.

Вам помог ответ?ДаНет
Юрист г. Бакал
24.04.2017, 17:41

Здравствуйте! ИФНС вправе направить требование о предоставлении декларации 3 НДФЛ и уплате налога с дохода, если в ИФНС появились сведения о Вашем доходе.

Вам помог ответ?ДаНет
26.12.2016, 19:08
• г. Нижний Новгород

Квартира получена по наследству в ветхом фонде, дом снесли дали в новом доме, документы мена, Надо ли заполнять декларацию?

Квартира получена по наследству в ветхом фонде, дом снесли дали в новом доме, документы мена, Надо ли заполнять декларацию? Налоговая инспекция требует её, а т.к. квартира не продавалась, не покупалась.

Юрист г. Архангельск
26.12.2016, 19:13

Если наследство открылось менее трех лет назад, то Вы должны подать в налоговую инспекцию декларацию о доходах по форме 3-НДФЛ, т.к. к мене применяются правила купли-продажи. По договору мены обе стороны являются продавцами и покупателями - прежнюю квартиру Вы продажи администрации и получили за нее выкупную цену, а администрация продала Вам новую квартиру с зачетом в ее стоимость выкупной цены прежней квартиры. Если мена состоялась в 2015, декларацию нужно было подать до 30 апреля 2016.

Вам помог ответ?ДаНет
09.03.2016, 19:06
• г. Сорск

Посоветуйте как поступить!

Посоветуйте как поступить! Мы из погорельцев, наше приватизированное жилье сгорело в апреле 2015, а сейчас налоговая инспекция требует заполнить декларацию формы 3 НДФЛ, но мы ведь ничего не продавали, наоборот пострадавшие от стихийного бедствия.

Адвокат г. Ростов-на-Дону
09.03.2016, 19:19

Вам нужно предоставить в налоговую копию акта о пожаре или постановления об отказе в возбуждении уголовного дела по факту пожара.

Вам помог ответ?ДаНет
Пользователь 9111.ru
20.01.2016, 16:44
• г. Ставрополь

Ведь 2/3 квартиры находились в собственности более 3 лет и они вообще не подпадают ни под какие налоги?

Я до 2013 года была прописана в квартире, 2/3 которой были в собственности у брата более 3 лет, а 1/3 принадлежала моей матери. После ее смерти мы с братом вступили в наследство (получив по 1/6 от маминой доли) и квартиру в 2013 году продали. В налоговой инспекции нам тогда сказали, что декларацию заполнять не нужно, поскольку полученная нами от сделки сумма перекрывается налоговым вычетом 1 млн рублей по закону (моя 1/6 часть стоила чуть менее 300 тыс. руб.). Но в прошлом году налоговая инспекция, в которой я состою на учете, потребовала заполнения декларации. Мне было сказано, что поскольку я продавала свою долю не отдельно, а одним общим договором на продажу всех долей сразу (квартиры), то этот 1 млн рублей вычетов должен быть поделен на 6 и с остатка я должна заплатить налог. Насчитали мне около 20 тыс. рублей налога, которые я должна заплатить в течение месяца. Подскажите пожалуйста, права ли налоговая? Ведь 2/3 квартиры находились в собственности более 3 лет и они вообще не подпадают ни под какие налоги?

Юрист г. Ижевск
21.01.2016, 06:32

Здравствуйте! Да,права.Вы владели своей доле после получения наследства менее 3 лет,поэтому должны оплатить налог,уменьшив сумму продажи на имущественный вычет,пропорциональный Вашей доле,т.е. на 1/6 от 1 млн.рублей.

Вам помог ответ?ДаНет
Пользователь 9111.ru
09.11.2011, 18:50
• г. Кинешма

И необходимо ли теперь идти и составлять декларацию на проданный автомобиль, если сумма сделки составила 90.000 рублей?

В этом году мой отец сдал чермет (собрал весь ненужный хлам в личном гараже) на сумму 400 рублей. В пункте приема чермета записали его паспортные данные. Недавно контору, куда отец сдавал «железки» посетила налоговая и изъяла базу сдатчиков. Вчера отца вызвали в инспекцию и попросили заполнить декларацию на эти 400 рублей и написать объяснительную, почему он раньше этого не сделал. Объяснять на основании чего он должен декларировать этот «доход» сотрудники налоговой не стали сославшись на какое-то постановление, ни номера, ни даты которого не назвали. Правомерны ли действия налоговой? И необходимо ли теперь идти и составлять декларацию на проданный автомобиль, если сумма сделки составила 90.000 рублей?

Фирма г. Москва
09.11.2011, 20:10

Уважаемый Артем, действия сотрудников налоговой правомерны ст. 208 п.1 пп.10

Вашему отцу придется написать объяснительную и заполнить декларацию на эти 400 рублей и уплатить налог 13% = 52 рубля, возможно еще и пени, штрафы с 52 рублей. Налоговикам просто надо отчитаться перед начальством.

А декларировать проданный автомобиль не надо если вы владели им больше 3-х лет.

Если меньше 3-х лет тоже не надо т.к. принимается налоговый вычет в 250 тыс рублей

ст. 220 п.1 пп.1 Налогового Кодекса РФ

20:10 МСК

Вам помог ответ?ДаНет
26.06.2010, 18:50
• г. Почеп

Вопрос у меня такой: возможно ли нам доказать, что зять, то есть мой муж, является близким родственником моему отцу,

Помогите пожалуйста нашей семье в следующем вопросе.

В 2009 г. мои родители подарили мне и моему мужу в равных долях дом. В этом году нам пришло требование из налоговой инспекции уплатить налог 13% и заполнить декларацию о доходах.

Со мной, дочерью, вопрос решен-мне не нужно ни декларацию заполнять, ни нлог платить, так как по Семейному Кодексу я-близкий родственник.

В семейном Кодексе близкие родственники-это дочь, сын, родители, внуки. И все. Ни зять, ни тесть близкими родственниками не являются.

Оказывается есть такая возможность доказать, что зять является тестю близким родственником, если проживал с ним в одном доме, вел общее хозяйство и так далее.

Вопрос у меня такой: возможно ли нам доказать, что зять, то есть мой муж, является близким родственником моему отцу, который подарил нам дом, и если налоговая инспекция выдаст отказ, возможно ли удачное решение нашего дела в суде?

Спасибо заранее за ответ!

Ждем с нетерпением!

Адвокат г. Санкт-Петербург
26.06.2010, 19:11

Уважаемая Наталья! Согласно п.18.1 ст.217 Н РФ доходы, полученные в порядке дарения, освобождаются от налогообложения в случае, если даритель и одаряемый являются членами семьи и (или) близкими родственниками в соответствии с Семейным кодексом Российской Федерации (супругами, родителями и детьми, в том числе усыновителями и усыновленными, дедушкой, бабушкой и внуками, полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами). Если Ваш супруг не является отцом или сыном Вашего отца, не является ему дедушкой, внуком или братом, то даже если он питается с ним из общей кастрюли и имеет общий бюджет, то налог на дарение по ставке 13% от рыночной стоимости доли дома он платить будет. Можно лишь при наличии оснований и отсутствии возражений по сроку давности оспаривать саму сделку или признавать её через суд недействительной.

Вам помог ответ?ДаНет
Пользователь 9111.ru
11.03.2010, 21:42
• г. Санкт-Петербург

Нужно ли заполнять декларацию?

Пенсионер продал свою приватизированную много лет назад квартиру за 2 млн. руб. Налоговая инспекция прислала ему уведомление о том, что он должен заполнить налоговую декларацию, хотя кроме пенсии он не имеет никаких доходов, а по поводу налога с продажи квартиры сами налоговики сказали, что он не должен ничего платить, раз квартира продана за сумму не более 2 млн. руб. При этом они говорят, что промедление с заполнением декларации повлечет за собой штрафные санкции. Нужно ли заполнять декларацию?

Юрист г. Санкт-Петербург
12.03.2010, 12:05

При продаже имущества, находившегося в собственности более трех лет, декларацию по НДФЛ подавать не нужно (п. 17.1 ст. 217 НК РФ).

Вам помог ответ?ДаНет
05.03.2010, 15:13
• г. Москва
₽ VIP

Вопрос: кто же из нас, я или брат, должен идти в налоговую инспекцию, чтобы уладить вопрос с этим имууществом?

В ноябре 2006 года я подарила принадлежащую мне долю в квартире моему брату. По закону, наш договор дарения не облагался налогом. В налоговые органы мы никаких бумаг не подавали. Юристы объяснили нам, что поскольку наше дарение, как сделка между родственниками, налогом не облагается, то и не нужно ходить по налоговым инстанциям. Сейчас, через три с лишним года, в налоговой зашел разговор об этом (мне пришли квитки об уплате ежегодного налога на имущество, а ведь имущество уже не мое, о чем я и сообщила в налоговую инспекцию). Причем сами налоговики толком не могут пояснить, кто - я или брат - должен принести им документы и какие именно. По одной версии - я должна принести показать этот договор дарения, что мол вот квартира уже не моя. По другой версии - мой брат должен принести в налоговую договор дарения, сообщив тем самым что получил доход в виде квартиры, но налогом не облагаемый, поскольку дарение между родственниками. И кто-то из нас должен заполнить налоговую декларацию (правда, непонятно за какой год. За 2006 год?).

Третий вариант звучал еще более странно: рассказали нам, что бывали случаи, когда людям, заключавшим такой договор дарения, не облагаемый налогом, и потом, как и мы, не подавшим сведения об этом в налоговую, через несколько лет в виде "штрафа" налоговая начисляла заплатить полностью налог со сделки, и люди судились с налоговыми органами. Неужели такое возможно?! Выглядит как "страшилка" из разряда фантастики.

Вопрос: кто же из нас, я или брат, должен идти в налоговую инспекцию, чтобы уладить вопрос с этим имууществом? И могут ли нас за что-то (за что?... мы же не уходили от налогов) оштрафовать и в каком размере?

Буду благодарна за подробный ответ. Марина.

Юрист г. Санкт-Петербург
05.03.2010, 15:39

Марина, после совершения сделки дарения (оценив при этом в договоре стоимость подаренной доли):

1) Вы должны были подать декларацию о доходе (ст. 80 НК). НДФЛ платить не надо в силу п. 18.1 ст. 217 НК

2) брату ничего сообщать не надо было, т.к. это делает ФРС

3) ФНС вправе привлечь к налоговой ответственности за то, что Вы не подали декларацию о доходах (ст. 119 НК). Привлечь к ответственности Вас не смогут, т.к. прошло 3 года (ст. 113 НК) хотя смогут подать на Вас в суд (это уже будет неправомерно)

Будут еще вопросы - пишите

Вам помог ответ?ДаНет
Адвокат г. Санкт-Петербург
05.03.2010, 15:51

Уважаемая Марина! С 1 января 2006 г. налог с имущества, переходящего в порядке наследования или дарения, отменен Федеральным законом от 01.07.2005 N 78-ФЗ. Если брат Ваш родной и есть документы органов ЗАГСа, подтверждающие родство, то согласно п.18.1 ст.217 НК РФ налог на дарение не платится, но брат как одаряемый должен подать декларацию по форме №3 НДФЛ за 2006г., включив в неё этот подарок и приложить копию договора дарения и копии документов, подтверждающих родство(св-ва о рождении Ваше и брата, а если Вы всупали в брак и меняли фамилию, то св-ва о браке или ещё о разводе). Декларацию брат должен был подать до 30 апреля 2007г. За просрочку могут обязать заплатить штраф 100 руб. Налог платить не придётся, если брат родной(как полнородный, так и неполнородный). Вам ничего делать не нужно.

Вам помог ответ?ДаНет
Юрист г. Москва
05.03.2010, 15:59

Здравствуйте, Марина!

Договор дарения прошел государственную регистрацию? Если нет, то Вы обязаны это сделать в соответствии с Гражданским Кодексом РФ (ст. 574 п. 3)

Для этого нужно, прийти в регистрационную палату со следующими документами:

- правоустанавливающие документы

- паспорта

- кадастровый паспорт

- выписка из домовой

- договор дарения (у нотариуса заверять не обязательно)

- акт приемки-передачи доли в квартире.

Вполне возможно, что доля все еще числится за Вами.

С уважением,

юрист ЮК "Феникс"

Белоусов С.А.

тел. 8(495)728-27-26

Вам помог ответ?ДаНет
Пользователь 9111.ru
08.11.2009, 15:22
• г. Краснодар

Что за декларацию я должна заполнить и могут ли они потребовать какие-либо штрафы?

В 2006 году я продала свою квартиру (в связи с переездом). Сейчас (октябрь 2009 г.)

налоговая инспекция мне присылает письма, что я обязана в течении 10 дней заполнить и сдать налоговую декларацию в связи с продажей квартиры в 2006 году.

Что за декларацию я должна заполнить и могут ли они потребовать какие-либо штрафы?

Юрист #10812
Адвокат г. Москва
08.11.2009, 15:24

Вам необходимо для решения вопроса явиться в налоговую инспекцию и на месте решить вопрос

Вам помог ответ?ДаНет
14.04.2009, 19:04
• г. Красноярск

Должны ли мы платить налог на прибыль от реализации нашей квартиры?

В августе 2008 года мы продали свою квартиру (которая была в собственности 6 лет). На вычученные средства (вместе с взятым в банке кредитом) было приобретено долевое. Сегодня получили письмо, в котором налоговая инспекци требует заполнить декларацию о доходах полученных от продажи квартиры.

Должны ли мы платить налог на прибыль от реализации нашей квартиры?

Юрист г. Тюмень
14.04.2009, 19:21

Уважаемый Александр! Налог вы платить не должны, но декларацию должны были подать. С уважением, Агафонова Н.Б.

Вам помог ответ?ДаНет
23.03.2009, 17:47
• г. Мирный
₽ VIP

Права ли налоговая инспекция?

В декабре 2008 года я получил акт-приема передачи на новую квартиру, стоимость которой оплатил в строительной компании в течение 2005-2008 гг., согласно предварительному договору купли-продажи. В декабре 2008 года обратился в налоговую инспекцию для заполнения нелоговой декларации с целью получения налогового вычета. Мне сказали, что надо заполнить три декларации: 2005, 2006, 2007 г. Что я и сделал. Но, несмотря на то, что акт приема передачи квартиры оформлен в 2008 году, мне сказали, что на налоговый вычет с 2 млн. рублей я не могу претендовать, т. к. основной патеж был произведен в 2005 году. Права ли налоговая инспекция? Налоговый вычет по поданным декларациям я еще не получил.

Юрист #5925
Юрист г. Новоузенск
23.03.2009, 18:09

Дмитрий Сергеевич,но ведь платежи вы делали в 2005-2007 годах...и платежные документы ваши это подтверждают..все логично...А акт приема передачи просто подтверждает ваше право на получение налогового вычета...о основанием являются платежные документы которые вы представили..

Вам помог ответ?ДаНет
13.03.2009, 23:34
• г. Губкин
₽ VIP

Права ли налоговая инспекция, утверждая, что участок принадлежал ей меньше 3 лет,

Прошу Вас ответить на такой вопрос. В апреле 2007 умер свёкр, в октябре 2007 свекровь вступила в наследство, в декабре 2007 зарегистрировала земельный участок в оганах юстиции на своё имя, хотя фактически участок принадлежал им с 1990 года (по свидетельству на право собственности на землю, выданному администрацией города). В то время не было органов юстиции, не требовалась регистрация участка. В августе 2008 она его продала и теперь налоговая инспекция просит заполнить декларацию и выплатить налог с суммы превышающей 125 000. Свекровь является пенсионеркой по возрасту, до смерти свёкра они состояли в браке и этот земельный участок являлся их совместно нажитой недвижимостью. Права ли налоговая инспекция, утверждая, что участок принадлежал ей меньше 3 лет, поэтому она должна выплатить 13% с суммы превышающей 125 000 руб?

Юрист #7872
Адвокат г. Москва
14.03.2009, 00:27

Здравствуйте, Татьяна, не совсем прав налоговая инспекция. Половина земельного участка принадлежала Вашей свекрови более трех лет, а вторая половина с декабря 2007 г., когда она его зарегистрировала полностью уже за собой. Свидетельство на право собственности на землю, выданное администрацией, имеет юридическую силу. В налоговую необходимо было представить все документы на земельный участок, а также документы, подтверждающие брак, принятие наследства и т.п. Следовательно, налоговой должен был учитываться тот факт, что половина участка освобождается от налога, а со второй половины следует уплатить налог, если сумма стоимости половины участка превышает 125 000 руб. Желательно, чтобы налоговая отказала письменно, тогда отказ можно обжаловать в суд.

Вам помог ответ?ДаНет
Адвокат г. Москва
14.03.2009, 01:46

Формально налоговая инспекция права, потому что Ваша свекровь приняла весь участок в порядке наследовапния после смерти мужа, то есть получается, что владела она им только после регистрации права собственности на основании выданного свидетельства о праве на наследство. Вашей свекрови нужно было подавать нотариусу заявление на выдел ее супружеской доли в размере 1/2 участка, тогдла она получила бы одно свидетельство на 1/2 долю как супружескую (и с нее налог при продаже не платила бы), а на 1/2 долю получила бы свидетельство о праве на наследство по закону (и с продажи этой доли платила бы налог).

Вам помог ответ?ДаНет
Пользователь 9111.ru
13.11.2008, 11:59
• г. Волгоград

Каким образом и могу ли я расчитывать на выплату ВСЕЙ суммы (моя белая з\п это позволяет) налогового вычета единовременно?

Пожалуйста как поступить с ситуации: Я и муж купили квартиру в ипотеку в середине 2008 года, сейчас я хочу подать заявление о налоговом вычете, т.к. не разу его не получала. Но в налоговой инспекции меня убеждают, что подать заявление я могу только в 2009 году, т.к необходимо будет заполнить декларацию о доходах и предоставить справку по форме 2 ндфл за весь 2008 год, т.е. пока год не закончиться - налоговая не может выдать документ на право получения вычета. Я просто хотела получить данный вычет одной суммой и на предприятии на котором работаю, но моя компания не сможет закрыв 2008 год и отчитавшись - делать по нему возвраты в 2009 году. Меня получается вынуждают или получать вычет в 2009 году только из налоговой ИЛИ через предприятие, но тогда не суммой а лишь частями не взымаемого налога в 2009 году - пока полностью не пройдет возврат. Каким образом и могу ли я расчитывать на выплату ВСЕЙ суммы (моя белая з\п это позволяет) налогового вычета единовременно? Ведь не факт, что я в 2009 году буду продолжать трудиться на данном предприятии..

Адвокат г. Москва
13.11.2008, 12:05

Татьяна, налоговая права, подача декларации должна быть осуществлена до 30.04.2009г., возврат НДФЛ будет осуществлен из налоговой бюджета в пределах уплаченного Вами за 2008 год единовременно, остаток сможете получить в 2009 году у работодателя при условии получения уведомления об этом из налогового органа.

Вам помог ответ?ДаНет
Адвокат г. Москва
13.11.2008, 12:37

Налоговая неправа. Если вы обратились в текщем году за налоговым вычетом у работодателя, то налоговики обязаны рассмотреть заявление в течение месяца и выдать Уведомление о праве на вычет для представления по месту работы. При этом, как разъясняет Минфин, работодатель предоставляет вычет в отношении доходов, полученных работником с начала года, а не с момента представления уведомления. При обращении за полученим Уведомления представлять декларацию не нужно, законом это не предусмотрено. В этом случае представляются:

- письменное заявление;

- копии документов, подтверждающих право налогоплательщика на получение имущественного вычета (докумекнты по приобретению жиоья);

- справку с места работы налогоплательщика, выданную работодателем, с обязательным указанием наименования, ИНН и КПП организации, фактического и юридического адресов местонахождения.

Если по итогам года сумма дохода оказалась меньше суммы имущественного налогового вычета, то вы имеете право на получение остатка вычета у налогового органа, подав следующем году заявление и декларацию либо т в следующем году у работодателя также на основании вновь полученного Уведомления (Письм Минфина РФ от 02.04.2007 № 03-04-06-01/103).

ПРи этом следует учитывать, что в данном случае подача налоговой декларации это право, а не обязанность налогоплательщика, поэтому к этому случаю срок - 30.04.2009 г. неприменим.

Вам помог ответ?ДаНет
Пользователь 9111.ru
14.05.2008, 21:55
• г. Пермь
₽ VIP

Права ли налоговая инспекция?

В марте 2004 года у меня умер отец, маме в наследство перешли папины акции, которые она продала в ноябре 2004 года после вступления в наследство. С папой они состояли в браке. Акции папе принадлежали с 1995 года. В инвестиционной компании, где мама продала акции ее заверили, что никакой налог ей платить не придется, т.к. акции принадлежали семье более 3-х лет. Однако в конце 2006 года из налоговой инспекции маме пришло налоговое извещение о том, что она должна заплатить налог с продажи акций со всей суммы продажи. После многочисленных походов в налоговую инспекцию она заполнила декларацию и заплатила в июле 2007 года половину налога, что составило около 24 тысяч рублей, хотя первоначально налоговый инспектор настаивал на уплате налога со всей суммы, но уже после уплаты половины налога инспектор нашел якобы какой-то документ и попросил заполнить уточняющую декларацию на уплату только половины налога от продажи акций (что как раз и составило 24 тысячи рублей). Права ли налоговая инспекция? Разве маме нельзя было предоставить налоговую льготу, ведь акции были проданы до 2007 года и принадлежали папе более 3-х лет? Объясните, можно ли вернуть уплаченный налог и как это сделать. Какие должны быть наши действия? Что мы должны делать, ведь с момента продажи акций прошло уже более 3-х лет, пожалуйста, помогите разобраться.

Юрист г. Москва
15.05.2008, 11:20

Уважаемая Нина Борисовна! Мама получила акции по наследству и сразу их продала.Маме принадлежали 50% акций - супружеская доля. 50% акций отца она наследует . Тем самым в собственности у мамы акции отца , полученные по наследствау находились менее 3 лет. 50% оплаты налога обоснованно тем, что он начислялся на половину акций, полученных по наследству, с них и оплачена сумма налога 24 тыс. рублей.

Вам помог ответ?ДаНет
Пользователь 9111.ru
18.03.2008, 12:17
• г. Москва

Существуют ли в данной ситуации какие-либо нарушения со стороны агентства или налоговой инспекции?

Весной 2007 года мои родители-пенсионеры приобрели квартиру (часть бывшей комуналки). Сделка была оформлена дарением от постороннего лица. В агенстве, оформлявшем сделку, нас уверили, что никаких проблем в будущем из-за такого оформления у нас не будет. Сейчас налоговая инспекция требует заполнить декларацию о доходах, куда необходимо внести стоимость этой квартиры, которую установят оценщики, и с которой в дальнейшем придётся уплатить 13% налог. Существуют ли в данной ситуации какие-либо нарушения со стороны агентства или налоговой инспекции? Есть ли какие-либо пути избежать этого налога или уменьшить его объём?

Юрист #178
Адвокат г. Москва
18.03.2008, 14:03

НАлога на дарение не существует Есть налог на доходы физического лица. Если дарение недвижимости происходит между родственниками налог платить не надо. Если же между сторонами не находящимися в родственных отношениях возникает доход в натуральной форме. Платить 13% надо. НО есть и хорошая новость. Сделки дарения трудно соприть и признать недействительной, а оплата налога только упрочит это.

Вам помог ответ?ДаНет
Пользователь 9111.ru
09.11.2007, 14:53
• г. Москва

Имею ли я право не заполнять налоговую декларацию, или меня может заставить это сделать налоговая инспекция через суд.

Я продал автомобиль, который находился менее трех лет в моей собственности в полтора раза дешевле, чем купил. Имею ли я право не заполнять налоговую декларацию, или меня может заставить это сделать налоговая инспекция через суд. Все документы по покупке и продаже авто я выслал в ИФНС по почте. Автомобиль продан за 150 тыс. рубл.

Юрист #1602
Адвокат г. Москва
09.11.2007, 15:18

Декларацию Вы обязаны подать в любом случае, однако при наличии документов о том, что автомобиль продан дешевле, чем приобретён, вы можете уменьшить налоговую базу до нуля.

С уважением

Вам помог ответ?ДаНет
Пользователь 9111.ru
11.05.2007, 12:13
• г. Москва

Как следует ответить налоговой инспекции на уведомление о подаче декларации?

Я продала в 2006 году акции Газпрома, приобретенные за ваучеры. Мне нужно самостоятельно идти в налоговую инспекцию, чтобы заполнить декларацию, или налоговая инспекция присылает уведомление? Или я уже опоздала с подачей декларации? Чем это мне грозит?

Адвокат г. Москва
15.05.2007, 18:19

До 1 апреля 2007 года Вы должны были подать налоговую декларацию! Идите в налоговую и подайте ее сейчас, дабы избежать пени иштрафов.

Вам помог ответ?ДаНет
Пользователь 9111.ru
14.09.2006, 20:49
• г. Москва

Как заполнить декларацию с учетом больничного?

Я продал автомобиль и с учётом налогового вычета не должен ничего государству. Но налоговая инспекция предлагает заполнить декларацию и предоставить много документов. Какие могут быть последствия, если я буду игнорировать их требование подачи декларации?

Адвокат г. Москва
14.09.2006, 22:25

Налоговый вычет, в соответствии со ст. 220 НК РФ, не предоставляется автоматически. Чтобы воспользоваться налоговым имущественным вычетом и, тем самым, уменьшить налогооблагамую базу, необходимо подать декларацию, заявление на вычет и представить обосновывающие документы.

В противном случае, вы обязаны уплатить налог на доходы.

С уважением,

Вам помог ответ?ДаНет
Пользователь 9111.ru
20.09.2005, 10:41
• г. Москва

Что можно с этим поделать, какие санкции Налоговая в праве применить в этом случае?

В марте 2005 г. я купила машину (грузовую газель для перевозки большого количества вещей) во Владимирской области и зарегистрировала её на свою тетю, проживающую во Владимирской области. Через три месяца (после завершения использования машины) я продала её покупателям из московской области. Налог на машину был оплачен. Теперь тетё Налоговая инспекция прислала бумагу, в которой извещвет её, что необходимо заполнить налоговую декларацию и включить туда доходы от продажи транспортного средства. Что это такое? Ситуация осложняется еще тем, что срок подачи декларации давно истек. Что можно с этим поделать, какие санкции Налоговая в праве применить в этом случае?

Юрист г. Киров
21.09.2005, 14:37

Вам нужно срочно подать налоговую декларацию! Тогда будет только штраф за несвоевременную подачу (не слишком большой).

Вам помог ответ?ДаНет
12.09.2005, 11:59
• г. Ставрополь

Должна ли она заполнять декларацию (тем более, что ничего нового из ее декларации налоговая для себя не узнает),

На мою жену пришло письмо с налоговой инспекции о неподачи декларации по операциям с ценными бумагами, но у нее договор брокерского обслуживания с профучастником рынка ценных бумаг, который является налоговым агентом, начисляет и удерживает налоги. Должна ли она заполнять декларацию (тем более, что ничего нового из ее декларации налоговая для себя не узнает), какими либо вычетами (обучение, лекарстава) за прошедший налоговый период она пользоваться не собирается?

С Уважением, Панкратов Юрий.

Юрист г. Самара
12.09.2005, 14:48

Уважаемый Юрий!

В соответствии с подп. 4) п.1 ст. 23 НК РФ Ваша жена обязана предоставить в налоговый орган по месту учёта в установленном порядке налоговую декларацию по операциям с ценными бумагами.Налоговая база по доходам по операциям с ценными бумагами определяется в соответствии сособенностями указанными в ст. 214.1 НК РФ.Что касается налогового агента (брокера), то он будет отвечать за то , за что должен отвечать.

Желаю удачи, с уважением

Вам помог ответ?ДаНет
Пользователь 9111.ru
06.11.2003, 19:51
• г. Орёл

Интересует так же покажет ли банк мои поступления на личный счет в налоговую инспекцию и что она мне может сделать,

Я выполняю удаленную работу для ООО в Москве, хочу чтобы они перечисляли мне деньги безналом на личный счет. Договора нет и не может быть. Каково должно быть назначение платежа, чтобы нлоговая инспекция не сочла это за дополнительные доходы. Интересует так же покажет ли банк мои поступления на личный счет в налоговую инспекцию и что она мне может сделать, если я не буду заполнять декларцию. Спасибо.

Юрист г. Москва
08.11.2003, 23:59

Уважаемый Евгений, без официального запроса из налоговой банк ваши поступления не покажет. Тем более если это будет не расчётный счёт, а счёт по договору вклада.

За неподачу в установленный срок декларации статьёй 119 НК РФ предусмотрен штраф - 5% от суммы дохода за каждый месяц просрочки (после полугода - больше).

Но перечисленные деньги не будут считаться Вашим доходом, если оформить их как возврат долга: Вы давали деньги фирме взаймы и теперь она возвращает их.

Вам помог ответ?ДаНет
Пользователь 9111.ru
01.10.2003, 13:46
• г. Екатеринбург

Имеет ли право налоговая инспекция требовать расписку и заполнение налоговой декларации для получения налогового вычета?

В 2001 году я купил квартиру. Согласно Налогового кодекса РФ я имею право получить налоговый вычет. Согласно статьи 220 НК РФ такой вычет я могу получить обратившись с заявлением в налоговый орган. Однако в Налоговой инспекции по месту жительва (г. Екатеринбург) мне сказали что я должен заполнить налоговую декларацию и предъявить расписку бывшего владельца квартиры о получении денег. Так как в договоре купли-продажи указано что расчет между продавцом и покупателем произведен до подписания договора купли-продажи, а сам договор зарегистрирован в регистрационной палате недвижимости (так она кажется называется), то расписку о получении денег с продавца я не брал.

В статье 220 НК РФ не указано что необходимо предьявлять расписку, тем более что форма такой расписки не установлена.

Имеет ли право налоговая инспекция требовать расписку и заполнение налоговой декларации для получения налогового вычета?

Если нет, то куда следует обратиться?

Заранее благодарен!

Адвокат г. Москва
01.10.2003, 14:28

Уважаемый Андрей!

Налоговая инспекция права.

Согласно ст. 220 НК РФ имущественный налоговый вычет предоставляется налогоплательщику на основании письменного заявления налогоплательщика и документов, подтверждающих право собственности на приобретеннуюквартиру, а также ПЛАТЕЖНЫХ ДОКУМЕНТОВ, оформленных в установленном порядке,

подтверждающих факт уплаты денежных средств налогоплательщиком (квитанции к приходным ордерам, банковские выписки о перечислении денежных средств со счета покупателя на счет продавца, товарные и кассовые чеки, акты о закупке материалов у физических лиц с указанием в них адресных и паспортных данных продавца и другие документы). Поскольку Ваши расчеты с физическим лицом были проведены не через банк, то документом, об уплате денег продавцу будет являться расписка.

Требования налоговой инспекции о предоставлении декларации также правомерны, так как основаны на указанной выше ст. 220 НК РФ. Найдите продавца и оформите расписку, иного не дано.

С уважением,

Вам помог ответ?ДаНет
Пользователь 9111.ru
23.08.2002, 13:25
• г. Москва

Правомерно ли их требование и обязан ли я предоставлять эту декларацию.

22/12/2001 приобрел авто в салоне Ваз-21093. Теперь налоговая инспекция, в которой я числюсь, требует заполнить специальную декларацию об источниках и размерах средств, израсходованных на приобретение имущества ссылаясь на действующий налоговый кодекс. Правомерно ли их требование и обязан ли я предоставлять эту декларацию.

Спасибо.

Юрист г. Долгопрудный
23.08.2002, 15:02

Да, правомерно.

НК РФ.

" Статья 86.1. Налоговый контроль за расходами физического лица

1. Налоговому контролю подлежат расходы физического лица, являющегося налоговым резидентом Российской Федерации, приобретающего в собственность имущество, указанное в настоящей статье (далее - налоговый контроль за расходами физического лица). Целью налогового контроля за расходами физического лица является установление соответствия крупных расходов физического лица его доходам.

2. К имуществу, расходы на приобретение которого контролируют налоговые органы, относятся следующие объекты:

1) недвижимое имущество, за исключением многолетних насаждений;

2) механические транспортные средства, не относящиеся к недвижимому имуществу;

3) акции открытых акционерных обществ, государственные и муниципальные ценные бумаги, а также сберегательные сертификаты;

4) культурные ценности;

5) золото в слитках.

Статья 86.3. Проведение налогового контроля за расходами физического лица

1. В случае, если произведенные расходы превышают доходы, заявленные физическим лицом в его декларации за предыдущий налоговый период, или налоговые органы не располагают информацией о доходах физического лица за предыдущий налоговый период, налоговые органы обязаны составить акт об обнаруженном несоответствии и в месячный срок направить физическому лицу письменное требование о даче пояснений об источниках и размерах средств, которые были использованы на приобретение имущества.

2. Физические лица при получении письменного требования налогового органа, основанного на имеющихся у него сведениях, обязаны представить в течение 60 календарных дней специальную декларацию с указанием всех источников и размеров средств, израсходованных на приобретение имущества, указанного в требовании налогового органа.

3. Лицо, представляющее специальную декларацию, вправе приложить к ней копии документов, заверенные в установленном законом порядке, подтверждающих указанные в ней сведения.

По требованию налоговых органов составителем специальной декларации или его представителем должны быть представлены для ознакомления подлинники документов, копии которых были приложены к указанной декларации".

Вам помог ответ?ДаНет
22.04.2002, 17:06
• г. Москва

Правильно ли я понимаю, что имущественный налоговый вычет при продаже квартиры и перезачет подоходного налога при покупке квартиры ...

В прошлом году я продал квартиру которой владел менее 5 лет за 900 т. р. и теперь должен заполнять налоговую декларацию. Имущественный налоговый вычет не предоставляется автоматически и я должен написать соответствующее заявление (так требует налоговая инспекция).

В этом году планирую купить другую квартиру и хотел бы воспользоваться правом неуплаты подоходного налога в течение 3-х лет. Правильно ли я понимаю, что имущественный налоговый вычет при продаже квартиры и перезачет подоходного налога при покупке квартиры это разные вещи и воспользовавшись одной я имею право пользоваться другой (это разные льготы?)?

Адвокат г. Санкт-Петербург
22.04.2002, 17:45

Уважаемый Евгений!Вы правильно понимаете:право на имущественный налоговый вычет при продаже квартиры предоставляется резидентам РФ по уплате налогов в соответствии с пп1 п.1 ст.220 НК РФ, а право на имущественный налоговый вычет при покупке квартиры предоствляется в соответствии с пп.2 п.1 ст.220 НК РФ резидентам РФ по уплате налогов однократно на сумму стоимости покупки,но не свыше 600000руб. без учёта процентов по ипотечному кредиту в банке.В обоих случаях требуется подавать налоговую декларацию по подоходному налогу и заявление о предоставлении вычета.Вы ошибаетесь в том, что льготой при покупке можно пользоваться не более 3-х лет.Такая льгота была ранее до введения в действие ч.2 НК РФ по Закону РФ "О подоходном налоге", предоставляемой в настоящее время льготой при покупке можно пользоваться ежегодно вплоть до полного её использования без ограничения срока использования.При продаже квартиры Вы просто не будете платить налог с полученной от продажи суммы, а при покупке Вам по итогам года вернут переплату по налогу на Ваш банковский счёт.

Вам помог ответ?ДаНет
Пользователь 9111.ru
22.01.2001, 16:19
• г. Тамбов

15 коп. Формально получается налоговая инспекция права?

Большое спасибо за ответ на предыдущий вопрос.

Если можно еще одно пояснение по вопросу, который возник в резуль-тате дальнейших телефонных переговоров с налоговой инспекцией.

Этот вопрос в "чистом" виде без наложений касающихся переходов с одного места работы на другое возник и у моей жены.

НИ предлагает явиться жене и заполнить налоговую декларацию за

1998 г. (в дальнейшем наверное и за 1999 г.-при очередной компании по "повышению собораемости налогов и сборов").

Поводом для этого требования является получение дивидендов по акциям РАО "ЕЭС России" писланных почтовым переводом.

Точную сумму перевода сейчас не могу сказать (квитанцию выбросили или потеряли), но не более 3-5 руб. На ней было написано, что дивиден-ды выплачены с учетом вычета налога и стоимости перевода (нашли квитанцию присланную в 2000 г.)

Я понимаю, что при превышении годового дохода по основному месту работы 20 тыс. руб. получается недоплата налога в размере 5 руб.*0,03=

15 коп.

Формально получается налоговая инспекция права? Непредоставление декларации. Сокрытие доходов.

Подскажите может какие-то налоговые нормативные документы ограж-дают налогоплательщика от издевательства (по другому не назовешь

15 коп. недосбор) налоговой инспекции обязывающей на основании этого заплатить штраф 200-300 руб.

Это у нас носит массовый характер. И кто ходил с этим столкнулись.

Спасибо. Вячеслав.

Юрист г. Новосибирск
23.01.2001, 07:45

Вячеслав ! Не надо усугублять ситуацию. Если дивиденды получены, то вы обязаны подать декларацию. Ну так подайте ее. Формально налоговая инспекция права. Если речь идет о минимальных суммах, то вы можете уплатить их. Вообще-то на практике налоговые органы практически не применяют карательные санкции к физическим лицам, если суммы минимальные. Хотя не исключен и человеческий фактор-я имею ввиду налогового инспектора. Вам надо просто лично встретиться с налоговым инспектором и я думаю, что вопрос будет решен положительно.

Ну, а привлечение к ответственности за совершение налоговых правонарушений осуществляется в порядке, установленном главой 15 Налогового кодекса РФ (часть I). Понятие налогового правонарушения определено в ст. 106 Налогового кодекса РФ (часть I), а виды налоговых правонарушений и ответственность за их совершение предусмотрены главой 16 Налогового кодекса РФ (часть I). В Налоговом кодексе РФ (часть I) обозначены стадии производства по делам о налоговых правонарушениях, как то: 1) вручение акта налоговой проверки налогоплательщику; 2) представление налогоплательщиком в соответствующий налоговый орган возражений по акту и документов, подтверждающих обоснованность возражений; 3) рассмотрение руководителем налогового органа (в предусмотренных НК РФ случаях в присутствии налогоплательщика или его представителя) материалов налоговой проверки, в т. ч. материалов, представленных налогоплательщиком; 4) вынесение решения по результатам рассмотрения материалов проверки. Решение налогового органа о привлечении налогоплательщика к налоговой ответственности за совершение налогового правонарушения не является обязательным для налогоплательщика и может быть исполнено им только добровольно. В случае, если налогоплательщик отказался добровольно уплатить сумму налоговой санкции, налоговый орган обращается в суд с исковым заявлением о взыскании с данного лица налоговой санкции, установленной НК РФ, за совершение налогового правонарушения. Установление виновности налогоплательщика в совершении налогового правонарушения отнесено к компетенции суда. Каждый налогоплательщик считается невиновным в совершении налогового правонарушения, пока его виновность не будет доказана в предусмотренном федеральным законом порядке и установлена вступившим в законную силу решением суда. А доказывание виновности налогоплательщика возлагается на налоговый орган. Я не думаю, что при минимальных суммах налога и соответственно минимальных суммах штрафных санкций, налоговый орган пойдет с исковым заявлением в суд. И никакого сокрытия доходов здесь нет. Просто вам попался отвратительный инспектор.

Вам помог ответ?ДаНет
Пользователь 9111.ru
22.01.2001, 13:04
• г. Тамбов

Законно ли требование по заполнению декларации за 1998 г.

Районная Налоговая Инспекция прислала мне в январе 2001 г.

приглашение - явиться и заполнить декларацию о полученом доходе за 1998 г.

По телефону выяснил причину.

В 1998 г. я перешел работать с педприятия, входящего в наше ОАО, в управление ОАО (бухгалтерии разные и относятся к разным районным.

НИ города. Справку о доходе, полученном на предыдущем месте работы,

на момент перехода, я предоставил в бух. нового места работы.

Но до конца года по старому месту работы были произведены еще выплаты задержанных премий.

Обе бухгалтерии в положенные сроки педставили все данные в налого-вые органы, сумма превысила 20 тыс. руб. и только сейчас обнаружилась

эта разница.

Я не задумывался об этой недоплате т.к. все взаимоотношения с НИ происходили и происходят через бухгалтерию, но не возражаю доплатить.

Подскажите какие должны быть законные требования НИ по взиманию недополученной суммы налога (возможно ли начисление пении и за какие сроки, возможно ли взыскание штрафа, о котором упомянулось по телефону).

Законно ли требование по заполнению декларации за 1998 г. (я не веду расчет своих доходов и налогов это делает бухгалтерия и она выдала мне справку для предоставления в НИ).

Какие платежные документы должна выставить НИ и кому для погаше-ния налоговой задолженности.

Заранее благодарен за ответ.

Юрист г. Новосибирск
22.01.2001, 14:08

Вячеслав ! Мы с вами находимся в одинаковой ситуации. Правда мне пришло требование о заполнении декларации за 1999 год и сумма расхождений у меня составляет около 7000 рублей. Пока я только вел телефонные переговоры с налоговым инспектором, но скоро предстоит визит в ГНИ по месту жительства. Мне налоговый инспектор не угрожал начислением пени и взысканием штрафа. По Закону РФ от 07.12.1991 г. N 1998-1 "О подоходном налоге с физических лиц" (с последующими изменениями) физические лица, имеющие только основное место работы, не платят самостоятельно подоходный налог и не подают декларацию. За них это делают (я имею ввиду уплату подоходного налога) организация-работодатель, которая и несет ответственность за своевременность и полноту исчисления и уплаты подоходного налога. Даже если в течение календарного года вы сменили место работы, то обязанности подачи декларации не возникает. Бухгалтерия предыдущего места работы выдает вам справку по установленной форме о полученных вами доходах и удержанных суммах подоходного налога, которую вы представляете в бухгалтерию по новому месту работы. И больше вас уже ничего не должно интересовать. Лично я с налоговым инспектором пока договорился до следующего: 1) Я беру от администрации предыдущего места работы письменные объяснения на предмет имеющихся расхождений с приложением соответствующих оправдательных документов (если таковые имеются). В моем случае они имеются-в 1999 г. у них была совершена кража компьютеров со всеми бухгалтерскими программами и они восстанавливали все данные по бухгалтерским регистрам. 2) Я представляю справку с места работы о своих доходах: как за 1999 г. с нового места работы, так и справку о доходах, полученную при увольнении со старого места работы (она хранится в бухгалтерии организации, где вы сейчас работаете). 3) Трудовую книжку, подтверждающую, что у меня только основное место работы.

Со всеми этими документами я еду в ГНИ и говорю: в течение 1999 года я имел только основное место работы (да, в течение года я его менял), вот справки о миох доходах и со старого места работы и с нового места работы, вот объяснение бывшего работодателя. Уже ГНИ будет принимать соответствующее решение. Но мне налоговый инспектор сказал так: если в течение 1999 года имели только основное место работы и не получали иных доходов, то я буду работать с организацией (бывшем работодателем), которая будет обязана внести изменения в сведения о ваших доходах, которые она подавала ранее. Что же касается требования о заполнении декларации, то оно незаконно (если вы получали доходы только по основному месту работы), если есть желание-можете поспорить с ГНИ, если такого желания нет-можете заполнить декларацию- ведь заполнять вы ее будете на основании справки о доходах за 1998 г., выданной вам бухгалтерией нового места работы. Налоговый инспектор, убедившись, что у вас доходы были только по основному месту работы, должна работать с вашей бывшей организацией (взять соответствующие объяснения, проверить их, обязать внести изменения в сведения о доходах). Что же касается собственно уплаты налога, то если будут основания для его уплаты, то удержать его должна бухгалтерия организации (а вот старой или новой) пока не могу сказать. Очень интересный вопрос. Если же налоговый орган будет слишком уж злоупотреблять, помните, что взыскание налогов с физических лиц производится в судебном порядке, а действия должностных лиц ГНИ и принятые ими решения вы можете обжаловать в административном и судебном порядке. Желаю успехов.

Вам помог ответ?ДаНет
Пользователь 9111.ru
06.12.2000, 01:24
• г. Санкт-Петербург

Правомерно ли это? в связи с этим вопрос-Какова сумма подарка (в денежном выражении-, не облагаемая налогом?

Я продал квартиру и купил квартиру с большей стоимостью. На разницу в стоимостях налоговая инспекция требует заполнить спец. Декларацию. На объяснения, что часть денег была подарена мне на свадьбу. Часть на приобретение этой квартиры, а также упомянутые сбережения за 10 лет, мне ответили, что каждая цифра (и подарки на свадьбу и на покупку квартиры и т.п. должна быть подтверждена нотариально. Правомерно ли это? в связи с этим вопрос-Какова сумма подарка (в денежном выражении-, не облагаемая налогом?

Адвокат г. Санкт-Петербург
06.12.2000, 07:57

Не облагается налогом при дарении сумма в пределах 80 МРОТ(1МРОТ в 2000г.=83,49руб.,а в 2001г. будет=100руб.)В соответствии со ст.574 ГК РФ договор дарения недвижимости должен осуществляться обязательно в письменной форме(но не нотариально удостоверенной)и подлежит обязательной госрегистрации.Договор дарения движимого имущества осуществляется в письменной форме(но опять таки не нотариально удостоверенной),если даритель-юридическое лицо и стоимость дара превышает 5 МРОТ,а также если договор содержит обещание дарения в будущем.В остальном дарение,сопровождаемое передачей дара одаряемому,может осуществляться устно.Таким образом требования налоговой инспекции не соответствуют закону.

Вам помог ответ?ДаНет

Помощь юристов и адвокатов
Спроси юриста! Ответ за5минут
спросить
Администратор печатает сообщение