Налоговые изменения / Законы и прочие темы - 35051 советов адвокатов и юристов

В 2009 году мною была продана квартира за 3.4 млн рублей (покупалась за 1.1 млн.), квартира во владении была менее 3-лет, летом 2010 года мною была куплена квартира за 1 млн. рублей, а также весной 2011 года еще одна, также за 1 млн. рублей.

Налоговая, осенью 2010 года вынесла решение о выплате налога на сумму около 350 тыс рублей (3.4-1.1)*13%. Деклараций о покупке других квартир я не подавал. Через месяц состоится суд, примет ли он во внимание, что я купил еще 2 квартиры и понес убыток и как в таком уменьшится сумма налога, если вообще уменьшится?

Заранее благодарен, Алексей.

В ПТС на ГАЗ-330232 в графе 10. Мощность двигателя л.с. (кВт) стоит цифра 98 и никаких обозначений больше. С 2004 года транспортный налог на данный автомобиль мы брали в расчет 98 лошадиных сил как налоговую базу, а в 2015 году налоговая предлогает нам перевести данные в ПТС из Квт в лошадиные силы в связи с тем что пришли сведения из ГАИ и в их базе указаны другие сведения. Соответственно увеличится сам налог за год ну и штрафы и пени соответственно. Кто прав? Как нам быть в этом случае?

Правильно ли я понимаю, квартиры, приватизированные ДО 1.01.16 перестают облагаться налогом с продажи после 3 х лет нахождения в собственности, а те, что приватизировали после 1.01.16 после 5-ти лет?

"Налоговые изменения в сфере недвижимости"

В наступившем 2021 году доходы россиян от продажи жилой недвижимости не будут облагаться по повышенной ставке НДФЛ. Тем не менее, вступил в силу целый ряд нововведений в сфере жилья в этом году. До этого расчет налога велся исходя из инвентаризационной стоимости недвижимости, либо

Налоговый вычет-2022 без похода в налоговую: изменения в законодательстве, практические советы

В 2022 г. в налоговое законодательство внесены обширные поправки. В том числе поправки коснулись и порядка получения налогового вычета. Так, с 1 января 2022 г. россиянам станет проще получить рад налоговых вычетов, а количество документов для получения налогового вычета минимизировано.

Разделил участок. В публичной карте указаны сведения:

Было:

1. Категория земель: Земли населённых пунктов

2. Разрешённое использование: Для индивидуальной жилой застройки

3. По документу: Отдельно стоящие жилые дома усадебного типа с земельными участками с возможностью содержания домашнего скота и птицы

Стало:

1. Категория земель: Земли населённых пунктов

2. Разрешённое использование: Для размещения иных объектов, допустимых в жилых зонах и не перечисленных в классификаторе

3. По документу: Отдельно стоящие жилые дома усадебного типа с земельными участками с возможностью содержания домашнего скота и птицы

Вопрос: Это ошибка кадастрового инженера? Чем это изменение вида разрешённого использования грозит? Может быть налог повысится? Можно ли строить жилой дом на данном участке?

Заранее спасибо большое за ответы!

Владела долью ООО Компании с 1999 г. В начале 2016 г. эта доля была продана. Знаю, что не нужно платить налог при продажи доли тем владельцам, которые владели ею с 01.01.2011 г. более 5 лет. Но ДРУГАЯ норма для продажи в моем случаем случае должна заработать в 2016 г. Это произошло? Какие новые правила? С большим уважением к Вам. Спасибо.

Бесплатный вопрос юристам онлайн

Если Вам трудно сформулировать вопрос — позвоните, юрист Вам поможет:
Бесплатно с мобильных и городских

Исключают ли новые изменения налогового законодательства в 2021 году, ранее вышедшее Постановление о налоговых вычетах № 458 от 08.04.2020 года:

Перечень дорогостоящих видов лечения в медицинских организациях, у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих медицинскую деятельность, суммы оплаты которых учитываются при определении суммы социального налогового вычета

1. Медицинские услуги по ортопедическому лечению населения с врожденными и приобретенными дефектами зубов, зубных рядов, альвеолярных отростков, челюстей с опорой на зубные имплантаты при отсутствии условий для традиционного зубного протезирования (значительная атрофия или дефекты косной ткани челюстей).

Я планирую продать квартиру, котрая в собственности менее 3-х лет. Нужно ли мне будет платить налог 13% или уже вступили в силу изменения в законодательстве? При продаже регламентроваться старым законодательством?

Разъясните, пожалуйста, что за новое правило по найму жилья?

А конкрето: если договор на 11 месяцев, могу ли как и раньше не платить налог по сдаче жилья в наем?

Есть ли другие варианты, например безвозмездного пользования. Или теперь в любом случае нужно регистрировать договор о найме.

Россиян скоро освободят от налога по банковским вкладам. На кого и на какой период распространятся налоговые изменения. Что дальше будет с вкладами? 

Https://akket.com/wp-content/uploads/2022/03/Nalogovye-izmeneniya.-Novyi-zakon-zatragivaet-vseh-u-kogo-est-vklad-v-banke-5.jpg Всем уже известно какие и кем были введены разнообразные санкции против России. Количество их растёт с каждым днём. И конечно это серьезно отразилось на нашей

Важные законы октября: возврат налогов, изменения по вкладам граждан и карта МИР

Время продолжает стремительно лететь, и уже скоро наступит октябрь, который снова принесет нам новые изменения в законодательстве. Изменений планируется много, и коснутся они практически всех граждан нашей страны. Предлагаю рассмотреть три наиболее важных изменения, которые наиболее

Какие нововведения с 1 мая 2021 года ждут россиян. Новые выплаты, штрафы, налоговые изменения

С 1 мая 2021 года в силу вступают новые законы, часть из которых облегчат жизнь граждан, остальные, наоборот, ограничат или усложнят.Повторный тест ПЦР на COVID-19 С 1 мая все российские туристы, возвращающиеся из-за рубежа, должны будут в течение пяти дней сделать повторный тест

С 2014 года почти в 10 раз подняли налог. За принадлежащее мне имущество я должен заплатить 26 тыс. руб. Одна квартира в которой мы живем с женой, вторая в ипотеке-живет сын, и ещё часть в родительской квартире. Хочу Вас спросить. Как правильно передать квартиру которая с обременением сыну.

Прошу подсказать насчет налоговой декларации. Являюсь гражданином РК с ВНЖ РФ. Проживаю и работаю в РФ официально. Прошлые года подавал налоговую декларацию формы 240 с указанием наличия иностранных банковских счетов. Сейчас данный пункт убрали из формы. Требуется ли мне подавать налоговую декларацию формы 240 или нет?

Я работающий пенсионер. В 2016 (январь) купил 1-комнатную квартиру за 1250000 руб. Общая сумма вычета должна составлять 1250000*0.13=162500 рублей. В январе 2017 подал декларации и заявления на налоговый вычет. За 2016 (год покупки) и за три предществующих покупке года-2013,2014,2015 (НК РФ ст.220 п.10). Общая сумма за четыре года должна была составить 98742 руб. Однако 10 мая мне перечислили налоговые вычеты только за три года 2016 (год покупки),2015 и 2014. Права ли налоговая инспекция, проигнорировав третий год (2013) перед годом пкупки.

Поправки в налоговой кодекс. Доброго времени суток. Господа подскажите пожалуйста. С 01.01.2016 года при сделках с недвижимостью освобождение от налогов с продажи будет в том случае, если продавец владел недвижимостью более 5 лет.

Эта поправка касается всех собственников? Т.е. поправка не влияет на дату покупки недвижимости? Или же это касается только тех сделок которые будут совершаться начиная с 01.01.2016? Например, квартира куплена в 2012 году и на момент вступления в силу новых сроков уже была в собственности более 3 лет. В случае ее продажи до истечения 5-летнего срока мне нужно будет заплатить налог? Если налог платить не надо, то второй важный момент. Можно где-нибудь посмотреть где было бы написано четкое разграничение кого это затронет, а кому можно продать без уплаты налогов с 3-летним сроком владения.

Мои родители пенсионеры, в 2013 году заплатили в ПФ по 12 000 руб на софинансирование пенсий. Мама не работает, а папа работает до сих пор. Им положен вычет по НДФЛ. В связи с этим вопросы:

1. Может ли мама предъявить декларацию за 2 предыдущих года? Она работала в 2012 году.

2. Может ли папа в этом году внести за маму сумму на софинансирование, чтобы в дальнейшем получать налоговый вычет?

3. Может ли папа получить вычет за 2013 год на работе?

С 1999 года требования к печати нотариуса менялись два раза. В 2001 году и в 2007-2008. Прошу дать ссылки на формы размеры к печатям нотариуса до 2001 года и после 2007. Гост от 2001 З 51511 у меня есть.

За последний месяц я получила алименты на ребенка гораздо меньше, чем в предыдущие месяца. Могут ли в бухгалтерии начислять не 25%, а меньше? В связи с чем могут быть такие изменения в алиментах?

Ситуация такова:

1) в 2013 году построил 2 дома и в этом же году один из них продал за 4 млн р. себестоимость строительства одного дома (стоимость материалов на 1 дом) составила 2 млн р. подал в налоговую декларацию в которой указал что все приобретенные мною стройматериалы (а они приобретались на 2 дома) пошли на один дом, таким образом я указал что затратил на материалы 4 млн р, и продал дом за 4 млн р.

2) на вырученные деньги от продажи купил квартиру.

3) никаких налоговых вычетов не подавал

4) в данный момент налоговая начала проверку моей декларации, выехала на построенный мною дом, осмотрела его, сделала запросы к моим подрядчикам.

Вопрос: что мне грозит?

Как максимально незатратно разрулить ситуацию?

Какова цена вопроса представительства моих интересов в налоговой или суде, если таковой будет?

Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, разобраться. Я являюсь председателем дома, жильцы нашего дома ежемесячно собирают мне деньги как вознаграждение за работу. Платят по квитанциям, но идет как отдельная графа. Теперь наш ЖКХ сказал, что есть новое постановление о том, что 40% зарплаты (этого вознаграждения) председателя дома будет забираться на оплату всех налогов. А председатель будет иметь только оставшиеся 60%. Сказали, что председатели дома числятся у них не в штате, но по договору подряда. Но как такое может быть? Ведь деньги собирают люди отдельно, и как может такая огромная часть уходить на налоги? Вот такую бумагу мне дали в ЖКХ (приложила файл). Помогите разобраться, правомерно ли это? И можно ли избежать вычета такого процента налогов, как лучше у них оформится при таком раскладе? Спасибо!

У организации имеется земельный участок на праве собственности в г.Москве под эксплуатацию объектов жкх. Часть земельного участка без постановки на кадастровый учет передается в аренду сторонней организации под автостоянку. Как изменится оплата налога за землю за весь участок, изменится ли налогооблагаемая база (кадастровая стоимость), ведь частично меняется разрешенное использование. Какая применяется ставка земельного налога?

Сейчас организация платит по ставке 0,1% от кадастровой стоимости для объектов ЖКХ.

.

Я оформил ИП и занимаюсь репетиторством. Слышал, что с 1.01.2017 для лиц, занимающихся репетиторством, ввели налоговые каникулы. Речь идёт о законопроекте №11078-7, который был принят Думой в третьем чтении. Все доходы, полученные от указанной деятельности, не облагаются никакими налогами. Кроме того, вы не платите с этих доходов взносы в Пенсионный фонд и Фонд ОМС

Подробнее на Рамблер/финансы... https://finance.rambler.ru/news/2016-11-21/kak-ne-platit-nalogi-v-2017-2018-godu/?updated=text "Как мне попасть под действие налоговых каникул?

В 2005 г. Купил квартиру и перевел ее в статус нежилое помещение, оформив как магазин. (Со всеми вытекающими финансовыми расходами по переоборудованию и.т. п.) На тот момент с 1996 г. и по настоящее время являюсь ИП. Использовал магазин с 2005 г для торговли промышленными товарами по ЕНВД. В 2012 г в третьем квартале магазин мною был продан. А в третьем квартале этого 2015 г, получил от налоговой требование, по предоставлению документов, связанных с продажей этого магазина. С целью подачи мной НДФЛ 3 за 2012 г. Налоговыми органами вынесено решение от 29.12.15 по пп.4 п.2 ст.220 НК РФ об уплате налога, пени и штрафа. Является ли оно законным т.к данное положение было введено законом №212-ФЗ от 23.07.2013. О внесении изменения в статью 220 части второй Налогового кодекса Российской Федерации, который вступил в силу c 01.10.2013. (сделка была совершена годом ранее)

Мне налоговая выставила счет за принадлежащее мне нежилое офисное помещение 117 кв.м. исходя из ставки 2% от балансовой стоимости. Правильно ли это?, ведь в прошлом году я платил в, примерно, шесть раз меньше, чем выставлено сейчас.

ООО находится на ЕНВД (продуктовый магазин) и 6% от дохода (безналичный расчет), так как усмотрела снятие наличных денег, а также штатное расписание и приказ о выдаче денежных средств под отчет.

У меня племянник учится за границей. Там открыт банковский счет. Но из-за короновируса от летом вернулся в Россию. Получается, что вновь стал налоговым резидентом. Нужно ли подать информацию а налоговую о счете. И как быть далее, если он вернется обратно и будет проживать за границекй.

Приобрела жилье в 2013 г. Получила вычет за него 30 тыс, в 2018 году Приобрела ещё 1 жилье и подавала декларацию как работающий пенсионер за 16,17,18,19,20,21 года, подав декларацию в 2023 году за 2022 г,налоговая прислала документ, что это неосновательное обогащение и я должна все деньги вернуть, так как я получала ранее налоговый вычет за покупку первого жилья, как быть в этой ситуации

Налоговая, ссылаясь на выездную проверку некоего ООО, которое не является контрагентом нашей организации, запросило информацию о нашем сотруднике, а именно: приказ о приеме на работу, должностную инструкцию, табель учета рабочего времени, график отпусков и характеристику. При этом проверка ООО, касается 2011-2012 гг, а информацию по сотруднику запросили с 01.01.2011 г по н.в. Насколько это всё правомочно?

Я гражданин Армении заключил трудовой договор с физ. лицом РФ. Зарплата у меня 6000 р. в месяц. Кто должен в конце года платить налог я или работодатель?

У компании умер генеральный директор и единственный учредитель. По завещанию компания перешла на родителей и на несовершелетнего маленького ребенка. Налоговая требует внести изменения в егрюл. Как внести изменения в егрюл если учредитель маленький ребенок у него нету паспорта, инн, снилс.

У меня есть двухэтажный дом второй этаж мансардный в свидетельстве о собственности указан жилой одноэтажный дом площадью 84 кв.м. это фактическая площадь первого этажа, второй этаж не включен, свидетельство о собственности 2009 года. Сейчас я хочу сделать новый кадастровый паспорт по фактической площади в 140 кв.м. и получить свидетельство через внесение изменений на 140 кв.м. Вопрос буду ли я платить налог при продаже недвижимости, с какой даты будет считаться право собственности для налоговой, по старому свидетельству от 2009 года или по новому от 2014

Мне сегодня позвонили с Налоговой и пригласили приехать за решением об открытии выездной проверки моего предприятия за три года 2017-2019.

Законно ли это? И как, если не законно я могу обжаловать данное решение?

Я нахожусь в реестре СМП, я микропредпиятие.?

Спасибо.

Сын подарил 1/2 долю квартиры маме в 2012 г. (т.е. на данный момент эта часть квартиры в собственности менее 3 х лет), а второй половиной мама владеет более 3 х лет. При продажи квартиры в этом году с подаренной части нужно будет платить подоходный налог? И как налоговая узнает стоимость этой части, если в договоре купли-продажи будет указана общая стоимость (или в договоре можно указать, что подаренную часть продаем за 1 млн. руб, а вторую часть уже указать рыночную стоимость, чтобы не платить налог)?

С учетом всех изменений в НК РФ, не понятно, может ли ай-ти компания уже имеющая аккредитацию, но не состоящая со своим программным обеспечением в реестре российского ПО (в данный момент готовится заявка), использовать льготы по НДС, и налога на прибыль, и что тогда вообще дает внесение в реестр российского ПО.

Нерезидент РФ (физ лицо) собственник продает коммерческое помещение другому физ. лицу (резидент РФ). Коммерческое помещение было переведено в 2018 году из жилого помещения. Покупались жилые помещения в 2015 году. Вопрос:

- От какой налоговой базы нерезидент заплатит налог с продажи. Имеет ли он право принять расходы на его покупку к вычету?

- Какие риски для покупателя при покупке такого помещения с точки зрения дальнейших налогов в том числе при дальнейшей продажи.

Сельская администрация изменила номер принадлежащего мне дома.

Какие действия и в какой форме я, как владелец недвижимости, обязан теперь предпринять в отношении разного рода гос. учреждений: регистрационная, налоговая, даже не знаю, каких ещё... чтобы а)не выпасть за рамки законопослушания, б) не причинить себе ущерба. (естественно, почту. Банки пр. такое не рассматриваем). Спасибо.

Машина зарегистрирована на меня в Хабаровске, (по месту предыдущей прописки) сейчас я проживаю в Воронеже. По Хабаровску транспортный налог составлят 4 тр, а по Воронежу 8 тр. В прошлом году проживая в Воронеже я платил налог 4 тр, а в этом году налоговая говорит что были изменения и теперь налог платится по месту прописки. Правда что были изменения в кодексе?

Федеральный закон от 29.11.2014 N 382-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации» Статья 4 3. Положения пункта 6 статьи 210, пункта 17.1 статьи 217, статьи 217.1 и подпункта 1 пункта 2 статьи 220 части второй Налогового кодекса Российской Федерации (в редакции настоящего Федерального закона) применяются в отношении объектов недвижимого имущества, приобретенных в собственность после 1 января 2016 года.

Правильно я понимаю что если квартира приобретена летом 2015 г и сейчас при продаже я ставлю в договоре 1 000 000 руб то кадастровая стоимость 6 000 000 * 70% для налогообложения НДФЛ применяться не будет?

Есть 2 учредителя, (Религиозная организация 1 доля 30% и Религиозная организация 2 доля 70%). Организовали ООО. ООО продаёт религиозную литературу. Деятельность ведётся более 15 лет. ООО находится на усн + енвд (Краснодар). Платим только енвд, так как наш вид деятельности попадает под енвд. Сегодня звонок от налогового инспектора, которая утверждает что мы не имеем право использовать спец. Режим. Доля учредителей юр.лиц не может превышать 25%, у нас все 100% и мы так работаем уже почти два десятка лет. Переделывать учредительные документы учредители не хотят. И я не могу нигде найти какое то основание правомерности с нашей стороны. Ведь налоговый орган принимал наше заявление о переходе на усн в своё время, а потом и заявление о переходе на Енвд и ни у кого не было вопросов. Кто может что нибудь сказать по этому вопросу. Спасибо.

Прошлый председатель зарегистрировал СНТ в ЕГРЮЛ по месту своего проживания. Фактический адрес участков СНТ (даже в публичной кадастровой карте отображается) 123456, *** область, *** район, *** округ, СНТ "Сад", участок №*, и прописан в Уставе.

С местной почтой (индекс которой в адресе) есть договорённость сообщать о письмах на адрес СНТ, и есть возможность арендовать а/я при необходимости.

Возможно ли внести в ЕГРЮЛ адрес фактического нахождения СНТ в виде "123456, *** область, *** район, *** округ, СНТ "Сад"?

Моя мама гражданка Украины, проживающая в Крыму имеет в собственности квартиру в РФ более трех лет. Нужно ли ей регистрироваться на территории РФ в течении 183 дней для налоговой амнистии при продаже квартиры? Я сам гражданин России. В случае, если мама перепишет квартиру на меня, нужно ли мне ожидать три года, чтоб продать квартиру без уплаты налогов? Спасибо.

Налоговый вычет по приобретенной в 2006 г. квартире за 5 м. руб. в долевую (2:1) собственность супругами, если подавать сейчас составит в целом только 260 т? И поделится в пропорции 2:1 тоже? При будущих покупках квартиры право на вычет останется? Спасибо!

В 2012 году предприятие занимавшееся аффинажем из отходов драгосодержащих элементов на финише получило 5 кг золота в слитках с соответствующими сертификатами. В том же году, Поставщику драгосодержащих элементов по Договору было выплачено 80% стоимости от полученного аффинированного золота с привязкой стоимости металла к Центробанку, на день получения Паспорта на слитки. В настоящее время, ООО на УСН подлежит закрытию, реализовав изготовленные в 2012 году слитки (80 % которые уже были оплачены Поставщику).

В настоящее время изменился курс рубля, а стоимость золота с 1700 за грамм увеличилась до 2800.

Вопрос о налогах.

Доход от продажи (и соответственно прибыль) значительно вырос, а расходы предприятия остались прежние (не значительные), т.к. последние 5 лет никакой деятельности не было...

Как быть? Есть ли какие-либо варианты по оптимизации налогообложения с учетом вышеизложенного.

С уважением Александр.

Процедуру ввода нового учредителя в ООО. Раньше достаточно было решение собрания учредителей. А сейчас обяательно нотариально и с выпиской из налоговой? СПАСИБО.

С 01.01.2020 в п. 1 ст. 45.1 вносятся изменения (ФЗ от 29.09.2019 N 325-ФЗ).

""1. Единым налоговым платежом физического лица признаются денежные средства, добровольно перечисляемые в бюджетную систему Российской Федерации на соответствующий счет Федерального казначейства налогоплательщиком - физическим лицом в счет исполнения обязанности по уплате транспортного налога, земельного налога и (или) налога на имущество физических лиц."""

В связи с этим вопрос. Если я напишу заявление в налоговый орган об отказе платить данные налоги, обосновав это тем, что в законе четко прописано про ''добровольность'' данных платежей, а я добровольными пожертвованиями не занимаюсь, принудят ли меня платить данные налоги невзирая на законодательство?

Налоговая прислала письмо, на ИП. о том что как будто когда то не доплатили налоги. При этом все везде оплачено. Четко все платили. Сумма идет о 10 тыс руб требуют. И типа с 2017 года там чтото не уплочено, при этом в письме очень срочно требуют оплатить до 10 числа. А письмо пришло вечером 6 числа. Тоесть мне 1 день дали на уплату не понятных налогов, и угрожают тем что подадут в суд. в письме указан исполнитель, телефон, название налоговой и адрес, при этом письмо не подписано нет печати и подписи. Написано состояние письма от 16 января. А на дворе уже 6 февраля пришло оно. уплатить до 10 февраля.

Какова законность рассылать такое письмо нам которые уплатили налоги все по ИП. и что нам делать? Подавать жалобу на незаконные действия налогового сотрудника?

Консультация.

Физ лицу от физ лица по договору дарения перешли нежилые помещения и право на аренду земельного участка на тех же условиях, которые были у бывшего собственника с департаментом земли. Новый собственник зарегистрировал ИП и уменьшает свой доход за счет расходов на аренду земли и тем самым платит меньше налогов со своего дохода.

Вопрос: требуется ли ему заключить с департаментом земли договор аренды, который будет служить основанием для отнесения затрат по аренде и уменьшением налогооблагаемого дохода и может ли он при отсутствии договора через суд обжаловать кадастровую стоимость земельного участка и сам расчет по аренде земли?

Спасибо exim898@gmail.com

3 года назад моему папе (ему 80 лет) двоюродный брат (на тот момент 82 года) подарил на лечение и расходы сертификат на 800 тысяч. В марте сего года родственник умер. На днях папа снял данные ему ранее деньги со своего вклада в Сбербанке. Имеет ли право налоговая брать с этих денег налог? (Договора дарения и завещания на эти деньги не было, сумма превышает 600 000)

Читайте по теме:

Бесплатный вопрос юристам онлайн

Если Вам трудно сформулировать вопрос — позвоните, юрист Вам поможет:
Бесплатно с мобильных и городских
Помощь юристов и адвокатов
Спроси юриста! Ответ за5минут
спросить
Администратор печатает сообщение