Налоговый вычет по договору гпх - 29 советов адвокатов и юристов

Физическое лицо, которое работает по договору гражданско-правового характера, может получить имущественный вычет по НДФЛ [b]только в налоговых органах[/b] Если вы одновременно получаете доход как физлицо и платите с него НДФЛ.

Пп.1 п. 1 ст. 227 НК РФ

Ст. 207 НК РФ Наличие ип не влияет на получение вычета, если помимо ип вы работаете по гпд и отчисляете налог 13%, вот его и вправе вернуть Такой вопрос: у меня ИП и ООО (сейчас официально в декрете). хочу ликвидировать ООО, если буду работать по гпх, смогу ли я сделать налоговый вычет на квартиру, если у меня есть ИП?

Конечно действия пристава неправомерны. Получите постановление о расчёте и обжалуйте его в суд. Действия пристава неправомерны. Нужно обжаловать в судебном порядке Пристав отказывается делать перерасчет алиментов по договору гпх ссылаясь на отсутствие налоговых вычетов за этот период. Правомерны ли его действия?

Да, можно. Здравствуйте

подрабатывать можете..

но-ваш доход в качестве самозанятой-не будет учитываться для налогового вычета Можно ли сотруднику работающего официально по трудовому договору в одной организации, а подрабатывать в другой организации, как самозанятый или ГПХ. Но планирую подавать дикларацию (налоговый вычет за покупку квартиры). Могу ли подать декларацию работая официально, но подрабатывать по договору гпх или как самозанятый?

Здравствуйте Дарья!

Да, вполне возможно, ограничений нет.

Договор гражданско-правового характера с инвалидом заключается в общем порядке, как и с остальными физическими лицами. Гражданским кодексом не предусмотрено никаких особенностей и запретов при заключении договоров ГПХ с инвалидами.

Бухучёт и налогообложение также производится в общем порядке. При этом организация вправе предоставить инвалидам стандартный налоговый вычет по НДФЛ на себя.

Удачи! Дарья, здравствуйте. Конечно это возможно. С уважением Может ли человек с группой инвалид детства, не рабочей устроиться по договору гпх

С договора ГПХ пока больничный лист не выплачивается. Что касается налогового вычета, хуже точно не будет. Чем больше доход, тем больше оплачен вами НДФЛ, тем больше вычет, если вам его возмещают. А на больничные выплаты по трудовому договору (если одновременно будет оформлен ГПХ) никак не повлияет? Вопрос такой. Веду канал на Яндекс Дзен и еще работаю по трудовому договору. Хотела бы оформить монетизация на Дзене. Для этого нужно оформить договор ГПХ. Это как-то отразиться на моих выплатах? Например: больничных, налоговых вычетах и т.п.?

Добрый вечер. Налоговый вычет Вы можете получить только с суммы уплаченных НДФЛ. Меня интересует вопрос: смогу ли я вернуть налоговые вычеты (13%) с оплаты обучения в этом (2021) году? Опишу ситуацию: в предыдущем (2020) году поступил в колледж на платной основе (в договоре я указан как обучающийся И также как плательщик). Сложилось так, что в 2020 году я не работал официально и с оплатой помогли родители, НО я заключил официальный договор ГПХ в последние дни декабря того года (12.2020). Тогда никакого дохода не получал, т.к. в трудовой деятельности еще не участвовал (т.е., если прямо выразиться, рабочих смен у меня не было тогда), а, следовательно, и облагать налогами было нечего.

Еще раз сформулирую вопрос: смогу ли я получить налоговый вычет с оплаченного обучения, если доходов не было, налоговых вычетов не было, но договор с работодателем был оформлен?

Заранее благодарю за поддержку.

Добрый день. Чтобы не было «нулевого дохода» у трудоспособного члена семьи должны быть доходы:

- от трудовой или творческой деятельности;

- от предпринимательской деятельности, включая доходы от самозанятости;

- пенсия;

- стипендия;

- денежное довольствие военнослужащих и сотрудников силовых ведомств.

Пособие от ЦНЗ не попадает в эти доходы. Нужно хотя-бы 1000 рублей дохода за этот период как самозанятый или по договору ГПХ.

Налогоплательщик, заявивший в налоговой декларации за 2020 год как доходы, подлежащие декларированию, так и право на налоговые вычеты, обязан представить такую декларацию в установленный срок - не позднее 30 апреля 2021 года. Скажите пожалуйста вопрос про пособия с 3 до 7 лет, нам отказали так как у мужа был только центр занятости 6 месяцев, так вот скажите пожалуйста если муж подаст дикларацию 3 НДФЛ за 2020 и оплатит налог могут ли одобрить пособия?

Бесплатный вопрос юристам онлайн

Если Вам трудно сформулировать вопрос — позвоните, юрист Вам поможет:
Бесплатно с мобильных и городских

Добрый день!

Вычет предоставляется на сумму фактически произведенных и документально подтвержденных расходов, непосредственно связанных с выполнением работ по гпд.

Сможете документально подтвердить расходы - вычет будет предоставлен. Я нахожусь в декретном отпуске, но работаю в другой организации по договору гпх. Могу ли я получить там налоговый вычет на детей? Или отказаться и передать право получения налогового вычета мужу?

Какую декларацию Вы имеете ввиду, если для получения налогового вычета, то вам необходимо взять справку 2-НДФЛ, у Вашего налогового агента (организация с которой у Вас заключен гражданско-правовой договор). По ГПХ Вы сами делаете отчисления, получите справку 2-ндфл в ИФНС. Каким оброзом мне сделать декларацию если я работал по договору.

ЧТО ТАКОЕ НАЛОГОВЫЙ ВЫЧЕТ

То есть верните за счет государства подоходный налог (НДФЛ) — 13% от потраченной суммы. ... Сумма возврата не может быть больше налогов, уплаченных вами в государственный бюджет.

В федеральной налоговой службе. Если квартиру Вам продал брат, то права на вычет у Вас отсутствует. Продал мне квартиру не брат, а купил её через агенство недвижимости. Собственником проданной квартиры был отец. Помогите пожалуйста разобраться в таком вопросе. В прошлом 2020 году брат продал квартиру, в которой жили 20 лет с родителями. Родители умерли. Я купил себе на вторичном рынке однокомнатную квартиру за 1150 т.р. Взял кредит 500 т.р., остальные добавил от продажи квартиры. Имею ли я право на вычет НДФЛ 13%, если я пенсионер, но работающий по договору ГПХ. Работадатель выплачивает 13% ПН. За какой срок можно возместить 13%? За три года или только за 2020 год? Или каждый следующий год надо подавать декларацию 3 НДФЛ на вычет?

Спасибо за ответ.

Это неправомерно, налоговый вычет никак не связан с вашими детьми. Я работаю по договору ГПХ. Дети у меня взрослые, совершеннолетние, но моё руководство прося данные о моих детях, объясняя это тем, что им надо это в бухгалтерию для налогового вычета, правомерно ли это.

Добрый день, Юлия.

При выплате вознаграждения подрядчику или исполнителю необходимо начислить и удержать НДФЛ (п. 1-4 ст. 226 НК РФ). По заявлению физлица, заключившего договор ГПХ, ему нужно предоставить стандартные налоговые вычеты, в том числе на детей (п. 3 ст. 218 НК РФ), а также Пенсионные и медицинские взносы в том же порядке и в тех же размерах, что и по трудовым договорам (п. 2 ст. 425 НК РФ). Есть акт об оказании услуг без договора ГПХ на сумму 45,0 т.р.

Нужно ли заказчику оплачивать НДФЛ и стр. взносы? Есть ли возможность составления акта без оплаты выше перечисленных налогов?

Добрый день Светлана!

Если у Вас заключен трудовой договор то больничный оплачивается.

По признаку оплаты НДФЛ нельзя определить гражданский правовой это договор или трудовой. Дело в том, что в силу п.1 ст. 224 НК РФ доходы, выплачиваемые по договору ГПХ так же облагаются НДФЛ по ставке 13% равно как и трудовые договоры. Хочу уточнить работаю по договору у частного лица контралером с каждой зарплаты высчитывается НДФЛ могут ли они оплатить больничный.

По договорам ГПХ обязанность по уплате НДФЛ относится к заказчику, как налоговому агенту (ст.226 НК РФ). Вам должны перечислять вознаграждение за вычетом НДФЛ. Если я работаю по договору ГПХ в колл-центре и зарплата у меня сдельная. Выплаты два раза в месяц на карту. Должна ли я платить налог или работодатель должен это делать за меня?

Если это должна делать я сама, то подскажите, пожалуйста порядок моих действий.

Спасибо.

Здравствуйте!

По действующему налоговому законодательству РФ возврат НДФЛ можно осуществить с помощью налогового вычета. Выделяют несколько их видов:-стандартные (чернобыльцы, инвалиды, участники ВОВ, ребенок.) ;-социальные (лечение, образование и т.д.);-имущественные;-профессиональные (договор ГПХ, подряда)

Возможно Ваша подруга попадает под профессиональную категорию (работает по договору ГПХ или подряда), поэтому ей выплачивают налоговый вычет или др. вышеуказанные варианты.

С уважением, Знакомая рассказала, что ее родственница работает в налоговой и оформила ей такую услугу. За три года работы она вернула ей 4000 рублей, удержав за свои услуги 50%. Это просто вычет за доход в виде зарплаты. Можно ли получать налоговый вычет каждый год просто за год работы, без покупки недвижимости и любых других услуг? То есть возвращать 13 % которые каждый год отчисляются в налоговую?

Добрый день. П. 4 ст. 229 Налогового кодекса РФ:

Налогоплательщики вправе не указывать в налоговой декларации доходы, не подлежащие налогообложению (освобождаемые от налогообложения) в соответствии со статьей 217 настоящего Кодекса (за исключением доходов, указанных в пунктах 60 и 66 статьи 217 настоящего Кодекса),

а также доходы, при получении которых налог полностью удержан налоговыми агентами, если это не препятствует получению налогоплательщиком налоговых вычетов, предусмотренных статьями 218 - 221 настоящего Кодекса.

Следовательно, на такие доходы декларацию можно не сдавать. Моя мама работает по договору ГПХ. Интересует вопрос-нужно ли ей отчитываться перед налоговой, сдавать налоговую декларацию?

Нет не получится без вычета налога. Все договора гпх в том числе предусматривают отчисление налогов согласно действующего законодательства. Как правильно оформить договор подряда с физ лицом (лицами) на монтаж трансформ подстанции для СНТ, чтобы при расчете наличными бригада 6 человек получила зарплату без вычета налога?

Можете, если за Вас платятся налоги с дохода;

"Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая)" от 05.08.2000 N 117-ФЗ (ред. от 03.08.2018) (с изм. и доп., вступ. В силу с 04.09.2018)3. [quote]Налоговые агенты выдают физическим лицам по их заявлениям справки о полученных физическими лицами доходах и удержанных суммах налога по форме, утвержденной федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов.

(в ред. Федеральных законов от 29.06.2004 N 58-ФЗ, от 29.07.2004 N 95-ФЗ)

(см. текст в предыдущей "редакции")[/quote] Справку 2-НДФЛ вы конечно можете запросить Если по договору ГПХ ваш рабтоодатеь уплачивает НДФЛ 13% то вы согласно ст 219 НК РФ имеете право получить налоговый вычет. Если работаю по договору ГПХ, могу ли я запросить справку 2 ндфл? И можно ли будет вернуть 13% с расхода на учебу через налоговую, если по гпх работаю?

Добрый день!

Ольга, в соответствии со статьей 218 Налогового кодекса РФ при предоставлении стандартного налогового вычета ограничения по типу договора (трудовой или гражданско-правовой) не предусмотрены. Физическое лицо, работающее по договору ГПХ имеет право получить стандартный налоговый вычет на себя и (или) своего ребенка. Имеет ли право работник работающий по договорам ГПХ стандартный вычет на детей?

При оформлении гражданско-правового договора оплачивается только НДФЛ 13%. Налоговый вычет в данном случае не применяется, т.к. он распространяется только на трудовые отношения. Вам будет необходимо уплатить подоходный налог по ставке 13 % (для нерезидента - 30 %). Налоговый вычет на иждивенца распространяется только на трудовой договор. • Здравствуйте,

Если вы заключаете гражданско-правовой договор, то будете платить только НДФЛ и больше ничего

Желаю Вам удачи и всех благ! Если я, например, буду по этому договору оказывать клининговые услуги, это не будет рассмотрено инспекторами УФМС как трудовые отношения? Если да, что можете порекомендовать. Заранее спасибо за ответ. Заключая договор ГПХ с физ. лицом (для подтверждения дохода на себя и 8 ми летнего ребенка) я оплачу только 13% от показанной суммы или еще что-то необходимо оплатить? Примерно это будет такая сумма (10500+12500)*12*13%=35880? Или я ошибаюсь?

Обязательно. Вы обязаны указать все доходы, полученные за этот период от всех работодателей независимо основное место работы, или договор ГПХ. Обязательно ли включать в Декларацию 3 НДФЛ доход по разовому договору подряда в смежной организации, имея основную работу, для получения имущественного налогового вычета за 2013 год. Я пенсионер с февраля 2014 г. Спасибо.

Здравствуйте! Бухгалтер прав конечно, чтобы получать налоговые вычеты на детей необходимо оформляться именно по трудовому договору. [quote]Человек работает кочегаром по договору ГПХ, имеет двух несовершеннолетних детей. Бухгалтер по за отказывает в предоставлении налоговых вычетов, мотивируя тем, что кочегар не сотрудник и таких прав у него нет. правомерно ли такое действие?[/quote]

Добрый день! Обратитесь в прокуратуру с жалобой на бухгалтера. Успехов Вам и всех благ! Человек работает кочегаром по договору ГПХ, имеет двух несовершеннолетних детей. Бухгалтер по за отказывает в предоставлении налоговых вычетов, мотивируя тем, что кочегар не сотрудник и таких прав у него нет. правомерно ли такое действие?

Продавец должен заплатить НДФЛ, если продает квартиру и она в собственности менее 3 лет. Ставка 13 процентов. Однако, и покупатель, и продавец вправе получить налоговый вычет, ст.220 НК. [quote]При приобретении квартиры по договору купли-продажи какие налоги должны заплатить продавец и покупатель?[/quote]

Покупатель никаких. А продавец, зависит от того сколько времени, до момента продажи, квартира была его собственностью и за сколько он ее продает. При приобретении квартиры по договору купли-продажи какие налоги должны заплатить продавец и покупатель?

-

Покупатель - никаких налогов, только пошлина 2000 рублей за регистрацию перехода права собственности.

-

Продавец - 13% из суммы превышающей 1 млн. руб. или ничего, если недвижимость в собственности более пяти лет. При приобретении квартиры по договору купли-продажи какие налоги должны заплатить продавец и покупатель?

Здравствуйте! Можете получить стандартный налоговый вычет,если работа по договору ГПХ является для Вас основным местом работы.Или обратиться за вычетом в ИФНС по месту регистрации. Если вы платите НДФЛ официально, то можете расчитывать на вычет. Имею ли я право рассчитывать на налоговый вычет на ребенка. Работая по договору ГПХ?

Здравствуйте! Нет,нельзя.Организация не является для Вас работодателем. если работаете по ТД--только тогда можете, а так только через налоговую. Нет. не можете, так как работа по гражданскому договору не предполагает трудовых отношений. Могу ли я получить налоговый вычет (за %% по ипотеке) у работодателя (юр.лицо) (через ежемесячное неудержание НДФЛ 13%), если я работаю у этого работодателя по ежемесячно заключаемым договорам подряда (ГПХ)?

Бесплатный вопрос юристам онлайн

Если Вам трудно сформулировать вопрос — позвоните, юрист Вам поможет:
Бесплатно с мобильных и городских
Помощь юристов и адвокатов
Спроси юриста! Ответ за5минут
спросить
Администратор печатает сообщение