НДС не предусмотрен - 1989 советов адвокатов и юристов

Арендуем серверы во Франции (и не только во Франции) и с недавнего времени (1 октября 2019) начали добавлять НДС 20% (именно в одной из компаний во Франции) к стоимости услуги (аренды). Никаких чеков, как предусмотрено 54-ФЗ не предоставляют, ссылаются на выставленный счет и всё. Собственно вопрос. Куда они платят налог, если нет возможности проверить (и вообще получить какие-то документы по налогам, хотя никакого дохода не получаем от аренды). И вообще, если услуга оказывается резиденту РФ в другой стране (удаленно), должен ли взиматься налог 20%?

Спасибо за информацию!

Ресурсоснабжающая организация получает от местного бюджета субвенции на покрытие убытков от регулируемой деятельности. Должна ли РСО восстанавливать НДС по приобретенным услугам товарам, тмц, если они были оплачены за счет этих субвенций. (С 01.07.2017 г. с учетом изменений, вступивших в силу с 01.07.17 в соответствии с 401-ФЗ от 30.11.16) .

Российская компания планирует заключить сделку с иностранной компанией, реализуя ей свои услуги. Нужно ли будет российской компании платить НДС при получении оплаты от экспорта услуг?

Надо ли платить ндс физическому лицу при продаже коммерческой недвижимости, участвовавшей в препринимательской деятельности.

Налогообложение. Я ИП работаю на упрощенной системе налогообложения-патент. У меня помещение, собираюсь сдать в аренду компании ЗАО Т... , встал вопрос об отчислении 18% НДС от арендной платы, почему? У меня же упрощенка разве это не 6%. Заранее благодарна с уважением Н.

Помещение выставлено на торгах по банкротству. Слышал что то про уплату налогов. В частности про НДС. Кто как платить должен или вообще может никто ничего не платит.

У меня такой вопросы я вчера купила тавар магазин леруа мерлен домой приехала смотрю чек у меня тавар были на 27000 т. рублей я оплатила 31000 т. Рублей чеки написано сверху посчитали 20% типа НДС. Это нормально я на это магазин поехала что сделать чучут економит оказалась что не так как я думала. Напишите пожалуйста магазин праве взять с меня 20% ндс сверху?

Бесплатный вопрос юристам онлайн

Если Вам трудно сформулировать вопрос — позвоните, юрист Вам поможет:
Бесплатно с мобильных и городских

1. Возможна ли деятельность ООО и двух ИП на одной площади (например договор на ООО, суб аренда на 2 ИП) на ООО алкоголь на ИП №1 - кальяны на ИП №2 - кухня

2. Какие системы налогообложения выгоднее использовать под наш бизнес?

3. Если у нас будет договор аренды с собственником помещения с НДС как его вернуть?

4. Какие способы выведения прибыли можете предложить.

В договоре на продажу неисключительной лицензии указана цена, и указано что без учёта НДС. Достаточно ли такой оговорки о налоге? И будет ли верным указать в договоре что лицензиар обязуется указать стоимость НДС например в спецификации? Если нет то где нужно указать стоимость уже с НДС?

Я бы хотела спросить у вас мы вчера оформляли НДС оплатили всё что требовалось и планшет выключился и закрыл всё что нам нужно было теперь мы не можем это сделать. Что нам теперь делать нам вернут деньги или нет?

По итогам электронного аукциона с победителем был заключен контракт на выполнение работ. Цена контракта была указана с учетом НДС 18%. Во время исполнения контракта подрядчик предоставил уведомление ИФНС о упрощенном налогообложении. Между Заказчиком и подрядчиком было заключено дополнительное соглашение о том, что "Читать в следующей редакции: без НДС в связи с применением УСНО (Уведомление ИФНС от... №...).

Возникли следующие выопросы:

1) Верно ли поступил заказчик заключив данное дополнительное соглашение? Если нет, то что можно предпринять для снижения штрафных рисков?

ООО работающее по УСН, получило товар из Белоруссии, платит ли оно в этом случае НДС? Контрагент из Белоруссии просит предоставить подтверждение уплаты НДС.

В прошлом году заключила договор с Янтарьэнерго на вынос линии ЛЭП с моего участка, так как линия мешала строительству дома. Стоимость работ была согласована и 100% оплата по договору мной была оплачено в прошлом году, где учитывалось НДС 18%.Работы затянулись и были проведены в этом году. Мне сейчас пришел счет на доплату, так как НДС в 2019 г составляет 20%.Как физическое лицо, должна ли я этот счет оплатить?

Заполняю квитанцию на оплату коммунальных услуг через интернет-клиент банк. Не пойму - надо указывать платеж с НДС (18%) или за коммунальные услуги НДС не платится.

В 2103 г. я,как физическое лицо, приобрёл нежилое помещение. В 2103-15 г.г. использовал его в качестве магазина, как ИП. После 2015 г. помещение не использовалось. В 2108 г. закрыл ИП и,опять же как физическое лицо, продал помещение. Сейчас ИФНС проводит выездную проверку меня как ИП и физ. лица одновременно за период 2016-2018 г.г. и ставит вопрос об уплате мной, как физическим лицом, НДФЛ и,почему-то, НДС от продажи нежилого помещения. Но владел я им больше пяти лет и в проверяемый период в коммерческих целях не использовал. В ст. 217, 228 НК я чёткого разъяснения по данной ситуации не нашёл. Подскажите.

Должен ли главный бухгалтер подписывать так же претензию как и директор, чтобы две подписи были на претензии? Или это необязательно? Сумма ущерба выставляется с НДС в претензии или нет. Или виновник просто оплачивает заявленную сумму по претензии?

В продолжении темы про изменение НДС. Контрагент согласился не менять сумму в договоре и выставить документы той же суммой, что и была ранее. Обязательно ли доп. соглашение? Сейчас в тексте стоит сумма такая-то (в т.ч. НДС 18%). То есть он хочет нам выставить счет и акт, где общая сумма та же, но меняется только % НДС (то есть уменьшается безНДС-ная часть) Дело в том, что проблема у нас еще и в том, что руководитель категорически не хочет подписывать доп. соглашение...

Скажите, пожалуйста, в каком % платится НДС в этой ситуации. Есть договор от июля 2018, в котором есть примерно такая фраза: "стоимость услуг 1000 руб., в том числе НДС 18% - 1800 руб.. Оплата производится в течение 30 дней после выставления акта за оказанные услуги". Если акт нам выставят 25 декабря, то оплата до 20 января. В этом акте должен быть НДС 20% или 18%? То есть вопрос в том - в случае с НДС важна дата оказания услуги (до 2019 года) или дата оплаты (после 1.01.2019). Если НДС все же меняется - нужно доп. солашение заключать?

Покупаю в России новый автомобиль российского производства и сразу вывожу в ЕС. Могу ли получить возмещение НДС?

Я гражданин РФ и имею ВНЖ в стране ЕС. Также, есть своя компания в ЕС. На кого регистрировать автомобиль, на себя или на фирму - не принципиально.

Небольшая рекламная компания (Общество с ограниченной ответственностью на УСН).

ТОлько начали свою деятельность.

Штатного юриста и бухгалтера нет пока.

Появился заказчик на разработку web-сайта.

Составляем договор, готовим счёт на оплату.

По договору Исполнитель предоставляет Заказчику исключительные имущественные права на перечисленные объекты интеллектуальной собственности.

Нужно ли нам платить НДС с этой сделки?

Признанная социально-ориентированной, автономная некоммерческая организация по предоставлению услуг в сфере физической культуры, предоставляет платные услуги по организации и проведению спортивных мероприятий физическим и юридическим лицам. В течение года при расчётах использует пп. 14.1 п. 2 ст. 149 НК РФ в редакции Федерального закона от 18.07.2011 N 235-ФЗ, вступивший в силу с 1 октября 2011 г., где предусмотрено освобождение от налогообложения налогом на добавленную стоимость услуг, оказываемых населению, по организации и проведению физкультурных, физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий. Правомерно ли использование этого положения, как при расчётах между АНО и юридическими лицами, так и между АНО и физическими лицами и если нет, то как выйти из этого положения если все договоры уже выполнены и оплачены без НДС?

В Муниципальном контракте допущена ошибка: указана стоимость с формулировкой в том числе НДС столько-то рублей. Подряд чик работает на УСНО. Можно ли заключить дополнительное соглашение, изменив условие цена..., без НДС. Общаястоимость не меняется. Является ли это существенным условием муниципального контракта и не будет ли нарушен 44-ФЗ?

Посоветуйте, пожалуйста, как быть. Договор заключен в 2018 году, часть услуги по этому договору (1/4 часть) была получена в 2019-м году. В договоре цена за каждую часть была прописана как X руб. в том числе НДС 18% Y руб. Контрагент прислал доп. соглашение на изменение суммы НДС при оплате за 4-ю часть, но наш руководитель его не подписывает. Можем ли мы обойтись без подписания Доп. соглашения? Внутренний наш юрист говорит, что подписывать доп. соглашение не обязательно, так как изменения в сумме произошли не по воле одной из сторон, а из-за изменений законодательства.

Наша компания занимается маркетинговыми исследованиями. Мы резидент РФ. Один из наших клиентов - резидент Республики Казахстан. Должны ли мы платить НДС (в РФ или в РК), если результат нашей работы (услуга) - отчет о маркетинговом исследовании мы передаем клиенту в Республику Казахстан? Исследование тоже проводится на территории Казахстана.

Заключили как субабоненты договор энергоснабжения с организацией на УСН, они абоненты и не энергоснабжающая организация. Они перевыставляют нам счета с НДС. Так ли они должны делать? Или все же без НДС? А если все же с НДС, то как быть со счет-фактурами, которые нужны нам для возмещения. Должны ли они их предоставлять?

У меня ип я заключаю договор на оказание работ с ооо каторая работает с ндс. Вопрос по денежному переводу. Ооо которая будет переводить мне сумму которую я указал в договоре она небудет терять сверх этой суммы, и как вобще легче ооозаключить со мной договор чем с другой организации Как смотрит на это налоговая.

Прошу внимания, вопрос не простой!

Наша компания заключила договор на разработку спутника. Получила аванс 150 млн. на закупку материалов, и закупила материалы в США, уплатив пошлину, НДС и так далее. Ввезла данный товар, но заказчик направил письмо чтобы приостановили работы по контракту. Мы хотели бы вернуть уплаченный НДС! Как нам поступить в данной ситуации?! Налоговая ставка контракта нашей компании и Заказчика 0% НДС. Договор на поставку материалов из США 18% НДС! Правильно ли я понимаю, что пока изделие не будет выпущено, мы не сможем вернуть НДС! Но если договор заморозил Заказчик, прислав нам письмо что Прошу приостановить работы на неопределенный срок, как нам быть? Нам нужно расторгнуть договор, передать Заказчику купленный товар за ранее полученный аванс и далее как поступить чтобы осуществить возврат НДС?

Что делать ИП который слетел с патента т.к. во время не оплатил 1/3, при этом деятельность не велась эти три месяца. Но оплата налогов за оформленного наемника-мужа ип велись своевременно. Можно ли сдать 0 ндс? так как фактически ип не работал и муж наемник не работал тоже. Спасибо за помощь.

Сдавал в аренду собственные помещения несколько лет, платил прозрачно по декларациям НДФЛ, в 2014 г зарегистрировался как ИП, налоговая проверила 2012-13 гг и насчитала к уплате НДС, так как занимался экономической деятельностью, при этом считают НДС сверху на доходы, а не в том числе. Возврат НДФЛ предлагают возвращать через контрагентов, в зачёт отказываются принимать. Если Вы имеете нужный опыт и знаете на что обратить особое внимание прошу помочь. С уважением, Горгаев Геннадий. Г.Саратов. Тел: 89272771566. Mail:Gorgaevgena@yandex.ru

Организация оказывает нам услуги по производству продукции из давальческого сырья (по договору оказания услуг). В процессе производства затрачивается электроэнергия. Можем ли мы как заказчик данной услуги просить организацию оказывающую нам эту услугу о перевыставлении счетов - фактур. На данный момент нам отказывают в выделении НДС мотивируя это тем, что нам оказывают услугу.

Севастополь. ООО, плательщик НДС. Арендуем помещения у ИП (собственник Эл. Сетей) компенсирует затраты по Эл. Энер., по выст щетам ИП. Как решить вопрос о возмещения НДС, какой путь заключения договора с Крым энерго, мы подкоренные у ИП (не ндсника).

Здравствуйте. Мне дали ознакомиться с (приложение на 829 листах).

В предварительном акте выездной проверки на физ лицо сумма налога колоссальная. И еще пеня. Взыскивают ндс.

Не является ли это правовым беспределом. НДС?

Некоторые документы по расходам не приняли к сведению. Хотя все запрашиваемые документы были поданы.

Вменяют строительство на своей территории нескольких квартир в многоквартирном доме 11 квартир с последующей продажей нескольких из них. Дом 720 м 2

Интересно если построишь дом в 1000 кв. м и продашь его целиком ты физ лицо если по другому как в моем случаи ты уже плательщик НДС? С уважением Владимир.

ИП на ЕНВД, грузоперевозки. Оказала несколько услуг, попадающих под ОСНО. НДС рассчитывать с суммы оказанной услуги или с суммы, перечисленной с расчетного счета подрядчику по этой услуге?

Мы являемся поставщиками ГСМ. Наша заявка на участи в запросе предложений по 223-ФЗ отклонена по следующей причине цитата из протокола: В документации участника представлены документы, которые содержат противоречия, а именно в заявке на участие в запросе предложений и коммерческом предложении указана общая стоимость товара 34 972 404,00 (тридцать четыре миллиона девятьсот семьдесят две тысячи четыреста четыре) рубля 00 копеек в т.ч. НДС (18%) 5 334 773,49 (пять миллионов триста тридцать четыре тысячи) рублей 49 копеек.

Вопрос: может ли быть отклонена заявка из за недописанной расшифровки НДС?

В ООО единственный учредитель он же директор, какую ответственность в этом случае понесет если остались долги по НДС, а платить фирме нечем. Как закрыть фирму в этом случае?

ООО открыто октябре 2013 года по ОСНО. Бухгалтер в декабре 2013 уведомило письменно налоговую что возможно будем применять усн.

В 2014 году мы слетели с ОСНО на усно автоматом, о чем узнали только в 1 квартале 2015 года, когда позвонила налоговая и настояла чтоб мы подали декларации по усн, что бух и сделала. Но НДС трогать не стала. Сейчас налоговая настаивает чтоб мы внесли изменения в декларации по НДС, НО нам этого не нужно, т.к в этом случае у нас не пойдет ндс к зачету и придется выложить в бюджет порядка 500 тыс НДС, таких денег на р/с просто нет, там ноль.

Мы уведомили налоговую, что будем разбираться с данным вопросом.

Вопрос: что нам делать сейчас? Как избежать доначисленного НДС, штрафов, пеней? Как заморозить фирму, счета уже арестованы, работать не можем в любом случае.

Школа (ГБОУ) организует выездные мероприятия (трансфер, экскурсии, питание, страхование и пр.) для своих школьников (только для своих-если это имеет значение) за счет средств родителей этих школьников. Для школы это приносящая доход деятельность.

Схема обычная, но не привычная для школы.

Договор с родителем-Договор с турфирой на проведение выездных мероприятий на территории РФ.

Пример.

Договор с родителем = 100,00 руб.

Договор с турфирмой = 98,00 руб.

Доход школы = 2,00 руб.

Расходы школы = 1,00 руб.

Вопрос.

При соблюдении каких условий школы не платит налог на добавленную стоимость?

Ввожу автомобиль как физическое лицо из Казахстана.

Оплачиваю коммерческий утильсбор (300600 руб в моем случае) и продаю авто.

Какие есть подводные камни у такой схемы? Не попадаю ли я под оплату НДС как предприниматель?

ИП открыто в прошлом году, оборот за 3 месяца не достигает 2 х млн. рублей, система налогообложения УСН, продаем безакцизные товары.

Сегодня рассказали про 145 НК, но я выяснил, что согласно п.4 ст. 346.13 НК. сменить УСН на ОСНО можно добровольно со следующего года.

Поскольку ждать год не хочется, то собираюсь открыть ООО на ОСНО, чтобы проработать 3 месяца, и обратить за освобождением от НДС.

В этой связи, прошу подсказать, всё ли вышесказанное верно? И:

1. В течение какого срока (после подачи необходимых документов) ИП переведут на ОСНО?

2. На какой срок освобождают от НДС, и можно ли по истечению этого срока продлить освобождение от НДС.

3. Какие уплаты и взносы останутся на ОСНО? (знаю что 1% за оборот будет, и видимо страховой и медицинский взнос)

Приемного благодарен за расширенный овтет.

Наша организация является МУП. Учредителем является администрация города. По договору о предоставлении муниципальной гарантии, администрация оплатила поставщику задолженность за МУП по договору поставки газа, без права регрессного требования Гаранта. Облагается Ли НДС сумма муниципальной гарантии?

ООО на ЕНВД заключает договор цессии с клиентом, тоесть за ремонт автомобиля страховая компания оплачивать отказывается напрямую СТО (ООО на ЕНВД) предлагают заключить с клиентом договор цессии (тоесть клиент передает долг перед СТО самой же СТО) и страховая компания оплачивает СТО по этому договору. Вопрос: Правомерна ли такая схема, облагается ли НДС и не потереряется ли право СТО применять ЕНВД?

Я заключил договор подряда на выполнение ремонтных работ в квартире с юридическим лицом. Смета является приложением к договору. Однако об НДС ничего нигде мы не прописали. Подскажите, пожалуйста, кто в этом случае должен платить НДС?

Наша организация выступает Генподрядчиком в строительстве объекта, мы являемся плательщиками НДС. Наши субподрядчики находятся на ЕНВД, т.е. НДС не уплачивают. Как генподрядчик мы уплачиваем НДС в бюджет с суммы сделки, в возместить НДС не можем т.к субподрядчик на ЕНВД. Как быть в такой ситуации, может есть лазейка, как можно легально возместить НДС с затрат?

ИП на УСНО является плательщиком НДС? Если продавец ИП не плательщик НДС должен ли он выставлять по требованию Покупателя счет-фактуру.

Моя компания ООО на унс (6%). занимаемся продажей прав на кинофильмы по лицензионному договору. Не платим, естественно, ндс. Работаем, в основном, с российскими фильмами на мировом рынке. Но есть фильмы иностранные, сейчас впервые один иностранный фильм - собираемся выпустить в прокат в кинотеатрах. Должны ли мы платить ндс на деньги, которые, возможо, получим от кинотеатров. Фильм имеет прокатное удостоверение (разрешение на прокат) Спасибо! Елена.

У меня такой вопрос. Я работала у ИП, который умер 06.06.2016 года. Декларацию по НДС попытались сдать по сроку, но увы, время вышло, в ИФНС поступили сведения о смерти ИП и соответственно лицевые счета были закрыты. Как теперь быть покупателям, которым мы отгружали продукцию, как им получить НДС к вычету? Какие наши действия, как предоставить все таки в ИФНС данные по отгрузкам? Спасибо заранее.

Я ИП Глава КФХ на ОСНО взял зерно, произведенное мной, на личные расходы (Личное подсобное хозяйство). Должен ли я считать это реализацией и выделять НДС?

Такая проблема: Покупатель отказывается оплатить товар. Отгрузка была больше года назад. Накладная ТОРГ 12 им не подписана и печатью не заверена. Нет никаких транспортных документов. Нет подписанных сторонами актов сверок взаимных расчетов. В общем ничего нет. Вопрос - можно ли в суде доказать факт продажи товара путем исследования декларации по уплате покупателем НДС? Если покупатель реализовал этот товар, то он оплатил НДС с этой покупки и информация по этой отгрузке содержится в книге покупок, которая с 2015-го предоставляется в ФНС вместе с декларацией. Хочу в суде заявить ходатайство. Примет ли суд этот факт во внимание? Доказывает ли продажу факт отражения покупки в декларации по НДС покупателя? Либо покупатель просто внесет в ФНС уточнение, мол данные внесены ошибочно, документов нет, значит и факта продажи нет.

Является ли ип стоматолог плательщиком НДС? На основании ст 149 нк РФ? Если он лишился патентной системы налогообл и переведен на общую систему налогообложения?

Читайте также:

Бесплатный вопрос юристам онлайн

Если Вам трудно сформулировать вопрос — позвоните, юрист Вам поможет:
Бесплатно с мобильных и городских
Помощь юристов и адвокатов
Спроси юриста! Ответ за5минут
спросить
Администратор печатает сообщение