Определение налоговой базы / Налоги - 100 советов адвокатов и юристов

Мой налоговый агент (Газпромбанк) при продаже мною акций Газпром подал в налоговую инспекцию декларацию, содержавшую ошибку при определении налогооблагаемой базы. Естественно, при этом мой доход снизился. Как поступить мне в данной ситуации? Имею ли я право потребовать от банка, чтобы он внес уточнение своей декларации в налоговой инспекции? Леонид

По итогам 2022 года у Брокера я получил убытки: 1. «По ЦЕННЫМ БУМАГАМ, обращающимся на ОР» =-27 169 р 2. «По ПФИ, обращающимся на ОР, базовым активом для которых являются ЦБ» = - 479 924 р. 3. «По ПФИ, обращающимся на ОР, базовым активом для которых НЕ являются ЦБ» =-604 736 р. По итогам 2023 годя у получил доход «По ЦЕННЫМ БУМАГАМ, обращающимся на ОР» = + 317 163 р. Могу ли я в соответствии с /п. 15 и п. 16 НК РФ Статья 214.1. Особенности определения налоговой базы, исчисления и уплаты налога на доходы по операциям с ценными бумагами и по операциям с производными финансовыми инструментами/ зачесть убытки прошлых лет следующим образом: Доход «По ЦБ, обращающимся на ОР» за 2023 – Убыток «По ЦБ, обращающимся на ОР» за 2022 - Убыток «По ПФИ, обращающимся на ОР, базовым активом для которых являются ЦБ» за 2022 Т.е. 317 163 – 27 169 – 479 924 = 0

Считаются ли в площадь 3000 кв.м. технические этажи, подвалы, лестничные площадки? Закон города Москвы от 05.11.2003 № 64 "О налоге на имущество организаций" (ред. от 08.06.2022).

Налоговая база как кадастровая стоимость объектов недвижимого имущества определяется в отношении:

2.1) расположенных в многоквартирных домах нежилых помещений, принадлежащих одному или нескольким собственникам, фактически используемых для размещения офисов, торговых объектов, объектов общественного питания и (или) объектов бытового обслуживания, если общая площадь нежилых помещений в многоквартирном доме превышает 3000 кв. метров;

Действительно ли я должна ориентироваться на налоговую базу из уведомления, а не на кадастровую стоимость из росреестра при определении налоговой ставки на квартиру? Как известно, это разные значения.

На какое значение ориентироваться при определении налоговой ставки на квартиру: на ее кадастровую стоимость из росреестра или на кадастровую стоимость из налогового уведомления (налоговую базу)?

ИП на УСН (Доходы - Расходы) при покупке криптовалютыперечисление денежных средств со своей дебетовой карты на карту другого физ лица, будут ли расходы учтены налоговым органом при определении налоговой базы для ИП?

Получила возмещение за снос квартиры в октябре 2022 года. В администрации города сказали словесно, что налог на эту сумму платить не надо. Здесь мне ответили юристы, что надо. Читала законы. И получается что доход облагается, НО «Вместе с тем в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 220 Кодекса при определении размера налоговой базы по налогу на доходы физических лиц в соответствии с пунктом 3 статьи 210 Кодекса налогоплательщик имеет право на получение имущественного налогового вычета в размере выкупной стоимости земельного участка и (или) расположенного на нем иного объекта недвижимого имущества, полученной налогоплательщиком в денежной или натуральной форме, в случае изъятия указанного имущества для государственных или муниципальных нужд» получается что налог платить не надо по итогу? Что нужно мне сделать, пойти в налоговую, декларацию? В апреле вроде надо декларацию? . Я никогда не подавала. Подскажите как действовать. Спасибо

Бесплатный вопрос юристам онлайн

Если Вам трудно сформулировать вопрос — позвоните, юрист Вам поможет:
Бесплатно с мобильных и городских

Получила возмещение за снос квартиры в октябре 2022 года. В администрации сказали словесно, что налог на эту сумму платить не надо. Здесь мне ответили, что надо. Читала законы. И получается что доход облагается, НО «Вместе с тем в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 220 Кодекса при определении размера налоговой базы по налогу на доходы физических лиц в соответствии с пунктом 3 статьи 210 Кодекса налогоплательщик имеет право на получение имущественного налогового вычета в размере выкупной стоимости земельного участка и (или) расположенного на нем иного объекта недвижимого имущества, полученной налогоплательщиком в денежной или натуральной форме, в случае изъятия указанного имущества для государственных или муниципальных нужд» получается что налог платить не надо по итогу? Что нужно мне сделать, пойти в налоговую, декларацию? В апреле вроде надодекларацию. Я никогда н 5 подавала. Подскажите как действовать. Спасибо

Являюсь собственником земельного участка сельхоз назначения. Насколько знаю, для сельхоз налоговая ставка 0,3% от кадастровой стоимости, если используется как сельхоз. Для других, не более 1,5%.

Вид разрешенного использования - склады.

Попадает ли мой з/у под первый случай? Как определяют? Например, склады могут использоваться по сельхоз назначении. Чего мне ожидать?

Также, я как инвалид детства имею права на льготу (Статья 391. Порядок определения налоговой базы).

Я должен об этом уведомлять, писать заявление? Или налоговая это учитывает автоматически? Другой недвижимости в собственности нет.

Заранее спасибо!

Где в НК РФ определяется, что при продаже квартиры налогооблагаемая база — это максимальное из двух значений: цена продажи квартиры или

70% кадастровой стоимости квартиры. Спасибо!

Ситуация такая.

Мной был взят беспроцентный (0%) целевой займ от работодателя на приобретение жилого помещения. Займ был использован по назначению, а именно приобретение квартиры в многоквартирном доме на территории РФ. Теперь в расчётном листе заработной платы у меня появились новые строчки, а это материальная выгода и НДФЛ с материальной выгоды в размере 35%. Почитав немного НК РФ Статья 212. Особенности определения налоговой базы при получении доходов в виде материальной выгоды, я понимаю что этим налогом я не должен облагаться, но тем не менее ежемесячно я его плачу. Как в такой ситуации поступать, и правильно ли я понимаю эти законы?

При продаже доли в праве на земельный участок, при определении налоговой базы для расчета и оплаты НДФЛ с дохода, берется вся сумма кадастровой стоимости участка или она делится пропорционально долям в этом участке. Спасибо.

Начали оформлять детские пособия нам отказались Здравствуйте, у меня муж открыл ИП Глава КФХ сумма доходов за налоговый период учитываемых при определении налоговой базы по налогу 424000 Сумма расходов за налоговый период учитываемый при определении налоговой базы 369000 Налоговая база по налогу за налоговый период 55000 в год Я работаю в ААТТ повар за год посчитали 170000 двое детей нам отказали маленькие детские, что делать при такой...

Постановление Правительства РФ от 8 февраля 2002 г. N 92 "Об установлении норм расходов организаций на выплату компенсации за использование для служебных поездок личных легковых автомобилей и мотоциклов, в пределах которых при определении налоговой базы по налогу на прибыль организаций такие расходы относятся к прочим расходам, связанным с производством и реализацией" (с изменениями и дополнениями).

Действует ли данный закон или есть какие-либо изменения на сегодняшний день?

Статья 219. Социальные налоговые вычеты (Налоговый кодекс РФ, ч. 2, от 05.08.2000 N 117-ФЗ с изменениями, вступившими в силу с 10.01.2021).

«При определении размера налоговых баз в соответствии с пунктом 3 или 6 ст. 210 налогоплательщик имеет право на получение социальных налоговых вычетов:

- в сумме доходов, перечисляемых в виде пожертвований социально ориентированным некоммерческим организациям на осуществление ими уставной деятельности...

Не могли бы Вы более конкретно пояснить, как "работает" эта ст. 219?

В 2010 г. купили земельный участок с домом. В последующем, дом капитально перестроили (старый сломали и построили новый). Ввод в эксплуатацию оформлен в 2019 г. Как будет определяться база для НДФЛ при продажи земельного участка с домом? Будет ли освобождаться от налогообложения доход, полученный от продажи участка (т.к срок владения больше 3-х лет) и возможно ли применение налогового вычета 1 млн. руб. к сумме продажи дома?

Я врач акушер-гинеколог/УЗД.

Работаю в частном центре по трудовой книжке на 0,5 ставки. Также работаю по совместительству в другом частном центре по 29 часов в неделю (0,25 Ставки). На втором месте (там, где по совместительству) я писала только заявление, никакой договор мне на руки бухгалтер не выдавал. 1.Будет ли идти стаж в таком случае? 2. Как я узнаю, от какой суммы идёт налог (от места работы, где по совместительству. Я так понимаю, что это должно быть прописано в договоре, которому на руках у меня нет, верно?

3. 0,25 ставки при условии работы по 29 часов в неделю, разве такое возможно?

Мне простили часть долга по займу в микрофинансовой организации. На сумму прощения кредитором была подана декларация в налоговую по ставке 13%. Агент ссылается на следующее:

"При прощении долга у физического лица возникает доход (экономическая выгода) в виде суммы прощенного долга по договору займа (основной суммы займа и процентов (при выдаче займа под проценты)), т.е. в сумме, которую не надо возвращать (п. 1 ст. 41 НК РФ). Такой доход, полученный физическим лицом - налоговым резидентом РФ, признается объектом обложения и учитывается при определении налоговой базы по НДФЛ (п. 1 ст. 209, п. 1 ст. 210 НК РФ). НДФЛ исчисляется по налоговой ставке 13 процентов (п. 1 ст. 224 НК РФ)".

Законно ли начисление налога на сумму списанного долга?

Здр. Прислали платежку из налоговой, где указано доначисление налога на землю за 2016,17,18 годы. Причем указана кадастровая стоимость непомерно большая. Плюс налог за 2018 год в той сумме которую платили раньше. За все предыдущие годы налог на землю уплачен в сумме, что присылала налоговая. НА сайте росреестра указана кадастровая стоимость в 3 раза меньше. Причем Дата постановки на учёт: 05.02.2014

Дата обновления информации: 29.07.2019 Дата определения стоимости: 01.01.2018

Дата внесения стоимости в базу: 16.01.2019. Правомерно ли требование налоговой.

Смогу ли я получить налоговый (имущественный) вычет, если квартира приобреталась год назад в ипотеку? И сумма будет исходя из стоимости квартиры или первоначального взноса?

В п.1 ст.38 НК РФ через примеры, по сути, дается определение объекту налогообложения как некому юридическому факту, с появлением которого у налогоплательщика появляется обязанность исчислять и уплачивать налог. При этом в ст.53 НК РФ дается определение налоговой базы как стоимостной, физической... или иной характеристике объекта. Отталкиваясь от этих понятий, сконструируйте какой-либо налог с самостоятельным объектом и опишите, как будет определяться налоговая база по нему.

Добрый день.

Подскажите, пожалуйста, для режима н/о УСН "доходы" налоговой базой признаются доходы, т.е. это весь суммарный дебетовый оборот по расчётному счёту за отчётный период? Или есть какие-то ограничения?

При определении налоговой базы по НДФЛ налогооблагаемыми доходами в натуральной форме признаются: а) подарки, врученные организацией своему сотруднику в течение года, на общую сумму 2000 рублей б) урожай яблок, выращенный на личном садовом участке 10 соток в) оплата получения второго высшего образования, которую производит работодатель за своего сотрудника г) частичная выплата заработной платы в натуральной форме.

Читайте по теме:

Бесплатный вопрос юристам онлайн

Если Вам трудно сформулировать вопрос — позвоните, юрист Вам поможет:
Бесплатно с мобильных и городских
Помощь юристов и адвокатов
Спроси юриста! Ответ за5минут
спросить
Администратор печатает сообщение