Принят к вычету ндс / Налоги - 350 советов адвокатов и юристов

Можем ли мы принять к вычету НДС по документам за 2 квартал, если наше ООО зарегистрировано в егрюл в начале 3 квартала? Просто так получилось, что документы были отправлены на регистрацию в налоговую, а материалы для работы уже приобретались.

Может ли ооо на упрощенке, 15% дохода минус расходы, покупая продукцию с ндс, расчитывать на ее вычет? И какими способами можно этого достичь?

Ресурсоснабжающая организация получает от местного бюджета субвенции на покрытие убытков от регулируемой деятельности. Должна ли РСО восстанавливать НДС по приобретенным услугам товарам, тмц, если они были оплачены за счет этих субвенций. (С 01.07.2017 г. с учетом изменений, вступивших в силу с 01.07.17 в соответствии с 401-ФЗ от 30.11.16) .

Хочу приобрести автомобиль в республике Белоруссия (я гражданин России), нужно ли мне платить у них НДС. И если нужно, можно ли его потом вернуть?

Российская компания планирует заключить сделку с иностранной компанией, реализуя ей свои услуги. Нужно ли будет российской компании платить НДС при получении оплаты от экспорта услуг?

Иностранная компания покупает услуги аренды сервера у российской компании, должен ли такой платеж облагаться НДС? Услуга предоставляется на территории РФ, оплата происходит в рублях.

Спасибо!

У нас сложилась такая ситуация. ООО приобрели в лизинг три автомобиля Камаз. Эти машины осуществляют грузоперевозки, которые учитываются по ЕНВД. Еще есть розничная торговля, тоже на ЕНВД. В отдельных кварталах была реализация по основной деятельности (ОСНО). Вопрос: Подлежит ли возмещению НДС с лизинговых операций и как правильно его посчитать, если например: перечислено по лизингу 1080000 рублей вт.ч НДС-164745 руб.

Выручка от розничной продажи--- (ЕНВД) 1200000 рублей транспортные услуги (ЕНВД) 750000 руб выручка от оптовой продажи 600000 рублей

2 вариант. Если не было оптовой торговли.

Заранее благодарю.

Фаина Александровна.

Бесплатный вопрос юристам онлайн

Если Вам трудно сформулировать вопрос — позвоните, юрист Вам поможет:
Бесплатно с мобильных и городских

В ООО единственный учредитель он же директор, какую ответственность в этом случае понесет если остались долги по НДС, а платить фирме нечем. Как закрыть фирму в этом случае?

ООО открыто октябре 2013 года по ОСНО. Бухгалтер в декабре 2013 уведомило письменно налоговую что возможно будем применять усн.

В 2014 году мы слетели с ОСНО на усно автоматом, о чем узнали только в 1 квартале 2015 года, когда позвонила налоговая и настояла чтоб мы подали декларации по усн, что бух и сделала. Но НДС трогать не стала. Сейчас налоговая настаивает чтоб мы внесли изменения в декларации по НДС, НО нам этого не нужно, т.к в этом случае у нас не пойдет ндс к зачету и придется выложить в бюджет порядка 500 тыс НДС, таких денег на р/с просто нет, там ноль.

Мы уведомили налоговую, что будем разбираться с данным вопросом.

Вопрос: что нам делать сейчас? Как избежать доначисленного НДС, штрафов, пеней? Как заморозить фирму, счета уже арестованы, работать не можем в любом случае.

ИП на ЕНВД, грузоперевозки. Оказала несколько услуг, попадающих под ОСНО. НДС рассчитывать с суммы оказанной услуги или с суммы, перечисленной с расчетного счета подрядчику по этой услуге?

Наша организация находится на общей системе налогообложения. По договору с покупателями мы обязаны доставить товар. Для доставки привлекаются сторонние перевозчики (ИП). В договорах на оказание автоуслуг хотим прописать, что обеспечиваем ГСМ транспортные средств перевозчиков. Для этих целей заключен договор на приобретение ГСМ

Можем ли мы как заказчик автотранспортных услуг возмещать НДС по ГСМ, израсходованным перевозчиками и можем ли мы расходы по ГСМ включать в расходы при определени базы по прибыли? Какие документы нам необходимо затребовать от перевозчика? Каковы налоговые последствия для обеих сторон сделки (НДС, Прибыль, НДФЛ для ИП)если заказчик – ООО на ОСНО, перевозчик-ИП на ОСНО.

Организация оказывает нам услуги по производству продукции из давальческого сырья (по договору оказания услуг). В процессе производства затрачивается электроэнергия. Можем ли мы как заказчик данной услуги просить организацию оказывающую нам эту услугу о перевыставлении счетов - фактур. На данный момент нам отказывают в выделении НДС мотивируя это тем, что нам оказывают услугу.

Я ИП на ОСНО, вид деятельности - розничная и оптовая торговля металлом. Беру легковой автомобиль в лизинг, потом выкупаю его. Хочу продать его физ. лицу. Смогу ли я принять НДС к вычету?

Мы, общество с ограниченной ответственностью, для осуществления основного вида деятельности – грузоперевозок (ОКВЭД 63.40 Организация перевозок грузов) работаем с НДС перенанимаем по договору перевозок грузовые автомобили у индивидуальных предпринимателей работающих на ЕНВД и ООО Некоторые компании не могут получать оплату с НДС. Топливная компания предлагает приобретать топливо на нашу организацию, и вместо оплаты за перевозку с перевозчиком рассчитываться с компаниями и предпринимателями дизельным топливом.

У наших перевозчиков быстрая оплата за доставку в виде топлива, а у нас документы, счета фактуры с НДС

Разъясните, пожалуйста, если мы будем осуществлять реализацию дизельного топлива по себестоимости на индивидуального предпринимателя, необходимо ли открывать дополнительный ОКВЭД для этой деятельности и не будет ли подлежать лицензированию и можем ли мы возмещать НДС таким образом?

ООО работающее по УСН, получило товар из Белоруссии, платит ли оно в этом случае НДС? Контрагент из Белоруссии просит предоставить подтверждение уплаты НДС.

Есть налог на добавленную стоимость товара, если я правильно понимаю, предприниматель купил товар у производителя, добавив свою наценку, на эту наценку и должен действовать НДС? И предприниматель, естественно, должен этот НДС и платить?

Или я ошибаюсь?

Проясните пожалуйста.

Я купил медицинское оборудование на сумму 170000 руб и хочу подарить его моему другу в Ереван будет ли он платить за оборудование НДС.

Прошу внимания, вопрос не простой!

Наша компания заключила договор на разработку спутника. Получила аванс 150 млн. на закупку материалов, и закупила материалы в США, уплатив пошлину, НДС и так далее. Ввезла данный товар, но заказчик направил письмо чтобы приостановили работы по контракту. Мы хотели бы вернуть уплаченный НДС! Как нам поступить в данной ситуации?! Налоговая ставка контракта нашей компании и Заказчика 0% НДС. Правильно ли я понимаю, что пока изделие не будет выпущено, мы не сможем вернуть НДС?

Индивидуальный предприниматель купил недвижимость, получил в связи с этим вычет по НДС, подарил недвижимость сыну, что будет с вычетом - восстановить?

Может ли СПК - сельхозпроизводитель находящийся на общем режиме, имеющий недоимку по НДС перед налоговым органом на основании пункта 8 статьи 346,3 налогового кодекса РФ при переходе на уплату единого сель хоз налога (ЕСХН) восстановлению (уплате бюджет) НДС не подлежит. Тем самым освободится от уплаты недоимки по НДС. Заранее спасибо.

В Белорусии хотим купить старое рабочее оборудование у разорившейся фабрике, НДС можно будет вернуть?

ИП открыто в прошлом году, оборот за 3 месяца не достигает 2 х млн. рублей, система налогообложения УСН, продаем безакцизные товары.

Сегодня рассказали про 145 НК, но я выяснил, что согласно п.4 ст. 346.13 НК. сменить УСН на ОСНО можно добровольно со следующего года.

Поскольку ждать год не хочется, то собираюсь открыть ООО на ОСНО, чтобы проработать 3 месяца, и обратить за освобождением от НДС.

В этой связи, прошу подсказать, всё ли вышесказанное верно? И:

1. В течение какого срока (после подачи необходимых документов) ИП переведут на ОСНО?

2. На какой срок освобождают от НДС, и можно ли по истечению этого срока продлить освобождение от НДС.

3. Какие уплаты и взносы останутся на ОСНО? (знаю что 1% за оборот будет, и видимо страховой и медицинский взнос)

Приемного благодарен за расширенный овтет.

Работы по газификации были проведены после регистрации права собственности на дом. входят ли эти расходы в возмещение ндс.

Ситуация: товар завезен из ОАЭ в Казахстан, где прошел таможенную очистку (оплачены там. пошлины и НДС и т.п.) после чего, казахстанское юр. лицо продало товар российскому юр. лицу в Россию. Вопросы: 1. Какая ставка НДС будет в Казахстане при там. очистке? 2. Вернут ли казахстанский НДС при продаже товара в Россию? 3. Нужно ли платить НДС в России (и сколько) при ввозе этого товара из Казахстана? Доп. информация приветствуется. Спасибо.

Поставщик системы кондиционирования оказал услуг по монтажу данного оборудования на сумму 82 600 рублей (в т.ч. НДС). Услуги по монтажу оборудования оплачены в конце марта 2005 года по факту принятия работ. Основное средство принято в эксплуатацию 30 марта 2011 года. Налоговый период-месяц

. Какая сумма НДС подлежит налоговому вычету в марте 2011 года?

Можно ли принять расходом в целях налогообложения прибыли сумму скидки, предоставленной заказчику по договору возмездного оказания услуг при выполнении определённых условий договора?

Прошу внимания, вопрос не простой!

Наша компания заключила договор на разработку спутника. Получила аванс 150 млн. на закупку материалов, и закупила материалы в США, уплатив пошлину, НДС и так далее. Ввезла данный товар, но заказчик направил письмо чтобы приостановили работы по контракту. Мы хотели бы вернуть уплаченный НДС! Как нам поступить в данной ситуации?! Налоговая ставка контракта нашей компании и Заказчика 0% НДС. Договор на поставку материалов из США 18% НДС! Правильно ли я понимаю, что пока изделие не будет выпущено, мы не сможем вернуть НДС! Но если договор заморозил Заказчик, прислав нам письмо что Прошу приостановить работы на неопределенный срок, как нам быть? Нам нужно расторгнуть договор, передать Заказчику купленный товар за ранее полученный аванс и далее как поступить чтобы осуществить возврат НДС?

Физическое лицо продает технику ООО. Им нужно чтобы был НДС. Можно ли в договоре указать с НДС и не придется ли физ. лицу платить этот НДС?

Такая проблема: Покупатель отказывается оплатить товар. Отгрузка была больше года назад. Накладная ТОРГ 12 им не подписана и печатью не заверена. Нет никаких транспортных документов. Нет подписанных сторонами актов сверок взаимных расчетов. В общем ничего нет. Вопрос - можно ли в суде доказать факт продажи товара путем исследования декларации по уплате покупателем НДС? Если покупатель реализовал этот товар, то он оплатил НДС с этой покупки и информация по этой отгрузке содержится в книге покупок, которая с 2015-го предоставляется в ФНС вместе с декларацией. Хочу в суде заявить ходатайство. Примет ли суд этот факт во внимание? Доказывает ли продажу факт отражения покупки в декларации по НДС покупателя? Либо покупатель просто внесет в ФНС уточнение, мол данные внесены ошибочно, документов нет, значит и факта продажи нет.

Приобрёл мебель в магазине Икея в России, теперь требуется вывезти в Грузию. На границе потребуется оплатить НДС в размере 18%. Каким то образом возможно вернуть русский НДС - 20%, который уже включён в чеки? Сумма покупок - 9000$.

Статья 159 часть 4 ук рф по НДС... когда начнется срок давности-с момента подписания документов на право возврата НДС, или с момента подачи документов в налоговую, с момента одобрения налоговой суммы НДС или с момента получения суммы НДС на счет?

Сдавал в аренду собственные помещения несколько лет, платил прозрачно по декларациям НДФЛ, в 2014 г зарегистрировался как ИП, налоговая проверила 2012-13 гг и насчитала к уплате НДС, так как занимался экономической деятельностью, при этом считают НДС сверху на доходы, а не в том числе. Возврат НДФЛ предлагают возвращать через контрагентов, в зачёт отказываются принимать. Если Вы имеете нужный опыт и знаете на что обратить особое внимание прошу помочь. С уважением, Горгаев Геннадий. Г.Саратов. Тел: 89272771566. Mail:Gorgaevgena@yandex.ru

Должен ли поставщик начислять НДС на сумму неустойки, взысканной с покупателя по ИЛ АС, за нарушение сроков оплаты поставки. Положение о взыскании неустойки было предусмотрено условиями Договора на поставку.

Вопрос по НДС.

Разница в декларации между налоговой базой по НДС и налогом на прибыль из-за возврата товара. Мы его ввели не как обратную реализацию, а именно как возврат. Как составить объяснение в налоговую.

Организация-"упрощенщик" заключила договор купли-продажи с Федеральным Агентством по Государственным резервом на покупку продукции. По договору, в цену продукции включается стоимость товара, тары и НДС. Оплата по договору производится на основании счета без учета НДС, а НДС исчислить самостоятельно и уплатить его в Федеральный бюджет. Должна ли организация-"упращенщик" платить НДС и из чего будет складываться себестоимость данной продукции у "упрощенщика".

Вопрос:

Организация 1 перевыставляет Организации 2 коммунальные услуги. Организация 1 находится на ОСНО. в свою очередь Организация 1 получает эти услуги от физ. лица (физ. лицо получает документы за данные услуги от поставщиков данных услуг с ндс, и просто отдает эти документы Организации 1 для дальнейшей оплаты), у которого арендует помещение, которое сдает в аренду Организации 2. должна ли Организация 1 перевыставлять коммунальные расходы на Организацию 2 с ндс.

Севастополь. ООО, плательщик НДС. Арендуем помещения у ИП (собственник Эл. Сетей) компенсирует затраты по Эл. Энер., по выст щетам ИП. Как решить вопрос о возмещения НДС, какой путь заключения договора с Крым энерго, мы подкоренные у ИП (не ндсника).

В декабре 2021 - январе 2022 была проведена международная морская перевозка. С 0% по НДС, бухгалтер уверяла что сдала документы, но в декабре 2022 года ИФНС выставила требование на уплату 20% , с утверждением что документов не было, доказать бухгалтер не смогла факт своевременной сдачи отчетности (в электронных каналах нет данных). Подготовили и отправили документы на подтверждение 0% ставки 27.12.2022, и отправили документы на возмещение НДС. ИФНС проводит камеральную проверку. 1. Какова вероятность отказа в применении 0% ставки? (по факту от других контрагентов есть подтверждение и своевременная сдача отчетности по этой же перевозке). 2. Какова вероятность отказа в возмещении НДС в такой ситуации, и правомочность требования от ифнс, что вы нам заплатите а мы вам вернем на налоговый счет.

ИП закрыто, могу ли я применить ст 145, по уплате ндс, если реальные обороты были очень невелики, а именно 1500000 руб за 3 квартала. Просто закрыли ИП, нфл сдали вовремя, а про ндс по незнанию ничего не подавали. ИП на осно с 01.06 2014 по 10.10.2014 г, сейчас просто неподъемная сумма получиться.

У меня ип я заключаю договор на оказание работ с ооо каторая работает с ндс. Вопрос по денежному переводу. Ооо которая будет переводить мне сумму которую я указал в договоре она небудет терять сверх этой суммы, и как вобще легче ооозаключить со мной договор чем с другой организации Как смотрит на это налоговая.

Наше СНТ оплачивает электроэнергию, предъявляемую нам по счетам энергогенерируемой организацией по счетам с НДС. А как поступать с этим предъявленным НДС в СНТ, которое не является плательщиком НДС?

Была подана декларация на возмещение НДС. Может ли налоговая вернуть деньги на расчетный счет ООО по результатам камеральной проверки этой декларации, согласно ст. 176 НК, без ЗАЯВЛЕНИЯ налогоплательщика, в котором он просит перечислить деньги на расчетный счет? Суд встал на сторону налоговой и посчитал, что налоговая деньги может вернуть без заявления на любой известный ей расчетный счет. Уважаемые коллеги, просьба по-возожности, сделать ссылку на какое-либо решение, постановление и т.д.

Спасибо!

ИП на упрощенке третий год. А в 2011 была ОСНО, сейчас выяснила, что у него большая переплата по НДС. Реально его вернуть? Или налоговая все сделает, чтобы не отдать?

Очень нужна Ваша помощь. Я начинающий главный бухгалтер и ни разу не сталкивалась с камеральными налоговыми проверками. Ситуация такая: в Декларации по НДС за 1 квартал 2008 г. было предъявлено к возмещению. Тербования о камеральной проверки (с 21.04 по 21.07) посылались на наш юр. адрес, по которому мы не находимся. Для подписания акта о проверке, налоговая пригласила нас 04.08, и только тогда мы узнали, что она прошла без нашего участия. Мы имеем право написать возражение и предоставить все документы. Документы я собрала, все готово, но не могу корректно написать письмо со сносками на законодательство. Большая просьба помочь в написании.

Суд разрешил принять НДС к вычету, даже когда работникам организуют шведский стол.

Организация предоставляла питание своим работникам по принципу "шведского стола". Для этого она закупала продукты и впоследствии заявляла вычет "входного" НДС. Инспекция посчитала, что раз само по себе обеспечение бесплатным питанием не облагается НДС, значит, права на вычет у налогоплательщика

Я являюсь ИП на НПД, у меня кофейни самообслуживания. Хочу заняться перепродажей товаров и для этого перейти на УСН. В налоговой говорят, что могу утратить право на НПД посреди года только если мой доход превысит 2,4 млн, в другом случае только с нового года.

Правильно ли я понимаю, что если я займусь перепродажей товара без снятия с учета с НПД, то по чекам, которые я подаю через приложение в налоговой поймут, что моя деятельность на подходит для НПД и снимут меня с учета? И тогда в течении 20 дней я смогу подать заявление на переход на УСН и мне не придется перерегистрировать все мою контрольно-кассовую технику?

Подала заявление о возврате налога на лечение, получила отказ. Причина отказа: в соответствии со ст.88 Налогового Кодекса проводится камеральная налоговая проверка. Срок окончания 17.07.19.По окончании предлагаем повторно написать заявление. Хотелось бы знать, почему отказали и каковы мои последующие действия? Спасибо.

Школе подарили автомобиль стоимостью 800 000 рублей. Обязана ли теперь школа заплатить налог на прибыль и налог на имущество?

У ООО долг по займу перед учредителем. Учредитель владеет долей в ООО (ОСНО) менее 50%, погашает долг по займу путем зачета встречных однородных требований, возникающих у него по оплате дополнительного взноса в уставный капитал. Сумма прощенного займа (без учета процентов, в общей задолженности) составляет 20 257 000 р. Сумма дополнительного взноса в уставный капитал определена в размере 6 466 800 р.

Какие последствия будут в данной ситуации по налогу на прибыль и как отразить операции в бухгалтерском учете ООО?

Жилой дом сдан в эксплуатацию 22.03.2006 года. Дата выдачи свидетельства: 09.06.2006 года. Являюсь пенсионером и инвалидом 2 группы. До 2019 года налоговые уведомления не приходили. Налог на имущество (жилой дом). В 2020 году пришел налог на имущество как объект незавершенного строительства хотя дом сдан в эксплуатацию. Позвонил в налоговую они сказали что к ним приходят сведения как объект незавершенного строительства. Потом сотрудник налоговой позвонила в юстицию сказали что там произошла техническая ошибка. Предложили сходить в МФЦ и самому исправить ошибку. Я К ЭТОЙ ОШИБКЕ НИКОГО ОТНОШЕНИЯ НЕ ИМЕЮ.

Имеет ли право арендодатель взымать с арендатора ндс, а также увеличивать арендную плату в связи с увеличением налога.

Дмитрий.

Читайте также:

Бесплатный вопрос юристам онлайн

Если Вам трудно сформулировать вопрос — позвоните, юрист Вам поможет:
Бесплатно с мобильных и городских
Помощь юристов и адвокатов
Спроси юриста! Ответ за5минут
спросить
Администратор печатает сообщение