Упрощенная система налогообложения предприятия / Налоги

ИП приобрел в 2011 г в собственность нежилое помещение у муниципального предприятия с НДС. В 2018 г ИП закрывает деятельность и продает это помещение. Он находится на УСН и ЕНВД. Какими налогами облагается доход от продажи и с какой суммы.

Спасибо.

Учредитель предприятия (УСН) настаивает на том, чтобы предприятие оплатило расходы учредителя по приобретению земельного участка, но при этом ни НДФЛ ни процентов он платить не хочет. Что делать и как легализовать такую операцию?

Вправе ли поступила налоговая, что отказала в приеме уведомления о переходе на УСН предприятию, которое зарегистрировано 09.09.2016 г. Согласно налогового кодекса уведомление подается в течении 30 дней с момента регистрации предприятия. 30-ый день, т.е. - 09.10.2016 г. выпадает на выходной день, поэтому предприятие подало уведомление в первый рабочий день после 09.10.2016 г., т.е. 10.10.2016 г. В ответ налоговая написала, что последний день сдачи уведомления на переход УСН 09.10.2016 г., но это выходной день!

Предприятие на УСН (доходы), вид деятельности - сдача недвижимости в аренду, директор и он же единственный учредитель готовится к ликвидации. Взнос учредительный - незначительная сумма. На балансе недвижимость, приобретенная предприятием. Как с наименьшими затратами учредитель может вывести эту недвижимость (на себя, на жену и пр., продать, подарить и пр.) Затем хочет стать ИП. Извините, сумбурно написала. Спасибо за ответ.

Исторический аспект развития упрощенной системы налогообложения

В настоящее время одной из важнейших задач социально-экономического развития РФ является реализация программ и методик, направленных на развитие малого предпринимательства на территории РФ. Ведь именно малый бизнес играет ключевую роль в экономическом развитии любого государства.

25.02.2014 проведено преобразование нашего предприятия (применявшее УСН, доходы-расходы), из одной организационно-правовой формы собственности (ЗАО) в другую (ООО). Вновь зарегистрированное предприятие (ООО) также применяет УСН (доходы-расходы).

Верно ли, что у нового предприятия налоговый период начался с 25.02.2014 и лимит доходов для целей применения УСН в 2014 году будет рассчитываться именно с 25.02.2014, а не с 01.01.2014?

Имеется ЗАО, малое предприятие, по существующим порядкам предприятие работает на УСН 6%. Условия для УСН 6 % это не превышать выручку по году в 150 млн. р. (или 200 УСН будет уже 8%). Будет ли учитываться доходы от продажи Здания (нежилые коммерческие помещения), в годовой сумме выручки предприятия при ее превышении вышеуказанной суммы, вынуждено ли будет предприятие перейти из УСН на налогооблажение крупных предприятий.

Буду крайне признателен, если кто то рассчитает налог например с 300 млн. рублей. (буду еще более признателен если кто то даст формулу расчета налога)

Бесплатный вопрос юристам онлайн

Если Вам трудно сформулировать вопрос — позвоните, юрист Вам поможет:
Бесплатно с мобильных и городских
Переход предпринимателей на УСН

С нашей статьей по поводу УСН на нашем Дзен паблике можно ознакомиться по ссылке:https://zen.yandex.ru/media/id/5b565e7133c57b00ac247aef/perehod-na-uproscenku-5c9a503c0b19fb2f5ad7a80b. Организации и индивидуальные предприниматели, изъявившие желание перейти на упрощенную систему налогообложения

Я ИП занимаюсь несколькими видами деятельности. На ЕНВД И УСН 6%,хочу открыть новый вид деятельности с налогом УСН (доход-расход). МСожно ли одновременно УСН 6% и УСН (доход-расход)?

ООО на УСН 6% получает деньги от клиента за регистрацию товарного знака, работу по регистрации проделывает патентный поверенный, который является ИП и не состоит в штате предприятия. Можно ли заключить агентский договор с этим поверенным, чтобы уменьшить налогооблагаемую базу по УСН 6% предприятию.

ООО находится на режиме УСН (доходы). Документы на окончательную ликвидацию председатель комиссии планирует подавать 20 сентября.

Вопрос: Какого числа заканчивается налоговый период по УСН для этого предприятия и в какой ликвидационный баланс (промежуточный или окончательный) включать начисленный налог по УСН?

В декабре 2019 г. ИФНС по заявлению вернула излишне уплаченную сумму по налогу на прибыль. С 1 января 2020 г. мы перешли на усн. В феврале 2020 г., после сдачи уточненок за 6 мес. и 9 мес. 2019 г., выяснилось, что эту сумму нужно вернуть в ИФНС. Какие нужно сделать проводки, ведь мы теперь на усн, и относимся к субъектам малого предприятия. Спасибо.

Имеется ЗАО, малое предприятие. Используем УСН. на данный момент было принято решение реализовать здание в собственности и цена данного здания около 300 млн. Общество данным зданием владеет более 30 лет.

Хотелось бы понять сколько % мы будем вынуждены заплатить с продажи данного здания, какие это будут налоги (НДС налог на продажу и тд), прийдется ли из за такого дохода перейти на другую систему налогообложения и как уменьшить правильно и законно налоговую нагрузку при продаже таких дорогих помещений.

Признать себя полностью виноватым?

15.11.2022 года по программе 1 С пришло письмо из местной налоговой инспекции с требованием вернуть УСН за 2018 и 2019 год с полной оплатой пеней за весь период, так как, якобы, налоговые каникулы на 2 года молодому предпринимателю ИП предоставлялись ошибочно (г. Шахты, Ростовской области).

Декларации с указанием нулевой ставки УСН за 2018 и 2019 гг. сдавались вовремя. Декларации за 2020 и 2021 гг. оформлялись с указанием ставки УСН 6% и сдавались так же вовремя.

Сверки по налогам с бюджетом ИП запрашивал регулярно (8 сверок) в них не указывалось, что ИП является должником или нарушает законодательство.

Налоговая ссылается на то, что для ОКВЭД 85.45.9. не подходил для предоставления налоговых каникул.

ИП на грани банкротства - два года пандемии и нынешняя ситуация разорили предприятие, запрос на услуги упал на 95%.

За любой совет или рекомендацию - огромное спасибо.

Каковы санкции за отсутствие бухгалтерского баланса, исправление его ошибок прошлых периодов или ошибки в его составлении для малого предприятия ООО на УСН?

Освобождает ли от сдачи баланса в налоговую уплата штрафа в порядке п. 1 ст. 126 НК РФ за непредставление баланса в этом периоде?

В 2008 году мы открыли ООО на УСН (15%), но с 2010 года перестали сдавать какую-либо отчетность. На сайте налоговой написано что наша задолженность составляет 44,5 р. Подскажите, пожалуйста, как нам лучше поступить в данной ситуации? Чем грозит сдача просроченной задолженности и чем грозит ее несдача? Можем ли мы ликвидировать предприятие и надо ли для этого сдавать отчеты и уплачивать штрафы? Заранее благодарны за ответ.

Вопрос в сфере ИП.

Есть ли какой-то другой способ для ИП нанимать на работу частников, кроме замены "ИП" на "ИП с сотрудниками"?

Чтобы всё было в рамках закона, но без лишней бумажной работы и отчётности.

У меня ИП на УСН 6%, не хочу усложнять себе жизнь, но нужно оформить 3 работников к себе на предприятие, чтобы в случае проверки не было проблем.

Заранее благодарю за ответы.

Пишете, что предприятие розничной торговли алкогольной продукцией может перейти на УСН, но это же НЕ ТАК. Организация при реализации подакцизных товаров (водка) может вести бухгалтерский и налоговый учет в 2021 году только в ОСНО?

Хотелось бы поподробнее об аренде автомобиля. Предприятие на УСН доходы минус расходы. На предприятии работают три машины, одна директора, две работников, подвозят к объектам работников и материалы. Мне нужно оформить безвозмездную аренду, что бы учитывать материалы. Как я поняла на машину директора оформить аренду нельзя, а на машину работника? Где можно посмотреть поподробнее об аренде автомашины предприятием?

Я хочу открыть свое дело, связанное с разработкой ПО. Лицензионное ПО уже куплено и установлено на ПК. Применять буду УСН на ООО.

Если я использую ПО, которое оформлено на меня как на физ. лицо, и ко мне придет УБЭП или налоговая, есть ли риск заработать штраф, в случае, если я использую это ПО для работы на фирме, т.е. на балансе оно не стоит и следовательно как бы не отражено в налоговом учете, то получается я нарушаю закон? Но при этом я использую его сам, никто другой не сидит за этим ПК. Т.е. получается как бы я купил ПО на себя как на физ. лицо, а использую его в своей фирме, извлекая при помощи него прибыль для предприятия.

Начинающий индивидуальный предприниматель на УСН создал предприятие в 2015 году и по безграмотности не сдал декларацию в налоговую. Сдали в 2017 году. Но ПФР начислил штраф 138000 руб. и налоговая арестовала расчетный счет. Сегодня получили уведомление от судебных приставов на арест имущества из-за отсутствия денег на расчетном счете. ПФР пересчитывать штраф не стал и сразу предупредили, что судиться бесполезно. Это действительно так? Или есть какой-то выход.

ООО на УСН. На предприятии установлены локальными нормативными документами (Положением по оплате труда и премировании и Правилами внутреннего трудового распорядка) сроки выплаты заработной платы: 29 числа-за 1 половину месяца и 14 числа-окончательный расчет. Можем ли мы выдавать заработную плату в более ранние сроки, по мере поступления на расчетные счета ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ЗАКАЗЧИКОВ, например за 1 половину-с 16 по 29 число, за вторую половину с 6 по 14 число?

ООО на УСН (малое предприятие) осуществляет доставку товара на грузовом авто. В штате нет механика и мед. работника. Кто за них может поставить подписи в путевом листе.

Охранная организация ООО"Беркут" находится на упрощенной системе налогообложения. По договору субподряда "Беркут" передает часть своих полномочий по оказанию охранных услуг другому охранному предприятию. Если это будет неоднократно в год, повлияет ли это на среднесписочную численность по отчетному году у ООО "Беркут".Спасибо.

Скажите, пожалуйста, может ли один и тот же собственник/группа собственников открыть второе предприятие, работающее, как и первое, по упрощенной схеме уплаты налогов? Предприятия сходной сферы деятельности. Спасибо заранее!

Кому может быть интересна новая система налогообложения – АУСН. Стоит ли выбирать АУСН в 2022 году?

АУСН — это «автоматизированная упрощённая система налогообложения», которая введена в порядке эксперимента с 1 июля 2022 года и будет действовать по 31 декабря 2027 года. Новая система введена № 17-ФЗ от 25.02.2022. Под эксперимент пропадают, как водится: Москва,Подмосковье,Калужская

Можно ли перевыставить затраты на оплату энергоснабжения помещения одному из собственнику этого помещения, при этом договор с энергоснабжающей организацией заключен с нашим предприятием, а с этим собственником заключен договор о совместной эксплуатации инженерных сетей, мы работаем на упрощенной системе налогообложения, а этот потребитель просит перевыставить счет-фактуру на электроэнергию с НДС, так как работает на общей системе налогообложения.

Президент Владимир Путин обсудил с руководителем ФНС поступления в бюджет и упрощение системы налогообложения

О наполняемости бюджета в 2022 году шла речь в ходе недавней рабочей встречи Президента России Владимира Путина и руководителя Федеральной налоговой службы России Данила Егорова. Президент отметил, что, несмотря на существующие проблемы, наполняемость бюджета происходит плановыми

Предприятие выкупило у предпринимателя заложенное в банке помещение, и не поставило его на баланс (с 2011 г.), сдавало в аренду, сейчас возникла необходимость отдать его за долги физ лицу. Но оно не на балансе. Как этот вопрос решить? Какие возникнут проблемы у предприятия? Предприятие на УСН.

Кто оформляет эту сделку?. Нотариус?

У предприятия основной ОКВЭД производство общественных работ, УСН. Собираемся добавить ОКВЭД производство мяса и мясных продуктов, поподаем ли мы с этим ОКВЭДом (15.13) под УСН или ЕНВД?

Из-за «Маркировки» и нового закона аптеки могут лишиться статуса предприятий розничной торговли и сп

C 1 января 2020 года маркировка станет обязательной для всех лекарственных препаратов и всех субъектов лекарственного обращения. Пока же на добровольной основе продолжается ограниченный экспериментальный период ее внедрения и использования. Этот период «обкатки» выявил немало организационных

В 2012 году предприятие занимавшееся аффинажем из отходов драгосодержащих элементов на финише получило 5 кг золота в слитках с соответствующими сертификатами. В том же году, Поставщику драгосодержащих элементов по Договору было выплачено 80% стоимости от полученного аффинированного золота с привязкой стоимости металла к Центробанку, на день получения Паспорта на слитки. В настоящее время, ООО на УСН подлежит закрытию, реализовав изготовленные в 2012 году слитки (80 % которые уже были оплачены Поставщику).

В настоящее время изменился курс рубля, а стоимость золота с 1700 за грамм увеличилась до 2800.

Вопрос о налогах.

Доход от продажи (и соответственно прибыль) значительно вырос, а расходы предприятия остались прежние (не значительные), т.к. последние 5 лет никакой деятельности не было...

Как быть? Есть ли какие-либо варианты по оптимизации налогообложения с учетом вышеизложенного.

С уважением Александр.

Можно ли применять коэффициент ускорения амортизации в малом предприятии в бухгалтерском учете на УСН доходы минус расходы.

ООО №1 хотят купить акции российских предприятий, но это не основной вид деятельности. ООО находится на упрощенной системе налогообложения. Через месяц все акции будут проданы другим ООО по цене покупки.

Возникнет ли у ООО №1 обязанность по уплате налогов, связанное с куплей продажей акций? И не потеряет ли право ООО №1 оставаться на упрощенной системе налогообложения?

Налоги при продаже акций предприятий или доли в уставном капитале ООО. Иногда можно и не платить

НДС с купли-продажи доли в уставном капитале Операции по реализации долей в уставном капитале не облагаются НДС (пп. 12 п. 2 ст. 149 НК РФ). При этом цена реализации (в пределах или выше номинальной стоимости доли) не имеет значения.НДФЛ: Индивидуальный предприниматель, применяющий

Новый режим налогообложения для ИП и физ.лиц с 2020 - налог на профессиональный налог

С 1 января 2020 также в России вводится новый налог на граждан и ИП-налог на профессиональный налог (профдоход). С 01.01.2019 профдоход результативно действует в качестве пилотного режима в четырех региона: Москве, Подмосковье, Татарстане и Калуге. А с 1 января оставшиеся регионы

Мишустин сказал, когда упростят жизнь «упрощенцев»

Хорошая новость поступила из Правительства РФ о том, что через несколько месяцев для предприятий малого бизнеса, которые работают по упрощённой системе налогообложения, будет отменена какая либо отчётность. Об этом «Интерфаксу» сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. В частности

Вопрос уже задавала, но...уточню еще раз. Предприятие на усн (доходы), единственный учредитель, он же директор, задолженностей ни перед кем нет, имеются основные фонды, учредительный взнос незначительный. Директор начинает процедуру ликвидации предприятия. Как можно поступить с основными фондами (которые директор хочет оставить себе), чтобы минимизировать налоги предприятия и директора: можно ли безвозмездно передать директору (то есть все это самому себе) и он заплатит 13% НДФЛ, а у организации это не будет считаться реализацией. Или же только договор купли-продажи, и тогда налоги платит и организация (6%) и директор (13%). Как-то не очень логично, сам у себя покупает. Спасибо за ответ.

Могу ли я зачислить в доходы ИП (упрощёнка) на основании чека от муниципального унитарного предприятия? Продал им цемент, но не сказал, что ИП. Выписали чек.

Требуется помощь юриста.

Необходима консультация по оптимальной схеме взаимодействия и налогообложению двух ООО на УСН (одно предприятие производит, другое реализует) в рамках Договора простого товарищества, составление договора простого товарищества.

К специалисту с какой специализацией обращаться и сколько такая услуга стоит?

Вопрос следующего содержания. Как правильно пополнить оборотные средства предприятия из личных средств Учредителей предприятия директора или третьими лицами не попав под налогообложение предприятие находится на упрощенной системе 6 % с оборота. Спасибо Евгений!

Современное состояние налоговой системы

В настоящее время разрушительные последствия пандемии коронавируса COVID-19 и связанные с ней жесткие ограничительные меры создают серьезные проблемы для российской налоговой системы, включая необходимость поддержки людей и предприятий, а также возобновление экономического роста в

Помогите высчитать налог ЕНВД для продажи цветов при торговом зале 12 метров, хотя бы приблизительно, что бы понять рентабельность предприятия.

Сколько стоит подобный бух учет в мес?

Как организовать доставку цветов не попадая под УСН?

Еще есть какой-то патент и он вроде тоже как-то от площади считается.

В торговом зале есть холодильник-витрина на 3 метра - можно ли его не учитывать как торговая площадь, а как подсобное помещение оформить?

Если есть способы сэкономить на налогах, готов консультироваться платно.

ИП собирается взять на работу одного флориста - на какую З.п. его оформлять официально или можно обойтись без учета сотрудников и оформить по-другому?

Новый эксперимент для малого бизнеса – автоматизированный налог, или АУСН

Успешное проведение эксперимента с новым налоговым режимом для самозанятых граждан вдохновило наше Правительство на упрощение жизни малого бизнеса, деятельность которого не вписывается в НПД. Очередной эксперимент стартовал летом 2022 года, но, как и прежний, пока только для четырех

ФНС узнала, как россияне ее любят

Земельное налогообложение организаций ФНС сообщила о вступлении в силу поправок, предусмотренных законом № 325-ФЗ http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201909290002от 29 сентября 2019 года, в части земельного налогообложения организаций. Нормативный акт установил единые

У предприятия ООО, упрощенка 6% с дохода. Было помещение, помещение продали, налог с продажи заплатили. Как вывести оставшиеся деньги без вопросов со стороны налоговой инспекции?

Правовой календарь на 2019 год

КОНТРОЛЬНО-КАССОВАЯ ТЕХНИКА С 1 января 2019 года налогоплательщики обязаны использовать в ККТ только форматы фискальных документов версий 1.05 или 1.1. (Приказ ФНС России от 21.03.2017 N ММВ-7-20/229@; Письмо ФНС России от 12.02.2018 N ЕД-4-20/2586) ФИНАНСЫ. ФИНАНСОВЫЙ РЫНОК Сформирован

Гудбай микробизнес в ювелирке

Добрый день друзья! Сегодня давайте поговорим о том, как режут курицу, несущую золотые яйца. Не успели работники ювелирной отрасли оправиться после внедрения Гиис Дмдк (государственная интегрированная информационная система в сфере контроля за оборотом драгоценных металлов, драгоценных

«Предприниматели уйдут в тень»: ожидать ли отмены ИП в России

Источник: Газета. Ру Эксперты оценили перспективы упразднения ИП в России. В России началась дискуссия об отмене ИП — о том, зачем предлагается такая реформа, накануне рассказал бизнес-омбудсмен Борис Титов. Позже он подчеркнул, что речь не идет об отмене формы в ближайшей перспективе.

Самозанятые, актуальные вопросы все в этой статье

Кто может перейти на специальный налоговый режим Это могут сделать физлица и ИП, которые ведут деятельность на территории России. Также самозанятыми вправе стать некоторые иностранные граждане, а именно граждане Беларуси, Армении, Казахстана и Киргизии. Налоговый режим они могут применять

Бесплатный вопрос юристам онлайн

Если Вам трудно сформулировать вопрос — позвоните, юрист Вам поможет:
Бесплатно с мобильных и городских
Помощь юристов и адвокатов
Спроси юриста! Ответ за5минут
спросить
Администратор печатает сообщение