Год налог прибыль / Налоги - 4188 советов адвокатов и юристов
Здравствуйте!
Почитайте внимательно договор купли-продажи. Если в договоре отсутствует упоминание про "допы" и нет приложений к договору о "допах", то действия налоговой абсолютно верны. Вопрос. Купил машину новую в автосалоне в 2021 г ладу гранту за 630 тыс руб + допы 100 тыс руб. Без допов машину непродавали. В договоре купли продажи автосалона указанно сумма купли 630 тыс руб, а допы прошли отдельным чеком-наряд заказа. Через 2 года продал машину за 730 тыс руб. С налоговой пришел налог на 13% с разницы 730-630=100 тыс*13%=13 тыс руб. как буд то я получил прибыль в 100 тыс руб, т к продал якобы дороже на 100 тыс руб. А затраты по допам на основании наряд заказа в учет неберут. Правы ли налоговая? На ровном месте я должен заплатить 13 тыс!? Хотя продал машину без дохода для себя. Просвятите пожалуйста ситуацию.
Здравствуйте!
Почитайте внимательно договор купли-продажи. Если в договоре отсутствует упоминание про "допы" и нет приложений к договору о "допах", то действия налоговой абсолютно верны.
СпроситьПриставы получат доступ к любым счетам Здравствуйте. Приставы получат доступ к Вашему счету. Налоги не зависимо от наличия сотрудников Вы обязаны платить, а не процент от прибыли.
С, уважением 2 вопроса
1 - Если на момент открытия ИП у Вас пресутвуют долги перед судебными приставами (за былые кредиты), получат ли судебные пристава доступ к расчетному счету Вашего ИП и смогут ли списывать от туда средства, если да, то в каком размере (%)
2 - При выборе УСН какие налоговые выплаты нужно совершать? Я правильно понимаю что нужно выплачивать лишь % от прибыли и более ничего? (при отсутствии официальных сотрудников в штате).
Спасибо.
Здравствуйте. Приставы получат доступ к Вашему счету. Налоги не зависимо от наличия сотрудников Вы обязаны платить, а не процент от прибыли.
С, уважением
СпроситьУточните пожалуйста какие именно налоги или где это можно уточнить, вид деятельности - кофе на вынос, павильон без посадочных мест, продукт собственного приготовления
СпроситьДобрый день.
Вам нужно определиться с видом УСН: 6% от дохода или 15% доход-расходы. Просчитайте по затратам что выгоднее.
По налогам при УСН (если кратко и упрощенно), то платится только этот налог.
СпроситьНайдите нормальный банк, оформите статус самозанятого и т.д. Пожертвования не облагаются налогом на прибыль, если они соответствуют своим общеполезным целям п.1 Ст. 582 ГК РФ, Ст. 217 НК РФ.
Самозанятость (налог НПД) и Договор дарения (пожертвование) вещи несовместимые. Множество переводов на карту, как избежать блокировок?
Здравствуйте! Прошу пожалуйста, совета, собирали пожертвования на тинькофф карту, было 5-10 переводов в день, 30 тысяч за 30 дней, расчитывали на 70, снятие наличных было 1 раз, и то в начале месяца, чтобы закрыть сбор. Сегодня заблокировали карту, позвонив в банк, причину не уточнили, предложили закрыть обслуживание. Физ лицо. Как можно себя обезопасить, от таких блокировок в дальнейшем, так как у знакомых волонтеров читал похожие истории что делать в таком случае? Открыть самозанятность? Или всё будет тоже самое. Кто то ведь и больше намного собирают, и ничего…а тут. Благодарю что дочитали до конца. Прислушаюсь к любому адекватному совету). Как быть
Пожертвования не облагаются налогом на прибыль, если они соответствуют своим общеполезным целям п.1 Ст. 582 ГК РФ, Ст. 217 НК РФ.
Самозанятость (налог НПД) и Договор дарения (пожертвование) вещи несовместимые.
СпроситьЗдравствуйте, Максим.
Вам нужно как и остальным волонтёрам Банку указать цель, ради которой был сбор денежных средств, возможно, у Вас есть сайт или страничка в Интернете, описывающая Вашу благотворительную деятельность.
А также условно список людей, которые прислали Вам ранее деньги, достаточно будет сканов переводов и потверждение, что вся обналиченная сумма была потрачена на первоначальную цель сбора.
Первичные бухгалтерские документы подойдут: чеки, товарные накладные, Договора, счёт-фактуры, БСО (квитанции).
Если деньги переслали тому, ради кого собирали, например, родителям ребёнка, попросить их предоставить отчёт.
И после, просить разблокировать Ваши счета.
Банки реагируют на частые переводы слишком больших сумм, совершённые одномоментно и их быструю обналичку, на отсутствие движения денежных средств по Вашим картам, в этом случае лучше переводить пожертвования лицу, в пользу которого они собирались сразу же, по частям.
Вы можете открыть спец. Счёт в том же банке, но для этого Вам нужно зарегистрировать НКО. Форма Благотворительного Фонда прекрасно подойдёт.
СпроситьЕсли дача стоит более 1 млн., то будет начислен. Согласно законодательству Российской Федерации, при продаже земельного участка, находящегося в собственности более 5 лет, не уплачивается налог на прибыль (НДФЛ). Однако, при продаже дома, зарегистрированного менее 3 лет назад, будет уплачен НДФЛ с дохода в размере 13%. Да, 13% от разницы цена продажи минус 1 млн Будет, что выше 1млн Принята в садоводство более трех лет, оформила дачу в собственность и продала сразу. Будет ли начислен налог?
Согласно законодательству Российской Федерации, при продаже земельного участка, находящегося в собственности более 5 лет, не уплачивается налог на прибыль (НДФЛ). Однако, при продаже дома, зарегистрированного менее 3 лет назад, будет уплачен НДФЛ с дохода в размере 13%.
СпроситьОбратитесь с запросом в ИФНС. Прошу разъяснить ситуацию: На брокерском счёте за 2023 год получена прибыль от продажи обращающихся ценных бумаг, начислен налог, также был получен убыток от продажи необращающихся ценных бумаг, которые были куплены, когда они были обращающимися на рынке. Брокер не сальдировал результаты. Насколько мне известно: Убыток по необращающимся ценным бумагам и необращающимся ПФИ не уменьшает налоговую базу по ценным бумагам и ПФИ, обращающимся на организованном рынке, — и наоборот. Также такой убыток нельзя переносить на будущий период. Исключение: ценные бумаги, которые на момент их приобретения входили в списки обращающихся на организованном рынке. На мой взгляд, моя ситуация подходит под исключение. Прошу пояснить кто прав с точки зрения налогов в данной ситуации и почему?
Вы имеете право на налоговый вычет. Такой вот вопрос, купили комнату в прошлом году за 660000 рублей, продаём в следующем году её за 890 тысяч рублей, будет ли с меня налог какой-то вычитаться налоговой? Или нет потому что менее милиона рублей?
Какой налоговый вычет, говорю с меня будет налог какой-то или нет? Потому что я купил комнату за 660 а продаю за 890, или мне не надо платить налог за продажу?
СпроситьВам не надо платить налог.
Но для освобождения от налога надо подать налоговую декларацию
СпроситьНалог платить не нужно, нужно подать налоговую декларацию в ней заявить право на налоговый вычет в 1 млн. руб.
СпроситьНет, с чего вы решили.
С уважением. Не положены. Действующее налоговое законодательство таких правовых норм не содержит. Продал машину дороже чем покупал 2 года назад (понятно что налог мне нало заплатить).
Но купил машину дороже, положены ли мне какие то выплаты и если положены кужа подать документы
На покупку недвижимости официально устренным 13% выплачивают, на здоровье (стоматологи и т.д.) подаются документы и выплачивает государство от покупки
СпроситьДа. Но вычета на покупку авто не предусмотрено. Вы можете только уменьшить налог, путем применения расходов на покупку проданного авто. Например покупали за 2 млн, продали за 3 млн. 3-2=1. С 1 млн налога 13%, приложить договоры купли-продажи
СпроситьНе положены. Действующее налоговое законодательство таких правовых норм не содержит.
СпроситьЗдравствуйте!
Налог на доходы от продажи квартиры будет уменьшен на величину расходов по приобретению квартиры, т.е. 3 000 000 - 2 500 000 = 500 000 х 13%= 65 000 руб.
Пп. 5 п. 1, пп. 5 п. 3 ст. 208, п. 1 ст. 209, п. 6 ст. 210, пп. 1 п. 1, пп. 1, 2 п. 2 ст. 220, п. 1.1 ст. 224 НК РФ). Налог будет платиться с суммы в 500 000 руб. Квартира принадлежит на праве собственности один год, продавец покупал её за 2,5 миллиона рублей. А продаёт за 3 млн рублей, с какой суммы будет платиться налог? Мне нужна ссылка на закон.
Здравствуйте!
Налог на доходы от продажи квартиры будет уменьшен на величину расходов по приобретению квартиры, т.е. 3 000 000 - 2 500 000 = 500 000 х 13%= 65 000 руб.
Пп. 5 п. 1, пп. 5 п. 3 ст. 208, п. 1 ст. 209, п. 6 ст. 210, пп. 1 п. 1, пп. 1, 2 п. 2 ст. 220, п. 1.1 ст. 224 НК РФ).
Спросить13% от дохода. Платите налог 13%, если квартира в праве собственности менее 3 лет. Платить налог с разницы, на прибыль. Но можно сделать взаимозачет, если ранее не пользовались налоговым вычетом, тогда можно избежать налога Платить налог или нет. Купил квартиру за 3,65 млн. Руб (в собственности 1,5 года). Затем продал за 4.6 млн. руб. И течение 2-х месяцев купил другую квартиру за 4.1 млн. руб.
Платить налог с разницы, на прибыль. Но можно сделать взаимозачет, если ранее не пользовались налоговым вычетом, тогда можно избежать налога
СпроситьДекларацию нужно подать. Как раз для того чтобы не платить налог. Да надо оплачивать Конечно не нужно налог платить. Вы сами ответили на свой вопрос, прибыли нет, на что налог тогда?! А декларацию 3-НДФЛ подать нужно, отчитаться в ней о продаже и приложить договоры купли-продажи где вы покупатель и где вы продавец, тогда налога избежите. Если декларацию не подать, налоговая сама расчитает налог, применив только вычет 250 тыс, а не 1520000 руб.
Нужно было ещё до апреля 23 г подать декларацию, будет штраф 1000 р минимальный Купила в кредит авто в 2021 г. За 1520000 руб. Оплачивали кредит 13 месяцев по 49200 руб. В 2022 г. Продала за 1350000 руб. Нужно ли мне подавать декларацию 3 НДФЛ, И оплачивать налог на прибыль, которой нет совсем. Спасибо заранее)
Конечно не нужно налог платить. Вы сами ответили на свой вопрос, прибыли нет, на что налог тогда?! А декларацию 3-НДФЛ подать нужно, отчитаться в ней о продаже и приложить договоры купли-продажи где вы покупатель и где вы продавец, тогда налога избежите. Если декларацию не подать, налоговая сама расчитает налог, применив только вычет 250 тыс, а не 1520000 руб.
Нужно было ещё до апреля 23 г подать декларацию, будет штраф 1000 р минимальный
СпроситьЗдравствуйте
Налог на прибыль при продаже имущества не платится. И только этот налог.
Платится налог на имущество, земельный налог. Налоговики действуют законно.
Подробнее о банкротстве читайте в книге
https://ridero.ru/books/put_bankrotstva/
https://www.9111.ru/questions/7777777772441072/ Здравствуйте. Это текущие платежи и вы их должны оплачивать в первую очередь. Далее - пишите ходатайство в суд и АУ о том что цена участка завышена. Должно ли единственное реализуемое имущество (з/участок) в процедуре банкротства, через а/суд, облагаться налогом и должен ли банкрот его оплачивать?
Процедура реализации имущества (з/участок) длится уже год и может продлиться до бесконечности, т.к. сумма объекта явно завышена. ИФНС выставляет мне (банкроту) налог (порядка 40 тысяч), грозит начислением пени и обращением в суд/СФР/ФССП по взысканию с меня земельного налога.. Законно ли это и какие действия мне (пенсионеру/инвалиду/банкроту) нужно предпринять?
Здравствуйте
Налог на прибыль при продаже имущества не платится. И только этот налог.
Платится налог на имущество, земельный налог. Налоговики действуют законно.
Подробнее о банкротстве читайте в книге
СпроситьЗдравствуйте. Это текущие платежи и вы их должны оплачивать в первую очередь. Далее - пишите ходатайство в суд и АУ о том что цена участка завышена.
СпроситьЗдравствуйте, Зиля Раисовна.
Для ответа на ваш вопрос необходимо изучать документы. Возможно, банк списал вам какую-то сумму задолженности по кредиту, посчитал это вашей выгодой и направил в ФНС сведения о таком доходе. ФНС же вам выставила налог на доходы.
Это один из вариантов. Добрый день! Нужно изучать ваши документы. Это платная услуга. Вам нужно обращаться напрямую к адвокату или юристу с документами.
Возможно в вашей ситуации произошло мошенничество с прибылью и фактически кто-то получил денежные средства вместо Вас. Теперь получается Газпромбанк покрывает произошедшее.
Удачи Вам! Газпромбанк прислал очень большую задолженность на доходы ФЛ Таких больших доходов у нас не было Обращались в ФНС отговорки Говорят обращайтесь в газпромбанк а они посылают в ФНС Куда обратится?
Здравствуйте, Зиля Раисовна.
Для ответа на ваш вопрос необходимо изучать документы. Возможно, банк списал вам какую-то сумму задолженности по кредиту, посчитал это вашей выгодой и направил в ФНС сведения о таком доходе. ФНС же вам выставила налог на доходы.
Это один из вариантов.
СпроситьДобрый день! Нужно изучать ваши документы. Это платная услуга. Вам нужно обращаться напрямую к адвокату или юристу с документами.
Возможно в вашей ситуации произошло мошенничество с прибылью и фактически кто-то получил денежные средства вместо Вас. Теперь получается Газпромбанк покрывает произошедшее.
Удачи Вам!
СпроситьНет, все это - не превышает максимальный размер налогового вычета стоимости имущества, для расчета НДФЛ с выручки от его продажи. Здравствуйте, Тамара.
Доход от продажи гаража с учетом налогового вычета равен нулю. Соответственно Вам платить налог не нужно.
250 000 рублей (доход с продажи) минус 250 000 рублей (налоговый вычет, на который может быть уменьшен доход) получается: 250 тыс - 250 тыс = 0. Нет, налога не будет Нет, так как можно применить вычет 250 т.р. Купила гараж за 95 тр, продаю за 250 тр. нужно ли платить налог с разницы от продажи.
Нет, все это - не превышает максимальный размер налогового вычета стоимости имущества, для расчета НДФЛ с выручки от его продажи.
СпроситьЗдравствуйте, Тамара.
Доход от продажи гаража с учетом налогового вычета равен нулю. Соответственно Вам платить налог не нужно.
250 000 рублей (доход с продажи) минус 250 000 рублей (налоговый вычет, на который может быть уменьшен доход) получается: 250 тыс - 250 тыс = 0.
СпроситьДобрый день! СНТ имущественные налоги не платит. При наличии платиться налог с дохода (если есть прибыль) Члены СНТ должны оплачивать земельный налог за участки согласно ст. 388 НК РФ. В СНТ есть имущество общего пользования, такие как водопровод и электрические сети, созданные на целевые взносы членов товарищества. Облагается ли такое имущество налогом на имущество?
Добрый день! СНТ имущественные налоги не платит. При наличии платиться налог с дохода (если есть прибыль)
СпроситьДа, пойдет в доход Поступления от реализации организацией-банкротом имущества в ходе процедур банкротства для целей налогообложения прибыли являются выручкой (доходом) от реализации и включаются в состав налоговой базы по налогу на прибыль в общем порядке. Такие разъяснения дал Минфин России в письме от 10.11.2021 № 03-03-07/90601. Машина продана на торгах при банкротстве!
Пойдет ли продажа в доход?
Поступления от реализации организацией-банкротом имущества в ходе процедур банкротства для целей налогообложения прибыли являются выручкой (доходом) от реализации и включаются в состав налоговой базы по налогу на прибыль в общем порядке. Такие разъяснения дал Минфин России в письме от 10.11.2021 № 03-03-07/90601.
СпроситьНичего непонятно из вашего вопроса, но кто вписан в ПТС и СТС - тот собственник машины. Тот и продаёт машину, тот и платит налог с продажи, если машина в собственности менее 3 х лет. Скажите пожалуйста. Купил автомобиль и тнвойс выставели от своего Имент, но грузополучатель поставил мою маму и таможенные пошлины и ЭПТС получила она. В ГБДД сказали что нужен ДКП. Я сделал ДКП и поставил на учёт ТС. Скажите пожалуйста должен я платить и налог на продажу и если моя Мама будет прадовать ТС с какой сумы будет платить галог на поибыль? Спасибо
Ничего непонятно из вашего вопроса, но кто вписан в ПТС и СТС - тот собственник машины. Тот и продаёт машину, тот и платит налог с продажи, если машина в собственности менее 3 х лет.
СпроситьЯ по факту и не владел машиной, у меня только инвойс на мое имя, но сотрудник ГБДД сказал что бы поставить на учёт нужен ДКП, я составил договор между мной и мамой что ТС поставили на учёт.
Вопрос: Буду ли я платить налог с продажи по этому договору?
СпроситьВ соответствии с законодательством РФ, при продаже автомобиля, который находился в собственности менее трех лет, необходимо уплатить налог на доход физических лиц (НДФЛ). Ставка НДФЛ составляет 13% от разницы между суммой продажи и суммой покупки автомобиля.
В вашем случае, если вы продали автомобиль за 300000 рублей, а купили за 80000 рублей, то сумма дохода составит 300000 - 80000 = 220000 рублей. Таким образом, вам придется уплатить НДФЛ с этой суммы.
Если же вы решите заплатить 50 тысяч рублей и заплатить 13% от 250000 рублей, то это будет считаться как попытка уклонения от уплаты налогов, что является уголовно наказуемым деянием.
Поэтому, рекомендую вам уплатить НДФЛ с суммы дохода, которая составляет 220000 рублей. Можно ли заплатить налог свыше 250000 тыс за авто если покупал за 80000 продал за 300000 по договору могу ли заплатить налог 300000-250000 и с 50 тыс заплатить 13% или придется платить 300000-80000 то есть с 220000 тыс будет налог?
В соответствии с законодательством РФ, при продаже автомобиля, который находился в собственности менее трех лет, необходимо уплатить налог на доход физических лиц (НДФЛ). Ставка НДФЛ составляет 13% от разницы между суммой продажи и суммой покупки автомобиля.
В вашем случае, если вы продали автомобиль за 300000 рублей, а купили за 80000 рублей, то сумма дохода составит 300000 - 80000 = 220000 рублей. Таким образом, вам придется уплатить НДФЛ с этой суммы.
Если же вы решите заплатить 50 тысяч рублей и заплатить 13% от 250000 рублей, то это будет считаться как попытка уклонения от уплаты налогов, что является уголовно наказуемым деянием.
Поэтому, рекомендую вам уплатить НДФЛ с суммы дохода, которая составляет 220000 рублей.
СпроситьПлатит тот кто получил прибыль Спасибо. Налог платит лицо, которое по договору получает доход. Если я физическое лицо нанимаю по договору строить баню, должна ли я платить налог, или налог платит только тот кто строит ее
Да, будет налог с ориентиром на кадастровую стоимость. Налога не будет, так как нет дохода Если возьмете в зачет произведенные расходы, то налога не будет. Кадастровая стоимость позволяет (в конкретно Вашем случае) Продала дом с земельным участком за 2200 мил. руб, купила его 2 года назад, за 22000, а кадастровая стоимост почти 3000 мил. руб.
Будет ли с меня сниматься налог налог
Если возьмете в зачет произведенные расходы, то налога не будет. Кадастровая стоимость позволяет (в конкретно Вашем случае)
СпроситьА при чем тут сметная прибыль и залитие? Эти пункты включены в экспертизу. Согласно ст. 15 Гражданского кодекса Российской Федерации, причинивший ущерб обязан возместить его в полном объеме. Однако, на основании ст. 393 Гражданского кодекса Российской Федерации, при определении размера возмещения имущественного ущерба, возмещению не подлежат расходы, связанные с причинением ущерба, в том числе, накладные расходы и сметная прибыль. Кроме того, согласно ст. 146 Налогового кодекса Российской Федерации, налог на добавленную стоимость (НДС) не может быть включен в стоимость возмещения ущерба. Исходя из этого, в рамках суда можно ссылаться на указанные нормативно-правовые акты, чтобы исключить из сметы накладные расходы, сметную прибыль и НДС, как не подлежащие возмещению при определении размера ущерба. Что входит в сметную прибыль и накладные расходы при компенсации материального ущерба после затопления.
Согласно ст. 15 Гражданского кодекса Российской Федерации, причинивший ущерб обязан возместить его в полном объеме. Однако, на основании ст. 393 Гражданского кодекса Российской Федерации, при определении размера возмещения имущественного ущерба, возмещению не подлежат расходы, связанные с причинением ущерба, в том числе, накладные расходы и сметная прибыль. Кроме того, согласно ст. 146 Налогового кодекса Российской Федерации, налог на добавленную стоимость (НДС) не может быть включен в стоимость возмещения ущерба. Исходя из этого, в рамках суда можно ссылаться на указанные нормативно-правовые акты, чтобы исключить из сметы накладные расходы, сметную прибыль и НДС, как не подлежащие возмещению при определении размера ущерба.
СпроситьНеизвестно, но обт НДФЛ, если он будет после общего налогового вычета, Вы не освобождайтесь. Да, если поимеете прибыль при продаже после уменьшения дохода на вычет. Я ветеран боевых действий. Я должен платить налог с продажи авто, менее 3 лет владения?
Неизвестно, но обт НДФЛ, если он будет после общего налогового вычета, Вы не освобождайтесь.
СпроситьНалога не будет, если прибыль на человека будет менее миллиона то данная сумма не облагается У однокомнатной квартиры 36 кв м три наследника. Один первой очереди и двое второй. Как будут платить 13 % при продаже квартиры до 3 лет собственности отдельными договорами третьему лицу, если например квартира будет оценена в 2,5 млн?
Налога не будет, если прибыль на человека будет менее миллиона то данная сумма не облагается
СпроситьЕсли грубо, то налог на прибыль образуется разницей между доходами от деятельности и расходами связанными с получение прибыли. Медиация не является видом деятельности и не входит в себестоимость товаров (работ, услуг). ВАм в помощь https://enterfin.ru/q_a_7912/ Вправе ли плательщик налога на прибыль учесть расходы, связанные с процедурой медиации, при расчете налоговой базы по налогу на прибыль?
Если грубо, то налог на прибыль образуется разницей между доходами от деятельности и расходами связанными с получение прибыли. Медиация не является видом деятельности и не входит в себестоимость товаров (работ, услуг).
СпроситьМинимальный срок владения для квартиры в новостройке считается не с даты регистрации права собственности, а с даты полной оплаты по ДДУ или договору переуступки права требования.
Если после оплаты прошел минимальный срок 3 года — при продаже квартиры не будет ни декларации, ни НДФЛ. Не попадаете, только не потому, что это ДДУ, а потому, что единственное жилье (п.4 ч. 3 ст. 217.1 НК РФ).
При продаже жилья, приобретенного по договору переуступки требований на недвижимость по договору долевого участия минимальный предельный срок владения таким жилым помещением или долей (долями) в нем исчисляется с даты полной оплаты прав требования в соответствии с таким договором уступки прав требования. В марте 2020 года была приобретена квартира по договору переуступки прав (ДДУ) .Полный расчет был в марте, а регистрация прав в феврале 2021 года. Квартира является единственным жильем. Если я ее продам в ноябре 2023 попадаю ли я на налог на прибыль?
Минимальный срок владения для квартиры в новостройке считается не с даты регистрации права собственности, а с даты полной оплаты по ДДУ или договору переуступки права требования.
Если после оплаты прошел минимальный срок 3 года — при продаже квартиры не будет ни декларации, ни НДФЛ.
СпроситьНе попадаете, только не потому, что это ДДУ, а потому, что единственное жилье (п.4 ч. 3 ст. 217.1 НК РФ).
При продаже жилья, приобретенного по договору переуступки требований на недвижимость по договору долевого участия минимальный предельный срок владения таким жилым помещением или долей (долями) в нем исчисляется с даты полной оплаты прав требования в соответствии с таким договором уступки прав требования.
СпроситьЛюбой получаемый вами доход подлежит обложению налогом на доходы физических лиц независимо от суммы за исключением видов доходов, указанных в ст. 217 НК РФ. Спасибо сэр! Привет, такой вопрос. Слышал что мелкие бытовые сделки не облагаются налогом, подскажите пожалуйста до какой суммы чистой прибыли налог не берется? Типо вот продам я что то с заработаю в месяц 10000 рублей, налог надо платить или это подходит под мелкую бытовую сделку? Также интересна такая сумма за месяц/год которая не облагается налогом.
Любой получаемый вами доход подлежит обложению налогом на доходы физических лиц независимо от суммы за исключением видов доходов, указанных в ст. 217 НК РФ.
Спросить