Год налог прибыль / Налоги - 4188 советов адвокатов и юристов

По тексту — да. Речь идет о доходах, вырученных от продажи земельного участка, льгот в этой части ветеранам не предоставляется. Я получил землю от государства как ветеран боевых действий! Свою землю я продал и тут же купил в ипотеку квартиру! Должен ли я заплатить налог 13%

Предпринимательство это деятельность, направленная на систематическое получение прибыли, если это единственный раз заключён такой договор, то привлечь не смогут дело не в уплате налогов, а в систематическом получении прибыли без регистрации в фнс...

именно это незаконное предпринимательство. Если я НЕ ип и не самозанятый, решил попробовать оказывать услуги в ремонте квартир/домов (внутренняя отделка, закупка материалов) без оформления ип/самозанятый и заключил договор с заказчиком, чтобы подстраховать себя, заказчика и после оказания услуг заплатить налог с полученной прибыли, это является нарушением таким как Незаконное предпринимательство? На меня подали заявление, что я занимаюсь незаконным предпринимательством. Звонил сотрудник МВД, просил явиться в участок.

Добрый день!

НДС и налог на прибыль У меня ИП по патенту, ООО хочет приобрести у меня оборудование. Перечисление суммы не входит в мой патент. Какой налог я тогда оплачу с суммы, если у меня общее налогооблажение?

13% процентов от стоимости дома (стоимость земли не учитывается) минус 1000000 руб. (налоговый вычет). Продается загородная недвижимость, где земля в собственности более 6 лет, а построенный на ней дом 3 года, как его владелец оформил в собственность. Дом стоит 6 млн. Нужно ли будет Продавцу платить налог с продажи дома и в каком размере?

Законодательством — непосредственно это не устанавливается. Отношения - гражданско-правовые, все вопросы (по документам, по процедуре подписания договора, условия самого договора) разрешаются сторонами самостоятельно, по согласованию. Выручка - входит в налогооблагаемую базу по налогу на прибыль. Ооо сдаёт в аренду помещение физлицу как правильно составить договор на какой срок и какие налоги возникают

Здравствуйте, Татьяна Михайловна!

НДФЛ 13 % надо будет платить со всей цены продажи, т.к. это и есть налогооблагаемый доход.

При этом налогооблагаемую базу Вы вправе уменьшить на налоговый вычет в сумме не более 1 млн. руб. По Херсонскому сертификату была приобретена недвижимость в Волгограде. К сожалению не подошел климат. Хотим продать квартиру в Волгограде и купить в Крыму. Какой налог в размере 13% я должна заплатить, с прибыли, полученной с продажи квартиры или со всей вырученной за жилье суммы?

Здравствуйте. Будет. Особенности освобождения от налогообложения доходов от продажи объектов недвижимого имущества указаны в ст. 217.1 нк рф Если продаете единственное жилье по истечении трех лет с момента приобретения, то обязанность по уплате налога на доходы не возникает. Приобрел квартиру 16.12.2019, сейчас хочу ее продать (февраль 2024), будет ли она облагаться налогом на прибыль если это единственное жилье?

Бесплатный вопрос юристам онлайн

Если Вам трудно сформулировать вопрос — позвоните, юрист Вам поможет:
Бесплатно с мобильных и городских

Если они сведения передадут о выплаченном вам по договору вознаграждении, то вы никак не избежите выплаты. ИФНС проведет проверку и выставит. Если вы хотите как разовую сделку, прекращаете статус самозанятого - рискуете не 6 % заплатить, а 13 % . ЧТобы учитывать расходы, тогда пожалуйста ИП регистрация и другой режим налогообложения, например УСН, где 15% от чистой прибыли (доходы минус расходы) Как разделить суммы выплачиваемые в качестве вознаграждения и в качестве компенсации расходов? Заключаю договор с иностранной фирмой на оказание им консалтинговой помощи. Выступаю как самозанятый. Чтобы 6% НПД не платить с компенсации.

НДФЛ при продаже автомобиля не платится, если машина использовалась три и более лет, даже если сделка принесла прибыль. Обращаться в ФНС с декларацией тоже не нужно. Согласно п. 17.1 ст. 217 НК РФ не подлежат налогообложению (освобождаются от налогообложения) доходы, получаемые физлицами за соответствующий налоговый период от продажи "иного имущества", находившегося в собственности налогоплательщика три года и более. Надо ли платить налог и подавать декларацию с продажи крана манипулятора физическому лицу, находящемуся у него более трех лет

Налог на транспортное средство оплачивает собственник автомобиля, налоги за "экипаж" оплачивает арендодатель - работодатель, и каждый оплачивает налог на прибыль в соответствии с выбранной системой налогообложения Пожалуйста, при аренде ТС с экипажем между ООО и ИП кто какие оплачивает налоги?

Применимы обе системы. Применимы разные системы налогообложения. Вам необходимо обратиться к бухгалтеру. Предоставьте ему все данные, бухгалтер высчитает и предложит вам самый оптимальный вариант. 6% проще - платите налог только с полученной прибыли. 15% - надо еще вести тщательный учет расходов.

Но - смотрите сами по своим "доходам-расходам". Если наценку закладываете небольшую, то, вероятнее, выгоднее будет 15%. Скажите пжз, я хотел открыть ИП с оквжхн 68.1 купля-продажа, как основной вид деятельности, купил, сделал ремонт продал (понятно сделки 3-6 месяцев) какая система Усн применима 6% или 15% (расходы доходы) потому что объективно заплатить налог за прибыль это одно, а 6% от суммы поступления где не только доход

Если договор аренды возмездный, то есть Вы получаете оплату, то платить налог нужно Если есть доход, то есть и налог. В вашем случае 13% , если вы гражданин РФ Здравствуйте, Сергей.

Если договор аренды нежилого помещения заключается на 11 месяцев, (менее 12 мес) то он не регистрируется в Росреестре.

Физическое лицо оплачивает налог за сдачу в аренду в размере 13% в форме НДФЛ, подавая декларацию. Если вы хотите получать прибыль из договора аренды помещения пострянно, можно рассмотреть вопрос оформления ип, оплаты налога по патенту, или в упрощённом налогообложении в размере 6%.

С уважением. 1)Налог на имущество физических лиц

2)НДФЛ при получении дохода Я физлицо. У меня нежилое помещение. Нужно мне платить налог если у меня договор аренды составлен на 11 месяцев

Нужно, если период владения менее установленного срока. 13% от суммы прибыли. Налог с продажи автомобиля, полученного по наследству, является обязательным платежом, который предстоит уплатить правопреемнику.

Взнос уплачивается, если объект получен по наследству менее трех лет до продажи, при стоимости транспорта более четверти миллиона рублей.

Размер взноса составит тринадцать процентов от суммы сделки.

При более низкой стоимости продажи (менее 250 тыс руб), обязательный взнос не уплачивается. Если сумма продажи выше 250.000 Нужно ли платить налог с продажи автомобиля полученного по наследству? И какой процент?

Нет. Вы налог платить не будете. Нет, не будете. Ни у вас ни у брата налога не будет. Так как вы - не получаете никакой прибыли от дарения. А брат не платит налог на дарение, так как ваш близкий родственник.

Если бы например, вы дарили подруге - она бы заплатила налог на дарение 13% Если стоимость дороже 250 тыс. руб будете платить налог. Для гаражей и гаражных боксов действуют льготные условия налогообложения, установленные главой 32 НК РФ. Можно освободиться Дарение — безвозмездная передача имущества. То есть даритель не получает доход от сделки, соответственно и не уплачивает налог. Все обязательства ложатся на человека, который получил подарок. Если братья не родные: для резидентов РФ он составляет 13%, нерезидентов — 30%. Хочу подарить родному брату 1/2 гаража. В собственности 1 год. Буду ли платить налог?

Вам в помощь https://www.nalog.gov.ru/rn77/fl/pay_taxes/privat_auto/auto_sell/ Если мы купили машину например за 600 тыс, продали дороже, владели менее 3 х лет, будет ли это учитываться в доход при подачи на уп. И какая сумма будет учитываться стоимость машины или налог, который оплатили

3-НДФЛ подавать нужно с приложением договоров 2022 и 2023 г. и указанием в декларации сумм покупки и продажи, что бы доказать отсутствие прибыли. Налог не платится. Налог в Вашем случае не платится, но составить и подать ф. 3-НДФЛ придется.

В случае несвоевременной сдачи декларации 3-НДФЛ налогоплательщикам грозит штраф по п. 1 ст. 119 НК РФ. Я купил в 2022 г. квартиру, а в 2023 г. её продал дешевле на 100 000 руб., сегогдня в госуслугах налоговая просит 3-НДФЛ за продажу, надо ли если продал дешевле и выгоды никакой нет при этом составлять 3-НДФЛ?

Пишите ему претензию что б оплатил. Нужно смотреть ваш договор, то бы грамотно оценить ситуацию и найти решение. Обратитесь к любому юристу на консультацию с договором. Ничего, раз оплату принимали без учёта нфдл. Сдала квартиру по договору, сумма ха оплату прописана с налогом на прибыль, по факту платили, как будто этого налога нет, то есть на 13 процентов меньше. Жилец съезжает, документов, подтверждения нет. Что делать?

Если земля ИЖД, сумма налога должна покрыться вычетом. Но декларацию (если в собственности менее 3 лет) подавать нужно.

Для более полного ответа информации мало. Участок в собственности, наследство, продали соседу 0.5 сотки за 285 т. р. Надо ли платить налог на прибыль? С налоговой замучили - требуют заполнения декларации 3 ндфл и оплаты налога.

Нет, вы его совершенно неправильно понимаете. Напишите, кто кому что дарит, и мы ответим будет налог или нет. Речь идет о налоге для одаряемого. Для дарителя налога вообще не возникает, так он не получает никакой прибыли Договор дарения - это безвозмездная сделка. Вы ранее писали:

——— В случае если цена в договоре дарения меньше 70% от кадастровой стоимости, то расчет производится от большей суммы — от 70% стоимости по кадастру. Если цена в договоре превышает 70% от кадастровой стоимости, то уплата налога рассчитывается от рыночной стоимости объекта недвижимости.

Ст.40 НК

——— действует ли сейчас это правило?

Нужно Это не основание для не уплаты налога. Добрый день, в данном случае налога не возникает, нужно подать декларацию и приложить документы на покупку и продажу. Не нужно конечно. Налог на прибыль, у вас её нет. Но нужно обязательно подать декларацию 3-НДФЛ с указанием расходов на покупку и приложить 2 договора купли-продажи и будет вам счастье. Кроме того вправе на вычет с покупки, если ранее не получали Нужно ли платить налог при продаже квартиры, если продаешь дешевле, чем купил? Приобретена менее года назад. Цена 5.3 млн, продать за 5.1 млн

Самозанятый и ИП - это два разных статуса, которые имеют свои отличия. ИП - это физическое лицо, которое занимается предпринимательством для получения прибыли. Самозанятый - это человек, который работает в одиночку, без найма сотрудников. Он выбирает налоговый режим НПД, что означает налог на профессиональный доход. Этот режим экспериментальный, его создали для поддержки микробизнеса, он действует всего несколько лет, но показал измеримые результаты. Самозанятый не обязан платить страховые взносы, а ИП ежегодно осуществляет отчисления за себя в фиксированных размерах Чем отличается смозанятый ИП от просто ИП?или это одно и то же

1. Если счет у брокера на территории другого государства, то ничего вернуть вообще не получится.

2.Если у брокера нет лицензии для работы в РФ,то ничего не получится вернуть

3.Ни каких обеспечительных платежей не существует, как и других - налоги, верификация, конвертация, зеркальная транзакция и тд. .Те кто будет предлагать их заплатить используют ситуацию для обмана и наживы

4.К сожалению, эффективных способов возврата денег от брокеров, практически нет.

5.Схема простая:

[quote]1. Поиск жертвы (впаривание заработка на бирже)

2. Показ мнимой прибыли после вложения денег.

3. блокировка счета.

4. Убеждение жертвы, что деньги можно вернуть все с учетом прибыли и процентов, но за это нужно заплатить.

[/quote] Скорее всего, вы стали жертвой мошенников. Не могу вывести деньги с брокерского счета

Налог платить нужно

либо с разницы 400 тыс. руб., ибо заявить имущественный налоговый вычет в 1 млн руб. и платить налог с 300 тыс. руб. Месяц назад купил квартиру в селе, за 900 тыс. рублей. На данный момент я собственник, я прописан и это моё единственное жилье. Сейчас есть возможность продать данную квартиру и купить частный дом. За квартиру дают 1 млн. 300 тыс. Придется ли мне платить налог с прибыли за продажу квартиры и сколько? С полной суммы продажи или с разницы (с 400 тыс. руб.) ?

С 300 тыс. платите налог.

Имеете право на налоговый вычет. Месяц назад купил квартиру в селе, за 900 тыс. рублей. На данный момент я собственник, я прописан и это моё единственное жилье. Сейчас есть возможность продать данную квартиру и купить частный дом. За квартиру дают 1 млн. 300 тыс. Придется ли мне платить налог с прибыли за продажу квартиры и сколько? С полной суммы продажи или с разницы (с 400 тыс. руб.) ?

Здравствуйте!

Только на ИИС типа Б (освобождение от налога на инвестиционную прибыль) Нет. С дивидендов вычет не предусмотрен. Могу ли я подавать на налоговый вычет по ИИС, если ндфл у меня уплачен только от доходов по брокерскому счету? Другого ндфл (например, от работодателя) нет. А по результатам года по брокерскому уплачено достаточно.

Бесплатный вопрос юристам онлайн

Если Вам трудно сформулировать вопрос — позвоните, юрист Вам поможет:
Бесплатно с мобильных и городских
Помощь юристов и адвокатов
Спроси юриста! Ответ за5минут
спросить
Администратор печатает сообщение