Договор возмездного оказания услуг ндфл / Договор - 121 советов адвокатов и юристов

Договор возмездного оказания услуг. Составление договора на специальных условиях - платная услуга.

Договор возмездного оказания услуг не соответствует ситуации. Здравствуйте Анна!

Любое официальное трудоустройство - это выплаты страховых взносов и налоговых выплат в виде НДФЛ.

Стажировка это тот же трудовой договор.

Только если примете без оформления с оплатой в конверте. Какой договор можно заключить, без постановки в налоговой, на период стажировки, с допуском для продаж в цветочном магазине. Так как не все потом соглашаются оставаться.

Здравствуйте Айнура. Вы можете получить налоговый вычет по оплате за обучение в соответствии с п.1 (2) ст.219 Налогового Кодекса РФ в размере 13% от уплаченной суммы за обучение по ст. 224. Нужно написать заявление на возврат НДФЛ. Здравствуйте. Если Вы заключили с автошколой договор возмездного оказания услуг и хотите отказаться от него досрочно, - можете при оплате автошколе фактически понесенных на Вас расходов. Таким образом, можете, но сумму надо устанавливать. Скажите пожалуйста, могу ли я получить полный или частичный возврат средств, потраченных на обучение в автошколе? На данный момент я в декрете и безработная.

Никак, это в любом случае будет его доход с которого нужно платить налог. Здравствуйте.

Предусмотреть в договоре такую сумму вознаграждения, чтобы она учитывала уплату налога. Налоговым агентом в этом случае будет организация, именно она будет платить НДФЛ за исполнителя, просто эта сумма вычитается из суммы вознаграждения.

С уважением. Никак. Налог платить обязаны в любом случае. У меня в договоре звучит: Сумма за выполнение работы 92 000 рублей (без учета налогов и взносов). Это правильная формулировка или нет. Спасибо. Как заключить договор возмездного оказания услуг организации физическим лицом, что бы исполнитель не платил налоги.

Здравствуйте! Нет. Либо юр лицо платит НДФЛ за физ лицо, либо физ лицо самостоятельно оплачивает налоги. Здравствуйте.

Нет, если организация заключает договор с физическим лицом, не являющимся ИП или самозанятым, то прописывается НДФЛ, то есть, организация является налоговым агентом и уплачивает из вознаграждения физического лица подоходный налог 13%.

С уважением. Заключаем договор юр лицо и физ лицо, договор оказания возмездных услуг. Прописывать ли НДС в договоре?

Конечно ИП ничего не обязан перечислять за вас в ПФ, потому, что договор услуг, это не трудовой договор.

Отличие трудового договора от гражданской правового - в публикации https://www.9111.ru/questions/7777777771252199/ Добрый день! Если с Вами ИП не заключил трудовой договор, то страховые взносы в ПФР за Вас он не перечисляет. [quote]Ип освобождается от отчислений в ПФР[/quote]

Не освобождается.

ИП сам за себя платит обязательные взносы. К исполнителю по договору эти платежи отношения не имеют. У Вас гражданско правовые отношения, а не трудовые с ИП, поэтому ИП не обязан платить за Вас взносы в ПФР, может платить только НДФЛ, если является ВАшим налоговым агентом. Здравствуйте.

Взносы в ПФР по договору возмездного оказания услуг заказчик (ИП) не обязан перечислять, только подоходный налог за Вас. Ответьте пожалуйста, если я как исполнитель заключила договор с ИП об оказании услуг, Ип освобождается от отчислений в ПФР? я как работник не оформлена, оплата за оказание 3000 руб в месяц.

Формально нет, так как договор нигде не регистрируется, хоть и при любом доходе надо платить налог. Налоги по договору ГПХ с физическим лицом.

С выплат физлицам по гражданско-правовым договорам о выполнении работ (оказании услуг) компании удерживают НДФЛ как налоговые агенты (подп. 6 п. 1 ст. 208, ст. 226 Налогового кодекса РФ). Обязанность перечислять налог нельзя переложить на человека, даже если предусмотреть такое условие в ГПД. Если заключу договор о возмездной оплате услуг с ОАО, придется выплачивать налог?

Налоги или взносы в ПФР платит сам работник, 2-НДФЛ можно получить в ИФНС по месту проживания. При оформлении работника (если только он не оформлен как ИП или самозанятый) по договору услуг заказчик (работодатель) обязан платить за такого работника НДФЛ 13%, взносы в ПФР и ФФОМС. Не оплачиваются только взносы в ФСС (т.е.такой работник не сможет оформить больничный). При этом заказчик (работодатель) обязан подавать в налоговую сведения по форме 2-НДФЛ. Если сотрудника оформить по договору возмездного оказания услуг то платятся ли налоги и можно потом получить справку 2-ндфл о его работе по договору дкп?

Бесплатный вопрос юристам онлайн

Если Вам трудно сформулировать вопрос — позвоните, юрист Вам поможет:
Бесплатно с мобильных и городских

Здравствуйте.

Возможно, если есть справка 2-НДФЛ. Стаж роли не играет. Скажите пожалуйста, возможно ли получить налоговый имущественный вычет (приобретение жилья), если работаешь по договору возмездного оказания услуг, как физ. лицо и какой минимальный стаж должен быть для выплат, если это возможно?

Смотря как прописано в договоре оказания возмездных услуг: 1 вариант-- НДФЛ оплачивает налоговый агент. 2 вариант-- НДФЛ оплачивают сами подрядчики. Взимается ли налог с наёмной бригады, если работают (подработка на месяц) от организации по договору.

Добрый день. При оформлении договора возмездного оказания услуг перечисляются взносы в ПФР, и также удерживается НДФЛ. Поэтому в центре занятости вполне могут выяснить, что вы работаете. В том случае с учета снимут и заставят вернуть излишне уплаченное пособие по безработице. Могу ли я состоять на учете в центре занятости работая по договору возмездного оказания услуг?

Здравствуйте.

Так Вы уже договор заключили? По договору возмездном оказании услуг закащик выплачивает исполнителю всю сумму или с вычетом ндфл.

НЕ может, потому как нет такого понятия как увольнение в данном случае, так как это не трудовой договор. Есть прекращение обязательства по договору возмездного оказания услуг. Муж работал по договору ГПХ. В договоре прописано что заказчик перечисляет 13% и ФСС. Может ли муж потребовать 2 НДФЛ при увольнении.

Судя по вопросу вы заключаете такой договор с физическим лицом, которые не состоит в штате вашей компании?

Выплаты по договору на выполнение работ (услуг) признаются доходом исполнителя, облагаемым НДФЛ (пп. 6 п. 1 ст. 208 НК РФ). При этом заказчик — организация или ИП — по законодательству является налоговым агентом, на которого возлагаются обязанности по исчислению, удержанию и перечислению в бюджет НДФЛ с доходов исполнителя — физического лица (ст. 226 НК РФ). Добрый день, в данном случае тот кто оказывает услуги, получает доход, следовательно он должен оплатить налог в размере 13 процентов по данному договору самостоятельно в ИФНС.

Никакие данные вами в труд. Книжку не вносятся. Пожскажите по Договору Возмездного оказания услуг, нужно ли мне как работодателю отчислять в налоговую какие то денежные средства и делать запись в трудовой?

13% с дохода - это налог (НДФЛ). На пенсии это никак не отразится, т.к. налоги с доходов и взносы на обязательное пенсионное страхование - разные вещи. Указанная деятельность отразится на пенсии, если налоговая признает ее предпринимательской.

Пенсионный фонд откажет в ее ежегодной индексации, так как

ИП должен платить взносы на обязательное пенсионное страхование. Пенсионер, выполняю изредко работы по договору возмездного оказания услуг, какие налоги я обязан выплатить, кроме 13% и как это отразиться на пенсии.

Да, можно заключить с соседом договор на оказание возмездных услуг без ИП. Стороны вправе заключить любой договор не противоречащий закону. Можете заключить и составить так как считаете нужным. Добрый день!

Вы можете заключить такой договор, при этом при определении стоимости работ нужно учитывать уплату НДФЛ 13 процентов.

Желаю удачи! Уважаемая, Елена! Да, можете. В соответствии с п.1 ст.779 ГК РФ, по договору возмездного оказания услуг исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать услуги (совершить определенные действия или осуществить определенную деятельность), а заказчик обязуется оплатить эти услуги. Можно ли заключить с соседом договор на оказание возмедных услуг (на покос травы на придомовой территории)? ИП у соседа нет. Просто он косит траву, а я плачу ему деньги. И можно ли в таком случае воспользоваться типовым договором (просто убрать пункт "основание")?

Не очень понятный вопрос. В чем отражать и зачем? Но, сам по себе - НДФЛ, при выдаче вознаграждения в рамках гражданско-правового договора, должен быть удержан и перечислен в бюджет налоговым агентом, сиречь работодателем. Скажите в данном случае, работодатель должен как то отражать НДФЛ?

Добрый день.

Да, облагаются.

Если Вы будете оплачивать за лекторов стоимость проживания и проезда, то это будет являться доходом, полученным в натуральной форме, который облагается НДФЛ. Да. Данные суммы облагаются НДФЛ, т.к. являются доходом лекторов. Мы НКО, приглашаем лекторов по Договору возмездного оказания услуг, оплачиваем проезд и проживание. Суммы проезда и проживания облагаются НДФЛ? Лекторы приезжают по нашему приглашению для наших нужд.

Здравствуйте.

В данном случае только НДФЛ. а вто момент того, кто является налоговым агентом должен быть прописан в договоре. По общему правилу нет, он сам должен все уплатить за себя. Если договором не установлено иное. Я как физлицо-заказчик заключил договор возмездного оказания услуг с физлицом исполнителем. Работы выполнены и закрыты актом выполненных работ. Должен ли я уплатить за него какие-либо взносы в страховые/пенсионные фонды? Если да, то по какой ставке они рассчитываются и в какие споки должны быть оплачены?

Здравствуйте! Так как это гражданско-правовой договор, то Вам просто не нужно прописывать обязанность по уплате подоходного налога за исполнителя в нем, тогда это будет его обязанность. Удачи Вам и всего самого доброго. Может ли заказчик - юридическое лицо не платить ндфл за исполнителя - физическое лицо по договору возмездного оказания услуг? Как это отразить в договоре.

1) По договору возмездного оказания услуг тренер получает деньги с которых он платит НДФЛ (если тренер физическое лицо), либо налог по спец. Режиму (если тренер зарегистрирован как предприниматель и находится на спец. Режиме (например, УСН)).

2) в договоре можно прописать нужные вам условия, в т.ч. ответственность тренера (п. 4 ст. 421 ГК РФ).

[quote]Статья 421 ГК РФ. Свобода договора

4. Условия договора определяются по усмотрению сторон, кроме случаев, когда содержание соответствующего условия предписано законом или иными правовыми актами (статья 422).[/quote] Какие налоги нужно платить по договору возмездного указания услуг между детским оздоровительным центром и тренером по плаванию? Можно ли в таком договоре прописать ответственность тренера за жизнь и здоровье ребенка в воде?

Никак не избежать уплаты налогов.

Причём, роль налогового агента (обязанного удерживать с Вас НДФЛ, перечислять его в бюджет, подавать сведения о налогоплательщике) - на Вашем контрагенте.

Если Ваш контрагент (организация, которую Вы именуете "работодатель") выставляет смету своих расходов по договору возмездного оказания услуг третьим лицам, учитывая Ваше вознаграждение как "расходы по оплате подготовительной работы агента", то делает он это абсолютно законно. И, собственно говоря, это не Ваше дело.

Не законно Ваше намерение уйти от налогообложения по НДФЛ. Работаю в одной организации, занимаюсь привлечением партнеров на мероприятие за %. Какой договор мне лучше заключить как физическому лицу, чтобы избежать потери % в качестве уплаты налогов?

И еще - законно ли то, что работодатель включает в сумму выплаты моих процентов "расходы по оплате подготовительной работы агента"?

Вы имеете в виду срок передачи того, что было выполнено по договору оказания услуг? Если да, то это может быть указано в договоре, а если нет, то необходимо писать претензию и указывать срок добровольной передачи. Для более корректного ответа в данном случае необходимо анализировать сам договор. По поводу НДФЛ - все в сроки, установленные в НК РФ. По инициативе исполнителя был прерван договор возмездного оказания услуг. В какие сроки исполнитель обязан рассчитаться с заказчиком и в какие сроки нужно произвести оплату НДФЛ?

Здравствуйте, Елена!

Исходя из буквального толкования приведенных Вами условий, налоги и отчисления предусмотренные законодательством РФ, взимаемые в связи с выплатой вознаграждения, входя в указанную сумму. Это означает, что Заказчик не обязан оплачивать больше, чем 12837,00 рублей. Меня в больше интересует фраза, в том числе налоги... Я так понимаю, что из этой суммы у меня должны помимо НДФЛ удержать и страховые взносы но ОМС и ОПС? Что означает формулировка в договоре возмездного оказания услуг-"За оказываемые услуги Заказчик выплачивает исполнителю вознаграждение в размере 12837,00 рублей, в том числе налоги и отчисления предусмотренные законодательством РФ, взимаемые в связи с выплатой вознаграждения".

Нужно обращаться в налоговую.

С помощью нанятого юриста.

Заказчик вправе отказаться от исполнения договора возмездного оказания услуг при условии оплаты исполнителю фактически понесенных им расходов. Порядок предоставления социального налогового вычета по расходам на лечение и приобретение медикаментов определен п.3 ст. 219 НК РФ.

С подробной информацией Вы можете ознакомиться на сайте ИФНС в разделе: Главная страница / Налогообложение в Российской Федерации / Действующие в РФ налоги и сборы / Налог на доходы физических лиц (НДФЛ) / Налоговые вычеты / Социальные налоговые вычеты / Как получить вычит 13% за платное лечение и покупку лекарств?

Можете обратиться к любому юристу сайта и за составлением данного документа согласно ст 779 ГК РФ, услуга платная по договоренности Удачи. Здравствуйте, что именно вы имеете в виду под словом оформить Продавца? Если вы хотите оформить договор купли-продажи, то можете обратиться в личные сообщения к любому юристу. Здравствуйте!

Существует несколько вариантов.

Можно заключить договор подряда. А можно возмездное оказание услуг. Выбирать вам.

В вашем случае предпочтительней второй вариант.

Скачать можно в инете. Можете обратиться к любому юристу.

Учтите: вам придется платить за этого продавца обязательные платежи ОМС и ОПС. А также НДФЛ.

Платежи ФСС не нужно.

В договоре (а также приложениях к нему) желательно прописывать все моменты: вид работы (услуг), плата и т.д. А также обратите большое внимание на ответственность. Как правильно оформить по гражданско правовому договору продавца?

Бесплатный вопрос юристам онлайн

Если Вам трудно сформулировать вопрос — позвоните, юрист Вам поможет:
Бесплатно с мобильных и городских
Помощь юристов и адвокатов
Спроси юриста! Ответ за5минут
спросить
Администратор печатает сообщение