Имущественный вычет налоговая база / Налоги - 631 советов адвокатов и юристов

Ирина!

Ваш муж может получить налоговый вычет только пропорционально своей доли на основании ч.1 ст.220. [b]Имущественные налоговые вычеты[/b] НК РФ

[quote]При определении размера налоговой базы в соответствии с пунктом 3 статьи 210 настоящего Кодекса налогоплательщик имеет право на получение следующих имущественных налоговых вычетов, предоставляемых с учетом особенностей и в порядке, которые предусмотрены настоящей статьей:

1) имущественный налоговый вычет при продаже имущества, а также доли (долей) в нем[/quote] Может ли муж получить 100 % налоговый вычет если квартиру приобретали на пополам равными долями, с супруги находимся в браке.

В соответствии с подпунктом 3 пункта 1 статьи 220 Кодекса при определении размера налоговой базы по налогу на доходы физических лиц в соответствии с пунктом 3 статьи 210 Кодекса налогоплательщик имеет право на получение имущественного налогового вычета в размере фактически произведенных налогоплательщиком расходов на новое строительство либо приобретение на территории Российской Федерации жилых домов, квартир, комнат или доли (долей) в них, приобретение земельных участков или доли (долей) в них, предоставленных для индивидуального жилищного строительства, и земельных участков или доли (долей) в них, на которых расположены приобретаемые жилые дома или доля (доли) в них. При этом согласно подпункту 1 пункта 3 статьи 220 Кодекса размер имущественного налогового вычета не может превышать 2 000 000 рублей. Капитал, а земля за свои средства можно ли получить вычет за землю 13%

Здравствуйте.

Единственный законный способ - применяется имущественный вычет при продаже, максимальный размер которого 1 млн рублей. То есть вы можете уменьшить налогооблагаемую базу на эту сумму. А налогооблагаемая база – это деньги, которые вы получили от продажи недвижимости, и с которых должны заплатить налог.

Основание: пп. 1 п. 2 ст. 220 НК РФ. Как избежать налога с продажи квартиры находящейся в собственности менее 3 х лет? Мне квартира досталась от родной бабушки по дарственной в ноябрь 2019 году.

Минфин России разъяснил, что в случае продажи земельного участка, образованного в результате объединения нескольких смежных, минимальный предельный срок владения им считается с момента регистрации объединенного участка. Если этот срок меньше законодательно установленного, то с дохода при продаже взимается НДФЛ. При этом налог можно сократить, получив имущественный вычет в размере не более 1 млн руб. или снизив налогооблагаемую базу на сумму фактически произведенных и документально подтвержденных расходов, связанных с приобретением участков до объединения (письмо Департамента налоговой и таможенной политики Минфина России от 15 марта 2017 г. № 03-04-05/14570). После объединения двух участков, если я решу его продать, не придётся платить налог, т.к новый кадастровый номер.

Здравствуйте) Если 70 % кадастровой стоимости квартиры (налогооблагаемая база) больше 1 млн. рублей, то будет. Здравствуйте!

Так как после дарения 3 года не прошло, возникает обязанность по налогу.

Статус инвалида право на льготы не дает.

1. Если вы квартиру купили, сын может зачесть ваши расходы (нужны копии подтверждающих документов) и заплатить налог с разницы между ценой квартиры при покупке и ее ценой при продаже.

2. Если вы квартиру не покупали, остается только вариант с имущественным налоговым вычетом, когда налог платится лишь с суммы, превышающей 1 млн. рублей.

3. Продавать квартиру по цене ниже 70% кадастровой стоимости не рекомендуется. Мы (родители) подарили сыну (инвалид 3 гр.)квартиру в январе 2018 г. августе 2020 г хочет продать будет ли он платить налог.

Здравствуйте!

Если продать дом и земельный участок, находящиеся в собственности меньше 3 лет, будет налогооблагаемая база, а не налоговый вычет. Существуют способы уменьшить налогооблагаемую базу.

Если человек купит дом и участок, продаст через месяц, имущественный налоговый вычет он будет продолжать получать, налога на доходы при этом не возникнет, он сможет применить вычет "доходы минус расходы". Если продать дом за 1000000 и участок за 500000 в собственности менее трёх лет будет ли налоговый вычет 13%. И будет ли вычет если человек купил дом в августе за 1000000 и участок за 500000, а сентябре продал за эту же сумму.

Здравствуйте!

У вас вариантов немного:

1. Применить имущественный налоговый вычет, то есть заплатить налог с суммы, превышающей 250 тыс. рублей

2. Зачесть расходы на покупку/строительство места и заплатить налог с разницы (1.000.000 - 700.000) Продаю машино-место, построил меньше трех лет назад за 700 т. р., сейчас продаю за миллион. Какой налог придется уплатить? Как уменьшить налоговую базу?

Бесплатный вопрос юристам онлайн

Если Вам трудно сформулировать вопрос — позвоните, юрист Вам поможет:
Бесплатно с мобильных и городских

Здравствуйте, Алексей! Имущественный налоговый вычет при продаже имущества, предусмотренный п.п. 1 п. 1 ст. 220 НК РФ - это сумма, на которую вы можете уменьшить свой доход при исчислении НДФЛ. Налогооблагаемая база при продаже участка составит 670 т.р. (если кадастровая стоимость участка больше, то в целях налогообложения будет браться 70% кадастровой стоимости) минус 1 млн. руб. Соответственно сумма налога будет равняться нулю (в том случае, если 70% от кадастровой стоимости равно или меньше 1 млн. р.) Здравстуйте. Есть участок купленный менее 3-х назад. За 525 т. р. продаю его сейчас за 670 тр. нужно ли платить налог и с какой суммы? И что такое налоговый вычет 1 млн р.

Здравствуйте) В таких случаях налогооблагаемая база составляет 70 % кадастровой стоимости участка. Если она меньше 1 млн. рублей, то платить Вы налог не должны. Татьяна, в случае если продажная цена объекта недвижимости ниже его кадастровой стоимости, в целях налогообложения применяют кадастровую стоимость умноженную на понижающий коэффициент 0,7. Однако при продаже земельного участка вы можете применить имущественный налоговый вычет в размере 1000000 рублей и уменьшить налоговую базу. Таким образом свести налог к минимуму либо к нулю. Но в любом случае нужно будет подавать декларацию. Продали участок за 200.000 по наследству перешёл по 1/2 в долях 4 месяца был в собственности должны ли мы теперь заплатить налог?!

Здравствуйте!

Налогом не облагаются 250 тыс. рублей. Нужно подать налоговую декларацию. Здравствуйте

При продаже физическим лицом любого имущества учитывается минимальный срок владения. Это период, по истечении которого собственник не обязан подавать декларацию и платить НДФЛ.

Для автомобилей он составляет три года. П.п 2 п. 2 ст. 220 НК РФ

Вы вправе воспользоваться имущественным вычетом для определения налогооблагаемой базы в сумме 250 000 Р. Вопрос: в июле вступаю в наследство, ко мне переходит автомобиль. Хочу его продать сразу после вступления. Какая стоимость не облагается налогом (13%) с продажи авто.

Наталья, налогооблагаемой базой для исчисления налога на доходы физических лиц при продаже недвижимости является является цена сделки. Однако, если она ниже кадастровой стоимости, то в целях налогообложения применяют кадастровую стоимость умноженную на понижающий коэффициент 0,7 (п.2 ст. 214.10 НК РФ). Налог исчисляется по ставке 13% с указанной суммы. Но вы вправе применить имущественный налоговый вычет при продаже недвижимого имущества в размере 1000000 рублей (п.п. 1 п. 1 ст. 220 НК РФ) и ваш налог будет равен нулю. Здравствуйте, Наталья!

Поскольку в Вашем случае и кадастровая стоимость и стоимость, за которую продается имущество менее 1 млн. руб., то налог на доход от его продажи равен 0 руб. Наследники продают дом за 600 тысяч (кадастровая стоимость этого дома 850 тысяч), который достался им по наследству от умерших родителей. Сколько процентов мы должны заплатить государству с этой суммы при продаже дома? С какой суммы берется процент, с продажи или с кадастровой?

Александр, добрый вечер!

Согласно ст. 220 Налогового кодекса РФ Вы вправе применить имущественный вычет при продаже земельного участка и уменьшить налоговую базу на 1 млн. руб. Таким образом налог к уплате не образуется. Но декларацию подать нужно. Добрый день. Вы не должны платить налог так как сумма продажи менее 1 миллиона рублей и больше 0,7 от кадастровой стоимости. По продаже земельного участка. Был куплен участок ИЖС за 200 т. р. В собственности менее трёх лет. Имеется на участке бытовка не на фундаменте. Сейчас продаю за 600 т.р Кадастровая стоимость участка 70 т.р Какой налог я должен заплатить с продажи участка?

Ваш доход на налоговый вычет не влияет. Это надо знать. Возвращается сумма до 260 тысяч рублей, т.е. 13% с 2 млн, потраченных на приобретение квартиры, но Возврату подлежит фактически уплаченный или начисленный налог на доходы.

Если собственник квартиры не работает или платит налоги как ИП на упрощенной системе налогообложения, вернуть налог с помощью имущественного вычета нельзя, потому что он не уплачивается в бюджет. Добрый вечер! А где прописано, что деньги вам подарены? Добрый день! С фактически уплаченного Вами НДФЛ 13%.

Согласно п.3 ст. 210 НК РФ доходы, в отношении которых предусмотрена налоговая ставка, установленная пунктом 1 статьи 224 настоящего Кодекса, налоговая база определяется как денежное выражение таких доходов, подлежащих налогообложению, уменьшенных на сумму налоговых вычетов, предусмотренных статьями 218-221 НК РФ. С подаренных денег купил квартиру, смогу ли я с них вернуть 13%ведь деньги не мои вложены?260000 р с какой суммы ворачиваются?

Екатерина Михайловна, добрый день!

Отчитаться по доходам необходимо будет в 2021 году, до 30 апреля, подав декларацию 3-НДФЛ в налоговую по месту прописки.

По декларированию доходов: доходы 2 700 000 минус расходы 1804 500 р = 895 500 - налоговая база для начисления налога.

Можете его исчислить и уплатить.

Кроме того, с покупки квартиры имеете право на получение имущественного вычета 2 000 000 рублей в соответствии со ст. 220 Налогового кодекса РФ.

Если применить имущественный вычет, он закрывает налоговую базу, налог платить не нужно, остается остаток имущественного вычета 1 104 500, эта та сумма, с которой Вы можете вернуть 13%. Вопрос такой. Купили в 2013 году незавершенную недвижимость за 1 мл 800 тр, земельный участок был в аренде. В 2019 году оформили дом жилым и купили землю за 4 т 500 р. Сейчас продаём дом и землю за 2 мл 700 т. И покупаем квартиру за 2 мл 700 т. Кадастровая стоимость дома 1 мл 800 т, земли 158 т. Нужно ли нам платить налог? Или как его не платить?

Здравствуйте.

В этом случае будете платить налог на получнный с продажи авто доход. Здравствуйте! Можете, конечно. Только вся проблема в том, что с каждой проданой машины Вам придется оплатить налог 13 процентов. Имущественный вычет (сумма, на которую уменьшается налоговая база - деньги с продажи автомобиля) составляет 250000 в год. То есть, если Вы продали 2 машины в месяц, стоимостью 1000000 каждая, Вам придется задекларировать и оплатить налог в сумме (2000000-250000) * 13%, а именно 227500 рублей. Можете, но какой дурак-продавец на такое согласиться в реальности.

ТС же постоянно будет на бывшем собственнике и штрафы и налог всё ему..., ничего не меняется для него...

Через 10-дней он прекратит регистрацию ТС и всё.., все поездки прекратятся.. Привет. Могу ли я продавать и покупать обратно авто раз в неделю? Например, купил 1.01.20, продал обратно 07.01.20. Купил 14.01.20 и тд. Чтоб не регистрировать авто и не платить Тр Налог.

Имеете.

Согласно статья 220 часть 1 п. 3 НК РФ

1. При определении размера налоговой базы в соответствии с пунктом 3 статьи 210 настоящего Кодекса налогоплательщик имеет право на получение следующих имущественных налоговых вычетов, предоставляемых с учетом особенностей и в порядке, которые предусмотрены настоящей статьей:

имущественный налоговый вычет в размере фактически произведенных налогоплательщиком расходов на новое строительство либо приобретение на территории Российской Федерации жилых домов, квартир, комнат или доли (долей) в них, приобретение земельных участков или доли (долей) в них, предоставленных для индивидуального жилищного строительства, и земельных участков или доли (долей) в них, на которых расположены приобретаемые жилые дома или доля (доли) в них.

Такое право предоставляется один раз. Имею ли я право получить имущественный вычет при покупке кв впервые? Имея при этом кв в собственности по договору дарения.

Здравствуйте, да, можете.

НК РФ Статья 220. Имущественные налоговые вычеты

1. При определении размера налоговой базы в соответствии с пунктом 3 статьи 210 настоящего Кодекса налогоплательщик имеет право на получение следующих имущественных налоговых вычетов, предоставляемых с учетом особенностей и в порядке, которые предусмотрены настоящей статьей:

3) имущественный налоговый вычет в размере фактически произведенных налогоплательщиком расходов на новое строительство либо приобретение на территории Российской Федерации жилых домов, квартир, комнат или доли (долей) в них, приобретение земельных участков или доли (долей) в них, предоставленных для индивидуального жилищного строительства, и земельных участков или доли (долей) в них, на которых расположены приобретаемые жилые дома или доля (доли) в них; У меня такой вопрос, я работаю в сетевом маркетинге, и с моей зарплаты удерживают 34% это в налогую и в пенсионную. Могу ли я получить вычет 13 % на строительство дома?

Добрый день! Если Вы владели имуществом менее 3-х лет, то Вы сможете воспользоваться имущественным вычетом, установленным ст. 220 Налогового кодекса, и уменьшить налогооблагаемую базу на 1 000 000 рублей. Для того, чтобы воспользоваться вычетом, необходимо подать в налоговую декларацию 3-НДФЛ до 30 апреля года, следующего за годом продажи имущества. Если доход от продажи обеих долей будет меньше 1 млн., налог Вам платить не придется. 1/3 доли продана в квартире и 1/4 доли продана в другой квартире. Обе достались по наследству. Как я могу воспользоваться имущественным вычетом при продаже квартиры 1 млн. рублей? Все квартиры были проданы одним договором (доли отдельно не продавались каждым совственником)

Добрый день! Да, налог придется уплатить, но если у Вас есть документы, подтверждающие расходы на строительство дома, Вы можете вычесть (путем подачи декларации в налоговый орган) их из налогооблагаемой базы в соответствии с п. 3 ст. 220 Налогового кодекса:

[quote]3) имущественный налоговый вычет в размере фактически произведенных налогоплательщиком расходов на новое строительство либо приобретение на территории Российской Федерации жилых домов, квартир, комнат или доли (долей) в них, приобретение земельных участков или доли (долей) в них, предоставленных для индивидуального жилищного строительства, и земельных участков или доли (долей) в них, на которых расположены приобретаемые жилые дома или доля (доли) в них.[/quote] Дом зарегистрирован как незавершенное строительство более 5 лет назад в данный момент строительство завершено, хочу зарегистрировать и тут же продать, нужно мне будет платить налог с дохода.

Здравствуйте!

Если собственник не работал, то оснований для вычета нет. Юлия здравствуйте

В соответствии со ст 220 НКРФ, налоговый вычет — это сумма, которая уменьшает размер дохода (так называемую налогооблагаемую базу), с которого уплачивается налог. В некоторых случаях под налоговым вычетом понимается возврат части ранее уплаченного налога на доходы физического лица, например, в связи с покупкой квартиры, расходами на лечение, обучение и т.д.

Налоговые вычеты не могут применить физические лица, которые освобождены от уплаты НДФЛ в связи с тем, что у них в принципе отсутствует облагаемый доход.

К таким физическим лицам относятся:

безработные, не имеющие иных источников дохода, кроме государственных пособий по безработице;

индивидуальные предприниматели, которые применяют специальные налоговые режимы. Можно ли получить Имущественный налоговый вычет? И если человек не работал и не работает. И квартира куплена родственниками.

Здравствуйте, Ирина!

Полного освобождения инвалидов с детства от налога не предусмотрено.

Вы вправе пользоваться стандартным имущественным налоговым вычетом

[quote]Статья 218. Стандартные налоговые вычеты

1. При определении размера налоговой базы в соответствии с пунктом 3 статьи 210 настоящего Кодекса налогоплательщик [b]имеет право на получение следующих стандартных налоговых вычетов[/b]:

2) [b]налоговый вычет в размере 500 рублей[/b] за каждый месяц налогового периода распространяется на следующие категории налогоплательщиков:

[b]инвалидов с детства[/b], а также инвалидов I и II групп;[/quote] Я инвалид с детства (III группа)?

Должна ли я платить подоходный налог?

Здравствуйте!

Да, вам необходимо будет оплатить налог на доходы физических лиц.

Вы можете уменьшить налогоблагаемую базу на 1 миллион рублей. При этом налоговая будет учитывать кадастровую стоимость квартиры, не рекомендуется продавать квартиру дешевле 70% от кадастровой стоимости. Также вы можете заявить право на имущественный налоговый вычет при приобретении квартиры. Факторов достаточно много, лучше консультировать по конкретным суммам. Умерла мать в декабре 2018 года в собственности у нее приватизированная квартира, вступил в наследство после 6 месяцев хочу продать данную квартиру.

Платится ли налог с продажи данной квартиры если да то какой процент?

Если свекровь продаст до истечения пяти лет со дня регистрации права собственности на квартиру, то должна будет заплатить с полученного дохода НДФЛ. Уменьшить налоговую базу (доход) можно на имущественный вычет в размере 1 млн. руб., с остальной части дохода - НДФЛ.

Ст.217.1, 220 НК РФ. К сожалению, срок давности владения старым жилым помещением учитывается лишь по программе реновации в г.Москве. Моя свекровь в прошлом году получила жильё по программе переселения из ветхого жилья, дом ее снесли и дали новую квартиру. Вопрос: может ли она продать эту квартиру без уплаты налога на продажу (от кадастровой стоимости по недостижению 3-х или 5 лет), в принципе дом снесенный же давным давно в ее собственности был, если мы продадим эту квартиру данную ей взамен снесённого дома, будем ли мы платить налог с продажи?

Здравствуйте! Налогоплательщик (Вы) можете воспользоваться правом на имущественный вычет, предусмотренный пп. 1 п. 1 и пп. 1 п. 2 ст. 220 НК РФ, - в размере доходов, полученных налогоплательщиком в налоговом периоде от продажи квартиры, находившейся в собственности менее трех (пяти) лет, не превышающем в целом 1 000 000 руб. В Вашем случае налогооблагаемая база составляет 400 000 руб.-1 000 000 руб. = - 600 000 руб. , соответственно облагаемого дохода не возникает. При продаже этого имущества Вы не будете платить налог. У меня такой вопрос. Собираюсь продать комнату в коммунальной квартире. Купила я эту комнату в декабре 2018 года за 1.400 000 рублей. Планирую продать комнату в августе-сентябре 2019 года за 1.800 000 рублей. Вопрос: Придется ли мне заплатить налог на прибыль от продажи недвижимости, и какой? Какую сумму мне придется заплатить? Заранее спасибо большое!

Вообще с дохода от продажи недвижимости, полученной по наследству и находившейся в собственности менее трех лет, НДФЛ платить надо. Но налоговую базу (доход) можно уменьшить на имущественный вычет в размере 1 млн. руб. Таким образом налоговая база составит 0, НДФЛ - 0. Ст.220 НК РФ.

Для уменьшения налоговой базы необходимо указать на имущественный вычет с дохода от продажи недвижимого имущества в налоговой декларации о доходах физического лица (форма 3-НДФЛ). Декларацию следует подать до 30 апреля года, следующего за годом получения дохода. Срок владения принятым наследниками имуществом исчисляется со дня открытия наследства (дня смерти наследодателя) независимо от даты регистрации права. Ст.1152 ГК РФ. Продаём дом, полученный по наследству за 450 000 р. Нужно ли с этой суммы платить налог. Владеем домом с 2019 года.

Бесплатный вопрос юристам онлайн

Если Вам трудно сформулировать вопрос — позвоните, юрист Вам поможет:
Бесплатно с мобильных и городских
Помощь юристов и адвокатов
Спроси юриста! Ответ за5минут
спросить
Администратор печатает сообщение