Налоги в бюджет / Налоги - 2496 советов адвокатов и юристов

Здравствуйте! В соответствии с действующим законодательством РК,

Камеральный контроль - контроль, осуществляемый налоговыми органами на основе изучения и анализа представленной налогоплательщиком (налоговым агентом) налоговой отчетности, сведений уполномоченных государственных органов, а также других документов и сведений о деятельности налогоплательщика.

Камеральный контроль является составной частью системы управления рисками.

Цель камерального контроля - предоставление налогоплательщику права самостоятельного устранения нарушений, выявленных налоговыми органами по результатам камерального контроля, путем постановки на регистрационный учет в налоговых органах и (или) представления налоговой отчетности в соответствии со статьей 587 Налогового кодекса и (или) уплаты налогов и других обязательных платежей в бюджет. У меня есть ИП и ТОО, я хочу закрыть ИП чтобы работать только по ТОО, написала заявление, мне сказали что у меня будет Камеральный контроль, что это?

Неправ, приватизировать не обязательно. Но земля в черте посёлка не находится, по тексту, в ведении администрации - собственником является муниципальное образование, его функции выполняет соответствующий орган местного самоуправления, а не Администрация какой-то части муниципального образования. Земля в черте посёлка, стоит водонапорная башня в центре посёлка, проводить просят поверх земли, а земля в ведении администрации поселения, а не районной администрации... Ведь налоги за землю идут в местные сборы. Местный бюджет поселения... почему надо приватизировать свою землю? На администрацию посёлка выделены деньги на "Народные инициативы"... Жители на сходе попросили главу администрации провести летний/по поверхности земли/ общий водопровод на одной улице, от водонапорной башни, но он отказал, ссылаясь на то, что для этого надо приватизировать землю, а для этого у администрации денег нет... Прав ли он? Выходит, что земля в черте посёлка не в ведении администрации?

Здравствуйте. А кбк чего у вас неправильно? Страница 2, строка 020 3 ндфл, при возврате налога из бюджета КБК 182 1 01 02010 01 1000 110, а я указала на доплату 182 1 01 02030 01 1000 110 Я неправильно указала КБК в 3 ндфл на возврат налога за квартиру, сдала документы в январе, предписаний от налоговой не было, нужно ли мне подать уточнённую декларацию? И опять весь пакет документов предоставлять?

Добрый день!

На имущественный налоговый вычет может претендовать гражданин Российской Федерации, который получает доходы, облагаемые по ставке 13 %. Инвалидность в данном случае значения не имеет.

То есть, Вы вправе получить имущественный налоговый вычет из бюджета при условии, если Вами уплачивался налог на доходы физических лиц (13%) за три года до покупки квартиры либо будет уплачиваться в течение трех лет после её прибретения. Я инвалид 2 группы. Год назад куплена квартира на моё имя. имею ли я право на налоговый вычет.

Здравствуйте. Посколько транспортный налог оплачивается в бюджет местный, то Вам необходимо ознакомится с местным законодательным актом о транспортном налоге. Местные власти сами устанавливают ставки и льготы. Должна ли я платить транспортный налог, если я состою га учете в психдиспансере.

При принудительном выкупе акций плательщик является налоговым агентом. Поэтому он несет обязанность по исчислению, удержанию с вас и выплате в бюджет подоходного налога. У меня принудительно выкупили акции АВТОВАЗа. Деньги перечислили на сберкнижку еще 10 декабря 2018 года. Узнала случайно, неделю назад. Вопрос: должна ли я подать 2-НДФЛ?

А вдруг подоходный налог уже удержали при перечислении денег и подали 2-НДФЛ?

Как узнать?

И самой подавать 2-НДФЛ с полученной суммы 13%? А если эта сумма начислена уже за минусом 13%?

Синякина Светлана Тольятти.

Согласно подпункту 2 пункта 1 статьи 1 Налогового кодекса, специальный налоговый режим - особый порядок исчисления и уплаты отдельных видов налогов и других обязательных платежей в бюджет, а также представления налоговой отчетности по ним для отдельных категорий налогоплательщиков. Какими льготами и преференциями может пользоваться ИП на упрощенке, инвалид 3 группы в 2019 году?

Бесплатный вопрос юристам онлайн

Если Вам трудно сформулировать вопрос — позвоните, юрист Вам поможет:
Бесплатно с мобильных и городских

Добрый день, Сергей. Проблема в том, что у Вас нет "своей" задолженности, задолженность ООО перед бюджетом. Вы можете погасить часть задолженности ООО от своего имени. Налоговым кодексом допускается оплата налогов третьими лицами. Но, в случае банкротства ООО и недостаточности имущества для погашения задолженности, требование о субсидиарной ответственности все равно будет пред'являться к ген. директору и обоим учредителям. У ооо задолженность по налогам. Я являюсь соучередителем но не ген директором. Могу ли я закрыть свою часть задолжености.

Добрый день, Николай. Вычет НДФЛ можно получить только при перечислении НДФЛ в бюджет. ИП на ЕНВД не уплачивает НДФЛ. Однако, возможно у Вас есть иные источники доходов, с которых был уплачен НДФЛ в бюджет. Тогда как физическое лицо можете заявить вычет по НДФЛ. Я ИП на ЕНВД, могу ли я приложить к вычету расходы на курортно-санаторное лечение?

Что значит какую сумму поставить? Она должна быть подтверждена. Добрый день!

Вычет Вам будет предоставлен в соответствии с заявлением о распределении вычетов, которые Вы должны подать в налоговый орган.

(Письма Минфина России от 20.04.2015 № 03-04-05/22246, от 18.03.2015 №03-04-05/14480, от 26.03.2014 № 03-04-05/13204). Добрый день! Каждый из супругов имеет право на вычет, равный сумме понесенных расходов, но не более 2 млн. руб. Таким образом, каждый супруг вправе получить сумму в размере 1 400 000 руб. Но за каждый год Вы вправе получить только ту сумму, которая была уплачена в бюджет из заработной платы (т.е. 13%). Сумму вычета Вам следует указать равную уплаченному в бюджет налогу, которая указана в правке 2-НДФЛ. Купили в 2018 году с мужем квартиру в совместную собственность за 2 800 000 хотим оба получить имущественный вычет. Какую сумму каждому поставить в 3 НДФЛ?

Поскольку Вы на спецрежиме и не уплачиваете НДС при получении расчета за работу перечислите в бюджет сум му НДС. Здравствуйте!

Платить НДС Вы не обязаны. Требуйте внесения изменений в контракт в части определения цены без учета НДС. На гос закупках на 400000 тыс указана с НДС я как исполнитель ИП работаю по усн 6% от доходов в итоге кто будет платить НДС заказчик или исполнитель.

Светлана, добрый вечер! Рекомендую обратиться с письменным заявлением на имя начальника управления налоговой службы Вашего района с требованием о списании долга. Сейчас очень многие граждане сталкиваются с подобной ситуацией, при этом сотрудники налоговой ссылаются на всевозможные причины, пытаясь таким образом закрыть брешь в своем бюджете по сборам.

В заявлении укажите, что данный долг образовался именно до 01.01.2015 года в виду чего подлежит списанию в полном объеме. А дальше уже действовать в зависимости от их ответа. По большей части они списывают данные долги, не ввязываясь в судебные споры. Мне не амнистировали сейчас долг по транспортному налогу (лодка) за 2014 год. Ответили, что 2014 год не входит в долг, т.к. в 2015 году до 20 декабря, он бы мог быть оплачен, Но он же не был оплачен-значит долг. Значит его надо амнестировать в 2018? Или нет? светлана.

Добрый день, Степан. Совмещать ОСНО и ЕНВД по одному виду деятельности нельзя. В случае, если вы, как налогоплательщик на ЕНВД, выставляете счет-фактуру с НДС, то обязаны заплатить налог в бюджет и подать налоговую декларацию. Со спецрежима вы не "слетаете". Предприятие занимается транспортными услугами и платит налог по ЕНВД. Может ли предприятия не уведомляя налоговую по этому виду деятельности работать с НДС.

Общий срок исковоц давности - 3 года. По практике исключение было когда налоговая по требованию за три года в три года уложилась и подала - налогов почти за 6 лет взыскали. Суды преференции всегда оказывают "своим", когда ресь идет о пополнении бюджета. Иск вы вправе подать за весь период задолженности. Однако в случае заявления ответчиком о применении срока исковой давности суд вынесет решение только по задолженности, образовавшейся за три года до даты поступления иска в суд.

При этом ГСК может потерять часть госпошлины. Член гаражного кооператива имеет задолженность по членским взносам и аренде земли за период более 8 лет. Правление кооператива неоднократно оповещало должника заказными письмами о задолженности, но оплата не поступала. За какой срок кооператив может востребовать с должника долг?

Добрый день, Сергей. В соответствии со статьей 75 Налогового кодекса РФ пени начисляются с момента возникновения недоимки по налогу по день фактической уплаты недоимки в бюджет. Суд вынес решение от 20 февраля 2016 г, о погашении транспортного налога за 2011 г и за 2013 г. Все судебное разбирательство (ходотайство, арбитражный суд) длилось в течении летних месяцев 2016 и в итоге в сентябре, когда мы оплатили недоимку по транспортному налогу, нам налоговая насчитала пеню за недоимку во время судебного разбирательства!? Правомерна ли налоговая.

Добрый день, Юлия. Возьмите в бухгалтерии справку по форме 2-НДФЛ и сами посмотрите были ли перечисления в бюджет НДФЛ с зарплаты. Если за весь год налог не был перечислен, то и возврат делать не с чего, но возможно какая-то сумма была удержана, которую можно вернуть. В этом году надо сдавать декларацию, а на работе я не плачу налог так как у меня ребёнок инвалид, и бухгалтер мне сегодня сказала что я не смогу сдать декларацию раз с меня не снимают налог. Я так понимаю нет смысла сдавать декларацию.

В случае, если НДФЛ не был удержан у работника, то в соответствии со статьей 226 НК РФ работодатель доначисляет налог, удерживает с выплат работнику и перечисляет в бюджет. Если бы с Вас не удержали НДФЛ, и ошибка бухгалтера обнаружилась бы после увольнения, то работодатель должен сообщить об этом в налоговый орган, тогда бы Вам пришло налоговое уведомление об уплате НДФЛ. И Вы самостоятельно должны были бы уплатить налог. При расчёте (увольнение) у меня вычли всю сумму за полгода работы подоходного налога, сказав, что не удерживали его из зарплаты. Так можно?

Владимир, доброе утро!

Если при очередной проверке будет выявлено, что другой человек работает в Вашем бизнесе (например, стоит за кассой), а Вы при этом оформлены как ИП без сотрудников, то может последовать ответственность как за неуплату налогов и так и за отсутствие оформленных отношений с работником. Налоговая просто Вам начислит все взносы и заработную плату, которые Вы должны будете выплатить. Моя жена оформлена как продавец, но зарплату не получает потому что одна семья один бюджет! Меня требует налоговая каждый год поднять ей зарплату! Это законно? Я предприниматель, мне в работе помогает жена, ещё давно при проверке мне сказали что семейный подряд отменён и я должен оформить жену в качества продавца. Естественно у нас один бюджет и она зарплату не получает. Теперь каждый год от меня требует налоговая служба поднять ей зарплату. Вопрос на сколько закономерно требования налоговых органов? Спасибо.

Добрый день, Мария. Вашу задолженность по налогам Вы всегда можете проверить на сайте nalog.ru в Личном кабинете.

Исходя из того что Вами написано, можно предположить, что в 2018 году Вы получил доход от ООО "Форвард". Соответственно, должны уплатить с этих доходов НДФЛ (налог на доходы физических лиц) в бюджет. ООО "Форвард" по каким-то причинам не смог удержать этот налог с Вас при перечислении доходов и как налоговый агент сообщил об этом в налоговую инспекцию. Возможно, например, выигрыш в лотерею и пр. Если вы получили доход то да вы обязаны уплатить и то надо смотреть за что. Если это был кредит то платить не надо он не считается доходом. Получила налоговое требование, где есть строка налог на доходы физ лиц от ооо "форвард", типа коллекторы? Что делать?

Вести совместное хозяйство это значит совместно выполнять взаимные обязательства по ведению общего хозяйства в целях совместного проживания, делать совместные улучшения в квартире (покупка мебели, ремонт) и т.п. в том числе нести расходы на имущество, коммунальные платежи, налоги и т.п. Здравствуйте. Это значит проживать вместе, иметь общий бюджет, участвовать в расходах друг друга. Покупать какие то вещи для общего пользования. Скажите, пожалуйста, что означает вести совместное хозяйство супругам с юридической точки зрения?

Добрый день! Ключевое слово в вашем вопросе - работающий! Если вы работаете и платите подоходный налог в размере 13% от заработка, то естественно имеете право и на возврат из бюджета подоходного налога. При условии, что ранее вы этим правом не пользовались. Максимально можно вернуть только 260 тысяч рублей – 13% от верхней границы, которая установлена для определения расходов в размере 2 000 000 рублей. Могу ли я как пенсионер получить налоговый вычет на вновь построеный дом.

Здравствуйте. Да, препятствий никаких. Добрый день

Могут и отказать. Если фирма была закрыта с долгам по налогам, то учредители и директор попадают в список на срок 3 (три) лет. При регистрации компаний с их участием будет получен отказ, а именно: был директор или учредителем (50% и более долей) в фирме не погасившей долги перед бюджетом. Директор или учредитель в фирме с недостоверными данными в ЕГРЮЛ или находящегося под ликвидацией по решению суда. Я являюсь генеральным директором ООО, которое находится в стадии ликвидации по решению налоговой. Могу ли я открыть ООО новое как учредитель?

Уважаемая Татьяна Александровна!

Со всех видов дохода (кроме пенсий) должен удерживаться и перечисляться в бюджет подоходный налог - 13%. Делает ли это Ваш работодатель, Вы можете уточнить у него. Звание Ветеран труда никак не влияет на это.

Удачи! Ветеран труда, работаю. Взымается ли с моей зарплаты налог 13%

Здравствуйте! Оформлять ИП в данном случае не обязательно, вместе с тем налоги оплачивать вы обязаны. Если вы будете сдавать в аренду нежилое помещение как физическое лицо, то обязаны уплачивать подоходный налог 13%. В случае с ИП вы можете избрать упрощённую систему налогообложения и платить (доходы) и платить 6%, однако обязаны будете делать отчисления за себя лично в пенсионный фонд и фонд обязательного медицинского страхования. В прошлом году такие отчисления составили около 32 тыс. руб. в год. Если ваш годовой доход не превысит 300 000 рублей, то кроме указанных отчислений в бюджет больше никаких налогов платить не нужно. После регистрации в качестве ИП вы должны открыть расчетный счет в банке и сообщить о нем в налоговый орган. Нужно ли оформлять ИП если я хочу сдавать нежилое помещение в аренду? Если нужно какое будет налогообложение, с какой суммы будет исчисляться? Нужно ли оформлять расчетный счет?

Это зависит от налогового законодательства иностранного государства, в котором вы планируете работать. Если вас, конечно, не интересовал вопрос какой налог у вас будет удерживаться в РФ при осуществлении трудовой деятельности за границей. В общем случае - если Вы будете находится за рубежом 183 дня и менее в году - то должны будете платить российскому бюджету 13% НДФЛ, если более-30%.

Кроме того у России имеются соглашения об избежании двойного налогообложения с рядом государств. При этом они имеют приоритет над положениями Налогового Кодекса РФ. Так что нужно еще смотреть это соглашение, чтобы определить налог, который Вы будете платить. Какой налог у меня будет удерживаться в РФ при осуществлении трудовой деятельности за границей? Какой налог с меня будут высчитывать при работе за границей?

Бесплатный вопрос юристам онлайн

Если Вам трудно сформулировать вопрос — позвоните, юрист Вам поможет:
Бесплатно с мобильных и городских
Помощь юристов и адвокатов
Спроси юриста! Ответ за5минут
спросить
Администратор печатает сообщение