Налог на полученную прибыль / Законы и прочие темы - 632 советов адвокатов и юристов

Нет. Без учета в ГИБДД транспортный налог не начисляется. При продаже ФНС может начислить налог на прибыль если получит информацию о совершенной сделке. Если вы уже вписаны в ПТС, то вы должны были поставить авто на учет в ГИБДД в течение 10 дней.

Если вы сейчас продадите авто какому-то глупому покупателю, который не проверит его, то этот покупатель не сможет поставить авто на учет и все равно вернется к вам. Либо пойдет в суд с иском к вам или в полицию с заявлением о мошенничестве. Оно вам надо?

Вот если бы вы не вписаны в ПТС, тогда это можно было бы проскочить. А так - не удастся.

Налог придется заплатить в любом случае. Купил авто в автосалоне, на себя на учёт не ставил, но вписан в птс. Хочу продать автомобиль дороже по двум договорам дкп. Будет ли мне начислен налог на прибыль, если авто не регистрировалось в ГИБДД?

Добрый день!

Вы можете воспользоваться налоговым вычетом в 250 тысяч рублей. На такую сумму никто вам не будет проверять. Но по закону нужно заплатить, т.к. вы приняли его за 200 а продаете за 300. Спасибо за ответы, но ни первого ни второго я не понял) Можно просто. Для как для обывателя, объяснить с какой суммы мне необходимо будет уплатить налог? От ФССП получил гараж должника в счёт погашения части задолженности. Гараж оценён в 200 т.р. Сейчас хочу его продать за 300 т.р. Буду ли я в таком случае платить налог с прибыли?

Просто во-первых я его получается не покупал, а во-вторых приставы взыскали с должника не весь долг передо мной.

Здравствуйте Анастасия! Организация-заказчик вправе признавать расходы (как в бухгалтерском учете, так и в целях налогообложения прибыли) в том месяце, в котором услуги были фактически оказаны, независимо от даты фактического поступления акта и от даты проставления электронной подписи под полученным актом.

Вычет НДС организация вправе предъявить в том периоде, когда фактически получены УПД или счет-фактура по системе электронного документооборота (при выполнении иных условий, необходимых для принятия НДС к вычету). [b]Можно приходовать датой оплаты.[/b]

Надеюсь Наш ответ Вам полезен.

С уважением, Юридическая Консультация "E911 Group". Как в бухгалтерии бюджетной организации отражать полученные Акты выполненных работ/услуг за месяц, выставленные поставщиками услуг последним днём месяца, а нами получены только в начале следующего месяца? Например Акт от 30.11.2021, получен нами только 01.12.2021 или даже позже (коммунальные услуги и не только).

Можно ли приходовать датой оплаты?

13% от прибыли и должен будет оплатить. Здравствуйте, Светлана! Судя по всему, фактически полученный доход от продажи будет значительно ниже кадастровой стоимости, в связи с чем на основании ст.214.10 Налогового кодека РФ, налог по ставке 13% должен исчисляться с вмененного дохода в размере 70% кадастровой стоимости. Если, конечно, в вопросе указана цена за продажу обоих объектов. Три года назад приобретён на торгах по банкротству участок земли с нежилым зданием. Кадастровая стоимость участка 460000 руб, здания 1400000 руб. Собственник хочет продать его за 500000 руб. Какой налог ему придётся заплатить?

Здравствуйте. Исключительно с согласия кредитора, то есть ФНС. Здравствуйте! Сам договор перевода долга не приведет к налоговым последствиям по НДС и налогу на прибыль ни у первоначального должника, ни у нового должника. А вот проценты по долговому обязательству приведут к возникновению: - внереализационного дохода (п.6 ст.250 НК) у нового должника. Доход следует признавать ежемесячно, как по выданному займу; - внереализационного расхода (пп.2 п.1 ст.265 НК) у первоначального должника. Расход следует признавать ежемесячно, как по полученному займу. Возможно ли заключение договора по переводу долга в отношении налоговых санкций?

Здравствуйте!

Если владеете авто менее 3 лет, доход от его продажи облагается налогом. Чтобы уйти от налога, вы можете зачесть расходы на покупку авто. Добрый день, Василий!

Обременение налогом с продажи а/м возникает у собственника (налогового резидента) в случае, если он пользовался транспортным средством менее 3 лет и если он не докажет, что с продажи а/м он не получил прибыли. Здравствуйте! Платить налог не нужно, если:

- продали авто за меньшую или равную 250 тыс. руб. сумму;

- продали за столько же, за сколько и купили (при наличии документов о купле-продаже). На продажу авто если зарегистрировался неделю назад?

На вычет по покупке жилья - дальнейшая судьба жилья, после назначение вычета, роли не играет никакой.

Отсрочку - ну, если найдете для этого основания, в рамках ст. 64 НК РФ, и оформите в налоговой. У меня такой вопрос. Я продала квартиру, в собственности была менее 3-х лет. Могу ли я одновременно получить вычет с покупки этой квартиры и отсрочку по налогу на прибыль от продажи?

Бесплатный вопрос юристам онлайн

Если Вам трудно сформулировать вопрос — позвоните, юрист Вам поможет:
Бесплатно с мобильных и городских

Доброго вечера, Алена

Налоговая ставка на 2021 год составляет 13% от суммы полученного дохода. Это регулирует статья 224 НК РФ, и размер не зависит от того, о новом авто идёт речь или б/у. Считается это просто: берёте сумму продажи и умножаете на 0,13.

ссылка https://www.nalog.gov.ru/rn25/ifns/r25_01/info/10757179/ Здравствуйте!

Если у вас образуется прибыль от продажи, то в соответствии с ч.1 статьи 224 Налогового кодекса РФ, вам придётся заплатить 13% от суммы полученного дохода.

200 000 р у вас будет прибыль насколько я понимаю (1700 000-1 500 000), вот с этой суммы вы и должны заплатить налог 13% Купила автомобиль в декабре 2019 года в кредит, цена 1500000, сейчас нахожусь в декрете, если продам автомобиль за 1700000, сколько нужно будет заплатить налог?

Если вы приняли квартиру по наследству, то срок иной и он составляет 3 года. И тогда вы можете продать без уплаты налога. Более того, если вы продадите и приобретете другую в один налоговый период, то так же не платите налог. Если Вы оформили право на наследство - то можете продавать, так как будучи сособственником вы просто прирастили долю... Считается что Вы владелец с момента приобретения Вами доли... Можете продать и купить другое жилье. Избежать налога можно, предоставив документы на покупку нового жилья Т.е. дохода Вы не получите. Нужно будет заполнить декларации. Чтобы не платить налог, нужно дождаться, чтобы прошло 3 года. Здравствуйте Алексей, уточните в чем суть вопроса, а именно, что мешает Вам продавать. Я жил с мамой, она умерла год назад. Квартира стала полностью в собственности, а не только половина. Вопрос: могу ли я щас её прощать, купить другую квартиру и не платить налог прибыль, так как не прошло 5 лет как она в собственности.

Нет. Не будет налога. Сумма за которую Вы продаете превышает 70% от кадастровой стоимости. Да, налог будет от 90 000 рассчитываться. Нет налога на прибыль.

Есть налог на доходы.

Вы освобождены, так как доход до 1 млн с продажи квартиры. Не понятен ответ, что значит рассчитывается от 90 000 Квартира досталась по дарственной от родной сестры, хочу продать за 850 000 т руб, кадастровая стоимость 940 000, будет ли у меня налог на прибыль.

Здравствуйте, Аля!

Вы пишете: нет ПОСТОЯННОЙ работы. Значит какой-то доход он получал.

Если он получил доход, значит должен уплатить налог.

В любом случае, для того, чтобы трудиться на территории РФ, он должен был оформить патент.

Возможно он его не оплатил.

В любом случае пусть обратится в налоговую и выяснит конкретную причину начислений.

Основание: НК РФ. Налог на прибыль платят только юридические лица. Ко мне обратился сосед-гражданин таджикистана, ему пришла квитанция, заплатить сегодня налог на прибыль 12 тысяч. Что делать.

У него нет постоянной работы, нет прибыли, нет доходов, жена и дети переболели короновирусом, бабушка целый год болеет требуется уход.

Как это налоговая выписывает квитанции не изучив досконально ситуацию человека. И никоу нет дела никто не подсказывает, у него даже на хлеб нет, не то чтобы налог заплатить. Что в такой ситуации делать соседу?

Здравствуйте!

Если меньше 1 млн. ничего не надо платить

Или если покупаете другое жилье-в зависимости от суммы продажи и суммы покупки. Минимальный срок владения, после которого продавец освобождается от налога, 3 года. Это действует на все квартиры — купленные, полученные по наследству, и приватизированные. Ничего платить не нужно. На днях приватизировала комнату в общежитии коридорного типа, при продаже нужно платить налог на прибыль 13%? И какие льготы или варианты есть чтобы не платить?

Здравствуйте. В части налога - он платиться с дохода, если вы продали дешевле, чем купили, то дохода нет и налога нет. Все возможно с продажи недвижимости ранее 3 лет уплачивается налог, бремя доказывания что вы не получили прибыли лежит на вас! Скажите купил комнату (в обшежитии) сейчас хочу продать ее прошло от покупки 4 месяца, могу ли я это сделать и должен ли я что то еще оплатить с нее?! (налог и тд?!и разъясните вот пример сегодня я купил ее завтра продал после завтра новый владелец ее продал так возможно?!

Здравствуйте!

Так как у вас речь идет о переуступке требования, а не о продаже имущества, правила о 3-летнем сроке не применяются.

Вы вправе зачесть расходы при заключении ДДУ и заплатить налог с разницы. Действует правило ст.217.1 о трехлетнем сроке владения, НК РФ не указывает как право собственности у Вас возникло на основании ДКП или переуступке права. А применить можете либо срок владения и вовсе не платить, либо платить с разницы между расходами на приобретение и полученным доходом от реализации. Т. Е. Налог с разницы в цене заплатить нужно? При переуступке договора ДДУ выплачивается налог на прибыль, если с момента покупки прошло более 3 х лет и ДДУ это единственное жилье.

Здравствуйте!

Единственный подходящий вариант - зачесть расходы на покупку (980.000) и заплатить налог с разницы. Здравствуйте, Ольга! Можно уменьшить полученный от продажи доход на налоговый вычет в размере 1 000 000 руб. Полученная разница (то есть 13 000 000) будет облагаться налогом по ставке 13%. Получается прибыль 13020000? С этой суммы Ндфл? Помогите рассчитать налог на прибыль при продаже имущества. В 2019 году приобрела 1/2 доли собственности за 980 000 тысяч рублей. Если сейчас продам за 14.000000 рублей, сколько нужно заплатить НДФЛ? Полная Кадастровая стоимость 19 260 000

Деньги, полученные в долг, доходом не являются, поэтому налогообложению не подлежат. [quote]

Но Верховный суд с такими требованиями не согласился и подтвердил справедливые решения нижестоящих судов, что деньги, полученные гражданином в долг, НДФЛ не облагаются, так как не образуют для человека экономической выгоды.[/quote] Нет, не должен платить с полученного займа, это не считается доходом. Да и сделка носит неформальный характер, нигде не фиксируется. Нужно ли физическому лицу платить налог на прибыль с тех денег которые ему дали в долг?

Сам биткоин не облагается налогом, а только полученная прибыль / доход за год в рублях, а значит код указывается «32» (иные доходы) в соответствии с Приказом ФНС России от 28.08.2020 N ЕД-7-11/615@ «Об утверждении формы налоговой декларации по налогу на доходы физических лиц (форма 3-НДФЛ), порядка ее заполнения, а также формата представления налоговой декларации по налогу на доходы физических лиц в электронной форме». Здравствуйте, при обложении НДФЛ доходов от операций с криптовалютами следует руководствоваться разъяснениями Минфина России https://base.garant.ru/71959252/#friends

На мой взгляд наиболее подходящий код дохода - 1533 "Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами, не обращающимися на организованном рынке" При заполнении декларации 3-НДФЛ озадачился с указанием подходящего вида дохода (кода). Сам доход был получен от торговли криптовалютой на иностранной бирже.

Если это у Вас единственное жилье, то в соответствии п.4. ч.3 ст.217.4 НК РФ Вы освобождаетесь от налогообложения. Если же у Вас это не единственное жилье, то налог на доход продеться платить, от суммы полученной прибыли. Вы купили недвижимость за 500 000 рублей, продали за 800 000 рублей, полученный доход 300 000 рублей с которого Вы платите налог 13%. Если я продам дом с земельным участком по цене 800 тыс руб, купленный полностью за средства по программе молодая семья на сумму 500 тыс. руб., оформленный в общую долевую собственность 3-х членов семьи (я и двое несовершеннолетних детей) в собственности менее 5 лет, какую сумму налога я должна буду уплатить в бюджет? Как её рассчитать?

Здравствуйте.

Это означает что сейчас вам необходимо заплатить налог на прибыль, банк вам простил кредит - вы получили доход. С дохода необходимо оплатить налог. Получил заказное пимьмо от банка о полученнном кредите в 2019 г. (не оплачивал).. Банк уведомляет меня, что исполнил обязанность налогового агента и сообщил в Налоговую инспекцию о невозможности удержания налога с дохода полученного мной, в виде прощения Банком задолженности по кредитному договору как это понять? Не могу разобраться? Подскажите пожалуйста, уважаемые юристы.

Постоянные налоговые обязательства (пно) - образуются из-за превышения налога на прибыль, рассчитанного на основании налогового учета, над налогом с бухгалтерской прибыли.

[b][i]С Уважением, адвокат в г. Москва – Степанов Вадим Игоревич.[/i][/b] Пришли деньги на карту УФК по г. Москве. Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по ПНО. Что такое ПНО? За что мне пришли деньги?

Здравствуйте.

Никаких налогов платить не нужно. Вы продали наследованное имущество, в данном случае прибыль полученная от продажи налогом не облагается. А почему, собственно, Николай Валерьевич и Олег Вячеславович так в этом уверены? Безусловного освобождения от налогообложения только потому, что было продано имущество, полученное по наследству, нет. Возможно они перепутали с налогом НА НАСЛЕДСТВО - такой налог действительно давно уже отменен. С полученного же дохода от продажи наследственного имущества налог взимается на общих основаниях, кроме тех случаев, когда можно использовать право на получение вычета. Апродан автомобиль в 2020. Был приобретён в 2014 году совместно с мужем. Муж умер и 2020 году я подучила свидетельство о праве наследства и продала авто. Как быть с налогами.

В данном случае налогом облагаться не будет, в связи с тем, что не была получена прибыль. Тут еще такой момент, что продавец квартиры в сентябре 2020 года продал часть квартиры доставшейся в наследство. Налоговый вычет с 2 млн рублей продавец успел получить полностью.

Итого получил прибыль 2,4 млн рублей, другую недвижимость не приобретал. Является пенсионером. В январе 2016 года была куплена квартира за 2 млн рублей с привлечением кредитных средств. В августе 2020 года квартира была продана также за 2 млн рублей. Покупатель также использовал кредитные средства. Как будет рассчитываться налог при сроке владения менее 5 лет? Какой необходимо будет заплатить налог с данной сделки?

Здравствуйте!

В вашем случае налог можно заплатить только с 200 тыс. руб.

Какая кадастровая стоимость квартиры? Как получена квартира? Добрый день! Вы можете воспользоваться налоговым вычетом в размере 1 000 000 рублей, установленным п. 1 ч. 2 ст. 220 Налогового кодекса. В этом случае налоговая база уменьшится на 1 000 000 рублей, и налог придется заплатить только с 200 000. Чтобы воспользоваться налоговым вычетом, необходимо подать декларацию 3-НДФЛ в свою налоговую до 01 апреля года, следующего за годом продажи квартиры. Квартира получена по дарственной от родственника, кадастр стоимость 1 млн руб. Скажите пожалуйста, если у меня в собственности квартира 2 года, и я хочу продать её за 1 млн 200 тыс, с какой суммы мне нужно заплатить 13 процентов? Со всей или только с 200 тыс? Заранее спасибо)

Налог 15% от прибыли. Декларировать в налоговых органах Литвы свою прибыль вы обязаны в течении месяца после сделки. В течении года уплатить полагающийся налог. Если проигнорируете, то в конце года Вам пришлют налоговые органы несколько обращений, если не будете отвечать на запросы - внесут в список не желательных лиц и общую шенгенскую базу безопасности (после чего в последствии уже визу вы не получите ни в какую европейскую страну), и будут взыскивать через исполнителей суда. Так, что лучше налоги уплачивать. Или думать об этом заблаговременно на сделке у нотариуса. Прибылью считается разница от сумм приобретения и продажи. Если продаете за такую же цену как и покупали или приобрели, или за меньшую стоимость, то налог взиматься не будет. И к стати, с 2011 года недвижимость в собственности должна быть выдержана уже пять лет, что бы сделка не облагалась налогом. Имею квартиру в Вильнюсе, в собственности 5 лет, хочу её продать как это лучше сделать и какой налог нужно заплатить и кому?

Вы имеете право получить налоговый вычет с продажи в сумме 250 тыс руб. Получение стандартного вычета на детей не имеет значения, данные вычеты не связаны между собой. Также надо подать налоговую декларацию в ФНС до 30 апреля следующего года. Здравствуйте! Налогового вычета на продажу авто не существует. Более того, вы наоборот ОБЯЗАНЫ заплатить налог на прибыль, если продали авто по сумме, превышающей 150000 руб. Срок владения авто два с половиной года. Продав его, имею ли я право получить налоговый вычет на продажу авто, если получаю на работе налоговый вычет на детей?

Бесплатный вопрос юристам онлайн

Если Вам трудно сформулировать вопрос — позвоните, юрист Вам поможет:
Бесплатно с мобильных и городских
Помощь юристов и адвокатов
Спроси юриста! Ответ за5минут
спросить
Администратор печатает сообщение