Ндфл ответственность / Налоги - 1541 советов адвокатов и юристов

Пишите жалобу в прокуратуру и ГИТ по этому поводу.

С уважением. Так в прокуратуре и в гит писал щас отмену судебного приказа сделал дальше незнаю что будет. А что по существу везде писал и в налоговую и прокуратуре с (едователи по особо важным делам вели и куда только не обращался 228 ст НКгласит что я должен оплатить НДФЛ а не работодатель если что на платной основе поможете 89146346063 За меня работодатель не платил налог 13 процентов в тд было указана 13 оклад 4 процента вредности 50 крайний север и районы кофицент всё по окончанию сезона выплачивает остальную часть при этом ни по основному ни по этим остаточным деньгам налога нет и его повесили на меня правил работодатель.

Если в договоре аренды нет пункта о компенсации за ОСАГО то будет считаться как доход. Не будет являться доходом, здесь возврат средств. Помогите разобраться, ООО по договору аренды авто у физ лица, вернуло сумму полиса по осаго, вопрос считается ли это доходом физ лица и надо ли удержать ндфл.

Добрый день!

Если срок владения доли свыше 5 лет, то полученные денежные средства от продажи доли не облагается НДФЛ.

Если срок владения меньше, то 13%-минус сумма, потраченная на оплату доли. Как можно воспользоваться вычетом по НДФЛ при продаже имущества ООО /есть 5 лет и 11 лет/ Заранее благодарен!

Последует проверка, и вас как рендодателя уличат в уклонении от налогов. Заставят уплатить НДФЛ за всё время аренды и ещё наложат штраф. Платить придется примерно 20 % от всего дохода. Налоговым законодательством закреплена финансовая ответственность за незаконную сдачу квартиры в аренду в виде штрафа за: 1. неисполнение обязанности по уплате налога (статья 122 НК РФ) – от 20 до 40% (если правонарушение совершено умышленно) от суммы неуплаченного налогового платежа; 2. непредставление декларации (статья 119 НК РФ) – 5% от взноса, подлежащего перечислению за каждый месяц задержки, но не более 30% и не менее тысячи рублей. Стоит уточнить, но вроде как налог платится, если по договору жилье сдаётся более года. Какая будет ответственность, при сдаче квартирыв аренду в обход налоговой?

Доход от продажи доли в уставном капитале ООО облагается НДФЛ по ставке 13%, если налогоплательщик - налоговый резидент РФ, или 30% - если нет. Налог исчисляется и уплачивается самостоятельно, с заполнением декларации 3-НДФЛ. В общем случае налог не уплачивается, если на дату продажи доли срок владения ею составил более пяти лет. Также возможно применить имущественный вычет. Должен ли я заплатить налог при продаже доли в компании если я владел ею больше трёх лет?

Уголовная ответственность нет. Возможно признание Ваших действий недобросовестными и неосвобождение от задолженности по результатам банкротной процедуры, то вряд ли. Это зависит от конкретных обстоятельств. Юрист по долгам и банкротству Виталий Снытко. Добрый день!

Если Вы не предоставили кредитору поддельных документов, например справок НДФЛ-2, и пару раз вносили платежи по кредиту, то к уголовной ответственности Вас по ст. 159.1 УК РФ (мошенничество в сфере кредитования) вряд ли привлекут.

Чуть-чуть это сколько? Если в графе заработная плата чуть-чуть соврал при взятии кредита, платила поначалу точно в срок, затем потерял работу, стою на учете по безработице и хочу подать на банкротство (долг от 800 тыс. руб.). Что-то может быть мне из-за моего обмана? (Уголовная ответственность и тп)

Подать заявление, это право. Вам остаётся только ждать и представить доказательства вашей невиновности. Добрый вечер!

Если Вы при получении кредита предоставили кредитору достоверные сведения, а также не предоставили поддельные документы (справки НДФЛ-2), а также хоть один-два раза внесли платежи, то к уголовной ответственности Вас не привлекут. Взял кредит в мфк и не платил теперь коллектор подал заявление в полицию о привлечении меня по статья 159 часть 1 можно как то оспорить.

Бесплатный вопрос юристам онлайн

Если Вам трудно сформулировать вопрос — позвоните, юрист Вам поможет:
Бесплатно с мобильных и городских

Так срок подачи декларации за 2021 года закончился 30 апреля 2022 года Вам за неподачу декларации грозит налоговая ответственность по статье 119 НК РФ. Если был заключен договор ГПХ - 2010. Хочу подать декларацию 3 НДФЛ за 2021 год, работал не официально но нужно срочно задекларировать доход от трудовой деятельности, при заполнении 3 НДФЛ в личном кабинете не могу понять какой код дохода ставить?

Они не располагают сведениями о получении вами гражданства, сообщите им письмено что у граждан РФ такой обязанности нет! Здравствуйте!

У вас была обязанность когда было РВП-подать уведомление о проживании по РВП с приложением документов о доходе

Это-административное правонарушение, если вы этого не сделали

Получение гражданства РФ от административной ответственности не освобождает

Если срок давности не истек-то всё законно. Скажите пожалуйста, сегодня пришло уведомление о штрафе по рвп (не подала справку 2 ндфл) , но я получила гражданство рф, почему у меня вообще просят эту справку?

Возможно мошенничество, за подачу ложных сведений. Вам может грозить ст. 159.1 УК РФ мошенничество в сфере кредитования, путём предоставления недостоверных сведений. Это мошенничество. Вас могут привлечь к уголовной ответственности. Если вернёте во время, то ничего не не грозит, если не вернёте,взыщут через суд с% ней стойками и штрафом. Может грозить в том числе и уголовная ответственность за мошенничество. Добрый вечер!

На будущее - никогда не предоставляйте кредиторам недостоверные данные, а также поддельные документы (всякие справки НДФЛ-2 и т. д.).

Теоритически кредитор может обратиться в полицию с заявлением о возбуждении уголовного дела по ст. 159.1 УК РФ (мошенничество в сфере кредитования).

В Вашем случае лучше полностью погасить долг перед кредитором для избежания дальнейших проблем. А что мне за это грозит. Я взяла займ в мфо манимен, и не специально написало фио дочери, но паспортные данные мои, есть просрочка по займу в 2 недели, что мне за это грозит.

В зависимости от того облагается ли доход налогом. Какую декларацию нужно было подать? Нулевую? Вы не подали декларацию и не заплатили налог? Или вы заплатили налог, но не подали декларацию? Здравствуйте, Михаил!

Налоговая ответственность за несвоевременное представление или непредставление налоговой декларации предусмотрен ст.119 Налогового кодекса РФ. Согласно указанной статьи минимальный штраф составляет 1 000 руб. Конкретный же размер штрафа будет зависеть от суммы налога, подлежащей уплате на основании такой декларации, и от периода просрочки сдачи декларации. Какая ответственность (какой штраф) за не предоставление 3 НДФЛ в налоговою?

Да, могут и узнают, привлекают к уголовной ответственности и взыскивают выплаченное пособие. А каким образом могут узнать? Если только вы сообщите, либо ваш работодатель... Здравствуйте, Татьяна!

Поскольку по договорам ГПХ работодатель для работника также является налоговым агентом, который должен удерживать НДФЛ, то только если деньги будете получать в наличном порядке и работодатель не будет проводить выплату надлежащим образом об указанной Вами работе узнать нет возможности. Зарегистрировалась на бирже и позвали работать без внесения записи в трудовую. Без отчислений, но с договором гпх. Могут ли узнать, что работаю неофициально?

Это возиожно, но могут быть последствия. За это вас могут захотеть привлечь к уголовной ответственности. Я хочу купить 2 ндфл справку для получение кредита.

Вопрос не понятен. О каких деньгах идет речь. Вопрос уточните. Подайте жалобу на имя руководителя ИФНС и в прокуратуру. . Будут поведены проверки по вашим жалобам в течение 30 дней по ФЗ-59 и вам ответят и примут процессуальное решение, и если факты указанные в жалобе подтвердятся, то виновных привлекут к ответственности и примут меры и деньги выплатят.

Подать можно через сайт Генпрокуратуры, а они направят в нужный отдел прокуратуры

https://epp.genproc.gov.ru/web/gprf/internet-reception Срок на выплату — 30 дней. А в общем после отправки вами декларации 3-НДФЛ на налоговый вычет вы должны получить возврат денег не позднее чем через 4 месяца. Камеральная проверка завершена 21.03.2022 а денег так и нет.

Все налоги регулируются Налоговым кодексом. Если организация не удержала и не перечислила НДФЛ, то налог должно заплатить физическое лицо, получившее доход. Если налоговый агент не выполняет свои обязательства по уплате НДФЛ за физическое лицо, то будет ли взыскана сумма НДФЛ с организации по требованию налогового органа? Если да, то для этого нужно заявление в налоговый орган или налоговый орган делает это самостоятельно? Или же организации выставят штраф, а налог взыщут с физического лица? Какие НПА это регулируют. Спасибо.

Если Вы с этого дохода не платили НДФЛ 13 % - то НИКАК. Если вы получали доход неофициально, а хотите его легализовать, то вам следует оплатить 13% подоходного налога и подать соответствующую декларацию в налоговую службу (по закону имеете право, но порядок следует уточнить в налоговой). В объяснительной которую у вас попросят не пишите что занимались этим системно, пишите что оказывали разовые услуги по разным вопросам неизвестным вам лицам. Просто если будет доказана системность, то тогда регулятор оштрафует вас и привлечет к ответственности за незаконную предпринимательскую деятельность.

В остальных случаях если соседка платила вам неофициально, то доход ваш государству неизвестен и не может быть учтен. Как задекларировать свой доход, чтобы небыло отказа в пособие с 3 до 7 лет, (если я к примеру, мыла на протяжении года полы соседки и получала от этого доход).

Добрый день! Составить агентский договор. Можно и заключить договор и производить оплату. ООО может работать с самозанятым, который является его бывшим сотрудником, но при условии, что с момента увольнения последнего прошло не менее двух лет. Таким образом, уволить работников и заключить с ними в дальнейшем договоры ГПХ как с самозанятыми, чтобы сэкономить на уплате взносов и НДФЛ, не получится. Как организации на УСН 6% работать с самозанятым, если самозанятый является ген. директором этого ООО?

Можно ли заключить с ним договор и производить оплату?

Добрый день! Если Вы передадите логин и пароль другому лицу, то для ФНС все будет выглядеть, как будто все действия в кабинете совершаете лично Вы. В данном случае что-то вроде доверенности не предусмотрено. Но и ответственность за эти действия будете нести лично Вы (если там какие-нибудь ошибки совершит то лицо). Если доверяете человеку, передавайте. Личный кабинет налогоплательщика от ФНС (статья 11.2 НК РФ) дает возможность налогоплательщику подавать в ФНС декларацию 3-НДФЛ. Может ли налогоплательщик передать права доступа (логин, который ИНН и пароль) третьему лицу, с целью подачи за него, по его поручению, декларации 3-НДФЛ?

Вполне могут возбудить уголовное дело и объявить в розыск. Так что нужно как-то решать проблему. Вас вызывали в полицию, возможно вас пугают полицией, состава преступления нет. - могут возбудить уголовное дело - мошенничество ст.159 УК РФ;

- если брали кредит и на тот момент не были платежеспособной (не имели постоянного места работа, любого источника дохода - то состав преступления налицо) Доброе утро!

Если сделали один платёж по кредиту и не предоставили кредитору до выдачи займа недостоверные данные (поддельные справки ндфл-2 и иные документы и информацию), то к уголовной ответственности по ст. 159.1 УК РФ (мошенничество в сфере кредитования) Вас не привлекут. Будет отказ в возбуждении уголовного дела. Брала кредит в МФО 27500 руб. Сделала один платеж. Потом платить не смогла. Написали заявление в правоохранииельнве органы. Грозят объявить в розыск и уголовное дело возбудить.

2-ндфл, которую он вам и выдаст. Здравствуйте, доходом ГД будет его з/плата как ГД, доходом как учредителя ООО - дивиденды, выплачиваемые согласно уставу ООО и решению общего собрания, с которых он плтит 13 %.

ПРИБЫЛЬ ООО - это не доход ф.л. Я гос. служащая, мой супруг учредил ООО и является там ген. директором. В декларации какой доход я должна указывать - его как директора по справке 2-НДФЛ или доход организации (так как он учредитель)? Заранее спасибо!

Уплачивая налог по УСН 6%, полученные доходы в виде дивидендов не включайте в облагаемые доходы, так как они попадают под налог на прибыль организаций. Полученные ИП-упрощенцем дивиденды облагаются НДФЛ и тоже не учитываются в составе доходов, облагаемых единым налогом. Если учредитель в ООО являющийся ИП получает дивиденды то он оплачивает НДФЛ 13% или УСН 6% включив в выручку от ИП дивиденды?

Самозанятый может заниматься любой деятельностью, которая не подразумевает наёмный труд. Так что, самозанятый вполне может сдавать помещение в субаренду, ибо в этом случае он так же работает на себя и получает именно доход, а не зарплату за наёмный труд. Добрый день, Наталья.

Нет не вправе. Согласно пункту 3 части 2 статьи 6 Федерального закона от 27.11.2018 N 422-ФЗ - не признаются объектом налогообложения НПД доходы от передачи имущественных прав на недвижимое имущество (за исключением аренды (найма) жилых помещений). Ознакомьтесь с Письмом Минфина России от 05.03.2021 г. № 03-11-11/15838. В данном случае налоговая начислит 13% НДФЛ на полученные с субаренды доходы, пени за просрочку уплаты, штрафы за то, что вы не подали декларацию. Может ли самозанятый по договору субаренды сдавать в аренду помещения, принадлежащие ООО и являющиеся частью КСР (коллективного средства размещения) ?

По договору ГПХ ваш работодатель не должен вам оплачивать больничный. Это возможно только при работе по трудовому договору. 13% - это ваш НДФЛ, а для оплат больничного нужно официальное трудоустройство отчисления работодателя в ФСС. По ГПХ больничный не оплачивается, у Вас не трудовые отношения. Я работаю по договору ГПХ, работодатель отчисляет 13% от зарплаты. Если я заболею (травма, простуда или операция), работодатель должен мне оплатить больничный или нет?

Работник должен написать заявление на получение стандартного налогового вычета на ребенка на имя работодателя и предоставить документы (ст.218 НК РФ п.4, абз. 13), подтверждающих право на данный налоговый вычет, работодатель не вправе применять вычет, если не было написано заявление и небыли предоставлены документы, так как налогоплательщик вправе получить вычет при подаче налоговой декларации по НДФЛ в налоговый орган по месту своего жительства. Вправе ли работодатель применять налоговый вычет на детей, если я, работник - его об этом не просил и не писал заявление о применении, а также вправе ли работодатель применять вычет, если ему устно сказано, что этого делать не нужно?

Здравствуйте, Виктория. Сможете, если банк одобрит Вашу заявку. Здравствуйте!

Для начала заемщик должен соответствовать следующим требованиям:

не иметь судимость;

с чистой кредитной историей;

без долгов, штрафов, неоплаченных налогов;

быть платежеспособным;

иметь постоянную регистрацию в регионе присутствия банка;

в возрасте от 30-40 лет и состоять в браке;

иметь собственную недвижимость.

Независимо от выбранного банка при подаче заявления потребуется предоставить:

паспорт и военный билет (для военнообязанных граждан);

справку о доходах (2-НДФЛ);

выписку из ЕГРИП для индивидуальных предпринимателей, ЕГРЮЛ для ООО;

ИНН;

документы на право собственности имущества под залог;

составленный бизнес-план;

подтверждение поручительства;

договор франшизы;

подтверждение наличия временной регистрации при необходимости;

соглашение аренды помещений, контракты с поставщиками. Хочу открыть свой магазин в деревне если я открою ИП могу ли я взять кредит на развитие бизнеса.

Бесплатный вопрос юристам онлайн

Если Вам трудно сформулировать вопрос — позвоните, юрист Вам поможет:
Бесплатно с мобильных и городских
Помощь юристов и адвокатов
Спроси юриста! Ответ за5минут
спросить
Администратор печатает сообщение