Ндфл ответственность / Налоги - 1541 советов адвокатов и юристов

Можете, если пройдете по доходам, т.к. вам нужно будет предоставить справку 2 НДФЛ об ее доходах. Здравствуйте Виктор! Региональная социальная доплата до минимума назначается по заявлению, которое нужно подавать в отделение соцзащиты населения по месту проживания. При этом предоставлять документы, подтверждающие размер получаемых выплат и мер социальной поддержки, не нужно (часть 6 ст. 12.1 ФЗ № 178). [b]Обратитесь с заявлением в Соц Защиту района или МФЦ.[/b]

Надеюсь Наш ответ Вам полезен.

С уважением, Юридическая Консультация "E911 Group". Останетесь без пособия. Кроме того, если она с вами не проживает, то еще и можете попасть на уголовную ответственность по ст.322.3 УК РФ. Могу ли я рассчитывать на доплату к пенсии на ребёнка с 8-17 лет. Получаем пенсию по потере кормильца, мама дочки погибла. Я вступил во второй брак, но она гражданка другой страны и с нами не живет.

Здравствуйте Михаил

Странный вопрос, такого налога нет, а за незаконные доходы привлекают к ответственности административной или уголовной, но точно не к налоговой. Добрый день! В случае, если у вас есть договор дарения денег на сумму, которая равнозначна стоимости квартиры, то вам опасаться нечего. Налоговый орган вправе провести проверку ваших доходов и в случае отсутствия подтверждающих доходы документов, предложит вам задекларировать ваши доходы и уплатить с них НДФЛ. Если безработный купил квартиру на деньги работающих родителей (есть дарственная в простой письменной форме) может ли в дальнейшем налоговая заставить заплатить налог мотивируя что это незаконный доход купившего? Сумма покупки адекватна доходу родителей.

Вам придется за вахтёра платить в бюджет страховые взносы и удерживать из его дохода НДФЛ. Но ни о каком трехстороннем договоре тут речи нет. По договору Вы будете налоговым агентом, то есть все налоги за работника платите Вы. Здесь нет никакого 3 х сторонненого договора. Налоговая и трудовая инспекции будут очень рады таким трехсторонним договорам. Доначисления, штрафы, пени. Привлечение к админисративной ответственности. Я являюсь ИП. Заключил договор со школой на то, что предоставляю им вахтера. Самого вахтера хочу оформит на ГПХ. Налоговая предупреждает что это будет трехсторонний договор. Как этого избежать? В договоре прописано - «Исполнитель» обязуется оказывать «Заказчику» следующие услуги на объекте «Заказчика», а «Заказчик» обязуется принимать и оплачивать эти услуги в порядке, в сроки и на условиях, установленных настоящим Договором.

За мошенничество вас могут привлечь ст 159 УК РФ. если выдавали работнику справку 2-НДФЛ При таких обстоятельствах вам не светит налоговая амнистия. В 2016 году принял на работу работника, но не делал отчисления. В 2019 году работник уволился. В 2019 фирма была ликвидирована. К какой ответственности могут привлечь, ведь работнику выдавалась справка 2 ндфл? Можно ли сейчас обратиться в налоговую и добровольно погасить долги по работнику? Можно ли попасть под налоговую амнистию 20-21 года при таких обстоятельствах?

Здравствуйте, Мария!

Да, будет. Добрый день! Нет, в данном случае нет отчуждения земельного участка, участник ООО сохраняет свое право собственности на землю. Однако, если в дальнейшем он продаст свою долю в ООО, он должен будет уплатить НДФЛ. Участник ООО хочет внести земельный участок в качестве вклада в уставный капитал. Земельный участок у физ лица-участника менее 2 х лет в собственности. Будет ли участник платить налог с передачи зем. участка в компанию?

Возможно что будет и не штраф, а уголовная ответственность по ст. 159 УК РФ мошенничество. (смотря для чего собираетесь оформлять справку). Здравствуйте Марина

На самом деле Налог на Доходы Физических Лиц (НДФЛ), обязаны платить все граждане получающие доход, в не зависимости от трудоустройства, это может быть и гражданский договор, а соответственно подтверждение налогообложения и дохода гражданина возможно получить у того, кто вам выплачивает доход. Можно ли оформить 3 НДФЛ без официальной работы и будет ли штраф?

Добрый день, Алена!

Кроме налога на прибыль ООО фискальной нагрузки не несет.

Но если вы как учредитель будете выводить дивиденды, то вам необходимо заплатить НДФЛ. У ИП есть обязательный страховой взнос ~41.000 р в год, есть ли у ООО какие-то страховые взносы, если нет сотрудников? Хочу понять нужно ли на усн будет кроме налога 6% ещё что-то платить и что будет на старте менее затратно.

Бесплатный вопрос юристам онлайн

Если Вам трудно сформулировать вопрос — позвоните, юрист Вам поможет:
Бесплатно с мобильных и городских

Вы не будете платить, они будут. Поскольку вы владеете долей квартирой более трех лет, то платить НДФЛ не должны. Если срок меньше, платить налог с дохода от продажи придется. Я владею 1/2 долей в праве в двух комнатной квартире с 10.2017 г. сейчас я решил продать свою долю (половину) третьим лицам, поскольку второй сособственник умер 01.05. 2021 г. и никто до сих пор не вступает в его наследственную массу (естественно и не платят за ЖКУ), у меня вопрос: c меня налог государство будет брать за продажу унаследованного жилья, которое я продаю (прошло 4 года, как я унаследовал свою половину) и если вступят в наследство родственники покойного второго сособственника, при продаже ими без срока в 3 года владения, с них будет взыматься государством налог? Cпасибо.

Если подлежат уплате налоги с продажи, то они будут считаться не менее, чем с 70% от кадастровой стоимости. Соглашусь с коллегой.

С уважением. Соглашусь с коллегой.

С уважением. Данная норма касается ндфл в случае, когда продавцом выступает физ. лицо, но здесь продавец ООО. По вопросу заключении сделки и определении стоимости земли ООО (ПРОДАВЕЦ) должно проводить собрание учредителей? (в ооо 2 учрелителя-ген. дир и еще один человек) ген директор должен вынести какой то приказ по поводу продажи земли? Какие риски несет для покупателя (физ. лицо) существенное занижение продавцом (ооо) стоимости земли? (цена указанная в договоре в несколько раз ниже кадастровой стоимости)

Добрый день. В информационную систему налоговой могли быть внесены неверные данные, также возможна ошибка инспектора. В любом случае Вам необходимо обратиться в инспекцию для устранения возникшей проблемы. Да это ошибка.

3-ндфл покупатель оформляет добровольно, если прости вычет за покупку. Покупателю пришел штраф за непредоставление 3 НДФЛ за покупку дачи и земельного участка. В решении о привлечении покупатель указан как продавец. Это ошибка налоговой? У покупателя доходв за отчетный год вообще доходов не было. У Покупателя нет обязанности сдавать 3 НДФЛ? Это ведь обязанность Продавца?

Здравствуйте! Директор ООО-это единоличный исполнительный орган в Обществе, он может быть как из числа учредителей, так и совершенно посторонним лицом. Деятельность по ДГПХ в интересах общества он может осуществлять, но при этом необходимо соблюдать соответствие оплаты по этому договору рыночным ценам на юридические услуги в вашем регионе. Кроме того, доход по ДГПХ у Общества облагается страховыми взносами в размере 27.1% и удерживается НДФЛ 13% с исполнителя, поэтому налоговый орган не усмотрит в этом случае получение директором необоснованной налоговой выгоды, так как все налоги (за исключением ФСС) исчисляются и уплачиваются. Если в ООО приказом назначен директор, не единственный учредитель, то можно ли с ним заключить ДГПХ на оказание юридических услуг?

Российская организация, производящая выплаты физическому лицу в соответствии с заключенным договором аренды нежилого помещения, признается на основании п. п. 1 и 2 ст. 226 НК РФ налоговым агентом в отношении выплат в виде арендной платы, в связи с чем на нее возлагается обязанность по удержанию и перечислению в бюджет сумм исчисленного НДФЛ (Письма Минфина России от 27.08.2015 N 03-04-05/49369, от 24.10.2014 N 03-04-06/53928). Обращайтесь в налоговую. ИП арендует помещение у физического лица под торговую площадь. Является ли ИП налоговым агентом и должен платиь за физическое лицо налоги НДФЛ или это должен делать арендодатель самостоятельно?

У них участие в ООО какое? Если 50 на 50%

Вы не можете выдать одному 17 млн, а другому 3 млн, иначе будет дисбаланс по УК и нужно либо уменьшать, либо довыдать и 2 учр. 13 % налог един, сумму перечисляйте сразу за вычетом налога. НДФЛ в размере 13% организация удерживает с дивидендов и перечисляет в бюджет как налоговый агент. Дивиденды выплачиваеются за вычетом НДФЛ. ООО на ОСНО. Учредитеили 2 физ. лица. Принято о выплате по итогам 2019 года девидендов. Одному учредителю в сумме 17 млн., второму 3 млн. Как нужно исчислить НДФЛ с данных выплат?

Как бы так вежливо что бы получилось... а вот, это они [b]ошиблись[/b] с рассылкой. Подавала 3-НДФЛ на возврат налога за проценты по ипотеке, Пришло уведомление с налоговой об отказе в привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения.

Что это значит?

Здравствуйте, за директора могут подписываться кто угодно, по большому счету, в некоторых организациях такая практика. Или значит директор все таки в городе. Второй вариант. Директор на удалёнке, работает дома. Документы привозят раз в сутки на подпись. В любом случае вы документы не подделывали, ответственность за подпись директора не несете. А отстранили за что? Запросил копии документов у р-ля.

Трудовая книжка 2 ндфл Акты о не подписанных док-ов.

Уведомление об отстранении. Приказ об отстранении. Сам директор отсутствует в городе с 01.07. 2021 Вопрос. Если стоит его подпись, копия верна, фамилия инициалы число свежее. Как это расценивать,.

Если вы ООО или ИП если получили доход сдаете декларацию согласно выбранной системе налогообложения ОСНО УСН. Пункты 1 и 2 ст. 228 НК РФ предусматривают, что платить НДФЛ обязаны те, кто сдаёт лом. То есть физические лица. НДФЛ для них исчисляется с каждой суммы, получаемой при реализации лома, который принадлежал им как объект собственности.

Исключением является лом металлов, бывший собственностью гражданина в течение трёх или более лет. В случае сдачи такого лома его владелец на основании пункта 17.1 ст. 217 Налогового Кодекса в полной мере освобождён от уплаты НДФЛ. Но это только в том случае, если владелец этого актива — налоговый резидент России. Здравствуйте!

А как вы сдавали лом?

Как в большинстве случаев-привезли, сдали, получили деньги, уехали.. никак не оформляли..

Тогда никому отчитываться не надо

Нигде никаких сведений о вас нет. За сдачу металлалома (19400 тысяч рублей). Надо в налоговую отчитываться?

Здравствуйте. Это обычная аренда. С арендной платы он обязан платить НДФЛ. Закон не требует до него статуса ИП. Граждане и юридические лица свободны в заключении договора. Добрый день! Для сдачи в аренду ТС директору не обязательно быть ИП, он может сдавать ТС и как физическое лицо. С дохода директора Организация (ООО), как налоговый агент, обязано удержать и уплатить НДФЛ. Здравствуйте! Ндфл, как физлицо платит руководитель. При аренде автомобиля без экипажа страховые взносы начислять не надо, только НДФЛ с каждой выплаты -- п. 1 ст. 226 НК РФ. Директор нашего ООО (физ. лицо) сдает нам (ООО) в аренду транспортное средство (тягач), предназначенное для грузоперевозок, на постоянной основе (помесячно). Без экипажа. Обязан ли он быть ИП и платить с данной аренды: налог на прибыль (или по упрощенке), а также все взносы в фонды? Или же это обычная аренда авто без экипажа и уплачивается НДФЛ с доходов?

Добрый вечер, скорее всего вашу деятельность признают предпринимательской и поскольку вы не является спецрежимником доначислят НДФЛ и страховые взносы с полученных доходов, Самозанятый проработал больше года, но теперь, после проверки налоговой, лишился статуса НПД, т.к. занимался неразрешенным видом деятельности (выполнял агентские поручения). Какая ответственность ждет бывшего самозанятого, что ему грозит?

Да, Вы обязаны самостоятельно заплатить налог. Добрый день, Кирилл.

Когда ИП или организация нанимает физ. лицо по гражданско-правовому договору, обязанность платить в налоговую НДФЛ переходит на них. Заказчик становится налоговым агентом, на нем лежит ответственность по ежеквартальном и ежегодному отчёту по налогу. С физ. лица снимаются все налоговые обязанности.

Исключение составляют случаи, когда у налогового агента, например, арестовали счета, и он не может перевести НДФЛ. Налоговый агент обязан письменно сообщить до 1 марта следующего года физ. лицу и налоговой, что не может перевести НДФЛ. В этом случае физ. лицо платит НДФЛ самостоятельно.

Деньги можете положить на свой банковский депозит, нарушения не будет. Такой. Если я, допустим, работал по договору подряда, а не по трудовому договору, не заплатив налоги со своей зарплаты, то обязан ли я платить налог сам? Могу ли я эти деньги положить на свой банковский депозит? Не является ли это нарушением закона?

Дарья, 2 НДФЛ вам никто не выдаст, попросите справку о средней ЗП за два мес.

Липовую справку не сдавайте-все перепроверяют. Здравствуйте! А в чем проблема получить 2-НДФЛ у работодателя? Подайте письменное заявление под расписку работодател ю, он обязан выдать документ в течение 3 рабочих дней

не выдаст - напишите жалобу в трудовую инспекцию. Обычно с такими справками на работе проблем не возникает. А за липовые справки, естественно, может наступить уголовная ответственность. Мужу не выдают справку 2 ндфл за 2021 год. Нам нудно 2 месяца всего для пособия на ребёнка. Взяли липовую 2 ндфл за 2 месяца. Будто он работал в другой организации. В мфц нужно успеть подать документы до полугода ребёнку. Я думаю, что это быстро вычислять в такой то организации. Муж уверяет-сдавай. Хотелось бы узнать, так ли тщательно там все проверяют и есть ли у налоговой уже информация за 2021 если она подаётся работодателем за прошлый год только.

Здравствуйте. Да Агент обязан удерживать НДФЛ. Перечислять деньги за минусом налога можно на расчетный счёт физлица. Здравствуйте.

Да, в этом случае организация является налоговым агентом и удерживает из вознаграждения физического лица НДФЛ.

По поводу вычета комиссии условие долго быть оговорено в договоре - просто пропишите процент.

С уважением. ООО как "агент" заключает с физ. лицом (принципал) агентский договор... агент предоставляет услуги по поиску заказчика на грузоперевозку. От своего имени, но за счет Принципала. За вознаграждение. Физ. лицо выполняет заказы. Деньги с выполненных заказов поступают на счет ООО... как выплачивать деньги физ. лицу (с вычетом агентской комиссии) что бы не возникло вопросов в банке и налоговой? Обязан ли Агент удерживать НДФЛ с перечисленных денежных средств Принципалу.

Да, это доход облагающийся НДФЛ. Если я продам старинные золотые монеты, доставшиеся мне от бабушки, через ломбард. Должен ли я буду платить налог с полученных денег?

В налоговую базу по НДФЛ включаются полученные страховые выплаты, за исключением выплат, полученных по договорам добровольного страхования жизни (подпункт 2 пункта 1 статьи 213 НК РФ). Надо ли платить 13 процентов налога при получении страховки по кредиту, полученной в связи со смертью родственника (мамы). Я наследница.

Здравствуйте. Вам лучше составить официальный договор аренды жилья и копию договора отправить в газовую службу а ответственность по оплате газа в договоре возложить на квартирантов...

Иначе Вам могут отключить газ...

Желаю удачи. В. Добрый день.

Да. Лучше всего сообщить. Иначе вам рассчитают потом плату в разы больше (когда установят, что в квартире кто-то проживает) На ваше усмотрение. Может квартиранты вообще не пользуются газом. А ещё надо подать декларацию в налоговую чтоб 13% НДФЛ от сдачи квартиры уплатить. )) Я не проживаю в своей квартире, был составлен акт об не проживании по газу, так как на газ нет счетчика. Акт оформили на 6 месяцев. Газ не перекрыли просто составили акт. На данный момент въеxали квартиранты. Надо мне сообщить в газовую службу чтобы начали начисление за газ на проживающиx? Если не сообщу то будет штраф?

Работодатель, видимо... Если речь про НДФЛ - то сам работник, ему работодатель по полной выплатит, а 13% работник перечислит... если иного в решении суда нет. Никто, если вы просили суд обязать произвести выплату обязательных взносов в ПФР и ФСС. Такие требования всегда заявляются при установлении факта трудовых отношений, не заявили, то может не заплатить, НО вы можете предъявить это решение в Трудовую инспекцию и просить их привлечь работодателя к ответственности и требовать оплаты налогов. Алексей, работодатель в данном случае несет обязательства по оплате налогов и отчислений в ПФР. В суде установлен факт наличия трудовых отношений за 1,5 года. Работодатель не подписывал трудовой договор и не платил налоги. Кто должен оплатить налог на доходы физ. лица после суда за эти 1.5 года? Спасибо.

Бесплатный вопрос юристам онлайн

Если Вам трудно сформулировать вопрос — позвоните, юрист Вам поможет:
Бесплатно с мобильных и городских
Помощь юристов и адвокатов
Спроси юриста! Ответ за5минут
спросить
Администратор печатает сообщение