Подать декларацию в налоговую / Налоги - 8401 советов адвокатов и юристов
Если кадастровая стоимость соответствует сделке - то не будет. Зачет расходов сделает. Но декларацию подать нужно будет Нет. Если предоставит в ИФНС все нужные документы. И цена продажи не ниже 70% от кадастровой стоимости Нет не будет он подаст декларацию о том что цена покупки была такая и цена продажи такая налогооблагаемая база ноль 13 процентов заплатит. Нет, т к отсутствует доход. Брат купил квартиру за 1500000, и через полгода ее продаёт за такую сумму 1500000, вопрос-будет ли он платить налог с продажи квартиры которая была пол года в собственности и по той цене за что купил, за то и продаёт?
![](https://u.9111s.ru/uploads/200804/29/30x30/41027.jpg)
Если кадастровая стоимость соответствует сделке - то не будет. Зачет расходов сделает. Но декларацию подать нужно будет
Спросить![](https://u.9111s.ru/uploads/202103/30/30x30/2551c336c8e5c60488c483f112f774f5.jpg)
Нет. Если предоставит в ИФНС все нужные документы. И цена продажи не ниже 70% от кадастровой стоимости
Спросить![](https://u.9111s.ru/uploads/202103/18/30x30/59c5c5e334f0b9590b97696503fdaf28.jpg)
Нет не будет он подаст декларацию о том что цена покупки была такая и цена продажи такая налогооблагаемая база ноль
Спросить![](https://u.9111s.ru/uploads/202211/25/30x30/7339d12de878a40255939fa513c16da5.webp)
![](https://u.9111s.ru/uploads/202002/27/30x30/4b40adfddfec163cfa38f9bc90fb65ec.jpg)
Подавать уточнённую налоговую декларацию не нужно, нужно просто подать заявление на возврат и приложить реквизиты счета Подала декларацию на имущественный вычет за покупку квартиры. 21.05.24 КНП завершена без без нарушений. Сейчас открыла поданную мной декларацию и заметила, что я не указала свой расчетный счет и банк, куда зачислять деньги. Как быть в такой ситуации? Подавать уточняющую декларацию, несмотря на то, что КНП уже завершена? И что вообще будет, если в декларации изначально не указаны реквизиты, но она при этом завершена без нарушений, возврата не будет или деньги упадут на счет в личном кабинете ФНС?
![](https://u.9111s.ru/uploads/202110/13/30x30/ea9eab8df5715ede0fbe09ea6510529f.jpg)
Подавать уточнённую налоговую декларацию не нужно, нужно просто подать заявление на возврат и приложить реквизиты счета
Спросить![](https://u.9111s.ru/img/avatars/30x30/Л.png)
Для этого нужно ждать, когда придет решение о сумме к возврату?
Сейчас в графе "Заявлено к возврату" стоят три точки, насколько знаю решение приходит через какое то время после завершения проверки и значит заявление подавать после этого решения?
СпроситьДобрый день! Если с момента смерти наследодателя прошло три года, налог платить не придется. Если прошло менее трех лет - то придется уплатить 13% НДФЛ от суммы, указанной в договоре. При этом Вы можете уменьшить налогооблагаемую базу на стандартный вычет 250 000 рублей и заплатить 13% с разницы, ст. 220 Налогового кодекса: 539 000 - 250 000 х 13% = 37 570 рублей. Для того, чтобы воспользоваться вычетом, необходимо подать декларацию 3-НФДЛ до 30 апреля года, следующего за годом продажи. Мы (я сын) с матерью получили автомобиль по наследству в равных долях. На учет после получения наследсва не ставили. Буду ли я должен уплатить 13% от суммы продажи авто? Сумма продажи в договоре 539 т. р. Что нужно будет вообще оплатить и какие ждут расходы? Спасибо.
![](https://u.9111s.ru/uploads/201710/13/30x30/350961.jpg)
Добрый день! Если с момента смерти наследодателя прошло три года, налог платить не придется. Если прошло менее трех лет - то придется уплатить 13% НДФЛ от суммы, указанной в договоре. При этом Вы можете уменьшить налогооблагаемую базу на стандартный вычет 250 000 рублей и заплатить 13% с разницы, ст. 220 Налогового кодекса: 539 000 - 250 000 х 13% = 37 570 рублей. Для того, чтобы воспользоваться вычетом, необходимо подать декларацию 3-НФДЛ до 30 апреля года, следующего за годом продажи.
СпроситьМожно уменьшить доход от продажи на 1 000 000 рублей в соответствии со ст. 220 Налогового кодекса РФ. Любая сумма будет облагаться налогом. Здравствуйте.
Минимальный предельный срок владения объектом недвижимого имущества, право собственности на который получено в порядке наследования, составляет три года. Так установлено подпунктом 1 пункта 3 статьи 217.1 Налогового кодекса. Значит, если вы до истечения трех лет продали наследованную квартиру, то обязаны подать декларацию 3-НДФЛ и заплатить налог. В таком случае в декларации можно заявить имущественный налоговый вычет при продаже в сумме 1 млн. руб. Например, если квартиру продали за 2 млн. руб., вычет применили в размере 1 млн. руб., то НДФЛ нужно будет заплатить с 1 млн. руб. Какая сумма не будет облагаться налогом на доходы при продаже квартиры несовершеннолетнего ребенка? Если квартира находится в собственности менее трёх лет. Квартиру ребенок получил по праву наследования.
![](https://u.9111s.ru/uploads/202202/16/30x30/f26ebee8d371e054a6b71ddbbe513be6.png)
Можно уменьшить доход от продажи на 1 000 000 рублей в соответствии со ст. 220 Налогового кодекса РФ.
Спросить![](https://u.9111s.ru/uploads/202010/07/30x30/e886ba7a806ebd474dbb5eb062501899.jpg)
![](https://u2.9111s.ru/uploads/202402/16/30x30/bac38a60b9e2979a1655fe5d4ecb6ecf.jpg)
Здравствуйте.
Минимальный предельный срок владения объектом недвижимого имущества, право собственности на который получено в порядке наследования, составляет три года. Так установлено подпунктом 1 пункта 3 статьи 217.1 Налогового кодекса. Значит, если вы до истечения трех лет продали наследованную квартиру, то обязаны подать декларацию 3-НДФЛ и заплатить налог. В таком случае в декларации можно заявить имущественный налоговый вычет при продаже в сумме 1 млн. руб. Например, если квартиру продали за 2 млн. руб., вычет применили в размере 1 млн. руб., то НДФЛ нужно будет заплатить с 1 млн. руб.
Спросить![](https://u.9111s.ru/img/avatars/30x30/Н.png)
Спасибо. А налоговый вычет не может быть больше, т к ребенок несовершеннолетний?
Спросить![](https://u2.9111s.ru/uploads/202402/16/30x30/bac38a60b9e2979a1655fe5d4ecb6ecf.jpg)
Налоговый кодекс не разделяет налогоплательщиков по возрасту, не выделяет несовершеннолетних в отдельную категорию и не освобождает от уплаты налога. Это означает, что доходы от продажи имущества, находящегося в собственности ребенка, облагаются 13%
СпроситьНе запрещено законом. Да, можете сдавать в аренду принадлежащее вам помещение как физ лицо и должны заплатить НДФЛ по ставке 13%. Налог платится один раз в год после подачи декларации. Подать налоговую декларацию за календарный год необходимо до 30 апреля следующего года, а заплатить налог — до 15 июля. Налоговая рассчитает размер выплаты самостоятельно и выставит вам счёт. Да можете. Вы имеете право сдавать нежилое помещение в аренду, являясь физическим лицом. Законом это допускается. Добрый день! Вы можете распоряжаться своим имуществом в т.ч и таким способом. Только не забывайте платить налоги. Да Имею в собственности нежилое помещение. Могу ли я сдавать его в аренду организации как физическое лицо, не будучи при этом ни ИП, ни самозанятым?
![](https://u.9111s.ru/uploads/202106/29/30x30/6cbbc73f6e0dc54fd87b748cba1b7a13.jpg)
![](https://u2.9111s.ru/uploads/202404/26/30x30/e167ad0ced6a501479690d6c4a234e35.jpg)
Да, можете сдавать в аренду принадлежащее вам помещение как физ лицо и должны заплатить НДФЛ по ставке 13%. Налог платится один раз в год после подачи декларации. Подать налоговую декларацию за календарный год необходимо до 30 апреля следующего года, а заплатить налог — до 15 июля. Налоговая рассчитает размер выплаты самостоятельно и выставит вам счёт.
Спросить![](https://u.9111s.ru/img/avatars/30x30/Ц.png)
![](https://u.9111s.ru/uploads/202104/21/30x30/fd8924f295f1c1983077c713dbd07b3c.jpg)
Вы имеете право сдавать нежилое помещение в аренду, являясь физическим лицом. Законом это допускается.
Спросить![](https://u.9111s.ru/uploads/202007/22/30x30/a7106f28b3307f837013be4bc123611d.jpg)
Добрый день! Вы можете распоряжаться своим имуществом в т.ч и таким способом. Только не забывайте платить налоги.
Спросить![](https://u.9111s.ru/img/avatars/30x30/Д.png)
Если автомобиль продали за ту же цену, что и купили (или дешевле), то налоговая база будет нулевой, а продавец освобождается от уплаты налога.
[b][i]С Уважением, адвокат в г. Москва – Степанов Вадим Игоревич.[/i][/b] Добрый день!
Если машина в собственности менее 3 лет, то вы обязаны подать декларацию. К декларации приложить договор о покупке и договор о продаже, если сумма таже, то к уплате будет 0 рублей.
Не забывайте оставлять отзывы. Нужно ли платить налог с продажи машины сли я купил её за 800000 р а через пол года продал её за те же 800000 р?
![](https://u2.9111s.ru/uploads/202310/18/30x30/4345a7102c2a33fa4aab4cb4d7dec738.jpg)
Если автомобиль продали за ту же цену, что и купили (или дешевле), то налоговая база будет нулевой, а продавец освобождается от уплаты налога.
С Уважением, адвокат в г. Москва – Степанов Вадим Игоревич.
Спросить![](https://u.9111s.ru/uploads/202005/15/30x30/fb04d8010c67d0d0bebae42146381d6e.jpg)
Добрый день!
Если машина в собственности менее 3 лет, то вы обязаны подать декларацию. К декларации приложить договор о покупке и договор о продаже, если сумма таже, то к уплате будет 0 рублей.
Не забывайте оставлять отзывы.
СпроситьМожно отчислять налоги из другого региона, если работаешь в Москве Если вы работаете удаленно за границей — неважно, по трудовому договору или ГПХ, — и там же живете постоянно, не присутствуете в России на протяжении 183 дней в течение года или дольше, вы ничего не должны российским налоговым органам. Налог на доход вы платите там, где вы — налоговый резидент. Не важно, какой регион.
Налог за вас платит работодатель, если речь про ТК РФ.
Если по ГПХ, 13% платите сами, подав до 30 апреля декларацию 3-ндфл. Если речь о пенсии, то значение имеет адрес регистрации, а не где Вы физически находитесь.
[b][i]С Уважением, адвокат в г. Москва – Степанов Вадим Игоревич.[/i][/b] А я работаю в Москве более 10 лет, и отчисления идут в Москву. Но живу в другом регионе. Тогда как?
![](https://u2.9111s.ru/uploads/202312/18/30x30/f7444cc03e6d2527b8efff138ff066af.jpg)
![](https://u.9111s.ru/uploads/202309/27/30x30/49872ae2ae4edd347f43986a2885409d.jpg)
Если вы работаете удаленно за границей — неважно, по трудовому договору или ГПХ, — и там же живете постоянно, не присутствуете в России на протяжении 183 дней в течение года или дольше, вы ничего не должны российским налоговым органам. Налог на доход вы платите там, где вы — налоговый резидент.
Спросить![](https://u.9111s.ru/uploads/202405/28/30x30/bac5acada32b2d5bbde27befd4026805.jpg)
Не важно, какой регион.
Налог за вас платит работодатель, если речь про ТК РФ.
Если по ГПХ, 13% платите сами, подав до 30 апреля декларацию 3-ндфл.
Спросить![](https://u2.9111s.ru/uploads/202310/18/30x30/4345a7102c2a33fa4aab4cb4d7dec738.jpg)
Если речь о пенсии, то значение имеет адрес регистрации, а не где Вы физически находитесь.
С Уважением, адвокат в г. Москва – Степанов Вадим Игоревич.
СпроситьНе вернете Срок действия права на имущественный вычет налоговым законодательством не регламентирован. Поэтому да, Вы вправе вернуть НДФЛ за квартиру, купленную в 2006 году. Единственный момент - подать декларацию Вы можете только за 3 последних года. То есть за 2021, 2022, 2023 гг. Если налогооблагаемых доходов в этом периоде не было, то возвращать будет нечего. Можно ли вернут налог за покупку квартиры если покупали квартиру в 2006 году
![](https://u2.9111s.ru/uploads/202312/09/30x30/2ccff50e7f83ee0b1c88d3dde401f640.png)
![](https://u.9111s.ru/uploads/202010/07/30x30/e886ba7a806ebd474dbb5eb062501899.jpg)
Срок действия права на имущественный вычет налоговым законодательством не регламентирован. Поэтому да, Вы вправе вернуть НДФЛ за квартиру, купленную в 2006 году. Единственный момент - подать декларацию Вы можете только за 3 последних года. То есть за 2021, 2022, 2023 гг. Если налогооблагаемых доходов в этом периоде не было, то возвращать будет нечего.
СпроситьЗдравствуйте. Или ниже рыночной, или декларацию не подали, или все вместе. Здравствуйте Надо посмотреть ответ налоговой на что они сослались Возможно забыли приложить платежный документ к договору купли-продажи (когда вы покупали) или есть ошибки в заполнении декларации. В прошлом году продал свой автомобиль физическому лицу. Автомобилем владел менее трех лет. Продал на 75 000 рублей дешевле, чем купил и, насколько я понял, в таком случае необходимости платить налог у меня нет. Написал заявление в налоговую со ссылками на действующее законодательство, приложил договор своей покупки автомобиля, и договор продажи, чтобы было видно, что продал дешевле, чем купил. Из налоговой пришел ответ, что моя прибыл больше 250 000 тысяч рублей и я все равно должен платить налог. Ничего не понимаю... Что теперь делать? Помогите разобраться. Спасибо.
![](https://u.9111s.ru/uploads/201707/14/30x30/327362.jpg)
![](https://u.9111s.ru/img/avatars/30x30/К.png)
![](https://u.9111s.ru/img/avatars/30x30/Д.png)
Согласно подп. 2 п. 1 ст. 228 Налогового Кодекса Российской Федерации
(далее – Кодекса) предусмотрено, что физические лица производят исчисление и уплату налога на доходы физических лиц исходя из сумм, полученных от продажи имущества, принадлежащего этим лицам на праве собственности, и имущественных прав, за исключением случаев, предусмотренных п. 17.1 ст. 217 Кодекса, когда такие доходы не подлежат налогообложению.
При этом доходы от продажи имущества, полученные начиная с 2021 г., в
декларации могут не указываться и, соответственно, имущественный вычет может не заявляться, если налогоплательщик имеет право на имущественный вычет и сумма доходов от продажи имущества за календарный год не превышает установленный размер имущественного вычета (абз. 4 пп. 1 п. 2, п. 7 ст. 220, абз. 4 п. 4 ст. 229 НК РФ; п. 6 ст. 10 Закона от 02.07.2021 N 305-ФЗ).
Так же сообщаем, что согласно пп. 2 п.2 ст. 220 Кодекса, вместо
получения имущественного налогового вычета в соответствии с пп. 1 п. 1 ст 220 Кодекса, налогоплательщик вправе уменьшить сумму своих облагаемых налогом доходов на сумму фактически произведенных им и документально подтвержденных расходов, связанных с приобретением этого имущества.
Согласно копии договора купли-продажи от 20.092023 г., представленного
Вами - доход от реализации транспортного средства превышает 250000 руб. Таким образом, у Вас имеется обязанность в представлении декларации по налогу на доходы физических лиц за 2023 г.
Спросить![](https://u.9111s.ru/img/avatars/30x30/К.png)
![](https://u.9111s.ru/img/avatars/30x30/Д.png)
![](https://u.9111s.ru/img/avatars/30x30/К.png)
![](https://u.9111s.ru/uploads/202210/02/30x30/df5d875bad3b5690df4b616175b7f1a7.jpg)
Возможно забыли приложить платежный документ к договору купли-продажи (когда вы покупали) или есть ошибки в заполнении декларации.
Спросить![](https://u.9111s.ru/img/avatars/30x30/Д.png)
Чеки, все есть. И подробно. Полный пакет документов. Да, ее, возможно, неправильно заполнил.
Попробую после праздников разобраться. Все равно теперь попытаются штраф впаять за неподачу декларации. Хотя фактически я ее подал вовремя (хоть, видимо, не совсем верно) и письма сразу сопроводительное с документами отправил.
Спросить![](https://u.9111s.ru/uploads/202210/02/30x30/df5d875bad3b5690df4b616175b7f1a7.jpg)
В таком случае вам действительно стоит лично обратиться в налоговую инспекцию. Часто они направляют шаблонные ответы, сформированные программой, из содержания которых не все ясно.
СпроситьЗдравствуйте, Наталья! Декларация и уплата налоге не подается, если владеете авто более 3 лет. В Вашем случае, если владели автомобилем менее трех лет, то сумму налога можно уменьшить до нуля. Для этого есть 2 способа: можно оформить вычет за фактические расходы на покупку машины либо воспользоваться лимитом (вычетом) в 250 тыс. рублей.
Разъяснения ИФНС Вам в помощь https://www.nalog.gov.ru/rn40/news/tax_doc_news/14524474/ . Декларацию по форме 3-НДФЛ подать придется. Добрый день! «Решили продать» авто , купленное в кредит. А с банком, выдавшим автокредит, продажу согласовали? В августе 2021 г.преобрели новый автомобиль за 1,5 млн рублей. С авто салона в автокредит. Сейчас решили его продать за 1 млн. рублей. Нужно ли будет платить налог с продажи авто? Во владении менее 3 лет, а продаём мы её дешевле чем купили. И нужно ли отчитываться в налоговую? Деньги с продажи пойдут на гашение задрлносьи по автокредиту. Заранее, спасибо.
![](https://u.9111s.ru/uploads/202002/26/30x30/c0e9dd4a953db88d0a877684318007b5.jpg)
Здравствуйте, Наталья! Декларация и уплата налоге не подается, если владеете авто более 3 лет. В Вашем случае, если владели автомобилем менее трех лет, то сумму налога можно уменьшить до нуля. Для этого есть 2 способа: можно оформить вычет за фактические расходы на покупку машины либо воспользоваться лимитом (вычетом) в 250 тыс. рублей.
Разъяснения ИФНС Вам в помощь Подробнее ➤ . Декларацию по форме 3-НДФЛ подать придется.
СпроситьДобрый день! «Решили продать» авто , купленное в кредит. А с банком, выдавшим автокредит, продажу согласовали?
СпроситьНет не нужно. Можно оплатить налог как самозанятый налоги в соответствии с НК РФ
до года договор не регистрируется Добрый день! Регистрировать краткосрочный договор необязательно. Для уплаты налогов с дохода от аренды, лучше всего зарегистрироваться самозанятым, налог будет минимальный - 4%. Здравствуйте. Не нужно регистрировать, но налоги с физического лица-13%, если самозанятый 4% В Росреестре договор регистрировать не нужно. Государственной регистрации подлежит договор, заключенный на срок не менее года. В Вашем случае регистрировать договор не нужно. Если Вы не Индивидуальны1 предприниматель и не самозанятый, то налог 13%, по окончании года нужно подать налоговую декларацию 3НДФЛ и уплатить налог. Я хочу сдать квартиру на 3 месяца по договору. Нужно ли его регистрировать обязательно в Росеестре?! И как оплачивать налоги с аренды.
![](https://u.9111s.ru/img/avatars/30x30/К.png)
![](https://u.9111s.ru/img/avatars/30x30/Е.png)
![](https://u.9111s.ru/uploads/201710/13/30x30/350961.jpg)
Добрый день! Регистрировать краткосрочный договор необязательно. Для уплаты налогов с дохода от аренды, лучше всего зарегистрироваться самозанятым, налог будет минимальный - 4%.
Спросить![](https://u2.9111s.ru/uploads/202210/30/30x30/a7e48e3e4c0500bcfd8a1e60f9f2f805.jpg)
Здравствуйте. Не нужно регистрировать, но налоги с физического лица-13%, если самозанятый 4%
Спросить![](https://u.9111s.ru/uploads/202010/07/30x30/e886ba7a806ebd474dbb5eb062501899.jpg)
![](https://u.9111s.ru/img/avatars/30x30/Р.png)
Государственной регистрации подлежит договор, заключенный на срок не менее года. В Вашем случае регистрировать договор не нужно. Если Вы не Индивидуальны1 предприниматель и не самозанятый, то налог 13%, по окончании года нужно подать налоговую декларацию 3НДФЛ и уплатить налог.
СпроситьВерно. Нужно подать уточненную налоговую декларацию.Обратитесь в ИФНС, Вам подскажут, как правильно заполнить. При обнаружении налогоплательщиком в поданной им в налоговый орган налоговой декларации факта неотражения или неполноты отражения сведений, а также ошибок, приводящих к занижению суммы налога, подлежащей уплате, налогоплательщик обязан внести необходимые изменения в налоговую декларацию и представить в налоговый орган уточненную налоговую декларацию в порядке, установленном настоящей статьей. https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19671/47b9619255352b248d98fdecc89f4eaa36a85018/ Как исправить допущенную ошибку в декларации по продаже автомобиля, если использован вычет, но доход не получался, документы были отправлены, но налог был начислен? Автомобиль был куплен за 550 000, а продан 750 000, срок владения менее 3 х лет. Полагаю, что нужно подать уточненную налоговую декларацию, если это так, то как правильно заполнить уточненную налоговую декларацию?
![](https://u.9111s.ru/uploads/202306/07/30x30/2cd919eb3ed73d1ef71a70ff25cf6f2a.jpg)
Верно. Нужно подать уточненную налоговую декларацию.Обратитесь в ИФНС, Вам подскажут, как правильно заполнить.
Спросить![](https://u.9111s.ru/img/avatars/30x30/Т.png)
Спасибо, но меня больше интересовало как мне должны начитать налог на продажу авто если прибыль от продажи порядка 200 тысяч, а автомобиль был в собственности меньше 3 х лет. Я думала ,что если разница между покупкой и продажей меньше 200 тысяч то за минусом налогового вычета(250000), с меня вообще не возьмут налог, а мне прислали после подачи декларации 65000 к оплате
Спросить![](https://u.9111s.ru/uploads/201912/22/30x30/50aa9cd261f021967d791d1484ecd69d.jpg)
При обнаружении налогоплательщиком в поданной им в налоговый орган налоговой декларации факта неотражения или неполноты отражения сведений, а также ошибок, приводящих к занижению суммы налога, подлежащей уплате, налогоплательщик обязан внести необходимые изменения в налоговую декларацию и представить в налоговый орган уточненную налоговую декларацию в порядке, установленном настоящей статьей. Подробнее ➤
СпроситьВнести изменения в налоговую декларацию и подать заявление о перераспределении имущественного налогового вычета между супругами возможно до процедуры возврата налога на доходы физических лиц. Я получила имущественный вычет за строительство дома за 2021, 2022 и 2023 годы. С мужем писали заявление о распределении суммы расходов 1 800 000 за эти года в соотношении 100%мне и 0% ему. Сейчас нашли ещё неуказанные ранее чеки по расходам на строительство дома за эти годы и хотели подать их на имущественный вычет мужу, т. е. Заменить в заявлении сумму расходов и, соответственно, изменить распределение. Возможно так?
![](https://u.9111s.ru/uploads/202405/28/30x30/bac5acada32b2d5bbde27befd4026805.jpg)
Внести изменения в налоговую декларацию и подать заявление о перераспределении имущественного налогового вычета между супругами возможно до процедуры возврата налога на доходы физических лиц.
СпроситьПоложен, если на работе не был предоставлен, только у одного работодателя, где дольше работали, чтобы выплата была больше. Для этого необходимо подать декларацию 3-НДФЛ за 23г и указать стандартный вычет на детей Добрый день!
В соответствии с п.п. 4 п. 1 ст. 218 НК РФ налоговый вычет за каждый месяц налогового периода распространяется на родителя, супруга (супругу) родителя, усыновителя, на обеспечении которых находится ребенок, в следующих размерах: 1 400 рублей - на первого ребенка; 1 400 рублей - на второго ребенка; 3 000 рублей - на третьего и каждого последующего ребенка.
Вам положен налоговый вычет на детей, наличие дохода за предыдущий год при этом значения не имеет. С 01.02.2023 по 14.09.2023 я работала официально, с 21.09.2023 по 23.01.2024 я стояла на бирже и с 24.01.2024 я устроилась в Муниципальное бюджетное детское образовательное учреждение (детсад), положены ли налоговые вычеты 13% на ребенка? Говорят, что официально должен быть рабочий предыдущий год
![](https://u2.9111s.ru/uploads/202306/13/30x30/bf12b51395d805724c2c599e4fe1fd4a.jpg)
Положен, если на работе не был предоставлен, только у одного работодателя, где дольше работали, чтобы выплата была больше. Для этого необходимо подать декларацию 3-НДФЛ за 23г и указать стандартный вычет на детей
Спросить![](https://u2.9111s.ru/uploads/202208/16/30x30/be4c5a0240d4b74f36ca3de07b4fae00.jpg)
Добрый день!
В соответствии с п.п. 4 п. 1 ст. 218 НК РФ налоговый вычет за каждый месяц налогового периода распространяется на родителя, супруга (супругу) родителя, усыновителя, на обеспечении которых находится ребенок, в следующих размерах: 1 400 рублей - на первого ребенка; 1 400 рублей - на второго ребенка; 3 000 рублей - на третьего и каждого последующего ребенка.
Вам положен налоговый вычет на детей, наличие дохода за предыдущий год при этом значения не имеет.
СпроситьМожете подать на вычет, если работали на момент приобретения доли, нот вы указали, что не работаете, тогда увы. Может. Для этого нужно подать налоговую декларацию в 25 году за весть 24 год. И заявление совместное о перераспределении вычета на супруга. Если долю выкупили, когда были в браке, то конечно, муж вправе на вычет со стоимости этой доли13%, в браке все общее. Также необходимо заявление о распределении вычета в пропорции вам 0 ему 100% Меня было 2/3 доли квартиры в собственности, недавно выкупила 1/3 в собственность за 250 000, чтоб кв стала полностью моей вот в чем вопрос, т.к я не работаю, может ли получить мой супруг налоговый вычет, за покупку доли квартиры, если да то, что для этого нужно? И в каком размере ему выплатят налог?
![](https://u.9111s.ru/uploads/202405/28/30x30/bac5acada32b2d5bbde27befd4026805.jpg)
Можете подать на вычет, если работали на момент приобретения доли, нот вы указали, что не работаете, тогда увы.
Спросить![](https://u2.9111s.ru/uploads/202306/13/30x30/bf12b51395d805724c2c599e4fe1fd4a.jpg)
![](https://u.9111s.ru/uploads/202103/18/30x30/59c5c5e334f0b9590b97696503fdaf28.jpg)
Может. Для этого нужно подать налоговую декларацию в 25 году за весть 24 год. И заявление совместное о перераспределении вычета на супруга.
Спросить![](https://u2.9111s.ru/uploads/202306/13/30x30/bf12b51395d805724c2c599e4fe1fd4a.jpg)
Если долю выкупили, когда были в браке, то конечно, муж вправе на вычет со стоимости этой доли13%, в браке все общее. Также необходимо заявление о распределении вычета в пропорции вам 0 ему 100%
СпроситьЗдравствуйте, Евгений.
За расходы, понесённые на медицинские услуги в 2023 году, вы будете подавать декларацию или в 2024, или в 2025, или в 2026 году. То есть у вас есть три года на то, чтобы заявить право на вычет. Главное условие: вы уплатили НДФЛ в том году, за который просите вернуть 13 % расходов.
В каком месяце подавать — выбирать вам, так как сделать это можно в любое время без ограничений. Главное, сделать это нужно после окончания года, в котором у вас были затраты. В течение 3 х лет Вы можете возмещать расходы, т.е. за 2023 - подать декларацию в 2024 и/или 2025 и/или 2026., в пределах лимита НДФЛ того года когда были произведены расходы. Можно ли в этом году оформить вычет за дорогостоящее лечение за 2023 год а в следующем году подать справку за обычное лечение но тоже за 2023 год? (сумма ндфл по зарплатн меньше расходов на лечение?)
![](https://u.9111s.ru/uploads/202405/25/30x30/a456026b59197c6750754872fe5e0a73.jpg)
Здравствуйте, Евгений.
За расходы, понесённые на медицинские услуги в 2023 году, вы будете подавать декларацию или в 2024, или в 2025, или в 2026 году. То есть у вас есть три года на то, чтобы заявить право на вычет. Главное условие: вы уплатили НДФЛ в том году, за который просите вернуть 13 % расходов.
В каком месяце подавать — выбирать вам, так как сделать это можно в любое время без ограничений. Главное, сделать это нужно после окончания года, в котором у вас были затраты.
Спросить![](https://u.9111s.ru/uploads/202404/19/30x30/237f0fab2b380dafc0d1afb690bb7a0f.jpg)
В течение 3 х лет Вы можете возмещать расходы, т.е. за 2023 - подать декларацию в 2024 и/или 2025 и/или 2026., в пределах лимита НДФЛ того года когда были произведены расходы.
СпроситьНикаких налогов вам платить не придётся. Здравствуйте. Платить не нужно но декларацию подать надо Срок владения в данном случае рассчитывается с момента получения права на первую долю (2007 год), поэтому при продаже обязанность по уплате налога на доходы не возникает. Я собственник дома и земельного участка с 2007 года (1 доля) в 2021 стала собственником всех долей по наследству. Нужно ли мне при продажи дома и участка платить налоговый вычет? (Продаю за 4 млн)
![](https://u.9111s.ru/uploads/202206/18/30x30/087ab9854815b3083824350c9e26fb18.jpg)
![](https://u2.9111s.ru/uploads/202210/30/30x30/a7e48e3e4c0500bcfd8a1e60f9f2f805.jpg)
![](https://u.9111s.ru/uploads/202202/16/30x30/f26ebee8d371e054a6b71ddbbe513be6.png)
Срок владения в данном случае рассчитывается с момента получения права на первую долю (2007 год), поэтому при продаже обязанность по уплате налога на доходы не возникает.
СпроситьПодайте уточненную правильную декларацию и будет вам счастье Подал не парольную декларацию на налоговый вычет, назначали проверку вызывают в налоговую. Не правильно написал сумму вычета, хотя они ее сами потом изменили
![](https://u2.9111s.ru/uploads/202306/13/30x30/bf12b51395d805724c2c599e4fe1fd4a.jpg)
Марина, [b]в вашем случае, при такой операции и заболевании, обязаны вернуть денежные средства и в выдаче справки медицинское учреждение отказать не имеет права.[/b]
Оформить возврат можно, подав заявление, декларацию и другие документы через личный кабинет налоговой или в отделении налоговой службы. Сотрудники налоговой проведут камеральную проверку, на которую уйдет 3 месяца. По закону на зачисление денег предусмотрено 30 дней. Если ошибок в документах нет, вся сумма единовременно поступит на счет, реквизиты которого предоставил налогоплательщик.
Такое право вам дает Налоговый кодекс РФ. Желаю вам удачи! Недавно сделали операцию, диагноз стоял предварительный онко. Гистология онко подтвердила. Я за операцию платила, в страховой сказали что при подтверждении онко мне должны вернуть деньги. Позвонила в больницу мне сказали что это должен одобрить заведующий отделением. Подскажите пожалуйста имею я право по закону на возврат или действительно есть какие-то исключения?
![](https://u2.9111s.ru/uploads/202403/22/30x30/e8165b976cf4a0d4e697aee28db57330.jpg)
Марина, в вашем случае, при такой операции и заболевании, обязаны вернуть денежные средства и в выдаче справки медицинское учреждение отказать не имеет права.
Оформить возврат можно, подав заявление, декларацию и другие документы через личный кабинет налоговой или в отделении налоговой службы. Сотрудники налоговой проведут камеральную проверку, на которую уйдет 3 месяца. По закону на зачисление денег предусмотрено 30 дней. Если ошибок в документах нет, вся сумма единовременно поступит на счет, реквизиты которого предоставил налогоплательщик.
Такое право вам дает Налоговый кодекс РФ. Желаю вам удачи!
СпроситьНеобходимо подать декларацию о доходах 3-НДФЛ Приложите договор купли продажи и квитанцию о переводе денежных средств. Можете применить налоговый вычет при наличии оснований Сын купил автомобиль Лада Гранта в автокредит, через какое-то время объединил в денежный кредит. В мае 2023 года попал в аварию, не стал восстанавливать, а продал перекупщикам за меньшую сумму, чем купил в автокредит. Пришло уведомление о налоговой декларации подать 3-ндфл за 2023 год. Документа о купле-продаже нет, есть только квитанция о переводе на карту Сбербанк. Скажите, пожалуйста как ему быть, как подавать? Спасибо
![](https://u2.9111s.ru/uploads/202402/29/30x30/27d72587299019fb5cb060f1c33ba003.jpg)
Необходимо подать декларацию о доходах 3-НДФЛ Приложите договор купли продажи и квитанцию о переводе денежных средств. Можете применить налоговый вычет при наличии оснований
СпроситьА зачем Вы второй раз подаете декларацию за 2022 год? Здравствуйте! Да, ошиблись Вы просто решили юридически уточнить ранее поданную декларацию
Вам же надо подавать новую декларацию
С уважением За 22 год один раз вернула вычет за обучение, сегодня опять подала заявление за 22 год. А там смотрю декларация корректировка 3 получается? Я что то напортачила?
Никаких документов не нужно. Нужно подать налоговую декларацию по продаже машин. Какие документы нужны для этого Работаю не официально
![](https://u2.9111s.ru/uploads/202309/05/30x30/315968ef9a06b7b6c8e2de3379998959.jpg)
Срок владения автомобилем для безналоговой продажи
Если машина принадлежала вам более трех лет, то вы освобождены от уплаты НДФЛ и декларирования сделки. Срок владения определяется в зависимости от того, как вы получили транспортное средство:
купили — с момента подписания договора купли-продажи;
унаследовали — с момента открытия наследства, то есть со дня смерти наследодателя;
получили в дар — с момента подписания договора дарения.
Если вы приобрели автомобиль и продали его до истечения трех лет, нужно уплатить НДФЛ и подать в налоговый орган декларацию 3-НДФЛ
Налог уплачивается на полученный доход от продажи автомобиля, т.е. с разницы от приобретаемой и продаваемой стоимости авто. Нужно с 1\2 доли авто. ПО сделке , она стала собственником с даты продажи, 1\2 доля не её была. Нужно ли платить НДФЛ с продажи автомобиля супруге (в собственности машина менее 3 лет), подаренного супругом в браке (в совместной собственности авто более 3 лет)?
![](https://u.9111s.ru/uploads/202404/11/30x30/71535fa996019cb8ad921d3bb8657dee.jpg)
Срок владения автомобилем для безналоговой продажи
Если машина принадлежала вам более трех лет, то вы освобождены от уплаты НДФЛ и декларирования сделки. Срок владения определяется в зависимости от того, как вы получили транспортное средство:
купили — с момента подписания договора купли-продажи;
унаследовали — с момента открытия наследства, то есть со дня смерти наследодателя;
получили в дар — с момента подписания договора дарения.
Если вы приобрели автомобиль и продали его до истечения трех лет, нужно уплатить НДФЛ и подать в налоговый орган декларацию 3-НДФЛ
Налог уплачивается на полученный доход от продажи автомобиля, т.е. с разницы от приобретаемой и продаваемой стоимости авто.
Спросить![](https://u.9111s.ru/uploads/202103/18/30x30/59c5c5e334f0b9590b97696503fdaf28.jpg)
Нужно с 1\2 доли авто. ПО сделке , она стала собственником с даты продажи, 1\2 доля не её была.
СпроситьСрок владения автомобилем для безналоговой продажи
Если машина принадлежала вам более трех лет, то вы освобождены от уплаты НДФЛ и декларирования сделки. Срок владения определяется в зависимости от того, как вы получили транспортное средство:
купили — с момента подписания договора купли-продажи;
унаследовали — с момента открытия наследства, то есть со дня смерти наследодателя;
получили в дар — с момента подписания договора дарения.
Если вы приобрели автомобиль и продали его до истечения трех лет, нужно уплатить НДФЛ и подать в налоговый орган декларацию 3-НДФЛ Налог не будет взиматься.
Не имеет значения, что пенсионеры. Машина в собственности 5 лет (они пенсионеры) При продаже машины будет взиматься налог? И сколько если будет?
![](https://u.9111s.ru/uploads/202404/11/30x30/71535fa996019cb8ad921d3bb8657dee.jpg)
Срок владения автомобилем для безналоговой продажи
Если машина принадлежала вам более трех лет, то вы освобождены от уплаты НДФЛ и декларирования сделки. Срок владения определяется в зависимости от того, как вы получили транспортное средство:
купили — с момента подписания договора купли-продажи;
унаследовали — с момента открытия наследства, то есть со дня смерти наследодателя;
получили в дар — с момента подписания договора дарения.
Если вы приобрели автомобиль и продали его до истечения трех лет, нужно уплатить НДФЛ и подать в налоговый орган декларацию 3-НДФЛ
Спросить![](https://u.9111s.ru/uploads/202103/18/30x30/59c5c5e334f0b9590b97696503fdaf28.jpg)
Если дохода не было, то декларацию можно подать на вычет за покупку авто. В декларации указывается сумма вычета, которую можно получить, если расходы на покупку превышают 250 тысяч рублей.
Для получения вычета необходимо предоставить в налоговую инспекцию следующие документы:
- Заявление на возврат налога;
- Договор купли-продажи автомобиля;
- Документы, подтверждающие оплату автомобиля (квитанции, чеки, платежные поручения);
- Декларацию по форме 3-НДФЛ;
- Паспорт;
- ИНН. 20.11.2019 был заключён договор займа в сумме 1100000,08.08.2020 я покупаю авто за 852 т.р.,18.09.2020 заключаем договор залога в обеспечении возврата денежных средств передаю авто (цена закладываемого имущества 1100000).10.01.2022 года мы заключаем соглашение об отступном, я передаю в собственность авто и с этого момента мои обязательства по договору залога и займа прекращаются в полном объёме. Как подать декларацию 3 ндфл если дохода не было?
![](https://u.9111s.ru/img/avatars/30x30/П.png)
Если дохода не было, то декларацию можно подать на вычет за покупку авто. В декларации указывается сумма вычета, которую можно получить, если расходы на покупку превышают 250 тысяч рублей.
Для получения вычета необходимо предоставить в налоговую инспекцию следующие документы:
- Заявление на возврат налога;
- Договор купли-продажи автомобиля;
- Документы, подтверждающие оплату автомобиля (квитанции, чеки, платежные поручения);
- Декларацию по форме 3-НДФЛ;
- Паспорт;
- ИНН.
СпроситьЧитайте также:
- Подать декларацию
- Налоговая декларация по налогу
- Подать документы в налоговую
- Как подать на вычет в налоговую
- Налоговая декларация при продаже
- Как подать заявление в налоговую
- Налоговая декларация о доходах
- Нужно ли подавать налоговую декларацию
- Как получить налоговый декларация
- Налоговая декларация на квартиру
- Декларация ндфл в налоговую
- Если не подать декларацию в налоговую
- Декларация на налоговый вычет
- Документ налоговая декларация