Представление налоговых деклараций / Налоги - 420 советов адвокатов и юристов

С 600 тысяч и заплатите сумму налога. Так как Вы продаете менее чем за 1 млн. руб., то платить налог не надо, но задекларировать доход нужно. Можете продать по рыночной стоимости.

В случае если полученные от продажи имущества суммы не превышают 1 млн. руб, то обязанность по представлению декларации сохраняется, а обязанность по уплате налога не возникает. Получила квартиру как сирота, сейчас занимаюсь приватизацией. После получения документов хочу продать за 600 тыс, кадастровая стоимость 527 тыс. Придется ли мне платить налог или нет, или можно его как-нибудь уменьшить? Если да, то какую сумму придётся заплатить?

Анастасия, не стоит паниковать... не вы первые, кто сталкивается с такой ситуацией. Да,все верно, нужно грамотно составить объяснения, со всеми ссылками на нормы и законы.

Представление от Прокуратуры на руках? Обращайтесь в налоговую инспекцию. Нет представления нет, завтра начальник отдел кадров ждёт меня для обьяснения! Не предоставила декларацию о доходах, работаю в полиции, на данный момент нахожусь в декретном отпуске! Пришло представление прокуратуры, нужно писать объяснение! Про декларацию не знала, что в декретном отпуске нужно предоставить. Что делать не знаю!?

Здравствуйте!

В случае, если до окончания камеральной налоговой проверки налогоплательщиком представлена уточненная налоговая декларация (расчет) в порядке, предусмотренном статьей 81 НК РФ, камеральная налоговая проверка ранее поданной налоговой декларации (расчета) прекращается и начинается новая камеральная налоговая проверка на основе уточненной налоговой декларации (расчета) (п.9.1. ст.88 НК РФ). Прекращена в связи с представлением уточненной декларации что это значит?

Кто Вам это пишет и что за сумма? Это означает, что инспектором выявлены расхождения между данными, отраженными в декларации, и сведениями, имеющимися у налогового органа. Возможно Вы не учли какой-либо вычет или неправильно указали сумму, которая подлежит возврату из бюджета. Инспектор свяжется с вами либо направит уведомление для представления уточненной декларации либо предоставления дополнительных данных либо если вы не будете согласны вынесет акт КНП. В кабинет по налоговой декларации пишут что сумма подтверждена налоговым органом не в полном объёме как это понимать? Почему мне пишут что сумма подтверждена не в полном объёме?

Это означает, что инспектором выявлены расхождения между данными, отраженными в декларации, и сведениями, имеющимися у налогового органа. Возможно Вы не учли какой-либо вычет или неправильно указали сумму, которая подлежит возврату из бюджета. Инспектор свяжется с вами либо направит уведомление для представления уточненной декларации либо предоставления дополнительных данных либо если вы не будете согласны вынесет акт КНП. В личном кабинете налоговой статус камеральной проверки "В процессе КНП", но при этом её результат "Налоговым органом подтверждена сумма налогового вычета, заявленная налогоплательщиком, не в полном объеме"

Здравствуйте, это значит, что уточняющая декларация предоставила сведения, дающия основания к прекращению. Здравствуйте, Олеся! Это означает, что камеральная налоговая проверка, начатая налоговым органом по первоначально представленной налоговой декларации, прекращена, и начата новая камеральная налоговая проверка по уточнённой налоговой декларации, сданной налогоплательщиком за тот же налоговый период, что и первоначальная. Что означает "Прекращена в связи с представлением утончённой декларации"

То и значит... Вы подали уточнения... начатая проверка прекращена... Что не ясно? Алина, Доброго дня Вам.

Это значит, что Вы подали уточненную декларацию (внесли какие либо изменения)

От даты принятия уточненнлй декларации и считаем новый, трех месячный срок проверки.

Основание: Налоговый Кодекс РФ.

С уважением! Написано камеральная проверка Прекращена в связи с представлением уточненной декларации. Что это значит?

Бесплатный вопрос юристам онлайн

Если Вам трудно сформулировать вопрос — позвоните, юрист Вам поможет:
Бесплатно с мобильных и городских

Проверка идет 3 месяца. Далее месяц - на возврат налога... НК РФ откройте, если что... Налоговым кодексом (п. 2 ст. 88) установлен срок камеральной проверки, который составляет 3 месяца с даты представления декларации или расчета.

На процедуру возврата Налоговый кодекс даёт инспекторам ещё один дополнительный месяц (п. 6 ст. 78 НК РФ). В ноябре 2019 году купила квартиру, в налоговую сразу подала все документы в том числе и 3 ндфл справку, налоговый вычет за 2019 год получила в феврале 2021 года. Вторую декларацию 3 ндфл с заявлением сдала в мае 2021 года на вычет за 2020 год. В налоговой мне сказали проверка будет идти 4 месяца. В связи с этим вопрос.. Почему 4 месяца?! А не месяц должно быть?! Спасибо заранее.

Ничего не нужно делать. По уточненной декрации Вы должны меньше заплатить? Заявление с указанием платежных реквизитов напишите, чтобы ИФНС знала, на какой счет деньги возвращать

Возврат суммы излишне уплаченного налога осуществляется на открытый в банке счет налогоплательщика, указанный им в заявлении о возврате суммы излишне уплаченного налога (ст 78 НК РФ) Когда ждать поступления денег. Написано камеральная проверка Прекращена в связи с представлением уточненной декларации. Что это значит? Мои дальнейшие действия.

Людмила,

Возврат переплаты по НДФЛ при подтверждении права на вычет должен быть произведен в течение месяца со дня получения вашего заявления о возврате налога, но не ранее окончания камеральной проверки либо наступления момента, когда такая проверка должна была быть завершена, и не ранее принятия решения о возврате налога (п. п. 6, 8, 8.1 ст. 78 НК РФ).

Вместе с этим, налоговый орган в течение трех месяцев со дня представления вами декларации проводит камеральную проверку. О принятом решении вас должны известить в течение пяти дней со дня его принятия (п. 9 ст. 78, п. п. 1, 2 ст. 88 НК РФ). В феврале 2021 года отправили документы на получение налогового вычета на покупку квартиры,6 апреля пришло сообщение, что сумма определена и мы отправили документы с реквизитами банка, но до сих пор наше заявление находится в статусе " зарегистрировано",существуют ли сроки исполнения, и когда можно ждать поступления денег?

Сам биткоин не облагается налогом, а только полученная прибыль / доход за год в рублях, а значит код указывается «32» (иные доходы) в соответствии с Приказом ФНС России от 28.08.2020 N ЕД-7-11/615@ «Об утверждении формы налоговой декларации по налогу на доходы физических лиц (форма 3-НДФЛ), порядка ее заполнения, а также формата представления налоговой декларации по налогу на доходы физических лиц в электронной форме». Здравствуйте, при обложении НДФЛ доходов от операций с криптовалютами следует руководствоваться разъяснениями Минфина России https://base.garant.ru/71959252/#friends

На мой взгляд наиболее подходящий код дохода - 1533 "Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами, не обращающимися на организованном рынке" При заполнении декларации 3-НДФЛ озадачился с указанием подходящего вида дохода (кода). Сам доход был получен от торговли криптовалютой на иностранной бирже.

Здравствуйте!

Дарение между родителями и детьми освобождается от налога и не требует подачи налоговой декларации. Но если в договоре вы никак не отразили родство и не приложили к нему копию свидетельства о рождении, будьте готовы получить от налоговой уведомление о необходимости подать декларацию. Проблема решается представлением копии свидетельства о рождении в налоговую инспекцию. Поскольку у Вас нет дохода, подлежащего налогообложению то Вы не обязаны предоставлять налоговую декларацию 3-НДФЛ (п.п. 2 п. 1 ст. 228 Налогового кодекса РФ).

Чтобы в дальнейшем налоговая не запрашивала документы, подтверждающие родство, можете представить их сейчас, но, опять же, без подачи декларации. Я получила в 2020 году от отца в дар жилой дом. Должна я предоставить до 30.04.2021 г. 3 НДФЛ?

Здравствуйте, если имущество (квартира, дача, жилой дом, земельный участок, автомобиль, акции и др.) были физическому лицу подарены членами семьи и (или) близкими родственниками доход, полученный в виде указанного имущества в порядке дарения, не подлежит налогообложению НДФЛ, обязанность представления декларации №3-НДФЛ отсутствует. При этом в обязательном порядке следует предъявить в налоговый орган по месту жительства – одаряемого копию документа, подтверждающего соответствующие близкие родственные или иные отношения с дарителем (копии свидетельства о рождении детей, свидетельство о браке и др.). Образец заявление имеется в налоговой. В какой форме пишется заяление в налоговую, если мне квартиру подарили близкие родственики? И какие документы надо прилагать к этому заявлению?

Здравствуйте. Да, требуется.

ФНС России от 22.11.2012 N ЕД-4-3/19630@

СОЦИАЛЬНЫЙ НАЛОГОВЫЙ ВЫЧЕТ

НА ЛЕЧЕНИЕ И (ИЛИ) ПРИОБРЕТЕНИЕ МЕДИКАМЕНТОВ

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ

- Налоговая декларация по форме 3-НДФЛ

- Договор на лечение с приложениями и дополнительными соглашениями к нему (в случае заключения) - копия

- Справка об оплате медицинских услуг для представления в налоговые органы Российской Федерации - оригинал

- Рецептурный бланк со штампом "Для налоговых органов Российской Федерации, ИНН налогоплательщика" - оригинал

- Документы, подтверждающие оплату медикаментов (например, чек ККМ) - копия

- Документ, подтверждающий степень родства (например, свидетельство о рождении) - копия

- Документ, подтверждающий заключение брака (например, свидетельство о браке) - копия

Заявление на возврат НДФЛ. Несколько лет назад я подавала на возврат за лечение. Тогда кроме лицензии из медучреждения и чеков требовалась специальная справка. Нужна ли она в этом году?

Здравствуйте, Татьяна! Налоговый орган в течение трех месяцев со дня представления Вами декларации и подтверждающих документов проводит камеральную проверку. По окончании ее, он направляет сообщение о принятом решении, что по Вашему заявлению о налоговом вычете на сумму 78 701 руб., у Вас есть право только на сумму, подтверждённую налоговым органом. В ходе Камеральном проверки подтверждена сумма но не в полном объеме из заявленной суммы 78701 это по декларации, сумма вычета подтверждённая налоговым органом минус 41299 что это.

За несвоевременное представление налоговой декларации налоговый орган привлекает к налоговой ответственности по статье 119 налогового кодекса, штраф не менее 1000 руб, снизить размер штрафа можно путем ходатайства о применении смягчающих обстоятельств. В связи с боллезнью, сдала декларацию по пиву на 14 дней позже.

Добрый день

Нет, Вы указываете полную кадастровую стоимость, но при этом итоговую сумму налога умножаете на 1/2.

Основание:

Приказ ФНС России от 03.10.2018 N ММВ-7-11/569@ (ред. от 07.10.2019) "Об утверждении формы налоговой декларации по налогу на доходы физических лиц (форма 3-НДФЛ), порядка ее заполнения, а также формата представления налоговой декларации по налогу на доходы физических лиц в электронной форме" (Зарегистрировано в Минюсте России 16.10.2018 N 52438) Тоесть сумму дохода я заполняю половину от указаной в договоре а кадастровую полностью? Но там считается налог от кадастровой умножить на о,7 и сумму налога я уже справить не могу! Добрый денью Дом в совместной долевой собственности был продан. В личном кабинете при заполнении формы 3 НДФЛ есть графа какдастровая стоимость имущества. По скальку продавали доли (1/2) кадастровую тоже делить на 2 и указывать в графе половину суммы?

Добрый день, Марина! Платить штраф за адм. правонарушение за не предоставление Декларации, т.к. согласно пункту 1 статьи 119 Налогового кодекса Российской Федерации непредставление налогоплательщиком в установленный законодательством о налогах и сборах срок налоговой декларации в налоговый орган по месту учета, влечет взыскание штрафа в размере 5 процентов неуплаченной суммы налога, подлежащей уплате (доплате) на основании этой декларации, за каждый полный или неполный месяц со дня, установленного для ее представления, но не более 30 процентов указанной суммы. Зарегистрировала ИП, но не выбрала систему налогооблажения, поставили на общий режим, Декларацию не сдала, НДС не заплатила, т.к были расходы, но счетов нет, что делать.

- Налоговая декларация по форме 3-НДФЛ

- Справка об оплате медицинских услуг для представления в налоговые органы Российской Федерации - оригинал

- Рецептурный бланк со штампом "Для налоговых органов Российской Федерации, ИНН налогоплательщика" - оригинал

- Документы, подтверждающие оплату медикаментов (например, чек ККМ) - копия

- Документ, подтверждающий степень родства (например, свидетельство о рождении) - копия

- Документ, подтверждающий заключение брака (например, свидетельство о браке) - копия

Заявление на возврат НДФЛ. Какие документы требуются для возврата 13% с покупок медикаментов?

Все правильно, на заявление о возврате налоговая должна принять решение об отказе. Так как камеральная проверка 3 мес. еще на завершена денежные средства Вам вернуть не могут. + 1 месяц на возврат денежных средств.

Фактически денежные средства перечисляются по истечении 4-х месяцев со дня представления налоговой декларации в ИФНС. С какой целью налоговая пишет решение об отказе в возврате НДФЛ до окончания срока камеральной проверки? (НДФЛ с доходов, источником которых является налоговый агент за искл. Доходов, в отношении кот-х исчисление и уплата налога осущ. В соотв. Ст.227, 227.1, 228 НК РФ) Пишут об отказе, но фактически это не отказ и пишется причина: срок КНП такого то, по результатам проверки, в случае принятия положительного решения, Вам будет осуществлен возврат денежных ср-тв в соотв-вии с п.6 ст. 78 НК РФ. В чем логика? Или это для чего то делается намеренно? Почему нельзя сразу написать по истечении 3-х месяцев результат камеральной проверки? С уважением, Анна.

Добрый день, Наталья.

Согласно пункту 1 статьи 119 Налогового кодекса Российской Федерации непредставление налогоплательщиком в установленный законодательством о налогах и сборах срок налоговой декларации в налоговый орган по месту учета, влечет взыскание штрафа в размере 5 процентов неуплаченной суммы налога, подлежащей уплате (доплате) на основании этой декларации, за каждый полный или неполный месяц со дня, установленного для ее представления, но не более 30 процентов указанной суммы и не менее 1 000 рублей.

Обычно просто начисляют штраф в 1000 рублей. Продали машину в прошлом году за 90 000 руб., владели ею менее 3-х лет. Что нужно подавать декларацию не знала, документов подтверждающих продажу машины не сохранились. Декларацию я сделала, какие штрафы может налоговая мне предъявить.

Согласно статье 119 НК РФ К РФ непредставление в установленный срок налоговой декларации влечет штраф в размере 5% процентов НЕУПЛАЧЕННОЙ в срок суммы налога, подлежащей уплате на основании этой декларации за каждый месяц со дня, установленного для ее представления, но не более 30 процентов указанной суммы и не менее 1 000 рублей.

Т.к. авансовый платеж за 9 мес. вы уплатили вовремя, то размер штрафа, согласно статье 119, будет минимальным, т.е. 1000 руб. Кроме налоговой ответственности по 119 НК РФ могут привлечь к административной.

В соответствии со ст. 15.5 КоАП РФ нарушение установленных сроков представления налоговой декларации в налоговый орган влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 300 до 500 рублей. А почему не 200 руб. по ст.126 НК? Опоздали со сдачей декларации по налогу на прибыль за 9 месяцев на 1 день. Авансовый платеж по налогу заплатили вовремя. Каковы штрафы?

За несвоевременное представление декларации предусмотрена налоговая ответственность по ст.119 НК РФ на ООО и администратитвная ответственность на руководителя. В январе месяце была сдана декларации ЕНВД по ООО с просрочкой 7 дней в связи с КПП не проходил отчет нами были поданы обьяснения и в связи с пандемией решение принято о привлечении 25,06,20 г и вынесли штраф 1000 р а при смягчающих обстоятельствах до 500 р в сентябре прислали уведомление о состаление на это правонарушение протокола мы в налоговую отправили пояснения которые уже отправляли т.е заново привлекают за это правонарушении законно ли это и как нам поступить.

Здравствуйте.

Могут стороны подать. Можно самостоятельно заполнить декларацию, предварительно скачав ее. Вот только смысла подавать ее не вижу, так как срок подачи декларации истек, а за несвоевременное представление налоговой декларации супруге грозит штраф по статье 119 Налогового кодекса 1000 рублей. Жена передала земельный пай нашему сыну по договору дарения. В налоговой инспекции сказали, что нужно оформить декларацию.

Можно ли самим составить эту декларацию без привлечения третьих лиц?

Декларацию подать нужно было ло 30 апреля 2020 года, за несвоевременное представление налоговой декларации штраф 1000 руб. (статья 119 нк рф) В феврале 2018 года умерла мама оставив завещание двум сыновьям одному 2/3 доли а другому 1/3. В феврале 2019 года квартиру продали разделив сумму по долям, с нотариальным оформлением договора продажи для каждого. Вопрос: надо ли было подать им декларации о продаже этой квартиры если у каждого наследника доля менее 1 млн. И если надо было то какие штрафные санкции на сегодняшний день?

Бесплатный вопрос юристам онлайн

Если Вам трудно сформулировать вопрос — позвоните, юрист Вам поможет:
Бесплатно с мобильных и городских
Помощь юристов и адвокатов
Спроси юриста! Ответ за5минут
спросить
Администратор печатает сообщение