Представление налоговых деклараций / Налоги - 420 советов адвокатов и юристов

Обратиться в налоговую инспекцию и проконсультироваться, чтобы точно знать, что удерживался НДФЛ, и возвратить удержанную сумму НДФЛ, путем представления налоговой декларации. Скажите, пожалуйста. Как можно вернуть налоговую льготу на иждивенца. За последние два года. Если на работе льгота не производилась. Не писала заявления. Спасибо.

Здравствуйте, это означает что в отношения вас прекращена Камеральная проверка соблюдения налогового законодательства, так как была подана уточненная налоговая декорация, в который были отображены все сведения, которые не было в первой поданной налоговой декорации. Прекращена в связи с представлением уточненной декларации. Что это значит?

-

Так можно сделать. Но надо иметь в виду, что в случае если полученные от продажи имущества суммы не превышают указанные пределы, то обязанность по представлению декларации сохраняется, а обязанность по уплате налога не возникает. В этом году я продала дом за 512 т. р.который в договоре по 1/2 с мужем, и хочу продать квартиру за 700 т р,эти два объекта в собственности менее 3 х лет, я могу в декларации одновременно указать эти 2 продажи и сделать налоговый вычет 1 млн р и не платить 13 проц налог?

Здравствуйте!

Здесь следует руководствоваться Письмом Минтруда России от 27.12.2019 N 18-2/10/В-11200 "Методические рекомендации по вопросам представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и заполнения соответствующей формы справки в 2020 году (за отчетный 2019 год)"

[quote]Особенности заполнения данного раздела отдельными категориями лиц

42. Представление сведений в отношении лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, применяющего специальные налоговые режимы:

1) при применении системы налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности (ЕНВД) [b]в качестве "дохода" указывается величина вмененного дохода[/b];[/quote] Я ИП супруга госслужащего применяю ЕНВД. какой доход я должна указать. Базовую доходность из декларации или фактическуювыручку.

Здравствуйте!

Согласно ч.1 статьи 119 НК РФ, Непредставление в установленный законодательством о налогах и сборах срок налоговой декларации (расчета по страховым взносам) в налоговый орган по месту учета

[b]

влечет взыскание штрафа в размере 5 процентов не уплаченной в установленный законодательством о налогах и сборах срок суммы налога (страховых взносов), подлежащей уплате (доплате) на основании этой декларации (расчета по страховым взносам), за каждый полный или неполный месяц со дня, установленного для ее представления, но не более 30 процентов указанной суммы и не менее 1 000 рублей.[/b] Что будет если во время не здать декларацию 3 НДФЛ.

Здравствуйте, Ольга!

Это гражданско-правовая сделка, влекущая получение дохода. И в соответствии со ст.ст. 207-210, 224 Налогового кодекса РФ такие доходы подлежать налогообложению по ставке 13% с представлением декларации 3-НДФЛ. Скажите, обязана ли я платить подоходный налог на деньги, которые получила в дар от человека с которым не состою в родстве. (Например, если эти деньги я получила от иностранного гражданина с которым нахожусь в гражданском браке.)

Изменения сроков сдачи коснулись и декларации по форме 3-НДФЛ. Налоговым законодательством установлено, что отчитаться за полученные в прошлом году доходы налогоплательщик должен до 30 апреля года, следующего за истекшим. Но, из-за сложной эпидемиологической обстановки и в рамках принимаемых Правительством РФ мер по обеспечению устойчивого развития экономики, продлеваются на три месяца в частности сроки представления декларации по форме 3-НДФЛ. Таким образом, как указывает ФНС России, в 2020 году декларационная кампания по НДФЛ продлится до 30 июля. Оплатить налог, исчисленный в декларации, необходимо будет до 15 июля 2020 года (информация ФНС России от 6 апреля 2020 г.). Кроме того, налоговая служба обращает внимание, что традиционная акция "Дни открытых дверей", которая проводилась в преддверии окончания декларационной кампании, в этом году отменена. Подача 3-НДФЛ.

Бесплатный вопрос юристам онлайн

Если Вам трудно сформулировать вопрос — позвоните, юрист Вам поможет:
Бесплатно с мобильных и городских

Ирина, добрый день.

Поручением Правительства РФ от 18.03.2020 приостановлены до 1 мая 2020 только выездные налоговые проверки.

Я думаю, что в отношении камеральных проверок ни чего не поменялось. Здравствуйте!

Попробую ответить на Ваш вопрос!

Налоговым кодексом (п. 2 ст. 88) установлен срок камеральной проверки, который составляет 3 месяца с даты представления декларации или расчета. 8 января 2020 подали лично в ИФНС декларацию по усн за 2019 г. Какой срок камеральной проверки в сегодняшних? Условиях,

При получении уведомления о праве на имущественный вычет, который предоставляется работодателю и на основании которого не удерживается НДФЛ составляет 30 дней после представления необходимого пакета документов в налоговый орган.

В случае одновременного предоставления в налоговый орган декларации и заявления по возврату налога сроки выплаты налогового вычета составляют 3 месяца на проверку и 1 месяц на перечисление денег. Через сколько приходит налоговый вычет после оформления в налоговой за покупку квартиры?

Здравствуйте! Можно не закрывать, но так придется платить фиксорованные взносы в фонды и подавать декларацию в налоговую один раз в год. Если потребуется помощь в оформлении документов, обращайтесь. Нет, такой обязанности нет.

Необходимо только уведомить налоговую инспекцию, чтобы не начислялись страховые взносы в ПФР и ФФОМС по п.7 ст.430 НК РФ.

[quote]7. Плательщики, указанные в подпункте 2 пункта 1 статьи 419 настоящего Кодекса, не исчисляют и не уплачивают страховые взносы на обязательное пенсионное страхование и обязательное медицинское страхование за периоды, указанные в пунктах 1 (в части военной службы по призыву), 3, 6 - 8 части 1 статьи 12 Федерального закона от 28 декабря 2013 года N 400-ФЗ «О страховых пенсиях» (…) при условии представления ими в налоговый орган по месту учета заявления об освобождении от уплаты страховых взносов и подтверждающих документов. [/quote] У сына открыто ИП а его призывают в армию. Как быть? Обязательно ли его закрывать?

Обязательно. А кроме того и налоговую декларацию подать, иначе может быть два штрафа - в размере 5% от суммы налога за каждый месяц просрочки представления декларации, но не более 30% от общей суммы (ст.119 Налогового кодекса), а также 20% от неуплаченной суммы налога (ст.122 Налогового Кодекса).

Имейте ввиду, что застройщик обязательно сообщит в ИФНС о том, что он не удержал с Вас налог. Застройщик просрочил срок сдачи квартиры на год. По мировому соглашению он оплатил мне неустойку. Налог с неустойки застройщик и я не платили. Надо ли платить налог с неустойки, которую выплатил мне застройщик?

НК РФ Статья 119. Непредставление налоговой декларации (расчета финансового результата инвестиционного товарищества, расчета по страховым взносам)

1. Непредставление в установленный законодательством о налогах и сборах срок налоговой декларации (расчета по страховым взносам) в налоговый орган по месту учета

влечет взыскание штрафа в размере 5 процентов не уплаченной в установленный законодательством о налогах и сборах срок суммы налога (страховых взносов), подлежащей уплате (доплате) на основании этой декларации (расчета по страховым взносам), за каждый полный или неполный месяц со дня, установленного для ее представления, но не более 30 процентов указанной суммы и не менее 1 000 рублей. Проворонила срок сдачи декларации, что теперь будет?

Ничем Вам это не грозит. Если налоговый орган направил Вам требование о представлении чека, ответьте на требование, что предоставить документ не имеете возможности в связи с утратой, приложите еще копию договора. В марте 2017 г покупали авто у ООО, они работали без ндс по УСН. В 2019 авто продали. Сейчас нужно подавать декларацию по продаже. Но чека у меня нет, есть только договор и акт примки-передачи. Налоговая запрашивает чек. Взять его негде, как поступить? Авто стоило на момент покупки 260 тр, на момент продажи 200 тр. И если никак не получить чек, чем это грозит?

Здравствуйте!

Нужно ориентироваться на дату государственной регистрации права собственности. Если после образования новой квартиры была регистрация, то именно с этой даты и нужно отсчитывать минимальный срок. Если продажа квартиры будет до истечения такого срока, налог нужно платить. Квартира в собственности менее 3 лет. В этот период в квартире была произведена перепланировка, с разделением на 2 отдельные квартиры. До перепланировки собственниками были 3 человека. После перепланировки, в квартире (под старым номером) собственниками стали, вернее остались, 2 человека. Во вновь образовавшейся квартире собственник 1. Данный раздел имущества был произведён на основании родственного договора, без выплаты денежных средств какому-либо родственнику, учавствующему в договоре. Вопрос: должен ли собственник, вновь образовавщейся квартиры, представлять декларацию 3-НДФЛ в связи с отчуждением имужества? Нарушена ли ст. 228, 229 НК РФ?

За не представление декларации по форме 3-ндфл налоговая инспекция не сможет Вас привлечь к налоговой ответственности и начислить штраф, а если Вы ее захотите представить Вас могут привлечь по ст.119 Налогового кодекса, т.к.срок представления налоговой декларации истек 30 апреля. Валентина Витальевна.

Я же пенсионерка, не работаю, как могу 3-ндфл представить? Не откуда мне её взять. Или я не поняла ничего? Налоговая просит предоставить 3-НДФЛ в связи с ликвидацией недвижимости. Могу ли я не предоставлять данную справку? Ведь недвижимость моя, хочу подарю, хочу так отдам. Да к тому же я пенсионерка.

Ответственность за непредставление декларации 3-НДФЛ

За несвоевременное представление налоговой декларации в налоговый орган по месту учета налагается штраф, размер которого зависит от не уплаченной в установленный срок суммы НДФЛ, но не более 30% от этой суммы и не менее 1 000 руб. (п. 1 ст. 119, п. 1 ст. 229 НК РФ).

Налоговый орган, привлекая вас к ответственности, должен доказать факт нарушения законодательства и выяснить, в результате каких ваших виновных действий (бездействия) было допущено нарушение либо неуплата налога (ст. ст. 109, 111 НК РФ).

Таким образом, во избежание негативных последствий вам следует самостоятельно отслеживать факт удержания налоговым агентом НДФЛ с получаемых доходов в виде материальной выгоды. Какой штраф за не своевременную задачу деклараций от продажи автомобилей, просто я этого даже не знал одно авто было куплено и продано за 100000 а другое куплено 100000 а продано 220000 все в один год владение нет 3 лет.

Подайте декларацию за 2018 год в налоговую. Приложите свидетельство о рождении ребёнка.

Налоговым кодексом (п. 2 ст. 88) установлен срок камеральной проверки, который составляет 3 месяца с даты представления декларации или расчета. День представления напрямую зависит от способа представления налоговой декларации. Смогу ли я через налоговый орган получить налоговый вычет на ребёнка за прошлый год, с прошлого места работы? И если да, то за какие сроки после заявления и подачи необходимых документов?

Нет не может быть вопросов. Еще рано. Вас даже не оштрафовали.

Штраф за не представление декларации ст. 119 НК РФ не менее 1000 руб.

и штраф за не уплату налога 20% от суммы подлежащей уплате в бюджет. Вопрос по налоговому законодательству. Я собираюсь в Турцию на 6 суток, но не успеваю заполнить декларацию 3 НДФЛ. Могут быть вопросы ко мне на таможенном осмотре? Какой штраф мне надо заплатить будет?

Надежда! Это очень объемный вопрос. Все зависит от того, плательщиком каких налогов и сборов, а также взносов является конкретное СНТ, соответствующую отчетность товарищество должно представлять в налоговый орган, ФСС и ПФР. Например, при осуществлении выплат физическим лицам, в том числе в рамках трудовых отношений, являющихся объектом обложения страховыми взносами, СНТ должно представить в налоговый орган расчет по страховым взносам.

В некоторых случаях это будет отчетность и по налогу на имущество организаций и земельному налогу.

С 01.01.2020 ситуация облегчается. С 01.01.2020 не нужно представлять расчеты по авансовым платежам по налогу на имущество организаций. С отчета за 2020 год обязанность представления декларации по земельному налогу отменена и т.п. Какие документы нужно подавать в налоговую от СНТ и в какие сроки.

Здравствуйте, после предоставления налоговой декларации Инспекция проводит камеральную проверку не более 3 месяцев, после завершения проверки и при условии представления вами заявления о возврате налога, Инспекция в течении месяца производит возврат налога на ваш счет, т. е. максимальный срок возврата налога не более 4 месяцев. Но это при условии что с документами все в порядке и вы все правильно заполнили. Налоговый вычет за покупку имущества. В течении какого времени его должны перевести на счёт налогоплательщика? Везде пишут по разному. Вчера прочитала, что по статье 78 нк РФ в течении месяца, где-то пишут в течении 4. Так как же на самом деле верно?

Нарушение срока сдачи 3-НДФЛ влечет за собой штраф в размере 5% от суммы налога к уплате согласно этой декларации за каждый полный/неполный месяц со дня, установленного для представления декларации. При этом размер штрафа не может быть более 30% от суммы к уплате и не может быть менее 1000 руб. (п. 1 ст. 119 НК РФ).

Но в ряде случаев работодатели в гос органах могут уволить сотрудников на несвоевременную подачу декларации при этом указав основанием для увольнения ч.3, ч.6 ст.81 ТК РФ, при этом судебная перспектива востановления на работу велика! Могут ли уволить госслужащего, находящегося в отпуске по уходу за ребенком (день рождения ребенка 04.01.2018), за непредоставление декларации за 2018 год? Если да, то какая формулировка будет в приказе на увольнение и какой будет запись в трудовой книжке? Есть ли варианты не увольнения?

Вам просто нужно дать пояснения в налоговый орган. По всей видимости с Росреестра пришла некорректная информация. Снесён старый дом, снят с кадастрового учета 11.12.2018 г. 26.03.2019 получено уведомление о необходимости представления декларации 3 НДФЛ. Что это? Это что доход, если я его снесла, а не продала.

Здравствуйте.

Если продадите дороже - налог 13% будете платить с разницы между покупной и продажной ценой.

Если по той же цене или дешевле - то ничего.

Главное - документы о покупке сохранить. Дарья, . алогом облагается доход от продажи недвижимого имушества, стоимость которого превышает 1 000 000 руб

При представлении декларации в налоговые органы к ней необхолимо прилодить догоаор купли-продажи, в котором Вы выступали покупателем, и договор купли-продажи, где-продавцом. Таким образом, доход Ваш составит всего 200 000. Он не облагается налогом. Как будет считаться налог на продажу. Год назад покупала комнату в коммунальной квартире, по документам доля 22/100 за 2500000. Сколько будет налог если продам за такую же цену или например за 2700000? спасибо.

Нет. Никого уведомлять не нужно. В обязательном порядке надо подать налоговую декларацию. Ответственность по ст. 119 НК РФ:

1. Непредставление в установленный законодательством о налогах и сборах срок налоговой декларации (расчета по страховым взносам) в налоговый орган по месту учета

влечет взыскание штрафа в размере 5 процентов не уплаченной в установленный законодательством о налогах и сборах срок суммы налога (страховых взносов), подлежащей уплате (доплате) на основании этой декларации (расчета по страховым взносам), за каждый полный или неполный месяц со дня, установленного для ее представления, но не более 30 процентов указанной суммы и не менее 1 000 рублей. Мама подарила мне крупную сумму денег (свыше 1 млн рублей), согласно ст 217 п. 18.1 налог не платится, но нужно ли уведомлять налоговый орган о столь крупном подарке? Какие санкции за не уведомление?

Время нахождения в собственности квартиры определяется с даты регистрации права собственности, т.е. с 2017 г.

При продаже квартиры Вы должны были подать налоговую декларацию 3-НДФЛ за 2018 год не позднее 30.04.2019. (ст.217 НК РФ)

За несвоевременное представление декларации предусмотрен штраф от 1000 руб. (ст.219 НК РФ)

При продаже можно заявить вычет в размере 1000000 руб. или вычет в размере фактически понесенных расходов на покупку этой квартиры. (ст.220 НК РФ)

Если в результате получится налог к уплате, срок уплаты налога - 15.07.2019 Купил квартиру по договору долевого строительства в 2005 г., в июне 2007 г. в ней проживал. В собственность в силу разных причин, в основном из-за болезни оформил только в декабре 2017 г., а в сентябре 2018 г. продал. Декларацию в 2019 г. не подавал. Буду ли оштрафован за непредставление декларации и нужно ли мне уплачивать налог НДФЛ с продажи квартиры, если все время с 2007 г. квартирой владел и в ней проживал?

Бесплатный вопрос юристам онлайн

Если Вам трудно сформулировать вопрос — позвоните, юрист Вам поможет:
Бесплатно с мобильных и городских
Помощь юристов и адвокатов
Спроси юриста! Ответ за5минут
спросить
Администратор печатает сообщение