Сдача деклараций / Налоги - 1592 советов адвокатов и юристов

Если на 31 декабря супруг уже не работает, то в декларации нужно указать, что он не имел доходов за год. Обычно в декларации есть отдельное поле, где нужно указать информацию о доходах и расходах супруга, если таковые имеются. Если супруг не имел доходов за год, то в этом поле можно просто указать "отсутствуют доходы". Если же у супруга были некоторые доходы (например, доходы от сдачи в аренду имущества), то необходимо указать эти доходы и заполнить соответствующие разделы декларации. Так и пишите, что не работает. Если на 31.12 супруг уже не работает в декларации, что пишем

Если он Вам сдает официально и уведомил налоговую, то должен будет заплать налог. Здравствуйте

Если ФНС установит факт сдачи квартиры в аренду, то конечно налог будет начислен. Добрый день!

Если арендодатель ежегодно подаёт декларацию в налоговую по доходам от сдачи квартиры в аренду, то да.

Если собственник не уведомлял налоговую, то не просто дети налог. Я прохожу стадию банкротства, снимаю квартиру. Прийдет ли позже подоходный налог, собственнику?

Согласно закона "О правовом положении иностранных граждан в РФ" постоянно проживающий иностранный гражданин обязан ежегодно подтверждать свой доход, при этом доход должен быть не менее прожиточного минимума. Подтвердить доход вы можете следующими способами:. подать в налоговую декларацию 3-НДФЛ о получении вами дохода по гражданско-правовым договорам, от сдачи недвижимости а в аренду, также о доходах по процентам по вкладам и т.п...Если вы официально трудоустроены за вас декларацию подает работодатель.

Отсюда ответ- отсутствие официального трудоустройства не является основанием лишения ВНЖ. Могут ли лишить Вида на жительство, если я официально не рпботаю?

Можно зарегистрировать самозанятость. Здравствуйте! Есть два варианта: 1. Заключить договор Найма комнаты, в случае, если сдаёте физ лицу, если юрлицу, то договор аренды. Ежегодно Сдавать декларацию 3-НДФЛ. Крайний срок сдачи 3-НДФЛ по НК РФ – 30 апреля года, следующего за отчетным (п. 1 ст. 229 НК РФ), платить 13%. В данном случае, можно получить возврат налогового вычета (за медицинские услуги и лекарства, дорогостоящее лечение и тд.).

2. Стать самозанятым. Но учтите, что Самозанятый пенсионер может лишиться отдельных льгот. Моя бабушка хочет сдавать комнату в своей квартире в аренду квартирантам. ОБЯЗАТЕЛЬНО ли надо регистрироваться в налоговой? И как - как самозанятый или по другому?

Доброе утро

Актом приемки сдачи там дата. Валентина, вам в любом случае нужно будет с нанимателем подписывать соглашение о расторжении договора.

[b]И подавать декларацию нужно будет только за период, когда договор фактически действовал[/b] и за какой период наниматель за квартиру платил (то есть НЕ за 11 месяцев).

И у налоговой не будет никаких претензий к вам.

Основание - Налоговый кодекс РФ. Я хочу сдавать однокомнатную квартиру. Я ее собственник. Я буду заключать договор найма на 11 месяцев и подавать декларацию в налоговую. Если наниматель съедет раньше 11 месяцев, за какой период я должна буду подавать декларацию? Как я должна буду доказать при подаче декларации, что наниматель прожил, например, в моей квартире 3-5 месяцев?

То-то трудоустроен и собственник может подать декларацию на возврат 13% Нет.

[quote]Получить вычет можно [b]только после того, как оформлен правоустанавливающий документ на квартиру[/b].

В случае новостройки — когда дом сдан и подписан акт приема-передачи. С 2022 года обратиться за вычетом можно только после оформления права собственности. Уточнение касается только тех квартир, которые приняты дольщиками начиная с 2022 года. Для сданных раньше действует прежний порядок ― вычет можно заявить до оформления права собственности, после подписания акта.

[/quote]

Отсюда: https://journal.tinkoff.ru/guide/vse-vychety/ Квартиру оформили в ипотеку в 2020 году и стали за неё платить, в 2022 произошла сдача квартиры и оформление в егрн. Вопрос! Можно сделать возврат 13% за 2020 и 2021 года?

Если имеется ввиду декларация о доходах по форме 3-НДФЛ, то в ней отражаются только доходы (заработная плата, сдача имущества в аренду, получение дохода от продажи имущества и т.д.), кредиты в ней не учитываются. Что именно смотрят в декларации о доходах? Только зп? Или кредиты?

Бесплатный вопрос юристам онлайн

Если Вам трудно сформулировать вопрос — позвоните, юрист Вам поможет:
Бесплатно с мобильных и городских

Вычет она может получить если работает и уплачивает налог на доходы физических лиц 13%, либо получает иной доход, с которого уплачивает 13%, например если будет платить ндфл от сдачи в аренду, то сможет вернуть уплаченные деньги. Здравствуйте, Наталия!

В случае, если НДФЛ за 21 и 22 года будут уплачены, то пенсионерка сможет получить налоговый вычет в 2023 в пределах уплаченных сумм НДФЛ. Имеет право. Доход же есть, с него НДФЛ платить нужно, а потому, если подаст декларацию об уплате, то может сделать зачет... Родственница, пенсионерка 74 года, сдаёт квартиру с 2021 года, налог от сдачи квартиры 13% ещё не уплатила, декларацию не подавала. Собирается приобрести в этом году квартиру. Получит ли она налоговый вычет?

Не нужно ни чего доказывать вам просто нужно заполнить декларацию. Тут нет ни чего преступного и ни кто с вас требовать ничего не будет. За не сдачу декларации штраф 5000 рублей. При продаже единственного жилья не требуется заполнять декларацию? Как доказать, что проданная через 4,5 года владения квартира является единственным жильём пенсионера, если в собственности также имеется садовый домик, который в Свидетельстве о гос. регистрации права указан как объект права: Жилое строение без права регистрации, расположенное на садовом земельном участке, назначение: жилое. По факту - садовый дом, НЕ пригодный для круглогодичного проживания (отсутствует отопление, канализация, электричество подаётся в СНТ только летом, зимой даже не чистятся дороги - невозможно проехать). Налоговая прислала требования о заполнении декларации, и дальше, я думаю, они потребуют уплату налога. Как доказать, что заполнение декларации и уплата налога с продажи в данном случае не требуется?

Здравствуйте! П. 3 ч. 2 ст. 6 ФЗ №422«О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима «Налог на профессиональный доход» устанавливает, что сдача в аренду нежилого помещения самозанятым не допускается. Это можно сделать при регистрации в качестве ИП или как физлицо с последующей подачей декларации 3-НДФЛ и уплатой налога 13%.Плательщикам НПД (самозанятым) разрешено сдавать в аренду исключительно жилые помещения. Может ли самозанятый сдавать помещение под магазин в аренду.

Такие доходы нигде не учитываются. Так, как тот, кто вам платит не делает никаких перечислений. И вы также не платите налог. [quote]А неофициальные доходы где-нибудь могут учитываться? Или никуда от них отчисления не идут?[/quote]

Могут.

Налоговая декларация по налогу на доходы физических лиц (форма 3-НДФЛ) (КНД 1151020)

Применяется - с отчетности за 2021 год

Утверждена - Приказом ФНС России от 15.10.2021 N ЕД-7-11/903@

Срок сдачи - ежегодно не позднее 30 апреля года, следующего за истекшим налоговым периодом. Здравствуйте, смотря на сколько они неофициальны. А неофициальные доходы где-нибудь могут учитываться? Или никуда от них отчисления не идут?

Из-за несвоевременной сдачи отчетности могут привлечь к ответственности должностное лицо компании. Ему может быть вынесено предупреждение или наложен штраф. Если суд примет решение оштрафовать виновного в нарушении срока сдачи отчетности, размер штрафа составит от 300 до 500 рублей (ст. 15.5 КоАП РФ). Наверняка, уже выставлены штрафы ПФР, ФСС, Налоговой за непредоставление документов. Обязательно сдайте отчетность за 3 квартал в октябре. Удачи. Да, налоговая пришлет вам акт проверки предоставления деклараций. Открыл ООО в начале года. Расчетный счет не открывали, никуда никакую информацию не предоставляли. Теперь сложились благоприятные обстоятельства и хочу, чтобы ООО начало работать. Грозит ли какая-нибудь ответственность за непредоставление отчетов, информации за этот период?

Можно подать одно заявление.

Обоснование: Поскольку и решения, и требования являются следствием вынесения одного и того же решения Инспекции о привлечении юр.лица к ответственности за совершение налогового правонарушения, то они связаны между собой по предмету и основаниям возникновения заявляемых вами требований.

Госпошлина: 3 тыс. руб. Собираюсь подавать заявление о признании не действительным ненормативного правого акта в суд: решение МИФНС о привлечении юр.лица к ответственности (штраф за сдачу декларации не в срок). В последующем было выставлено требование об уплате данного штрафа. Подскажите, пожалуйста, в одном заявлении об оспаривании решения в Арбитражный суд, я могу указать в просительной части отмену сразу двух этих решений? И если могу, то сумма гос. пошлины остается 3000 рублей или удваивается (из-за требований в отмене сразу двух решений)?

Здравствуйте.

Положения налогового кодекса.

"При получении доходов от сдачи либо продажи транспортных средств налоговую декларацию по налогу на доходы физических лиц необходимо представить не позднее 30 апреля года, следующего за годом получения таких доходов, в налоговый орган по месту жительства." Вопрос стоит в том: за 2019 год или 2021 год? По факту получения дохода-2019 год? Автомобиль продан в 2019 году, а снят с учета в 2021 году (покупатель исчез, сняли сами через гос. услуги), когда подавать 3-ндфл?

Пишите уточнение по доходам, но вас вполне могут уволить за недостоверные сведения о доходах. Вы зря вообще заикнулись о сдаче квартиры.

Никто в РФ официально не сдает их.

Но коль уж так, пишите объяснительную. Ничего страшного нет.

Бывает такое. Должны принять декларацию и внести новые данные. Я воспитываю одна двух несовешеннолетних детей. Я госслужащий, при сдаче справок, я забыла указать доход о сдаче в аренду квартиры))) теперь мне надо писать объяснительную))) сдавалось жильё официально, с уплатой налога в 13% по договору))) как правильно и грамотно теперь мне дать ответ? Не подскажете?

Этот договор он передаст в ЕРЦ, а те в свою очередь имеют право провести сверку с налоговой. Заключите его на 11 месяцев. И его не надо регистрировать. А значит по сути и не узнают. Вы можете зарегистрироваться как самозанятый и платить 4% налога от сдачи квартиры в аренду вместо 13%, либо увеличить сумму договора на налог. Договор может дойти до налоговой инспекции. Здравствуйте! Если Вы не платите налоги с дохода, полученного от сдачи квартиры внаем, попадание в поле зрения налоговиков не исключается. Возможно и всплывёт, вы обязаны платить налог от дохода, получаемого от сдачи жилья в наем и предъявлять декларацию в фнс. Да этот договор всплывет в налоговой Поэтому вам придется уплачивать налог НДФЛ. Нет, если его никто туда не отправит. Обязательно всплывёт в ИФНС. Откажите в поднайме военнослужащему. Хочу сдать квартиру военнослужащему, ему необходим договор для его бухгалтерии кто ему будет выдавать деньги на аренду. Этот договор не всплывет в налоговой?

Здравствуйте, да можете, но лучше садовод)) Здравствуйте Юлия Владимировна. М ожете перепродавать,

штраф Вам может быть за нарушение сроков сдачи налоговой декларации и пени за просрочку уплаты налогов. Могу ли я как ИП заниматься перепродажей товаров с Алиэкспресса, будет ли штраф?

Здравствуйте. Да,конечно. При получении доходов от сдачи либо продажи транспортных средств налоговую декларацию по налогу на доходы физических лиц необходимо представить не позднее 30 апреля года, следующего за годом получения таких доходов, в налоговый орган по месту жительства. Машину брала в лизинг в 2014 г... налоги. Страховки платила я...в 18 г оформила на себя. А в 2020 прдала машину... надо ли подавать 3 ндфл?

Добрый день!

Декларация за 2022 год подается в следующем году, оснований подачи для декларации нет, налоговая ее просто не примет. Если у нас есть договор на сдачу жилья с марта 2022 года на 6 месяцев. Можем ли мы подать на пособие от 8 до 17 лет. Муж работает официально, я нет. Самозанятой не оформлена. Хотим успеть получить это пособие с апреля месяца. Но срок подачи документов до 1 октября 2022 г. Если сейчас подать декларацию в налоговую, успеют ли её задекларировать до октября?

Вы не указали, о каком штрафе идет речь. Данный вопрос нужно решать с органами выплаты пособий, декларацию подавайте, оплачивайте штраф, будут вопросы по заполнению пишите в личные сообщения! Штраф по несвоевременной сдаче декларации. Если подам на пособия, заплатив штраф и предъявив 3 ндфл за весь год, оплатят ли мне за предыдущие месяцы пособие с 8 до 17 лет?

Самозанятый может сдавать жилое помещение другим людям и даже компаниям. Деньги за аренду считаются доходами, и с них нужно платить налог: 4%, если сдаете квартиру обычному человеку, и 6% — если организации или ИП. Когда самозанятый получает деньги от квартирантов, он выдает им чек, сформированный приложением «Мой налог». Приложение автоматически считает налоги — раз в месяц их нужно оплачивать картой. В чеке пишут период аренды. Так как вы будете получать доход от сдачи квартиры, то вы по истечении усетного периода обязаны представить в ФНС декларацию. Планируем сдать квартиру в найм военнослужащему с семьей. Будет составлять договор, чтобы им компенсировали оплату аренды. В каком случае мы должны будем платить налоги от сдачи квартиры в аренду? Сами должны заявить в налоговую? Или если налоговая узнает, то потом должны будем декларацию заполнить и оплатить налог? В какой срок налоговая нам может это "предъявить"?

Последует проверка, и вас как рендодателя уличат в уклонении от налогов. Заставят уплатить НДФЛ за всё время аренды и ещё наложат штраф. Платить придется примерно 20 % от всего дохода. Налоговым законодательством закреплена финансовая ответственность за незаконную сдачу квартиры в аренду в виде штрафа за: 1. неисполнение обязанности по уплате налога (статья 122 НК РФ) – от 20 до 40% (если правонарушение совершено умышленно) от суммы неуплаченного налогового платежа; 2. непредставление декларации (статья 119 НК РФ) – 5% от взноса, подлежащего перечислению за каждый месяц задержки, но не более 30% и не менее тысячи рублей. Стоит уточнить, но вроде как налог платится, если по договору жилье сдаётся более года. Какая будет ответственность, при сдаче квартирыв аренду в обход налоговой?

Можете, но не сама.

[quote]4. Денежные средства на счет эскроу вносятся после регистрации договора участия в долевом строительстве, заключенного в соответствии со статьей 15.4 настоящего Федерального закона, на срок условного депонирования денежных средств, который не может превышать более чем на шесть месяцев срок ввода в эксплуатацию многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости, указанных в проектной декларации. По заявлению участника долевого строительства срок условного депонирования денежных средств может быть продлен по истечении шести месяцев, но не более чем на два года.[/quote]

Удачи. Могу ли я сама продлить счёт эскроу если застройщик задерживает сдачу дома? Дом дал крен в сторону итд. Исправляют. Эскроу до 26 числа. Июня. Сдача должна была быть в марте. Но я подписала доп. соглашение. Сдача в доп. соглашении указана 26 июня. Боюсь застройщик откажется продлять. И меня кинут. Я хочу документально зафиксировать продление эскроу. Возможно ли такое?

Не сдача декларации о доходах не является основанием для увольнения из органов внутренних дел. При этом вся информация о Ваших доходах в органах внутренних дел направляется бухгалтерией в налоговую инспекцию. Сотрудник полиции, не успел сдать декларацию о доходах в срок, не хочу быть уволенным по статье, что делать в этой ситуации?

Добрый вечер! Нет, при условии, что сохранены документы по приобретению авто, тк декларация все равно подается. Здравствуйте, Дмитрий Сергеевич!

Нет, не должен, так как доход от продажи ТС меньше чем расходы на его приобретение. При подаче декларации необходимо представить документы о стоимости приобретения и реализации ТС. Добрый день.

Подавать декларацию и платить налог нужно, если вы владеете транспортным средством менее 3 лет.

Но, если сделка не принесла прибыли (если собственник продал ТС за туже цену, что и купил (или ниже), дохода он не получил) -- платить ничего не нужно.

В Вашем случае-при сдаче декларации нужно приложить к ней два договора купли /продажи (при приобретении и при продаже), чтобы показать возникшую "убыточность".

С уважением,

Адвокат Сергей Тимошенко. Не должен платить продавец. Авто был куплен за 840000 тысяч продан через два года за 400 тысяч должен ли продавец платить подоходный налог?

Бесплатный вопрос юристам онлайн

Если Вам трудно сформулировать вопрос — позвоните, юрист Вам поможет:
Бесплатно с мобильных и городских
Помощь юристов и адвокатов
Спроси юриста! Ответ за5минут
спросить
Администратор печатает сообщение