Обязанность уплаты налога на доходы физических лиц при годовом доходе от сдачи жилья в аренду до 40 тыс. рублей для инвалидов 2-й группы (с пожизненным удостоверением)
Нужно ли платить налог на доходы физических лиц, если годовой доход за сдачу жилья в аренду не превысил 40 тыс. руб. Я являюсь инвалидом 2 ой группы (удостоверение выдано пожизненно)
Налог обязаны платить с любого дохода от сдачи жилья в аренду. Хоть это была бы и 1000 рублей. Ст.208-210 НК РФ.
СпроситьЯ предприниматель работал на едином налоге 6% от дохода вид деятельности сдача в аренду собственного нежилого помещения, сдавая часть нежилого помещения в аренду. В этом же помещение я торговал в розницу платя единый налог на вмененный доход, Продав это помещение я могу получить налоговый вычет по налогу на доходы физических лиц? Спасибо. Павел.
Если будут иные доходы, кроме тех, что по вмененному.
" Индивидуальный предприниматель осуществляет свою деятельность в регионе, где по его виду деятельности уплачивает единый налог на вмененный доход. Он собирается купить квартиру. Может ли он получить имущественные налоговые вычеты?
Статьей 1 Федерального Закона от 31.07.98 N 148-ФЗ "О едином налоге на вмененный доход для определенных видов деятельности" (далее - Федеральный закон) определено, при введении единого налога на вмененный доход он обязателен к уплате на территориях субъектов Российской Федерации, принявших данный Закон, всеми налогоплательщиками, подпадающими под действие этого Закона.
Нормативными правовыми актами законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов Российской Федерации определяются сферы предпринимательской деятельности, размер вмененного дохода и иные составляющие формул расчета сумм единого налога, порядок и сроки уплаты единого налога, а также налоговые льготы.
В связи с тем, что Вы являетесь плательщиком единого налога на вмененный доход, то имеете право только на льготы в соответствии с Законом "О едином налоге на вмененный доход для определенных видов деятельности на территории области". Налоговых льгот по уплате налога физическим лицам на суммы затрат по строительству или покупке жилья этот закон не предоставляет.
Порядок исчисления, уплаты налога и предоставления вычетов производится в соответствии с положениями 23 главы "Налог на доходы физических лиц" части второй Налогового кодекса Российской Федерации (далее - НК РФ).
Имущественный налоговый вычет в соответствии со статьей 220 НК РФ при приобретении или строительстве налогоплательщиком квартиры или дома предоставляется ему в виде уменьшения налоговой базы по уплате налога на доходы физических лиц по ставке 13 процентов.
Имущественный налоговый вычет предоставляется на основании письменного заявления налогоплательщика при подаче им налоговой декларации в налоговые органы по окончании налогового периода. То есть по декларации налогоплательщика, ему делают возврат уплаченных сумм налога, исчисленных с сумм, равных затратам на покупку или строительство жилья.
Если при получении доходов, помимо тех за получение которых Вы уплатили единый налог на вмененный доход, вы становитесь плательщиком налога на доходы физических лиц, то в этом случае Вам может быть предоставлен имущественный налоговый вычет.
Если Вы являетесь налогоплательщиком, который обязан уплачивать только единый налог на вмененный доход, то Вы не имеете право на имущественные налоговые вычеты согласно статье 220 НК РФ.
Н.А. Шорохова,
советник налоговой службы I ранга
30 мая 2001 г".
СпроситьНалог на прибыль 6% Если доход превысил 1500000 руб в год прцент на доходы увеличивается или нет?
Ежемесяно или ежегодно или по факту получения дохода нужно платить налог на доход со сдачи недвижимости в аренду? Спасибо за ответ.
Нужно ли подавать декларацию и платить НДФЛ, если в 2015 году валютный вклад был закрыт и переведен в рублевый? Сумма вклада не превысила 600 тыс. руб., доход по вкладу не превысил 250 тыс. руб.
Сдаю квартиру организации, которая уплачивает в бюджет сумму налога на доходы физических лиц с арендной платы. 1. Я должна подавать декларацию? 2. Должна ли я сама, кроме организации, платить налог на доход от сдачи квартиры в аренду или за меня это делает организация? Спасибо.
Налоговая выслало требование на предоставление декларации в связи с тем, что был получен доход от сдачи квартиры, но доказательств получения дохода от сдачи квартиры-нет, нужно ли мне платить налог в этом случае? Действителен ли договор аренды жилья, если я не являюсь его собственником? Считается ли договор аренды расторгнутым досрочно, если о прекращении аренды арендатор был оповещен устно? Спасибо.
Если доход получили вы, то и налог платить тоже вы должны а не собственник. Договор прекращается в той же форме что и заключался
СпроситьСумма налога за сдачу квартиры внаем —13% от прибыли. Выплачивается посредством предоставления декларации о доходах за прошедший год, которую надо сдать в налоговый орган.
СпроситьЕсли сдавать 1 комн. Квартиру в аренду и заключить договор аренды на 11 месяцев на условии арендной платы 10 тыс. руб. в месяц То будет ли облагаться налогом 13%, если это единственный источник дохода у человека. Слышала уже дважды, что при сдаче в аренду квартиры, если годовой доход меньше 250 тыс. в год и это является единственным источником дохода, то налогом не облагается. Где это можно посмотреть? Или как правильно? Минимальный доход для налогооблажения? Объясните, пожалуйста, и ещё слышала, что в каждом регионе это своя цифра. А какая сумма по Московской области.
Добрый вечер! Облагается налогом ваша аренда в полном объеме. Желаю вам всего самого хорошего, звоните если остались вопросы, помогу.
СпроситьПоясните, пожалуйста, в какой срок работодателем должна производиться уплата налога на доходы физических лиц при получении работником дохода в виде оплаты труда, если датой фактического получения такого дохода признается последний день месяца, за который ему был начислен доход? Спасибо.
Уважаемая Юлия Афонина!
В соответствии со ст. 226 НК РФ работодатель обязан перечислить сумму исчисленного и удержанного налога не позднее дня фактического получения в банке наличных денежных средств на выплату дохода, а также при перечислении дохода со счета работодателя в банке на счет работника либо по его поручению на счета третьих лиц.
Можете для интереса почитать ст. 226 НК РФ
Желаю удачи
Спросить