Отражение наличных средств в налоговой отчетности ИП на УСНО без ККМ - последствия.

• г. Челябинск

Я ИП на УСНО (6%). Есть расчетный счет, ККМ нет. Если я принял наличные средства (по договору и приходному ордеру) могу я их отображать в налоговой отчетности как полученный доход (это нужно, чтобы не слететь с налоговых каникул).

А если я не использовал ККТ или БСО, но отображу полученный доход в налоговой декларации, то какие действия Налоговой последуют:

1) Данный доход не будет учитываться и мне отменят Налоговые Каникулы

2) Данный доход будет засчитан, Налоговые Каникулы продолжат действовать, но мне выпишут штраф

3) Данный доход не будет учитываться, мне отменят Налоговые Каникулы, а так-же мне выпишут штраф.

Ответы на вопрос (1):

Учесть в составе доходов вы обязаны, иначе доначисление и штраф, не говоря уже о каникулах. А что касается принятие наличных без ККТ, то вот за это может быть штраф, так как ПКО не является бланком строгой отчетности.

Спросить
Пожаловаться

Я ИП на УСНО (6%). Есть расчетный счет, ККМ нет. Если я принял наличные средства (по договору и приходному ордеру) могу я их отображать в налоговой отчетности как полученный доход (это нужно, чтобы не слететь с налоговых каникул).

Срок действия Налоговых каникул.

Налоговые каникулы предоставляются сроком на 2 года.

Подскажите пожалуйста, срок 2 года начинается исчисляться с момента подачи заявления (первой декларации с применением НГ) или с момента открытия ИП?

Я являюсь заказачиком по строительству жилого многоэтажного дома. Для строительства я получаю наличные денежные средств от населения-инвесторов, заключая с ними договоры об инвестиционной деятельности. Вопрос: каким образом я должен отражать приход наличных денежных средств-чек ККМ, бланк строгой отчетности или приходный кассовый ордер или иным образом? Считаю, что в этом случае не должен применяться Закон "О применении ККТ", в ст. 2 отражена обязанность предпринимателей и организаций примянять ККМ в случае продажи товаров, оказании услуг, работ за наличный расчет... В данном случае этого не происходит, т.к. поступающие средства являются целевым финансированием строительства... прав я?

Хочу применить налоговый вычет при покупке квартиры, приобретенный в 2003 году за 3 последних года. По форме каких годов необходимо заполнять налоговые декларации за 2012,2013,2014 годы?

Соответственно по форме налоговых деклараций этих периодов? Или по форме декларации 2015 года?

Жена официально неработающая по уходу за гражданином старше 80 лет.

Дохода нет, налогов тоже, но не использовано право на налоговый вычет.

Муж работает, есть доход и налоговые выплаты, но право на налоговый вычет использовал до 2014 года.

Доход в семье общий.

Может ли жена при продаже квартиры заявить взаимовычет, используя своё право на налоговый вычет и доходы мужа?

Закрыт расчетный счет у ООО налоговой инспекцией после выездной проверки., но остался кассовый аппарат и наличные денежные средства в кассе. Можно ли вести деятельность в дальнейшем с использованием наличных денежных средств (погашать займы, рассчитываться с поставщиками, выплачивать заработную плату) и какие могут быть последствия. Не посчитает налоговый орган это сокрытием денежных средств для погашения налогов.

Бесплатный вопрос юристам онлайн

Если Вам трудно сформулировать вопрос — позвоните, юрист Вам поможет:
Бесплатно с мобильных и городских

Я заплатил застройщику наличные денежные средства по договору участия в долевом строительстве. Застройщик выдал мне квитанцию к приходному кассовому ордеру с печатью и чек ККМ. Я попробовал проверить подлинность чека через интернет ресурс kpkcheck.ru и сайт сообщил мне что этот чек НЕ подлинный. Какие последствия может иметь данный факт?

Ситуация следующая: ИП будет зарегистрировано в Свердловской области, на учёт буду становиться с Санкт-Петербурге. При выборе режима налогообложения, придерживаться чьих законов субъекта РФ - Свердловской области или Санкт-Петербурга. Конкретно интересует УСН и налоговые каникулы (на сколько я понимаю в каждом субъекте свои критерии предоставления налоговых каникул, режимов налогообложения и тд.)?

Я работаю по бессрочному трудовому договору в ООО и в договоре нет ограничений на работу с другими работодателями. Другая организация (тоже ООО) мне предлагает заключить гражданский договор об оказании мною этой организации услуг. В связи с этим два вопроса.

1. Кто производит налоговые отчисления по договору: юрлицо с подачей данных о сделке и физлице в налоговый орган или физлицо самостоятельно оплачивает налог с подачей декларации?

2. Какой процент налоговых отчислений предусматривает такого рода договор в соответствии с налоговым законодательством?

Бесплатный вопрос юристам онлайн

Если Вам трудно сформулировать вопрос — позвоните, юрист Вам поможет:
Бесплатно с мобильных и городских
Помощь юристов и адвокатов
Спроси юриста! Ответ за5минут
спросить
Администратор печатает сообщение