13% от суммы покупки квартиры (уплаченный подоходный налог в год покупки квартиры)?
Вопрос вот какого плана. Собираюсь купить квартиру. Продавец предлагает в договоре указазть меньшую сумму покупки, чем есть на самом деле, мотивируя это тем, что можно уменьшить сумму, которую необходимо заплатить нотариусу, и уменьшить сумму взимаемого налога с продаж (существует такой для сделок с недвижимостью для физических лиц?). И не отменен ли закон, по которому, при подаче декларации в ГНИ, возвращают
13% от суммы покупки квартиры (уплаченный подоходный налог в год покупки квартиры)?
заранее спасибо.
Не стоит.
В случае признания сделки недействиетльной сможете получить только сумму указанную в договоре. Сецчас все стараются указать реальную сумму.
Если вы хотите получить имущественный налоговый вычет, то вам нужно указать действительную стоиомтсь и расписку на эту же.
Нотариальное оформление сейчас по закону не требуется. поэтому оплачивать ноитариаса должен тот, кто настаивает на его оформлении.
Налог платит продавец . если владел квартирой менее 5 лет и продаст выше 1000000 рублей. 13% на доход.Так что узнайте сколько он владел квартирой.
СпроситьНалог на прибыль с продажи квартиры.
Я продаю квартиру, квартира в собственности меньше 3-х лет. Купила за 1,2 млн, продаю за 2,7 млн. С какой суммы я буду платить налог? Можно ли, при подаче документов в налоговую, вознаграждение риэлтору сделать расходами на продажу квартиры (имеется чек на оказание услуг), и тем самым уменьшить сумму налога?
Спасибо.
Налог будете платить с 1,5 миллиона рублей.
Расходы на риэлтора к вычету приняты НЕ будут.
СпроситьПо поводу возврата налога с уплаченых процентов по ипотечному кредиту. Приобрели квартиру в 2013 году. Подавали декларации в 2014,2015 годах. На 2016 год осталось вернуть сумму, значительно меньше, чем уплаченый за год налог. Вот можно ли подать одну декларацию на возврат налога по основному долгу и по уплаченным процентами? Заранее спасибо!
Квартира в собственности 9 лет, при продаже в договоре хотела указать рыночную стоимость 3,5 млн руб., покупатель просит указать сумму до 1 млн., мотивируя тем, что ему нужно будет заплатить большой налог. Насколько я знаю, при продаже квартиры, находящейся в собственности более 3-х лет, продавец полностью освобождается от уплаты подоходного налога. Подскажите, а какие налоги должен уплатить с покупки покупатель? Заранее спасибо.
Уважаемая Евгения! Покупатель с покупки квартиры вообще не платит никаких налогов. А Вы как продавец действительно имеете право на налоговый вычет в размере всей стоимости квартиры. Правда, указание полной стоимости квартиры должно быть выгодным прежде всего покупателю, поскольку в случае оспаривания сделки он может потребовать возвратат только той суммы, которая официально прописана в договоре.
С уважением
СпроситьСупруга приобрела недвижимость в январе месяце. В декабре месяце этого же года была произведена встречная продажа приобретенной квартиры на квартиру большей площади. В следующем году при подаче налоговой декларации и просьбе вернуть уплаченный подоходный налог за период владения собственностью (т.е. почти год!) налоговые органы отказали в возврате уплаченного налога мотивируя это тем, что на момент подачи налоговой декларации супруга уже не являлась собственницей объекта недвижимости, уплаченный налог с которой хотели вернуть. Но ведь за период владения (почти год!) налоги отчислялись, следовательно, за этот период налоговую льготу должны были выплатить? Верно ли поступили налоговые органы и если нет, то какие действия необходимо предпринять для получения налоговой льготы?
Налоговый орган неправ. Право на вычет, предусмотренный пп. 2 п. 1 ст. 220 НК РФ, связано не с фактом владения квартирой на момент представления документов, а с фактом приобретения квартиры. Об этом прямо указано в письме ФНС России от 18 августа 2006 г. № ГИ-6-04/827@. Сомневаюсь, что в налоговом органе не знают о существовании такого письма. Другое дело, что может быть был предоставлен неполный комплект документов, требуемых в ст. 220 НК РФ. Или жалуйтесь вышестоящему начальнику, или требуйте письменный отказ в предоставлении вычета и обращайтесь в суд.
С уважением,
СпроситьНужно ли платить налог с продажи или можно оформить налоговую декларацию с указанием покупки новой квартиры (по взаимозачету суммы дохода и суммы налогового вычета)?
Заранее спасибо!
Уважаемый Валерий! Если Вы-резидент РФ по уплате налогов (ст.207 НК РФ), то при продаже квартиры, которой владели менее 3-х лет вправе подав декларацию по форме №3НДФЛ получить имущественный вычет по пп.1 п.1 ст.220 НК РФ на всю указанную сумму, т.к она не превышает 1000000руб. При покупке квартиры Вы также можете получить вычет, если платите подоходный налог на сумму покупки, но не свыше, чем на 2 млн. руб., что позволит возвращать уплаченный подоходный налог, то есть получить льготу. Взаимозачёт в Вашем случае не требуется. Если владели квартирой до продажи 3 года и более, то НДФЛ платить резиденту не нужно и подавать декларацию также при продаже не требуется, только если захотите получать вычет при покупке по пп.2 п.1 ст.220 НК РФ.
СпроситьНеобходима консультация по следующкй ситуации... в налоговой плоскости...
Ситуация: В 2015 продал квартиру и следовательно в марте 2016 уплатил подоходный налог (владел менее 3 лет) в июне 2016 купил квартиру и в текущем году хочу получить вычет...
Вопрос: Сумма уплаченного налога будет включена в общий объем уплаченных подоходных налогов за 15 или 16 год? и будет ли сумма уплаченного налога с продажи квартиры учавствовать при расчете суммы выплаты при оформлении вычета по купленной в 2016 году квартире?
За 2016 год будет учтена сумма.
Ст. 229 НК РФ даёт время на подачу декларации до 30 апреля следующего года за отчётным.
Если пенсионер, можете взять вычет за предыдущие 3 года.
Ст. 220 НК РФ гласит:
"У налогоплательщиков, получающих пенсии в соответствии с законодательством Российской Федерации, имущественные налоговые вычеты, предусмотренные подпунктами 3 и 4 пункта 1 настоящей статьи, могут быть перенесены на предшествующие налоговые периоды, но не более трех, непосредственно предшествующих налоговому периоду, в котором образовался переносимый остаток имущественных налоговых вычетов."
СпроситьДекларация при продаже квартиры должна быть сдана в органы налоговой службы по месту прописки до 30 апреля того года, который идет следом за годом совершения продажи (положение устанавливается ст. 229 НК РФ).
Спроситьбудет ли сумма уплаченного налога с продажи квартиры учавствовать при расчете суммы выплаты при оформлении вычета по купленной в 2016 году квартире-не будет учитываться.
Вы платили налог от дохода-ст.217 и 220 нкрф.
СпроситьЗдравствуйте.
Для Ваших целей (оптимизации налогообложения) целесообразно было и продавать, и покупать жилые помещения В ТЕЧЕНИИ ОДНОГО НАЛОГОВОГО ПЕРИОДА (календарного года). Тогда при расчёте налоговой базы (дохода от продажи и других доходов) были бы применены оба вычета (и при продаже в размере 1 млн. рублей и при покупке в максимальном размере 2 млн. рублей). Возможно, совсем бы обнулили налоговую базу... Но увы!
За 2015 год НДФЛ от продажи Вы уже заплатили и его не вернуть. Сейчас Вы задекларируете вычет от покупки ЖП и возврат налога получите за 2016 год, он перенесётся на будущие периоды. Возврат налога за прошлые периоды осуществляется только для неработающих пенсионеров. См.: ст. 216, 217.1, 220 Налогового кодекса РФ.
СпроситьВы на вопрос ответьте а не выпрашивайте приватных платных консультаций!!! Ни один не второй по существу не ответили!!! Настоящие юристы!!!
СпроситьВы на вопрос ответьте а не выпрашивайте приватных платных консультаций!!!
Я ответила Вам по существу. Посмотрите. И я не вижу смысла приватно (платно) консультировать Вас. Ситуация Ваша бесперспективная, к сожалению.
СпроситьХочу купить квартиру у юридического лица-инвестора строительства. Но эта организация предлагает заключить договор на сумму, меньшую чем реальная. Мотивируют тем, что как и физические лица, должны будут заплатить налог 13% с суммы превышающей 1 млн.
Насколько они правдивы?
Про 13% - не может быть. НДФЛ организации не платят. А так налогов масса - может быть налог на прибыль, НДС, акцизы, имущество и т.д Может быть и упрощенный налоговый режим.
СпроситьВозможно ли при подаче декларации в налоговую на продажу недвижимости указать не реальную сумму продажи квартиры, а меньшую, для рассчета налога с кадастровой стоимости квартиры? Так как по договору купли-продажи квартира продана за 3200000, а кадастровая стоимость 2300000. Следовательно при начислении налога с продажи по кадастровой стоимости-1000000 * 0,7 получается сумма меньше. Квартиры перешла в собственность по договору дарения 02.2016
К декларации, сдаваемой в налоговую необходимо будет приложить копию договора купли-продажи.
СпроситьВ агентстве недвижимости, услугами которого я воспользовалась, чтобы купить квартиру, мне посоветовали провести в договоре неполную сумму сделки. Объяснили это тем, что таким образом мне придется заплатить меньшую сумму налога на недвижимость. Так ли это? Или налог на недвижимость исчисляется исходя из балансовой стоимости жилья? И еще один вопрос: единый ли это налог?
Заранее благодарна.
Оценка недвижимости по БТИ не соответствует рыночной стоимости квартиры.
5000-кратный размер минимальной месячной оплаты труда не облагается подоходным налогом( п.6 "в)" ст.3 Закона РФ "О подоходном налоге с физических лиц").
СпроситьКак считается налог с продажи приватизированной квартиры, от какой суммы? Ведь сумма налога на доход должна считаться с разницы покупки и продажи, но если это приватизированная квартира, с чего считать? По кадастровому плану, стоимость квартиры на сегодняшний день больше чем выставили на продажу. Заранее спасибо.
Налог считается с сумы в договоре. Если Вас интересовал имущественный вычет при продаже, то он определяется по правилам ст.220 НК РФ
Спросить