Неуплата налогов при продаже автомобиля ИП - сроки, стоимость, штрафы
Добрый день, уважаемые юристы!
Подскажите, пожалуйста, в прошлом году я продала старый автомобиль и приобрела новый. Сейчас я получила от налоговой уведомление о том, что я не проинформировала налоговую должным образом и в установленные сроки. Подскажите, пожалуйста. В течении какого времени я должна была подавать сведения в налоговый орган и какую стоимость должна была оплатить? Какие штрафы и прочее. Заранее большое спасибо.
P.S. Забыла сказать, что я являюсь ИП. Это что то меняет в размере оплаты суммы?
Добрый день!
Если вы владели транспортным средством более 3-х лет. то при продаже вам не нужно платить налог на доходы физ. лиц. При продаже и покупке транспортного средства все регистрационные действия проходят в ГИБДД и они дают информацию в налоговую.
Если вы владели менее трех лет то вы должны подать декларацию в налоговую.
СРОК ПОДАЧИ НАЛОГОВОЙ ДЕКЛАРАЦИИ ПО НАЛОГУ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ (ФОРМА 3-НДФЛ) ЗА 2017 ГОД — НЕ ПОЗДНЕЕ 3 МАЯ 2018 ГОДА
Штраф за неподачу декларации составляет 5% неуплаченной суммы налога за каждый месяц со дня, установленного для ее представления, но не более 30% указанной суммы (ст. 119 НК РФ). Минимальный размер штрафа - 1000 руб.
СпроситьКак рассчитать транспортный налог для ИП в 2018 году?
Ставка транспортного налога для индивидуального предпринимателя меняется из года в год. При этом расчет налога имеет существенные отличия для ИП и организаций.
В настоящий момент предусмотрен следующий порядок уплаты транспортного налога для ИП: -На почтовый адрес индивидуального предпринимателя ежегодно приходит квитанция, где указана сумма налога к уплате, а также перечень транспортных средств, на которые был начислен транспортный налог. Налоговая инспекция выставлять налог исходя из сведений, полученных ей из Государственной инспекции Безопасности дорожного движения (ГИБДД).-Индивидуальный предприниматель обязан осуществить платеж в установленные сроки по указанным в квитанции реквизитам. Также, необходимо учитывать то, что транспортный налог меняется каждый год. Вот и в 2018 году его расчёт немного отличается для компаний и ИП. Вначале на почтовый адрес индивидуального предпринимателя приходит квитанция в которой указана фактическая сумма оплаты. Все расчёты производятся на базе сведений, предоставленных ГИБДД налоговой службе. После этого можно просто уплатить указанную сумму. Компании, применяющие в качестве типа налогообложения УСН должны заполнить специальную декларацию. А для расчёта данного налога им следует умножить налоговую базу на ставку.
При больших количествах транспортных средств (например, в автопарках) готовые суммы складывают. При этом «ставка» берётся из налогового регионального реестра, а налоговая база – это цифра, которая равна мощности машинного двигателя. К примеру, легковой автомобиль, который имеет мощность 90 л.с. имеет налоговую базу 90.
Кроме того, ставка может зависеть от класса автомобиля, его мощности, вместительности, а также года выпуска транспортного средства.
СРОК оплаты в 2018 году: до 1 октября (включительно) следующего года
Срок сдачи отчетности: не требуется.
ВНИМАНИЕ! Декларацию по транспортному налогу должны предоставлять в налоговую инспекцию только организации, ИП от этой обязанности освобождаются, поскольку они могут использовать для осуществления коммерческой деятельности транспортные средства, которые могут им принадлежать как физическим лицам.
СпроситьУважаемые юристы у меня такой вопрос. Подала документы в налоговую на налоговый вычет за покупку недвижимости, скажите пожалуйста в течении какого времени мне должны перечислить деньги, мне сказали, что деньги перечислят в течении трех месяцев. Хотела бы знать прав ли инспектор налоговой службы, насколько я знаю деньги должны перечислятся в течении месяца.
Уважаемая Ольга, добрый день!
Вы подали в ИМНС налоговую декларацию для получения имущественного налогового вычета, избрав способ его получения - перечисление денежных средств на расчетный счет.
Налоговый орган в течение трех месяцев проводит камеральную налоговую проверку представленной налогоплательщиком декларации по форме 3-НДФЛ и подтверждающих документов (ст. 88 НК РФ). После проведения камеральной проверки ИМНС направляет Вам принятое решение.
СпроситьДень добрый!
Подскажите, пожалуйста, должен ли гражданин сообщать в налоговые органы о приобретении им в собственность недвижимости? В какие сроки? И какя отвественность лежит на собственнике за непредоставление таких сведений в установленные сроки? Дело в том, что из налоговой инспекции пришли письма об упалте налога за квартиру на бывшего ее хоязина, я эту квартиру приобрела в 2007 году. В требовании указан налог за 2008 год, я являюсь собствеником этой квартиры, а присылают уведомления не на мое имя... Имею лия право не платить этот налог?
С уважением, Светлана.
Уважаемая Светлана, Вы, как новый собственник не должны сообщать в инспекцию о приобретении квартиры, это сделают работники ФРС. Налог Вы платить не должны, если он не на Ваше имя, эта квитанция скорее всего пришла бывшему собственнику за тот период 2008 г., когда он был собственником этой квартиры. С уважением,
СпроситьМы приобрели в этом году через ипотеку квартиру. Скажите пожалуйста чтобы получить налоговый вычет с налоговой в какой срок и какие документы нужно подавать в налоговую?
Спасибо!
В самой налоговой можно уточнить перечень необходимых документов.
Либо на официальной сайте ИФНС
СпроситьЗдравствуйте! в течение 3-х лет нужно подать документы. Документы для получения вычета: паспорт, свидетельство о праве собственности, договор, справка о ваших доходах по форме 2-НДФЛ, налоговую декларацию по форме 3-НДФЛ по окончании года.
СпроситьИндивидуальный предприниматель из Ростова столкнулась с проблемами после смены места регистрации
Я индивидуальный предприниматель из г.Ростов. В мае 2008 года поменяла место регистрации на г.Санкт-Петербург, о чем известила налоговый орган г.Ростов. Мое дело было переслано в территориальный налоговый орган по новомсу месту регистрации только в январе 2009 года (со слов налоговой, ни выписки ни др. документов я не получала из г.Ростов). Однако в налоговый органе г.Санкт-Петербург меня не находит. Как мне быть, как икуда подавать декларацию? Какие документы я должна была получить из старой налоговой. Должна ли регистрироваться в новой? Расскажите пожалуйста поэтапно о порядке действий.
Виктория первое что сделайте напишите на имя начальника налоговой где вы прописаны письмо с просьбой помочь в сложившейся ситуации, распечатайте декларацию в 2 экз и отправте в налоговую не примут лично, отправте по почте с уведомлением.
С уважением. Сергей Чесноков. Юрист. Москва – Мытищи.
Юридические услуги оказываем на территории всей России.
СпроситьЗдравствуйте, Виктория, Вы можете получить выписку из ЕГРИП в налоговой г.Ростова-на-Дону, в которой обязательно будет указано о том, что дело передается в налоговый орган по месту жительства. И вам ее надо обязательно получить. В том случае, если дело не дошло по почте по новому месту жительства, Вы на основании данной выписки заполните декларацию и подадите в налоговый орган по месту жительства, хоть Вас еще и не поставили на учет на новом месте. Во избежание в дальнейшем начисления штрафов и пр. После получения дела Вам выдадут свидетельство о постановке на учет в налоговом органе по месту жительства.
СпроситьИз налоговой г.Ростов я должна получить какие-либо документы? Выписку? Свидетельство о смене регистрации?
СпроситьЧем черевата следующая ситуация:
два года назад я продала одну и приобрела другую квартиру.
В налоговую об этом сообщала - получала налоговый вычет, однако ни разу за два года не получала от налоговой уведомления об оплате налога на имущество.
Ничем не чревата. Это типичная для России ситуация. Согласно статье 5 Закона Российской Федерации от 9 декабря 1991 года № 2003-1 "О налогах на имущество физических лиц" исчисление налогов производится налоговыми органами. Платежные извещения об уплате налога вручаются плательщикам налоговыми органами ежегодно не позднее 1 августа. Поэтому если не получили уведомления, то и налог платить не обязаны. Всё остальное – это проблема налоговых органов.
С уважением,
СпроситьЯ получила доход в виде неимущественного приза, декларацию не подавала, но организация, предоставившая мне приз, заявила об этом в налоговый орган в течении 30 дней от даты вручения. В течении какого срока налоговая должна была мне выставить налоговое уведомление с требованием оплатить 13% с суммы подарка? Если мне прислали уведомление через 1 год и 3 месяца, я обязана оплачивать этот налог?
Я за счет личных сбережений в 2010 году приобрел квартиру. При предоставлении налоговой декларации за 2010 год мной был заявлен имущественный налоговый вычет и представлены необходимые документы. Однако по итогам 2010 года я не смог полностью использовать имущественный налоговый вычет. Летом 2011 года квартира была продана. В налоговой декларации 2011 года мной был заявлен имущественный вычет на приобретение квартиры в неиспользованной за 2010 год сумме. Налоговый орган отказал в вычете по той причине, что он не смог представить документ, подтверждающий право собственности на квартиру, так как она была к тому времени продана. Правомерны ли действия налогового органа?
Неправомерны, однажды представленный вычет - не может прекращаться, вне зависимости от нахождения/не нахождения имущества в собственности.
СпроситьПри заключении договора подряда физ. лица с физ. лицом необходимо будет подавать налоговую декларацию. Какой при этом документ, подтверждающий факт получения оплаты, необходимо предъявить в налоговый орган.
И каким образом может осуществляться контроль со стороны налоговой службы о достоверности предоставленных мною сведениях.
Вы можете предоставить в налоговый орган копии следующих документов: договора подряда, акта выполненных работ, а также справки о стоимости выполненных работ. Если серьезно подходить к этому вопросу, то рекомендую акт и справку заполнить по унифицированным формам КС-2 и КС-3 и оплату принять через банк (на пластиковую карточку).
СпроситьВ статье 52 налогового кодекса "Порядок исчисления налога" говорится:
Налогоплательщик самостоятельно исчисляет сумму налога, подлежащую уплате за налоговый период, исходя из налоговой базы, налоговой ставки и налоговых льгот.
В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, обязанность по исчислению суммы налога может быть возложена на налоговый орган или налогового агента. В этих случаях не позднее 30 дней до наступления срока платежа налоговый орган направляет налогоплательщику налоговое уведомление. В налоговом уведомлении должны быть указаны размер налога, подлежащего уплате, расчет налоговой базы, а также срок уплаты налога. Форма налогового уведомления устанавливается Министерством Российской Федерации по налогам и сборам. Налоговое уведомление может быть передано руководителю организации (ее законному или уполномоченному представителю) или физическому лицу (его законному или уполномоченному представителю) лично под расписку или иным способом, подтверждающим факт и дату его получения...
Не подскажите, что означают слова "В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, обязанность по исчислению суммы налога может быть возложена на налоговый орган или налогового агента."
Дело в том, что я послал заказныим письмом с уведомлением декларацию по налогу на доходы физических лиц в конце апреля, и до сих пор не получил ни почтового уведомления, ни налогового.
Позвонил в инспекцию, они мне достаточно неласково ответили, что и не обязаны этого делать. Правы ли они. Среди моих знакомых наберется не менее 20 человек, которые послали аналогичные декларации и получили уведомления и даже квитанции, заполненные для уплаты.
Я не вполне уверен, что все правильно посчитал, и что не ошибусь при заполнеии квитанции, поэтому и хочется получить официальное уведомление от инспекции.
Заранее благодарен.
Евгений.
Инспекция права: налог на доходы физических лиц исчисляется налогоплательщиком самостоятельно.
СпроситьДорый день, уважаемые юристы!
Подскажите, пожалуйста, возможно ли вернуть налоговый вычет по ипотеке с оплаты по мировому соглашению с банком? Были просрочки платежей, заключили с банком мировое, чтобы выйти в график и произвели оплату по мировому соглашению. Спасибо заранее!
Зависит от текста мирового. Если в нем оговорены суммы возврата кредита и процентов по нему - можно будет, иное - уже нельзя.
Спросить