Расчет НДФЛ при продаже двух магазинов в совместной собственности - как определить сумму и размеры налогового платежа?

• г. Якутск

Продала 2 магазина за 2 млн и 2500 млн, принадлежит нам с 2003 и 2008 года в совместой собственности с мужем, муж является физ. лицо, я как ИП. плачу ЕНВД, второй магазин купила в 2008 за 400 тысяч. Продала в феврале и в мае 2017 года. Как должна рассчитать НДФЛ и какую сумму должна оплатить? Спасибо!

Читать ответы (3)
Ответы на вопрос (3):

Налоговый вычет ст 220 НК РФ не предусмотрен при продаже магазинов Поэтому НДФЛ 13% от цены продажи магазинов.

Спросить

Я должна сдать 3 НДФЛ, хочу знать расчет и сумму оплаты.

Спросить

Да вам нужно подавать налоговую декларацию ст 346.23 нК РФ

НК РФ Статья 346.23. Налоговая декларация

(в ред. Федерального закона от 25.06.2012 N 94-ФЗ)

(см. текст в предыдущей редакции)

1. По итогам налогового периода налогоплательщики представляют налоговую декларацию в налоговый орган по месту нахождения организации или месту жительства индивидуального предпринимателя в следующие сроки:

1) организации - не позднее 31 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом (за исключением случаев, предусмотренных пунктами 2 и 3 настоящей статьи);

2) индивидуальные предприниматели - не позднее 30 апреля года, следующего за истекшим налоговым периодом (за исключением случаев, предусмотренных пунктами 2 и 3 настоящей статьи).

2. Налогоплательщик представляет налоговую декларацию не позднее 25-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором согласно уведомлению, представленному им в налоговый орган в соответствии с пунктом 8 статьи 346.13 настоящего Кодекса, прекращена предпринимательская деятельность, в отношении которой этим налогоплательщиком применялась упрощенная система налогообложения.

3. Налогоплательщик представляет налоговую декларацию не позднее 25-го числа месяца, следующего за кварталом, в котором на основании пункта 4 статьи 346.13 настоящего Кодекса он утратил право применять упрощенную систему налогообложения.

Расчет вмененного дохода ведется по особой формуле. Для расчета налога ЕНВД за месяц базовую доходность (она зафиксирована законодательно для каждого вида деятельности) необходимо умножить на величину физического показателя и на коэффициенты К 1 и К 2 (в каждом регионе он свой).

Затем нужно полученное число разделить на количество календарных дней месяца и умножить на количество дней, когда Вы вели вмененную деятельность.

Так получается сумма вмененного дохода. В свою очередь как таковой ЕНВД, подлежащий уплате в ФНС, - это 15% от нее, умноженные на 3 (так как налог исчисляется ежеквартально).

Спросить
Александр
21.11.2015, 10:32

Необходимость уплаты НДФЛ с продажи магазина при наличии ИП и перехода собственности

Купил магазин в 2003 году как физ лицо, продал в сентябре 2015 тоже как в физ лицо. Был зарегистрирован как ИП и осуществлял деятельность в этом магазине с 2008 года по апрель 2015 года. Должен ли я платить НДФЛ с продажи магазина.
Читать ответы (3)
Вера
30.03.2014, 12:56

Нужно ли физическому лицу платить подоходный налог при продаже магазина и считается ли это предпринимательской деятельностью?

Я,физическое лицо, продаю магазин в собственности с 2004 года. В магазине работал муж как ИП и отчитывался за него по ЕНВД. 2 года я тоже была ИП, но в январе 2013 года закрылась, работала в другом магазине и отчитывалась за другой магазин по ЕНВД. Нужно ли мне как физ. лицу при продаже магазина платить подоходный налог. Будет ли считаться для меня это предпринимательской деятельностью, хотя я и не ИП.Спасибо.
Читать ответы (1)
Ирина
06.09.2010, 14:35

То есть о неуплате налогов в 2004, 2003, 2002 и 2001 годы можно просто напросто забыть?

Скажите пожалуйста, срок давности по статье 199 ч 2-10 лет? А за какой срок ОБЭП сможет проверить финансовые документы компании, получив так называемый тревожный звонок, только за последние шесть лет 2010, 2009, 2008, 2007, 2006 и 2005 годы? То есть о неуплате налогов в 2004, 2003, 2002 и 2001 годы можно просто напросто забыть?
Читать ответы (2)
Ольга
01.06.2015, 16:25

Возможен ли возврат НДФЛ по процентам при покупке новой квартиры в ипотеку после продажи предыдущей в 2013 году?

В 2007 году покупала жилье. Делала возврат НДФЛ по уплаченным процентам за 2008, 2009, 2010, 2011 года. В 2013 году первую квартиру продала, купила новую квартиру в ипотеку. Могу ли я также оформлять возврат НДФЛ по процентам?
Читать ответы (1)
Александр
20.12.2017, 11:49

Как получить налоговый вычет при покупке квартиры по ДДУ в разных годах

В 2005 купил квартиру по дду, в собственности 2008 г. (2003 не работал,2004-2005 работал), с 2007 по наст. Пенсионер по инвалидности, 2017 продал и купил другую квартиру по дду. Могу ли я получить налог. Вычет в первом или во втором случае?
Читать ответы (1)
Нина Викторовна
21.08.2015, 20:59

Получение вычета из расчета 2000000 в 3 НДФЛ за 2012-2014 годы при договоре долевого участия и привязке к документам

Договор долевого участия-2006 г, Передаточный акт-2008 г, Свидетельство о регистрации-2009. Вычет начала получать в 2009 за 2006, 2007, 2008 из расчета 1000000. Как учесть в 3 НДФЛ за 2012, 2013, 2014 г факт, что можно получить вычет из расчета 2000000?
Читать ответы (1)
Сергей
07.01.2020, 12:43

Купил магазин как физ. лицо в 2018 году, я ип на енвд, работал в этом магазине, хочу продать, какие налоги придется платить?

Купил магазин как физ лицо в 2018 году, я ип на енвд, работал в этом магазине, хочу продать, какие налоги придется платить?
Читать ответы (1)
Светлана
15.02.2018, 10:44

Можно ли получить возмещение НДФЛ на проценты ипотеки за период с 2009 по 2017 годы?

Мы с мужем в 2006 году приобрели в совместную собственность квартиру по ипотеке стоимостью 1 млн. руб. Каждый возместил НДФЛ с суммы 500 тыс. руб. Муж также возместил НДФЛ с процентов, уплаченных банку за 2006, 2007, 2008 года. Ипотеку платим до сих пор. Я являюсь наемным работником и организация удерживает и уплачивает за меня НДФЛ. Мой муж с середины 2008 года является ИП и соответственно НДФЛ не платит. Вопрос: могу ли я сейчас взять справку с банка о уплаченных процентах за период с 2009 по 2017 года и подать декларацию 3-НДФЛ на возмещение суммы НДФЛ с этих процентов?
Читать ответы (9)