Налоговая обвиняет в неправомерной занижении налога в связи с дополнительным взносом ПФР
199₽ VIP

• г. Ростов-на-Дону

Заплатил в июне 2019 г. 16000 доп взносов - с превышения 300 000 лимита, 1 % от суммы. Теперь налоговая говорит, я необоснованно занизил налог на 16 000. Но разве я не имею право снизить итоговый платеж по налогу не только на фиксированный взнос ОМС и ПФР, но и на дополнительный взнос ПФР? УСН 6%. Насколько я знаю, я прав. А они нет. Или как? В 2018 такая же история вполне прокатила. А теперь они говорят что неправомерно занизил.

Читать ответы (4)
Ответы на вопрос (4):

Здравствуйте Юрий

ИП, которые по состоянию на 01.03.2020 включены в Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства и их основной вид деятельности в соответствии с ЕГРИП относится к отраслям, наиболее пострадавшим в период коронавируса, вправе заплатить за себя взносы на пенсионное страхование за 2020 год в размере 20 318 руб. вместо 32 448 руб. согласно поправкам внесенным в

п. 1.1 ст. 430 НК РФ, который добавлен в НК РФ Федеральным законом от 08.06.2020 № 172-ФЗ (п. 12 ст. 1 Закона № 172-ФЗ).

Фиксированный размер взносов, предусмотренный пп. 1 п. 1 ст. 430 НК РФ, уменьшен на МРОТ (12 130 руб.). Это одна из мер поддержки бизнеса, реализованная во исполнение поручения президента РФ

Если вы как ИП платите страховые взносы ежеквартально равными частями, уменьшая на них налог при УСН, то платеж за второй квартал можно не перечислять.

Дело в том, что закон № 172-ФЗ освободил предпринимателей, занятых в пострадавших от коронавируса отраслях, от уплаты за второй квартал 2020 г. (в частности, ЕНВД и авансового платежа по налогу при УСН с объектом "доходы", пп. 6, 7 п. 1 ст. 2 Закона № 172-ФЗ).

Законом № 172-ФЗ размер взносов на медицинское страхование, подлежащих уплате предпринимателями за 2020 год, не изменился, он по-прежнему составляет 8 426 руб. (пп. 2 п. 1 ст. 430 НК РФ).

Если доход за 2020 год превысит у вас 300 000 рублей, до 1 июля 2021 года необходимо уплатить пенсионные взносы в размере 1 % от дохода свыше 300 000 руб

www.google.com

Спросить
Это лучший ответ

Здравствуйте, Юрий!

Они конечно не правы.

Уменьшать можно в том числе на сумму 1 %

Такой вывод следует из следующих норм:

На основании п. 3.1. ст. 346.21 НК РФ:

..

Индивидуальные предприниматели, выбравшие в качестве объекта налогообложения доходы и не производящие выплаты и иные вознаграждения физическим лицам, уменьшают сумму налога (авансовых платежей по налогу) на уплаченные страховые взносы на обязательное пенсионное страхование и на обязательное медицинское страхование в размере, определенном в соответствии с пунктом 1 статьи 430 настоящего Кодекса.

А в этом пункте (1 ст. 430 НК РФ) - указана как фиксированная сумма, так и 1 %.

Т.е. нет исключений.

Поэтому и уменьшать можно как на фикс так и на 1 % (допвзносы)

Спросить

Прежний ответ вообще не учёл, что я не из пострадавшей отрасли. Я не из пострадавшей отрасли! Мне никто ничего не списал. Повторяю вопрос для невнимательных. Могу ли Я списывать из платежа за 2019 год (апрель 2020) - скажем грубо 100 000 налог УСН - скажем грубо 40 000 взносы - обязательные - и сверх того - рассчитанные как 1% с дохода (за минусом 300 000 руб)? Или я могу вычесть только 40 000 и заплатить 60 000? Имею в виду 29 ххх и 6884 за 2019 год, плюс дополнительный 1%. Если юрист понимает налоговое законодательство, то он знает, о чём я. Обратите внимание, ответ №1 здесь совершенно упустил из виду суть вопроса.

Спросить

Формула расчета: (Доход – 300 000 – Расходы) х 1%

Такой порядок признал КС РФ в Определении от 30.01.2020 № 10-О, Определение Верховного Суда РФ от 29.10.2019 № 309-ЭС 19-18969 по делу № А 60-65115/2018

Так можно.

Спросить
Александр
21.03.2016, 18:03

Вопрос списания страховых взносов в ПФР за 2015 год - как решить проблему с налоговой?

Так получилось, что я, как ИП, уплатил страховые взносы в ПФР за 2015 год, только в феврале 2016. И теперь налоговая говорит, что не может списать эту сумму отчислений в ПФР из суммы налога по УСН за 2015 год, ссылаясь на то, что я в пенсионный заплатил в другом году. Как сделать так, что бы налоговая вычла это сумму?
Читать ответы (1)
Евгения
02.12.2015, 10:15

Возможно ли уменьшить налог УСН за 2015 год на сумму дополнительных оплаченных взносов за 2014 год?

Я являюсь ИП на УСН (доходы 6%) за 2014 год мною были уплачены фиксированные взносы в ПФР и на эту суммы уменьшен налог УСН. Однако доход превысил 300,00 тыс. руб. и соответственно взносы в ПФР с разницы были оплачены в 2015 году. Могу ли я уменьшить налог по УСН за 2015 год на сумму дополнительных оплаченных взносов за 2014 год. Заранее спасибо за ответ.
Читать ответы (1)
Марина
17.07.2015, 10:29

Пересчет налогов за прошедший период - законность действий налоговой инспекции и ССП

Имеет ли право налоговая инспекция пересчитывать налоги за прошедший период? В частности: пришло уведомление об уплате налога на имущество в 2014 году за 2010, 2011, 2012 годы - налог уплачен. В 2015 году снова приходит уведомление с суммой задолженности по этому же налогу за тот же период! Начинаю выяснять, говорят, что у них был пересчет налога, в связи с пересчетом кадастровой стоимости имущества за 2011, 2012 годы!? ...и ССП снимают эту сумму у меня с карты! Законны ли действия налоговой инспекции и ССП?
Читать ответы (1)
Ольга
24.12.2014, 21:42

Уменьшение авансового платежа по налогу УСН при уплате дополнительных взносов в течение года

ИП на УСН без сотрудников. Плачу взносы ежеквартально. Налог УСН тоже поквартально уменьшив его на сумму оплаченных взносов. Также плачу поквартально взносы 1% с превышающей 300 тыс. руб. дохода. ВОПРОС: позволяет ли уплата дополнительного взноса в течение года уменьшать авансы по налогу УСН в течение года или итоговый налог УСН за 2014 год?
Читать ответы (1)
Аня
21.03.2019, 15:27

Оплата пенсионного налога в контексте ИП на ЕНВД - сроки и рекомендации

Я ип на енвд... оплатила налог пенсионный за 2018 год...9 января 2019 года, так как 31 декабря 2018 был праздничный выходной день.. и заплатить фиксированный взнос можно было не позднее 09.01.2019... налоговая говорит, что это не правильно... оплата только до 31 декабря... консультанты говорят не права налоговая... подскажите как было правильно?
Читать ответы (1)
Наталья
11.07.2016, 16:07

Вопросы о просрочке постановления о взыскании недоимки и судебном разбирательстве с ПФР за 2014 год

С 2010 было ИП УСН. В конце 2015 закрыла ИП. Ни чего не сдавала. Пришла повестка в суд, по иску с пфр за 2015 г. (побежала и сдала нулевые декларации за 2013, 2014, 2015 г) Узнала что, за 2010, 2011, 2012, 2013 есть постановление о взыскании недоимки. Мне ни чего не приходило, деятельности не вела. Есть ли срок этого постановления? И суд будет за 2014, разве пфр могут подать в суд в 2016-разве пфр не просрочил?
Читать ответы (6)
Игорь
17.07.2014, 23:31

Возможно ли списать задолженность по транспортному налогу за 2004-2010 годы?

Осенью 2013 года оплатил транспортный налог за 2011 год. В июне 2014 года оплатил трансп. Налог за 2012 год. Налоговая требует оплатить задолженность образовавшуюся с 2004 по 2010 год. Сумма налога:18500 руб. + 4500 пени. Есть ли возможность списания этой задолженности?
Читать ответы (1)
Ирина
19.09.2017, 09:47

Обязан ли ПФР Ф пересчитать сумму страховых взносов из расчета 1 МРОТ за 2014 год?

Открыто на мое имя ИП по УСН (деятельность не ведется с 2012 г. дохода нет), работаю по трудовой книжке. За 2012, 2013, 2015 начислены страх. Взносы из расчета 1 МРОТ. В 2016 году ПФР Ф выставил требование по страх. Взносы из расчета 7 МРОТ за 2014 год, налоговую декларацию по УСН за 2014 год сдала в 2017 году. Обязан ли ПФР Ф пересчитать сумму страх. Взносов из расчета 1 МРОТ за 2014 год?
Читать ответы (4)
Мария
29.01.2019, 09:04

Должна ли налоговая по амнистии 2018 года списать налог по транспорту за 2014 год - противоречие мнений и сроки платежа

Должна ли налоговая по амнистии 2018 года списать налог по транспорту за 2014 год? Кто говорит, что да...потому что в 2018 налоговая может предъявить оплату за 2017,2016,2015. Кто говорит, что нет... так как срок уплаты налога за 2014 истекает в декабре 2015. А по сути налог за 2014 образуется вначале 2015 (просто срок уплаты до конца года).?
Читать ответы (3)
Евгения
02.12.2015, 09:11

Влияние начисления и оплаты взносов в ПФР на уменьшение налога по УСН - Вопрос по уточнению декларации

Мой вопрос: Я зарегистрирован как ИП на УСН (доход 6%) За 2014 г были начислены и оплачены фиксированные суммы ПФР и были взяты к возмещению при оплате налога по УСН, однако возникла обязанность по начислению и оплате взносов в ПФР на сумму превышающую 300,0 тыс. руб., взносы были оплачены в 2015 году. Подлежит ли эта сумма к уменьшению налога УСН за 2015 г. или подается уточненная декларация по УСН за 2014 год. Заранее спасибо за Ваш ответ.
Читать ответы (1)