Налоги и продажа квартиры, купленной по доверенности - вопросы и ответы
199₽ VIP

• г. Москва

ВОПРОС ИНТЕРЕСНЫЙ. Брат (нерезидент, в рф не жил и не живет) купил квартиру (по доверенности) в строящемся доме в 2013 г. В 2018 стал собственником. 2020 г квартира продана по доверенности. Какой будет налог и нужно ли подавать 3 НДФЛ? В 2020 г.изменения в НК в отношении договоров ДДУ, резедентов это так же касается или только граждан РФ. Очень жду ответа. Спасибо.

Читать ответы (4)
Ответы на вопрос (4):

Здравствуйте, Татьяна! Согласно пункту 2 статьи 217.1 НК РФ в целях данной статьи в случае продажи жилого помещения или доли (долей) в нем, приобретенных налогоплательщиком по договору участия в долевом строительстве (по договору инвестирования долевого строительства или по другому договору, связанному с долевым строительством), по договору об участии в жилищно-строительном кооперативе, минимальный предельный срок владения таким жилым помещением или долей (долями) в нем исчисляется с даты полной оплаты стоимости такого жилого помещения или доли (долей) в нем в соответствии с соответствующим договором. В случае продажи жилого помещения или доли (долей) в нем, приобретенных налогоплательщиком по договору уступки прав требования по договору участия в долевом строительстве (по договору инвестирования долевого строительства или по другому договору, связанному с долевым строительством), минимальный предельный срок владения таким жилым помещением или долей (долями) в нем исчисляется с даты полной оплаты прав требования в соответствии с таким договором уступки прав требования.

Т.е. согласно ст.217-217.1 НК РФ налог он не платит. А т.к. льготу на долгосрочное владение не так давно распространили на нерезидентов, то тем более не платит налог. Согласно пункту 17.1 статьи 217 НК РФ от уплаты налога освобождаются:

доходы, получаемые физическими лицами за соответствующий налоговый период:

от продажи объектов недвижимого имущества, а также долей в указанном имуществе с учетом особенностей, установленных статьей 217.1 настоящего Кодекса;

от продажи иного имущества, находившегося в собственности налогоплательщика три года и более.

Положения настоящего пункта не распространяются на доходы, получаемые физическими лицами от реализации ценных бумаг, а также на доходы, получаемые физическими лицами от продажи имущества (за исключением жилых домов, квартир, комнат, включая приватизированные жилые помещения, садовых домов или доли (долей) в них, а также транспортных средств), непосредственно используемого в предпринимательской деятельности

3-НДФЛ подавать не нужно, т.к. доход освобожден от налогообложения (ст.229 НК РФ). Гражданство и налоговое резидентство здесь не имеет значения.

Спросить
Это лучший ответ

3 НДФЛ подавать надо, а вот налог платить не надо.29 декабря 2020 года вступил в силу закон с поправками к налоговому кодексу. Там есть важное изменение, которое касается покупателей квартир в новостройках. Теперь минимальный срок владения таким жильем считают по-новому: с даты оплаты, а не после регистрации права собственности.В соответствии с подп. 23.1 п. 3 ст. 149 НК РФ не подлежат налогообложению (освобождаются от налогообложения) на территории Российской Федерации следующие операции: услуги застройщика на основании ДДУ, заключенного в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 года № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» (за исключением услуг застройщика, оказываемых при строительстве объектов производственного назначения).

Спросить
Быстрая юридическая помощь
8 800 505-91-11
Бесплатно 24/7

Здравствуйте!

Налог платить не придется поскольку по новому законодательству срок владения в новостройках исчисляется со дня оплаты квартиры а не со дня регистрации права.

Следовательно брат владеет квартирой в новостройке более 7 лет, а значит налог с продажи не платит.

Декларацию 3-ндфл подать следует, это лишним не будет.

Основание

Ст.217 НК РФ.

Пункт 2 статьи 217.1 НК РФ.

Ст.149 НК РФ.

Спросить
Быстрая юридическая помощь
8 800 505-91-11
Бесплатно 24/7

С 1 января 2019 года нерезиденты РФ смогут не платить НДФЛ при продаже имущества, находившего в собственности более минимального срока владения (три года или пять лет). Таким образом, выравниваются правила налогообложения продажи имущества для резидентов и нерезидентов РФ.

Если имущество продано ранее предельного срока, то доход от его продажи облагается НДФЛ в установленном порядке. В этом случае налоговая ставка для нерезидентов составляет 30%, (п.3, ст. 224 НК РФ). При этом данная сумма налога взымается со всей выручки от продажи квартиры (без вычета расходов на её приобретение), поскольку налоговый вычет, предусмотренный п. 3, ст. 220 НК РФ не применяется к нерезидентам (п.4, ст. 210 НК РФ).

Изменения внесены Федеральным законом от 27.11.2018 № 424-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации о налогах и сборах».

Я считаю, что владение было менее трех лет, поэтому придется заплатить налог - 30%

Спросить
Игорь Иванович
30.03.2020, 10:07

Оформление налогового вычета при покупке квартиры в 2019 году - возможно ли

Купил квартиру в 2019 году. 2019, 2018 годах не работал, последние 2-НДФЛ за 2017, 2016, 2015, 2014 годы. Возможно ли в этой ситуации оформить налоговый вычет? И каким образом?
Читать ответы (1)
Руслан
30.01.2016, 23:21

Какой период можно указать в Декларации 3-НДФЛ при покупке квартиры по соц. ипотеке?

Вопрос касается имущественного налогового вычета при покупке квартиры. Квартира, полученная по социальной ипотеке, оформлена в собственность в 2014 году. Взносы по соц. ипотеке уплачиваются с 2013 года. Подоходный налог с зарплаты уплачивался и уплачивается регулярно (в том числе, в период уплаты взносов за квартиру). За какой период можно подать в 2016 году Декларацию 3-НДФЛ? Только за 2015 год? За 2014 и 2015 годы? За 2013, 2014 и 2015 годы?
Читать ответы (2)
Александр
25.02.2015, 20:44

Непонятки с составлением 3-НДФЛ по процентам за 2014 год - возможность включить в налоговые бланки квартиры

В 2012 году купил квартиру за 1500000 рублей в ипотеку. В 2014 году выплатил ипотеку, подал 3-НДФЛ за 2012 и 2013 года. Вычет с квартиры полностью вернули, а с процентов вернули вычета за 2012 и 2013 года. В конце 2014 года, купил еще одну квартиру, правда по ДДУ, за 4000000, в ипотеку и тоже в 2014 году по ней были проценты. В 2015 году квариру достроят, ключи дадут, акт приема предачи и в 2016 году смогу подать 3-НДФЛ за 2015 год с оставшихся 500000 по этой квартире и по процентам за 2015 год. Н овот непонятки с 2014 годом, можно ли составить 3-НДФЛ за 2014 год по процентам за обе эти квартиры, если да то как, в налоговых бланках не нашел такой возможности?
Читать ответы (5)
Сергей Сергеевич
30.03.2016, 18:53

Можно ли вернуть уплаченный НДФЛ за период с 2011 по 2015 годы при продаже квартиры в 2016 году и покупке другой квартиры?

1. Квартира приобретена в 2010 г, затем в феврале 2016 г продана и тут же куплена другая. 2. Вычеты за период с 2011 по 2015 г не использованы (декларация не подавалась, НДФЛ уплачивался) 3. Можно ли (до конца апреля 2016 г) подавать декларацию на возврат уплаченного НДФЛ за 2011 г по 2015 г за старую (проданную) квартиру? И, соответственно, вернуть уплаченный НДФЛ за 2011 по 2016 гг. при такой ситуации 4. Или декларацию надо подавать в 2017 г уже на новую квартиру и в ней уплаченный НДФЛ показывать с 2011 г. Или уплаченный и не возвращенный НДФЛ с 2011 по 2015 г пропадает?
Читать ответы (2)
Ольга
02.06.2022, 09:24

Возврат медицинских расходов - сколько лет можно подать декларацию и какие расходы возместят?

За сколько пршлых лет можно подать декларацию 3 НДФЛ на возврат медецинских услуг. Например если у меня есть чеки и справки с 2012 г и т. д. Могу ли сейчас подать декларации за 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 годы? Возместят ли мне все эти расходы? Все это время работала на официальной работе с официальной зарплатой.
Читать ответы (3)
Дмитрий
07.04.2016, 21:50

Возможность получения имущественного налогового вычета при приобретении квартиры в новостройке в 2013 году - вопросы и ответы

Купил квартиру в новостройке по ДДУ в мае 2013 года. Акт приема-передачи февраль 2016 года, свидетельство о праве собственности будет в мае 2016 года. Имущественный налоговый вычет я могу получить за период май 2013 - декабрь 2015, или только в 2017 году подавать за 2016 год? Спасибо.
Читать ответы (1)
Егор
13.12.2019, 15:47

Определение налогов при продаже квартиры с редакцией кадастрового номера и собственностью

Квартира куплена по ДДУ в 2014 году. Квартире присвоен кадастровый номер в 2016 году. Собственность получена в 2017 году. 1 владелец - НЕрезидент РФ. Вопрос: Нужно ли платить налог и в каком размере при продаже квартиры 1) сейчас (менее 3-х лет в собственности) 2) после 3-х лет в собственности Спасибо.
Читать ответы (3)
Елена
12.01.2015, 19:06

Вопросы о возврате подоходного налога при покупке и продаже квартир в строящихся домах в 2014 и 2015 году

В 2013 году получила акт приема-передачи квартиры в строящемся доме. В 2014 подала декларацию и заявление на возврат подоходного налога. Часть получила в 2014. Нужно ли вновь подавать документы, кроме заявления и 2 ндфл, на получение налога с этой квартиры за 2014 год. Также в 2014 я продала студию и купила квартиру чуть большей площади в стройке. Могу я претендовать на возврат налога повторнос новой квартиры после получения права собственности в 2015 г?
Читать ответы (2)
Юля
16.01.2015, 16:35

Как подать декларацию на возврат денег после продажи квартиры, если оформление собственности не произошло

В 2013 году купили квартиру в строящемся доме, в собственность должны оформить в 2015 г.Если в этом же году квартира будет продана, можно ли в 2016 году подать декларацию на возврат денег, хотя в собственности квартиры уже не будет.
Читать ответы (1)
Алиса
10.12.2016, 06:10

Право на имущественный вычет при приобретении квартиры по ДДУ

Приобрела квартиру в строящемся доме по ДДУ в середине 2015 года. Акт приема-передачи вероятно будет получен в середине 2017 года. В начале 2018 г. я смогу подать документы для получения имущественного вычет только за 2017 г. (год получения акта) или за 2015 и 2016 года тоже? Какие законы это регламентируют? Спасибо!
Читать ответы (1)