Возможность реализации продукции приобретенного сидерата с измененной ставкой НДС - юридическая ответственность и правила применения.
ООО приобрело сидерат код ОКПД 2 которого входит в перечень продукции для которой ставка НДС 10%. Можем ли мы реализовывать далее данную продукцию по ставке НДС 20%. Предусмотрена ли ответственность за это для юр.л.?
![](https://u.9111s.ru/uploads/202402/08/30x30/0889f465299a69d965eaad8764dd80d6.jpg)
Ставка НДС зависит от категории продукции и законодательства вашей страны. В большинстве случаев, если продукция входит в перечень товаров с уменьшенной ставкой НДС (в вашем случае 10%), то реализация этой продукции должна осуществляться по соответствующей ставке НДС.
Если ваше ООО намерено реализовывать продукцию по ставке НДС 20%, хотя она подпадает под категорию с уменьшенной ставкой, это может быть рассмотрено как нарушение налогового законодательства. Такие действия могут повлечь за собой административные штрафы или другие юридические последствия.
Рекомендуется проконсультироваться с налоговым специалистом или юристом, знакомым с налоговым законодательством вашей страны, чтобы получить точные рекомендации и избежать нарушения закона.
Спросить![](https://u.9111s.ru/uploads/201610/05/30x30/252752.jpg)
Уважаемая Ирина.
Минфин России пояснил, что пчеловодство поименовано как одна из отраслей животноводства в Федеральном законе от 03.08.95 № 123-ФЗ «О племенном животноводстве». Поэтому доходы, полученные гражданами от продажи любого продукта пчеловодства (мёд, пчелиный воск и т.д.) не облагаются НДФЛ (Письмо от 20.01.2012 № 03-04-06/6-12).
Спросить![](https://u.9111s.ru/uploads/201609/30/30x30/251296.jpg)
![](https://u.9111s.ru/uploads/201612/26/30x30/270349.jpg)
Здравствуйте! Оформляйте.Если это будет не разовой сделкой,то Вы обязаны зарегистрироваться как ИП,иначе Вашу деятельность могут признать незаконной.
СпроситьА как будет правильно называться договор и где можно посмотреть образец, а ещё нужно ли его заверять нотариально?
Спросить![](https://u.9111s.ru/uploads/201612/26/30x30/270349.jpg)
![](https://u2.9111s.ru/uploads/202402/20/30x30/b7789259e131fb0d5f635ab9bc55fdd3.jpg)
Сориентируйте, пожалуйста: я представляю компанию, которая планирует оформлять торговую точку (магазин), где будет реализована продукция пивоваренного завода. Можем ли мы в названии указывать, что это фирменный магазин (сеть магазинов) или специализированный магазин (сеть магазинов) ?
Можем ли мы писать, что будет реализована продукция пивоваренного завода? И если мы ссылаемся на это, какие подтверждающие документы должны быть? (Юр. лицо работает не по франшизе).
Если обращение "не по адресу", Вы могли бы сориентировать, к кому я могу обратиться?
Заранее спасибо!
![](https://u.9111s.ru/img/avatars/30x30/А.png)
В данном случае не рекомендую, при отсутствии согласия пив завода. У него могут быть запатентованы определенные названия и наименования. Согласовывайте вопрос с заводом. Должно быть письменное согласие (хотя бы письмо) от завода о том, что он не возражает на использование вами таких названий.
СпроситьАлександр Петрович, помимо письма от завода, необходимы ли документы (и какие) от антимонопольной службы, лицензированного органа, чтобы в дальнейшем не возникло проблем и штрафов?
Спросить![](https://u.9111s.ru/uploads/201707/24/30x30/329463.jpg)
Добрый день. У Вас должно быть соглашение с пивзаводом о том, что Вы будете представлять их продукцию. Это называется договор коммерческой концессии (франчайзинг). Это платная сделка.
СпроситьЯ производитель. Со мной хотят заключить договор на эксклюзивное право на продажи моей продукции. Заключив договор смогу ли я реализовывать свою продукцию в розницу самостоятельно параллельно дистрибьютору?
![](https://u.9111s.ru/uploads/201707/18/30x30/328091.jpg)
Я хотел бы понять, ограничит такой договор мои права на самостоятельную продажу моего товара или нет?
Спросить![](https://u.9111s.ru/uploads/201704/17/30x30/305868.jpg)
Здравствуйте Андрей! Всё зависит от того какие условия договора между Вами и дистрибьютером. Как правило лицензионный договор ограничивает право в том числе и производителя в реализации продукции.
Спросить, от имени компании СВЯЗНОЙ, использовать их рекламу, какой договор лучше заключить и какие документы нужны, а так же сколько это будет стоить. С уважением Ваш.
![](https://u.9111s.ru/uploads/201911/21/30x30/8359de44d6ead4ffd7fa2bbaa10a63d8.jpg)
Сергей, здравствуйте! Обычно в таких случаях, заключается договор франчайзинга (если хотите пользоваться брендом этой компании за плату) или агентский (брокерский) договор, если хотите сбывать продукцию этой компании (а не свою) за комиссию. Но в любом случае, с данным вопросом Вам лучше обратиться в компанию СВЯЗНОЙ, т.к. каждый крупный поставщик электронных товаров устанавливает свои правила.
С уважением, В.В.
Спросить![](https://u.9111s.ru/uploads/202201/04/30x30/31d29b01cb214f9b8242287dfad407ec.jpg)
![](https://u.9111s.ru/img/avatars/30x30/А.png)
Здравствуйте.
Нужно убедиться, что Вы правы.
Если есть возможность, поезжайте в налоговую и разберитесь, почему счет больше.
Если нет, обращение направьте через почту России письмом с описью и уведомлением о вручении.
Если сумма и правда излишне уплачена, то возврат возможен.
Спросить![](https://u.9111s.ru/uploads/202206/18/30x30/087ab9854815b3083824350c9e26fb18.jpg)
Скажите облагаются овощи (огурцы) НДС? И какая ставка?
![](https://u.9111s.ru/uploads/201305/23/30x30/43891.jpg)
В собственности - нежилое помещение на 1 этаже многоквартирного дома и дом на дачном участке. Жилой недвижимости (квартиры) в собственности нет. В налоговом уведомлении они значаться как иные объекты недвижимости. Ставка налога 1,5 % от кадастровой стоимости. И это - очень существенная сумма. Прописана в квартире супруга. Можно ли на законном основании уменьшить ставку налога хотя бы на один объект (нежилое помещение), ведь жилой недвижимости у меня нет? И если возможно, то каким образом и какова налоговая ставка? Я из Самарской области.
![](https://u.9111s.ru/uploads/201710/13/30x30/350961.jpg)
Добрый день! Для того, чтобы уменьшить налог, нужно либо переводить нежилое помещение в жилое, либо уменьшать кадастровую стоимость. Непонятно, почему дом на дачном участке облагается по ставке 1,5%, он у Вас оформлен как нежилое помещение?
Спросить![](https://u.9111s.ru/uploads/202202/09/30x30/5e4704498a8591489c594a9a3c3e0bc2.jpg)
Здравствуйте!
Есть постановление правительства по которому разрешён параллельный импорт.
СпроситьКак заключить договор с производителем на продажу продукции под собственным логотипом.
![](https://u.9111s.ru/uploads/201010/21/30x30/42223.jpg)
Вы не вправе на чужой продукции размещать свой логотип, за исключением случаев, когда Вы участвуете в производстве продукции своими материалами, комплектующими или оказываете услуги по маркировке продукции и т.д.
Спросить![](https://u.9111s.ru/uploads/201610/31/30x30/256768.jpg)
Вам необходимо заключить обычный договор подряда на изготовление вещи. Как составить такой договор - тема очной консультации.
СпроситьИмеют ли право увеличивать процентную ставку налога за прошлые года. Какая процентная ставка налога на жилой дом стоимостью 472 789 руб.?
![](https://u.9111s.ru/img/avatars/30x30/А.png)
Какая ставка налога на предъявление морального ущерба.
Размер государственной пошлины по требованиям о возмещении морального вреда составляет 100 рублей,независимо от суммы морального вреда.
ч.3 п.1. ст.333.19 Налогового кодекса РФ.
Спросить![](https://u.9111s.ru/uploads/202206/18/30x30/087ab9854815b3083824350c9e26fb18.jpg)
Мы являемся резидентами РФ собираемся разработать приложение для резидента Грузии. Резидент Грузии платит Резиденту РФ за оказанные услуги. Какую ставку НДС указывать в договоре?
![](https://u.9111s.ru/img/avatars/30x30/К.png)
В соответствии с положениями ст. 148 НК РФ передача имущественных прав на готовое программное обеспечение или оказания услуг по разработке программного продукта, признается объектом налогообложения НДС при нахождении покупателя услуг на территории России вне зависимости от места нахождения продавца (исполнителя).
Однако пп.26 п. 2 ст. 149 НК РФ предусматривает освобождение от налогообложения НДС указанных операций если они повлекли передачу исключительных прав на программные продукты по лицензионному договору.
Таким образом если Вы передаете нерезиденту исключительные права на программный продукт по лицензионному договору - то НДС Вы не указываете, если нет - то ставка 20%.
СпроситьОрганизация заключила договор с поставщиком на поставку товара (поставщик ооо на территории РФ, осно, товар облагается НДС) Далее организация продает данный товар в Беларусь (экспорт, ставка ндс 0). Может ли быть договор поставки с поставщиком больше договора поставки с беларусским контрагентом (т.к. на территории РФ платим ндс, а поставляем без ндс)
![](https://u.9111s.ru/uploads/202105/11/30x30/f9bb61d66354d7c95234bbfe7f8b1b4f.jpg)
Здравствуйте.
Тут нужно смотреть договор поставки на верность применения материального права и рисков ст.307 ГК РФ. Вы какие действия предпринимали?
СпроситьЯ ИП на УСН оплачиваю счета выставленные ООО Иркутскэнергосбытом со ставкой НДС 20%. Вопрос могу ли я вернуть сумму НДС и как гласит закон
![](https://u.9111s.ru/uploads/202405/14/30x30/b855ed29f82980ee0ef00f0bdf95da75.jpg)
Нет конечно, с вашей системой налогообложения... Вопрос в целом не юридический. Спросите у своего бухгалтера, а если его нет, наймите
СпроситьУ меня 2 квартиры (полуторка и двушка) и в 2011 году купил гараж. Инвентаризационная цена (налоговая база) обеих квартир в сумме чуть меньше 500 000 руб., что соответствует ставке 0,1% (налог составил за 2010 год около 400 руб.). Гараж естественно при исчислении налога на имущество за 2010 год ещё не учитывался.
При исчислении налога на имущество за 2011 год налоговая принесла уведомление на оплату налога аж 1500 руб., стал разбираться, оказывается инвентаризационная стоимость гаража добавилась к стоимости квартир и превысила немного 500 000 руб. Ставка сразу скакнула на 0,3%
Вопрос: зачем налоговая увеличила общую налоговую базу из-за гаража, если гараж по типу использования нежилое помещение? Вычитал где-то, что стоимости объектов жилого и нежилого назначения при определении ставки налога не суммируются!
Как я понимаю платить должен с квартир 0,1% как и раньше и плюс с гаража 0,1%.
А как Вы прокомментируете пример на сайте http://taxpravo.ru/novosti/statya-108516-ob_izmeneniyax_v_raschete_naloga_na_imuwestvo_fizicheskix_lic_za.
Там есть такие строки Обратите внимание, что стоимости объектов жилого и нежилого назначения при определении ставки налога не суммируются!
![](https://u.9111s.ru/uploads/202109/29/30x30/bea85d9b4fee0d9795d9cb8f78bfb58a.jpg)