Знаю, что в справке-счете лучше указывать сумму до 125 000 рублей, чтобы не связываться с налоговой.

• г. Санкт-Петербург

Собираюсь продать свою машине (ей 2 года). Знаю, что в справке-счете лучше указывать сумму до 125 000 рублей, чтобы не связываться с налоговой. Но для меня дело не в уплате налога, а в том, что придется подавать декларацию о доходах, заявление о налоговом вычете и т.п. Жалко время. Могу ли я указать в справке-счете 0 рублей (вроде как дарю машину своему другу) или необходимо будет офрмлять договор дарения и что-нибудь еще? Заранее благодарна.

Читать ответы (1)
Ответы на вопрос (1):

Оюязателным условием договора купли-продажи является цена, если она не указана(равна нулю), то договор недействителен.

Если договор безвозмездный(дарение), то он облагается налогом. Налоговая будет исходить из рыночной стоимости машины.

Спросить
Алла
09.04.2007, 13:50

На какую статью в Налоговом кодексе необходимо ссылаться при подаче заявления в Налоговый орган?

Я купила автомобиль. Знаю что мне полагаются какие то вычеты по налоговому кодексу. Подскажите какие? На какую статью в Налоговом кодексе необходимо ссылаться при подаче заявления в Налоговый орган? Стоимость машины согласно справке - счет 100 000 рублей.
Читать ответы (1)
Алексей
24.01.2007, 11:01

Ответственность за не подачу декларации о продаже машины в 2005 году собственника в России

В 2005 году я продал машину за 120 000 рублей. Из налоговой инспекции прислали письмо о небходимости подачи декларации. Машина была в собственности 2,5 года. Вопрос: Какая предусмотренна ответственность, если я не подам декларацию? P.S. Про то что вычет составляет-125 000 тысяч рублей я знаю и про 5% и 30% штрафа тоже знаю, хотелось бы увидеть ответ на конкретно поставленный вопрос.
Читать ответы (1)
Мария Васильевна
07.02.2020, 20:35

Как доказать владение автомобилем без документов - советы при разделе имущества в разводе

Собираюсь подавать на развод. Хочу также подать иск о разделе совместного имущества - машины. Машина оформлена на меня, но пользуется ею муж. Все документы на машину у него и для суда мне он их не отдает. Чем документы на машину можно заменить (птс, договор купли - продажи)? Может можно предоставить суду квитанцию из налоговой на оплату транспортного налога или какую-нибудь справку из налоговой о наличии имущества?
Читать ответы (1)
Елена
20.04.2006, 14:45

Значит декларацию нужно подавать только после того, как придет уведомление из налоговой?

По доверенности машину продать нельзя, только после того как она снята с вашего имени в ГАИ, вам придет уведомление из налоговой, если стоимость машины не привысела 110 т. рублей платить ничего не надо, но декларацию вы должны будете сдать. Стыхина Екатерина. Екатерина, значит декларацию нужно подавать только после того, как придет уведомление из налоговой? И еще: стоимость машины указывается согласно договору купли-продажи? И все-таки: я даю доверенность человеку на три года с правом продажи, переоформления и т.д. Допустим, он через некоторое время продает машину, снимая ее с учета. Нужно ли в таком случае подавать декларацию и платить налог? Спасибо.
Читать ответы (1)
Татьяна
23.06.2017, 17:05

Как уплатить налог от продажи грузового авто при отсутствии договора на покупку?

По поводу уплаты налога от продажи грузового авто. Приобретали мы машину за 350 000, пробыла она у нас менее трёх лет. Продали за 200000. Сейчас пришло письмо из Налоговой об уплате налога. По закону, если машину продали за меньшую сумму, чем покупали, то налог не уплачивается. Но дело в том что договор на покупку машины к сожалению не сохранился, а договор на продажу есть. Как быть в данной ситуации. Если платить налог, то исходя из чего он будет рассчитываться?
Читать ответы (1)
Ольга
04.02.2013, 12:04

Как разрешить ситуацию с налоговой после продажи б/у машины

Помогите разрешить сложившуюся ситуацию. Купила машину б/у не рабочую за 30 000 руб. Машина в собственности была менее 3 лет. Восстановили. В 2010 году продала за 90 000 руб. В январе 2013 года пришло письмо из налогового органа о том, что я должна подать декларацию о доходах. Зная, что в 2010 году продажа не должна превышать 125 000 руб, я даже не подумала, что необходимо подать декларацию. Что мне делать? В налоговой разговаривать особо не хотят. Заранее благодарна всем! Спасибо!
Читать ответы (1)
Андрей
06.12.2014, 13:44

Договор дарения для покупки квартиры - требования налоговой инспекции и облагаемость подаренной суммы

Собираюсь покупать квартиру. Деньги на покупку даёт мама. Чтобы избежать уплаты подоходного налога с подаренной суммы мы с мамой хотим заключить договор дарения. Скажите пожалуйста: 1. Нужно ли в этом договоре указывать цель использования дара (“покупка квартиры”), а также требуется ли для налоговой инспекции заверение договора у нотариуса? 2. Будет ли облагаться подоходным налогом часть подаренной суммы, которую мама, в свою очередь, планирует получить в дар от своего родного брата (моего дяди) с оформлением между ними соответствующего договора дарения?
Читать ответы (2)
Игорь
17.04.2006, 04:57

Что это - очередной «прикол» налоговой политики реализуемой нашим государством?

Прокомментируйте ситуацию. В 2004 году была продана квартира, находившаяся в личной собственности налогоплательщика (физического лица) менее трех лет за 1 400 000 руб. По требованию налогового органа полученному налогоплательщиком в январе 2006 года (?!) декларация формы 3-НДФЛ за 2004 год была подана им в феврале 2006 года (в срок установленный требованием налогового органа). В результате проведения камеральной проверки налогоплательщика налоговый орган выявил налоговое правонарушение определенное п.1 статьи 229 НК РФ (непредоставление налоговой декларации в определенный законодательством о налогах и сборах РФ срок) и вынес решение о привлечении налогоплательщика к ответственности в виде взыскания штрафных санкций в соответствии с п.2 статьи 119 НК РФ в размере 70% (30% от суммы налога, подлежащей уплате на основе этой декларации за 180 дней, и 10 процентов суммы налога, подлежащей уплате на основе этой декларации, за каждый полный или неполный месяц начиная со 181-го дня). Определяя размер налоговой базы при подаче декларации формы 3-НДФЛ за 2004 год налогоплательщик воспользовался имущественным налоговым вычетом, предоставляемым в соответствии с п.1.1 статьи 220 НК РФ. Налоговая база составила 1 400 000 – 1 000 000 (имущественный налоговый вычет) = 400 000 руб. соответственно при ставке 13% сумма налога 400 000 х 0,13 = 52 000 руб., штрафные санкции за 180 дней и 4 месяца превышающие срок 180 дней (52 000 х 0,30) + (4 х 52 000 х 0,1) = 36 400 руб. Общая сумма, требуемая к уплате налоговым органом, составляет 52 000 + 36 400 = 88 400 руб. Однако, история на этом не заканчивается в том же 2004 году налогоплательщик приобретает в личную собственность квартиру за 1 350 000 руб. в данной ситуации у него появляется право на получение имущественного налогового вычета в соответствии с п.1.2 статьи 220 НК РФ в общем размере не более 1 000 000 руб. По сути, налогоплательщик в данном случае просто улучшил свои жилищные условия 50 000 руб. прибыли от продажи квартиры были вложены им в ремонт приобретенной квартиры. Здесь начинаются вопросы, на которые «специалисты» налогового органа зачастую не могут дать вразумительного ответа. 1. Может ли налоговый орган, по заявлению налогоплательщика, произвести зачет обязательств налогоплательщика по начисленному налогу (52 000 руб.) и штрафным санкциям (36 400 руб.) в общей сумме (88 400 руб.) в счет погашения имущественного налогового вычета, сократив его величину до 41 600 руб. из расчета 1 000 000 х 0,13 – 88 400 = 41 600 руб.? 2. Прибыль, полученная налогоплательщиком от продажи квартиры, принадлежащей ему на праве собственности составила 50 000 руб. а начисленный налог, на доход физического лица, причитающийся к уплате составил 52 000 руб. Как же так? Почему это происходит? 3. В соответствии с п.4 статьи 228 НК РФ обязательство налогоплательщика (физического лица) по уплате налога с дохода, полученного им в налоговом периоде от продажи имущества, принадлежащего ему на праве собственности (рассмотрим пример квартиры) возникает у него после подачи налоговой декларации формы 3-НДФЛ (не позднее 15 июля года, следующего за истекшим налоговым периодом). А имущественный налоговый вычет, предоставляемый налогоплательщику в соответствии с п.1.2 статьи 220 НК РФ при приобретении квартиры будет возвращаться налогоплательщику на сумму удержанного в течение налогового периода налога на доходы физических лиц. Если удержанная сумма налога с физических лиц в текущем налоговом периоде меньше предоставленного имущественного налогового вычета, то оставшаяся сумма имущественного налогового вычета переносится на следующий налоговый период? Иными словами налогоплательщик обязан уплатить налог с дохода, полученного в налоговом периоде сразу, а имущественный налоговый вычет будет предоставляться ему в зависимости от уровня его годового дохода? Если скажем годовой доход налогоплательщика 120 000 руб. то в год ему будет возвращаться сумма 120 000 х 0,13 = 15 600 руб.? В данной конкретной ситуации за продажу квартиры налогоплательщик должен сразу заплатить 52 000 руб. налога на доходы с физических лиц и получать имущественный налоговый вычет в течение 8 лет (?!) из расчета 130 000 / 15 600 = 8,3 года? Если это действительно так то ведь это просто издевательство над налогоплательщиком, поскольку сумма предоставляемого имущественного налогового вычета не дисконтируется, следовательно, девальвируется и коммерческие риски за 8 (!) лет практически не прогнозируемы. Что это - очередной «прикол» налоговой политики реализуемой нашим государством?
Читать ответы (1)
Екатерина
29.11.2015, 12:18

Нужно ли платить налог (НДФЛ) при продаже машины, купленной за 50 000 рублей и проданной за 365 000 рублей?

Ситуация такая: купили машину, когда оформляли отдали договор купли-продажи в ГАИ, в договоре стоит сумма 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей. Сегодня продали машину за 365 000 рублей, автомобиль в собственности менее полугода, нужно ли платить налог (НДФЛ) теперь и нужно ли вообще налоговой говорить о продаже машины, путем подачи налоговой декларации?
Читать ответы (2)
Елена
15.03.2017, 14:14

Проблемы с учетом автомобиля - что делать, если налог не пришел и машина не числится в налоговой?

В 2014 году купила машину в другом регионе, поставила на учет в гибдд. Налог на машину не пришел, в 2015 году продала машину, а налога так и не было. В налоговой сказали что на мне эта машина не числится. Что теперь делать? Из гибдд пришли сведения о продаже машины, которая не числилась? Как подавать декларациюна машину которая не числилась в налоговой?
Читать ответы (1)